Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk



Hasonló dokumentumok
Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Tiszalök Városi Önkormányzat Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009.

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Költségvetési bevételét E Ft-tal

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) ; fax: (22)

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete március 29.-i ülésére

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a évi költségvetési rendelet módosításáról

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen ezer Ft 149 ezer Ft ezer Ft

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

Bojt Község Önkormányzat 3.

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

A. Költségvetési KIADÁSOK

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) ; fax: (22)


1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

8/2012.(IV.26.) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról. I. Rendelet hatálya

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

1/a. ) Bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Leányvár Község Önkormányzata

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

I. Általános rendelkezések

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeiről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás:

Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.) számú rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 9/2008.(III.03.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2009. február 18. Hatályba lépés dátuma: 2009. február 18. Dokumentum készült: 2009. március 6.

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.18.) számú rendelete A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát 1.104.886 e Ft-ról 1 236 578 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1.104.886 e Ft-ról 1 236 578 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 137.172 e Ft-ról 199 241 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás 137.172 e Ft-ról 199 241 e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket 967.714 e Ft-ról 1 037 337 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 967.714 e Ft-ról 1 037 337 e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások 433.193 e Ft 451 417 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 138.617 e Ft 144 115 e Ft-ra - Dologi kiadások 212.537 e Ft 215 616 e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások 94.787 e Ft 115 739 e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft 35 150 e Ft-ra - Kamatkiadások 5.000 e Ft 25 300 e Ft-ra - Működési célú hiteltörlesztés 50.000 e Ft nem változik A költségvetési létszámkeretet 225,5 fő nem változik.

2. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 270.591 e Ft-ról 275 356 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 153.433 e Ft-ról 162 383 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 49.155 e Ft-ról 51 336 e Ft-ra - dologi kiadásokat 68.003 e Ft-ról 61 637 e Ft-ra - költségvetési létszáma 71 fő nem változik változtatja 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.172 e Ft-ról 100 062 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 65.503 e Ft-ról 67 093 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 21.208 e Ft-ról 21 325 e Ft-ra - dologi kiadásokat 11.461 e Ft-ról 11 644 e Ft-ra - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik változtatja 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 33.124 e Ft-ról 35 071 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 17.569 e Ft-ról 19 120 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 5.766 e Ft-ról 6 162 e Ft-ra - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszáma 8 fő nem változik változtatja 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.987 e Ft-ról 107 906 e Ft-ra változtatja ebből: - személyi juttatásokat 60 683 e Ft-ról 65 758 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 19 589 e Ft-ról 20 769 e Ft-ra - dologi kiadásokat 18.715 e Ft-ról 21 379 e Ft-ra - költségvetési létszáma 43 fő nem változik változtatja 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 250.260 e Ft-ról 259 490 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 113.406 e Ft-ról 114 464 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 34.985 e Ft-ról 36 609 e Ft-ra - dologi kiadásokat 101.869 e Ft-ról 108 417 e Ft-ra - költségvetési létszáma 47 fő nem változik változtatja.

3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. március 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet IV. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (3 000e Ft), illetve az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (3.852 e Ft). Az kiemelt előirányzatokat az intézményeknél módosítani kell az évközben kifizetett kereset kiegészítéssel, melyre az egyéb központi támogatásként kapott összeg nyújt fedezetet. A polgármesteri hivatal és szakfeladatin belül meg kell emelni a kiadási oldalon a lapkiadást, mg.-i kisegítő szolgáltatást, illetve egyéb szakfeladatoknál csökkenteni az alacsonyabb teljesülés miatt. A kamatkiadások előirányzatát is emelnünk kell, ezt a kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások a hosszú lejáratú fejlesztési célhitel teszi indokolttá. /5. sz. melléklet/ A működési célú pénzeszköz átadásoknál a korábban a Képviselő Testület által elfogadott 400.e Ft előirányzat módosítás, illetve az Ifjúsági alkotóház támogatás előirányzata is megemelésre került, előző évről megegyezés szerint a minket érintő többletkiadás. A jövedelempótló támogatások egyaránt a bevételi /részletezve 2. számú melléklet/ és a kiadási /részletezve 6. számú melléklet/ oldalt módosítani kell. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye a megnövekedett igénylők létszáma teszik indokolttá. A felhalmozási kiadásoknál /részletezve 4. sz. melléklet/ módosítani kell a kerékpárút építés áthúzódott számlája miatt, a módosítás tartalmazza a kerékpárút végszámlát, műszaki ellenőrzést, információs táblákat. Az előirányzat módosítás indokolt, mert a VÁTI Kht. a kerékpárút II. ütemű elszámolását, amelyet 2007. októberében nyújtott be a Tiszatér Társulás, csak 2008. márciusában továbbította a Betonút Zrt.-nek, a könyvelésünkben 2008. I. negyedévében jelentkezett pénzforgalom nélkül. A felhalmozási kiadásoknál előirányzat szükséges a Keletkörnyezetnek fizetett szemétlerakó megemelésére, a Nyírségvíznek fizetett börtön szennyvízzel kapcsolatosan keletkezett kiadás, illetve a CKÖ ingatlan vásárlás, informatikai normatíva 2007. évi kötelezettséggel terhelt kiadása. A 4. számú melléklet, amely a 2008. évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza, szerepeltetni kell a gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt, mivel ez a pénzeszköz lekötésre került, így a felhalmozási egyensúly megtartása érdekében költségelőirányzat is szükséges. A kamatbevételek az eredeti előirányzathoz képest többletbevétel mutatkozik, a kötvény átváltásából származó árfolyamnyereség, illetve lekötött betétekből származó kamatbevétel miatt.

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből 47 128 47 128 Helyi adóbevételek 61 100 29 600 90 700 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85 080 13 932 99 012 Működési célú pénzeszköz átvétel 30 128-2 896 27 232 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24 730 24 730 Átengedett bevételek 212 569-3 400 209 169 Normatív állami támogatás 349 751 349 751 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 240 880 Felhalmozási bevételek 110 266 36 750 147 016 Kamatbevételek 1.000 3 500 4 500 Bérpolitika 16 533 16 533 Villamos energia támogatás 1 103 1 103 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1 226 1 226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 941 254 77 726 1 018 980 Felhalmozási hitelfelvétel 26 906 25 319 52 225 ÖHIKI-s támogatás 20 171 3 852 24 023 SZJA kiegészítés 2007. évi 4 786 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) 25 100 25 100 Útravaló ösztöndíj 981 981 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 3 000 8 000 Működési célú hitelfelvétel 106 769-4 286 102 483 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 104 886 131 692 1 236 578

1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 4 765 275 356 Óvoda és Bölcsőde 98.172 1 890 100 062 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 1 947 35 071 Teleki Blanka Gimnázium 98 987 8 919 107 906 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250.260 9 230 259 490 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 50 1 250 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 32 013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 1 570 35 150 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.787 20 952 115 739 Felhalmozási célú kiadások 137 172 62 069 199 241 Kamatkiadások 5.000 20 300 25 300 Működési célú hitel törlesztése 50 000 50 000 KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN: 1 104 886 131 692 1 236 578

Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 26.616 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 12.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.512 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 47.128 Helyi adóbevételek Összeg Helyi iparűzési adó 35.100 32 100 67 200 Gépjárműadó 24.000-3 000 21 000 Pótlék és bírság 1.000 0 1 000 Talajterhelési díj 1 000 500 1 500 ÖSSZESEN: 61.100 29 600 90 700 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 43.830 16 380 60 210 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1.565 1 565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6.156 430 6 586 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1.539 1 539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 14.400-3 715 10 685 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 67.490 13 095 80 585 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10.245 10 245 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 1 300 Nyári gyermek étkeztetés 1.470-368 1 102 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 1 205 5 780 MINDÖSSZESEN: 85.080 13 932 99 012

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.932 0 7 932 Mezőőri szolgálat működéséhez 3.500-1 700 1 800 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 15.196-1 196 14 000 Alapítványoktól átvett 3.500 3 500 ÖSZESEN: 30.128-2 896 27 232 Egészségbiztosítási Alap támogatása Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.980 Védőnői szolgálat finanszírozása 8.250 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 24.730 Átengedett bevételek Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 36.410 0 36 410 SZJA kiegészítés 176.159-3 400 172 759 ÖSSZESEN: 212.569-3 400 209 169 Normatív állami támogatás 349 751 0 349 751 Egyéb bevételek Kamatbevételek 1.000 3 500 4 500 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 240 880 Bérpolitika 16.533 0 16 533 Villamos energia támogatás 1 103 0 1 103 ÖHIKI-s támogatás 20 171 3 852 24 023 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 3 000 8 000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 0 1 226 SZJA kiegészítés 4 786 0 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) 25 100 25 100 Útravaló ösztöndíj 981 981 ÖSSZESEN: 50 459 36 673 87 132

4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Felújítás: Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat 3 186 3 186 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) 0 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 0 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 13 331 13 331 Összesen: 16 517 16 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ 12 000 12 000 Keletkörnyezet szemét lerakó oldalának megemelésére 1 166 1 175 Nyírségvíz fejlesztési pénzeszköz átadás /börtön szennyvíz/ 1 500 1 500 Összesen: 12 000 2 666 14 666 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. 3 000 3 000 Kerékpárút építés áthúzódott számlája 28 449 34 551 63 000 TIOP pályázat (100%) 43 000 43 000 TIOP pályázat sikerdíj (3%) 1 290 1 290 Szakképzési hozzájárulás 1 200 1 200 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Ipari Park tanulmányterv 11 040 11 040 Rendezési terv 2 544 2 544 Főépítészi munkakör biztosítása 432 432 Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 10 000 CKÖ tanoda ingatlan vásárlás 1 800 1 800 Informatikai normatíva (2007) 2 052 2 052 Összesen: 103 955 38 403 142 358 Felhalmozási hiteltörlesztés: Felhalmozási hiteltörlesztés 18 000 18 000 Nyírségvíz forrás visszafizetés 1 000 1 000 Nyírvíz forrás visszafizetés 500 500 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 LÉP hitel kamata+mfb kamata 2 200 2 200 Gyógyszertár értékesítésből ÁFA befizetés 3 000 3 000 Összesen: 4 700 21 000 25 700 Mindösszesen 137 172 62 069 199 241

4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 0 0 ÖTM-es támogatás (2,5%) 0 0 TIOP támogatás 43 000 43 000 Kommunális adó összege 11 000 11 000 Útfelújítás támogatási összege (85%) 0 0 Alapítványoktól átvett pénzeszköz 5 700 5 700 Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás 1 500 1 500 Kerékpárút R.O.P. támogatás 28 449 18 750 47 199 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) 1 200 1 200 AVOP LEADER támogatás 7 419 7 419 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 11 998 11 998 Gyógyszertár értékesítéséből származó bevétel 18 000 18 000 Összesen 110 266 36 750 147 016 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) 13 556 20 549 34 105 Kötvénykibocsátásból beruházásokra 13 350 4 770 18 120 Mindösszesen 137 172 62 069 199 241

Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Mód. Ei. IV.sz..Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Mód. Ei.i IV.sz.Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola 270591 275356 153433 162383 49155 51336 68003 61637 Óvoda és Bölcsőde 98172 100062 65503 67093 21208 21325 11461 11644 Városi Könyvt ár és Művelődési ház 33124 35071 17569 19120 5766 6162 9789 9789 Teleki Blanka Gi mnázium 98987 107906 60683 65758 19589 20769 18715 21379 Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai 250260 259490 113406 114464 34985 36609 101869 108417 Helyi kisebbs égi önkor mányzat 1200 1250 1200 1250 Közhasznú és közcél ú foglal k. 32013 32013 22599 22599 7914 7914 1500 1500 Működési c élú pénzesz köz átadás 33580 35150 Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások 94787 115739 Felhalmozási c élú kiadás ok 137172 199241 Kamat kiadás ok 5000 25300 Működési c élú hitel t örlesztés 50000 50000 Összesen 1104886 1236578 433193 451417 138617 144115 212537 215616

5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Összeg Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 1 170 4 170 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 14.000 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8.820 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4.000 400 4 400 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 2.000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 33.580 1 570 35 150 Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett kamatkiadások Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata 1.850 850 2 700 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 700 1 200 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata 1.200 1 200 2 400 Pénzforgalmi jutalék beszedési díjak+késedelmi kamatok 1.450 2 550 4 000 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 500 10 500 OTP folyószámla hitel kamata 4 500 4 500 MINDÖSSZESEN: 5.000 20 300 25 300

6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / 1.710 300 2 010 Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / 1.739 0 1 739 Normatív lakásfenntartási támogatás 16.000-4 100 11 900 Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 0 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 6.840 500 7 340 Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 3.420 5 220 8 640 ÖSSZESEN: 30.242 1 920 32 162 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 48.700 18 200 66 900 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 200 Temetési segély 250 250 Cukorbetegek támogatása 150 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 1 300 Köztemetés 400 400 Közgyógyellátás 850 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1.050 1 050 / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: 4.200 0 4200 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5.100 0 5 100 Nyári gyermekétkeztetés 1.470-368 1 102 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 1 200 5 775 Polgármesteri külön keret 500 500 ÖSSZESEN: 11.645 832 12 477 ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: 94.787 20 952 115 739

Működési c. pénzeszköz átvétel Bev ételi j ogcím Segélyek utáni térítés Saját Helyi SZJA Hitelfelvétel kiadás j uttatás Dologi Személyi Bev étel Kiadás bev étel adóbev étel kiegészítés Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Isk. 4765-6366 8950 Óvóda 1890 183 1590 Gimnázium 8919 2664 5075 Könyvtár 1947 1551 CKÖ bevétel 240 50 240 50 Önkormányzat igazgatási tevékenység 7380 6000 Kisegítő mg. Szolgáltatás 1000 1000 Lapkiadás 310 310 Városi rendezvények 2000 2000 Vízkárelhárítás -1100-1100 Közvilágítás -1000-1000 Szemétszállítás -1000-1000 Választás /Ogy.-i és áthúzódott szla./ 1640 338 1058 Kamatkiadások 20300 Jövedelmpótló támogatások és közc. fogl. 13932 20952 13932 Működési célú pénzeszköz átvétel -2896-2896 Kamatbevételek 3500 3500 Iparűzési adóbevétel 29600 29600 SZJA kiegészítés /lemondás/ -3400-3400 Felhalmozási bevételek 36750 36750 Felhalmozási kiadások 62069 Ifjúsági alkotóház támogatás 1170 VSE támogatás 400 Működésképtelen önk. tám. 3000 3000 ÖNHIKI 3852 3852 Útravaló ösztöndíj 981 981 Egyéb központi támogatás 25100 25100 Összesen 110659 131692 73423-2896 13932 29600-3400 0 3079 18224

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Felhalmozási hitelfelvétel 25319 25319 Működési célú hitelfelvétel -4286-4286 Mindösszesen 131692 131692 73423-2896 13932 29600-3400 21033 3079 18224 16 / 16