BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről



Hasonló dokumentumok
BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

Mezőőri szolgálat működésének támogatása e Ft

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

2015 PMINFO - II. negyedév

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

2015 PMINFO - III. negyedév

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

BESZÁMOLÓ a I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

II. Központi támogatások

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

Kormányzati funkció:

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati szintű bevételek évi

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Önkormányzati szintű bevételek évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét:

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek

3. melléklet Uzsa Község évi várható kiadási előirányzatairól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Átírás:

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés 61,83 %-os. Az intézményi működési bevételek körébe tartoznak a bérleti díjak, ellátási díjak, alkalmazottak étkezési térítése, ÁFA visszatérülések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, kamat bevételek, egyéb működési célú bevételek, melyek első félévben befolyt összege 23 869 e Ft. Az időarányos teljesítés 62,78 %-ban realizálódott. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök lekötését, amiből az I. félévben 1 440 e Ft bevétel keletkezett. Közhatalmi bevételek - melyek tartalmazzák a helyi adókat és az átengedett központi adókat, valamint a bírságokat, pótlékokat és egyéb sajátos bevételeket - 57,93 %- ban teljesültek. A helyi adók félévi teljesítésének aránya : 55,75 %. A helyi adók közül a magányszemélyek kommunális adója 47,69 %-ban, az iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 57,89 %-ban teljesült. Az I. félévben 3 544 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek ( itt kerül beszedésre ), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek. Az átengedett központi adók teljesülése 71,83 % A pótlékok, bírságok teljesülése 46,36 %. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: A Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások összege 59 361 e Ft. Ez a következő tételekből áll: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: teljesülés 49,20 %. - önkormányzati hivatal működésének támogatása, - település üzemeltetés támogatása, - beszámítás összege, - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 6/1. oldal

Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: teljesülés 48,74 %. - óvodapedagógusok bérének támogatása, - óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók bérének támogatása, - óvoda működésének támogatása, - óvodai étkeztetés támogatása, - iskolai étkeztetés támogatása. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: teljesülés 60,91 %. - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, - szociális étkezés, - falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, - egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: teljesülés 50,00 %. - nyilvános könyvtári feladatok támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás: teljesülés 74,78 %. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: teljesülés 53,39 %. - üdülőhelyi feladatok támogatása - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: teljesülés 100,00 %. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: teljesülés 121,62 %. - védőnői szolgálat támogatása, - RHK Kft-től kapott támogatás. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések jogcímen 658 e Ft támogatást kaptunk a 2012. évi támogatások elszámolása után. Működési célú átvett pénzeszköz ( államháztartáson kívülről ): rendezvények támogatására 145 e Ft támogatást kaptunk. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: A tavalyi évben benyújtott Zöldút a kúriák mentén tárgyú pályázat elszámolása részben megtörtént. Az előirányzat 1 443 e Ft-tal nőtt. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: A falu kemencéjének építésére 60 e Ft támogatást kaptunk. 6/2. oldal

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Hitel felvételére nem került sor az I. félévben. PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK: Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele még nem történt meg. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 149 756 e Ft. A teljesítés 50,47 %. KIADÁSOK: Az Önkormányzati kiadások az I. félévben 56,69 %-os teljesülést mutatnak, a Függő és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 60,02 %. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatások: A teljesítési mutató 45,83 %. A közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatása is szerepel a teljesítésben, A 2013.évi kereset kompenzáció eredetileg nem tervezett juttatás, az előirányzat módosításra került. Munkaadókat terhelő járulékok: Ezen a tételen a személyi juttatásoknak megfelelő a teljesítés 38,42 %. Dologi kiadások: 46,45 %-os a teljesítési mutató. Készletbeszerzéseknél 44,61 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékosság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 51,54 %, gyógyszerbeszerzés 20,00 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 39,83 %, könyv, folyóirat beszerzés 12,35 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 42,93 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 42,33 %, anyag- és készletbeszerzés 28,45 %. Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 49,92 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 42,50 %, internet szolgáltatás 14,33 %, vásárolt élelmezés 24,54 %, bérleti és lízing díjak 35,52 %, gázenergia szolgáltatási díja 50,46 %, villamos energia szolgáltatási díja 52,11 %, víz- és csatornadíjak 22,62 %, karbantartás és kisjavítás 76,80 %, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 44,26 %, vásárolt közszolgáltatások 55,14 %. Különféle dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 43,21 %. Egyéb folyó kiadások: A teljesítés 74,11 %-os. Itt szerepelnek a különféle adók, a munkáltató által fizetett SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás, különféle díjak. Itt kerül könyvelésre az önkormányzat járműveinek kötelező biztosításai és a vagyonbiztosítások is. 6/3. oldal

Működési célú kamatkiadások: Kamat kiadásunk nem volt az I. félévben. Ellátottak pénzbeli juttatásai: teljesítése 56,35 %. Családi támogatások: - kiegészítő RGYV - óvodáztatási támogatás - pénzben nyújtott helyi megállapítású RGYV - természetben nyújtott RGYV Teljesítés: 52,90 %. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások: - ápolási díj Teljesítés: 143,22 %. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Teljesítés: 58,75 %. Lakhatással kapcsolatos ellátások: - lakásfenntartási támogatás Teljesítés: 51,71 %. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: A teljesítés 15 e Ft, mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza. Egyéb nem intézményi ellátások: - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély - egyéb támogatások Teljesítés: 44,39 %. Egyéb működési célú kiadások: Működési célú támogatás államháztartáson belülre: Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 4 362 e Ft, valamint az orvosi ügyelet átutalt díja, 1 481 e Ft szerepel ezen a soron. Ezek összegzéseként 323,89 %-os a teljesítés. 6/4. oldal

Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre): 2013. június 30-ig a következő szervezetek kaptak támogatást: Horgászegyesület Tengelic Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy Tengelici Sportkör Rollecate Kézilabda Egyesület Tengelic Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Vöröskereszt helyi szervezete Tengelic Községért Alapítvány Tengelic Szőlőhegyért Egyesület 3T Civil Szervezet Polgárőrség Tengelic TM. Rendőrkapitányság Magánszemély támogatása Összesen: 50 e Ft 60 e Ft 1 000 e Ft 400 e Ft 120 e Ft 30 e Ft 340 e Ft 40 e Ft 40 e Ft 100 e Ft 50 e Ft 15 e Ft 2 795 e Ft Melyekből a teljesítés 98,42 %-os teljesítésnek felel meg. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházási kiadások: Az I. félévben megvalósult beruházások : földterület vásárlása (30 e Ft), urnafal készíttetése ( 279 e Ft), kemence készíttetése ( 701 e Ft ), fűkasza vásárlása ( 230 e Ft ). A teljesítés 18,10 %-os. Felújítások: Az I. félévben megvalósult felújítások : polgármesteri hivatal felújítása ( 31 423 e Ft ), Művelődési Ház felújítása (Tengelic-Szőlőhegy) ( 4 500 e Ft ) kapubejárók felújítása (3 002 e Ft). A teljesítés 280,71 %-os. A polgármesteri hivatal felújítása pályázati forrásból történt, az elszámolás már a II. félévet érinti. Az előirányzatok rendezése még nem történt meg. Felhalmozási pénzeszköz átadásra I. félévben nem került sor. 6/5. oldal

Tartalékok: Általános és a felhalmozási célú tartalékunk nem került felhasználásra. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168 223 e Ft. Teljesítés 56,69 %. A Függő átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 178 114 e Ft, 60,02 % Tengelic, 2013. szeptember 10. Gáncs István sk. polgármester Tolnai Lászlóné sk. jegyző 6/6. oldal