6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.



Hasonló dokumentumok
TARTALOM Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, február 10.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

A RÁBA Nyrt I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz

A Danubius Hotels Nyrt április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A PANNON-VÁLTÓ Rt évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása év

A RÁBA Nyrt I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

Állami Nyomda Nyrt konszolidált féléves jelentés

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

Tájékoztató a TVK-csoport évi eredményeiről

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13


Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

ZALAKERÁMIA RT I-III. negyedévi gyorsjelentése

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK ÉS DECEMBER 31.

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első kilenc havi eredmények

Tisztelt Részvényeseink!

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója május

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

Időközi vezetőségi beszámoló I. negyedév május 13.

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: címe:

ZALAKERÁMIA RT ÉS DECEMBER 31. ÉVEKRE

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, január 31. Igazgatótanács elnöke

Állami Nyomda Nyrt I-IV. negyedéves jelentés

ÉVES BESZÁMOLÓ évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Pécs, Tüzér u

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: címe:

6720 Szeged, Klauzál tér augusztus 4.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

6720 Szeged, Klauzál tér május 9.

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

2014. Első negyedéves jelentése

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi gyorsjelentése

I. Konszolidált jelentés

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt I-XII. havi gyorsjelentése

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a évi gazdálkodásról február 19.

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első negyedév

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia augusztus december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójához

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 27.-én tartandó ülésére

ÉVES BESZÁMOLÓ Győr, április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első negyedév

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Tartalomjegyzék - 2 -

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

I. Konszolidált jelentés

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

Időközi vezetőségi beszámoló I. negyedév május 19.

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a évi eredményről

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Nógrád megye bemutatása

ÉVES JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója november

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

A Danubius Hotels Nyrt április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt I-III. negyedéves gazdálkodásáról

PANNON-VÁLTÓ Nyrt I. félévi konszolidált jelentése

A MATÁV HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

1047 Budapest, Baross u tel: (1) fax: (1) GYORSJELENTÉS

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

A Rába Rt I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi tevékenységéről

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: I-IV. negyedév Telefon: Telefax:

ZALAKERÁMIA RT évi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság I. félévi gyorsjelentése

Kiemelt pénzügyi adatok

I. Konszolidált jelentés

Shopline-webáruház Nyrt.

Átírás:

GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás...4 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás....5 II.3. Mérleg...6 II.4. Cash-Flow...7 III. Időszak elemzése...8 III.1. Villamosenergia mérleg...8 III.2. Villamosenergia elosztás, közüzemi értékesítés és kereskedelem elemzése...8 III.3. Eredménykimutatás...11 III.4. Mérleg...14 III.5. Társaság érdekeltségei...16 IV. Időszak lényeges eseményei...17 IV.1. Tulajdonosi struktúra változása...17 IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások...17 IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása...19

Előszó A DÉMÁSZ Rt. 2003. háromnegyed éves gyorsjelentése konszolidált, a nemzetközi pénzügyi jelentéskészítési standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Rt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Rt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. A korábbi gyorsjelentésekben szereplő becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően alacsonyabb a második, illetve a harmadik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 2003. február 1-jétől a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az értékesítési oldalon átlagosan 10,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 14,1 %-os áremelkedés következett be a 2003. évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. Az év folyamán további tarifa módosításra került sor augusztus 1-jei hatállyal. Ennek mértéke az értékesítési oldalon átlagosan 9,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 12,0 %-os mértékű volt. A fogyasztói infláció további csökkenést mutatott, 2003. háromnegyed évének végére 4,4 %-ra csökkent az egy évvel azelőtti 5,4 %-hoz képest. A részvényeket 1998. április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Rt. két fő tevékenysége a villamosenergia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység villamosenergia szinten került megbontásra, de mivel számottevő hatással nem volt a Társaság gazdálkodására, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység. 1

I. Az időszak leglényegesebb adatai 2002 2003 I-III n.év I-III n.év Változás (%) 2002 III. n.év 2003 Változás III. n.év (%) Elosztói hálózatba betáplált vill.energia (GWh) 3 032 3 178 4,82 1 025 1 063 3,71 Elosztott villamosenergia (GWh) 2 718 2 867 5,53 929 989 6,46 Hálózati veszteség (%) 10,39 9,79-5,77 9,46 7,15-18,07 Közüzemben értékesített vill.energia (GWh) 2 711 2 778 2,47 927 901-2,80 Energiaértékesítés és elosztás árbevétele (M Ft) 47 701 56 030 17,46 16 497 20 318 23,16 Bruttó fedezet (M Ft) 15 687 17 456 11,27 5 637 6 760 19,94 EBITDA (M Ft) 9 371 10 584 12,94 3 627 4 197 15,72 Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) 4 539 5 246 15,59 1 998 2 360 18,12 Adózott eredmény (M Ft) 3 644 3 913 7,37 1 568 1 740 10,92 EPS (Ft) 984 1057 7,37 424 470 10,92 2003. január 1-jétől, a piaci liberalizáció kezdetétől, a DÉMÁSZ Csoport tevékenységében az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek elkülönülnek 2003. első félévében, a csekély gyakorlati hatása miatt, nem került külön elemzésre e két terület. A harmadik negyedévben jelentkező hatások ezzel szemben szükségessé tették a villamosenergia-mérleg ilyen szinten történő megbontását. A DÉMÁSZ Csoport 2003. első háromnegyed évében az elosztói tevékenység keretében 2.867 GWh villamosenergiát szállított közüzemi-, és feljogosított fogyasztók, valamint villamosenergia kereskedelemre feljogosított társaságok részére. A hálózatba betáplált villamosenergia mennyisége ezen időszakban 3.178 GWh volt, melyből 311 GWh jelentkezett hálózati veszteségként. Ez a hálózatba táplált villamosenergia 9,79 %-át jelentette, ami jelentős javulásnak mondható az előző év hasonló időszakára jellemző 10,39 %-hoz viszonyítva. A javulás legnagyobb része a harmadik negyedévben jelentkezett, melyet jól szemléltet, hogy az időszak egészéhez viszonyítva e negyedévben a hálózatba betáplált villamosenergia kisebb, az elosztott villamosenergia pedig nagyobb növekedést mutatott. A jelentős javulás a 12 havi göngyölt hálózati veszteség értékében is jelentkezett. Ennek értéke 10,53 %-ra csökkent a bázis időszak végére jellemző 11,14 %-ról. A DÉMÁSZ Rt. közüzemi szolgáltatás keretében 2.778 GWh villamosenergiát értékesített a közüzemi fogyasztók számára, mely értékesítés 2,47 %-kal volt magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Továbbra is kiemelkedő bővülést mutatott a lakossági, illetve az alapdíjas fogyasztás, mind a harmadik negyedévben, mind az időszak egészét tekintve. A teljesítménydíjas fogyasztóknak értékesített villamosenergia ezzel szemben 2,28 %-kal csökkent, aminek oka a DÉMÁSZ Rt. egyes nagyfogyasztóinak közüzemi szektorból történő kilépése. Ennek hatása a harmadik negyedévben jelentkezett, a bázisidőszakhoz képest 14,53 %-kal csökkentve az ezen időszakra jellemző teljesítménydíjas értékesítést. Az energiaértékesítés 2003. háromnegyed éves árbevétele 56.030 M Ft volt, ez 17,46 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Külön a harmadik negyedéves növekedés ennél erőteljesebb volt, az energiaértékesítés árbevétele e negyedévben 20.318 M Ft volt, ami 23,16 %-os növekedést jelent 2002. harmadik negyedévéhez viszonyítva. Ez utóbbi növekedésben legnagyobb szerepe a 2003. augusztus 1-jével bevezetett, 9,0 %-os 2

értékesítési átlagár növekedésnek volt. Ugyanakkor az árrés növekedése mind a harmadik negyedévben, mind a háromnegyed év egészében elmaradt az árbevétel növekedéstől. Ennek oka az energia vásárlási költségének erőteljes növekedése, amit a 2003. február, illetve augusztus hónapjában bevezetett, vásárlási és eladási oldalakat tekintve eltérő mértékű árnövekedés okozott. Ez természetesen fokozottabban jelentkezett külön a harmadik negyedévet tekintve. Mindezek ellenére a háromnegyed év egészét tekintve a költségek kedvező alakulását mutatja, hogy az EBITDA 12,94 %-os növekedése az árrés növekedését meghaladta. Mivel az értékcsökkenés növekedése mindkét időszakban az EBITDA növekedésénél jóval szerényebb mértékű volt, az üzemi tevékenység eredménye mind az időszak egészét, mind pedig külön a harmadik negyedévet tekintve meghaladta az EBITDA növekedését. Az üzemi tevékenység eredménye 5.246 M Ft volt a teljes háromnegyed évben és 2.360 M Ft külön a harmadik negyedében. A pénzügyi műveletek eredménye mindkét időszakban tovább csökkent és a bázis időszakokhoz hasonlóan negatív lett, amit a megnövekedett beruházások finanszírozása okozott. Ez az üzemi tevékenység eredményéhez képest kisebb növekedést tett lehetővé az adózott eredményben. Adózott eredmény 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 Millió Ft 200 1292 1999 Q1 1999 Q2 1999 Q3 1198 1461 1069 1362 1409 1846 835 672 841 1390 820 1023 1053 1999 Q4 1568 2000 Q1 699 2000 Q2 1080 2000 Q3 1093 2000 Q4 1740 2001 Q1 2001 Q2 2001 Q3 2001 Q4 2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 A DÉMÁSZ Rt. 2003. háromnegyed éves adózott eredménye 3.913 M Ft volt, 7,37 %- kal magasabb a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Külön a harmadik negyedévet tekintve az adózott eredmény 1.740 M Ft volt, ez 10,92 % növekedést jelent 2002. harmadik negyedévéhez viszonyítva. 3

II. Pénzügyi kimutatások II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) Oldal 2002. I-III. n.év 2003. I-III. n.év változás (%) hivatkozás Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele 11 47 264 935 55 604 816 17,64 Hőértékesítés árbevétele 11 436 318 424 824-2,63 Energiaértékesítés árbevétele 11 47 701 253 56 029 640 17,46 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége 11-31 733 758-38 267 155 20,59 Tüzelőanyag vásárlás költsége -280 280-306 656 9,41 Energiaértékesítés költsége -32 014 038-38 573 811 20,49 Bruttó fedezet 11 15 687 215 17 455 829 11,27 Egyéb árbevétel 12 1 260 831 2 029 234 60,94 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények 12 4 867 500 5 117 707 5,14 Bér és bérjellegű költségek 12-4 515 735-5 155 885 14,18 Anyagköltségek 13-4 613 708-5 309 692 15,09 Értékcsökkenési leírás 13-4 832 535-5 337 941 10,46 Egyéb működési költségek 13-3 314 952-3 552 895 7,18 Működési költségek összesen 13-12 409 430-14 238 706 14,74 Üzemi tevékenység eredménye 13 4 538 616 5 246 357 15,59 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek 13 112 315 49 195-56,20 Kamatráfordítások 13-206 811-524 049 153,40 Pénzügyi műveletek eredménye 13-94 496-474 854 402,51 Adózás előtti eredmény 14 4 444 120 4 771 503 7,37 Társasági jövedelemadó -799 942-858 871 7,37 Adózott eredmény 14 3 644 178 3 912 633 7,37 4

II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS Oldal hivatkozás 2002. III. n.év 2003. III. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele 11 16 296 922 20 119 428 23,46 Hőértékesítés árbevétele 11 200 432 198 759-0,83 Energiaértékesítés árbevétele 11 16 497 354 20 318 187 23,16 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége 11-10 737 396-13 419 385 24,98 Tüzelőanyag vásárlás költsége -123 408-138 336 12,10 Energiaértékesítés költsége -10 860 804-13 557 721 24,83 Bruttó fedezet 11 5 636 550 6 760 466 19,94 Egyéb árbevétel 12 479 518 668 858 39,49 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények 12 1 764 701 1 768 909 0,24 Bér és bérjellegű költségek 12-1 460 551-1 787 444 22,38 Anyagköltségek 13-1 675 637-1 891 926 12,91 Értékcsökkenési leírás 13-1 629 245-1 837 163 12,76 Egyéb működési költségek 13-1 117 198-1 321 508 18,29 Működési költségek összesen 13-4 117 930-5 069 132 23,10 Üzemi tevékenység eredménye 13 1 998 138 2 360 192 18,12 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek 13 49 558 20 329-58,98 Kamatráfordítások 13-135 187-259 096 91,66 Pénzügyi műveletek eredménye 13-85 629-238 767 178,84 Adózás előtti eredmény 14 1 912 509 2 121 425 10,92 Társasági jövedelemadó -344 252-381 857 10,92 Adózott eredmény 14 1 568 257 1 739 569 10,92 5

II.3. Mérleg (adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás 2002.12.31 2003.09.30 változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 14 53 609 644 57 585 817 7,42 Immateriális javak 14 1 216 018 1 146 197-5,74 Befektetések társult vállalkozásban 14 409 031 408 947-0,02 Egyéb befektetett eszköz 14 264 984 312 694 18,00 Halasztott adó 66 376 45 669-31,20 Befektetett eszközök összesen 55 566 053 59 499 324 7,08 Forgóeszközök Pénzeszközök 14 55 373 1 069 717 1831,84 Kereskedelmi célú befektetések 0 0 - Értékesíthető pénzügyi eszközök 111 111 0,00 Vevők és egyéb követelések 14 6 247 617 6 493 093 3,93 Készletek 14 1 364 500 1 676 516 22,87 Egyéb forgóeszközök 14 3 500 149 4 640 209 32,57 Forgóeszközök összesen 11 167 750 13 879 646 24,28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 66 733 803 73 378 970 9,96 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke 15 37 029 110 37 029 110 0,00 Tőketartalék 543 108 543 108 0,00 Eredménytartalék 15 1 593 909 2 004 566 25,76 Mérleg szerinti eredmény 4 524 591 3 912 633-13,53 Saját tőke összesen 43 690 718 43 489 417-0,46 Külső tagok részesedése 4 659 74 259 1493,88 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök 15 1 616 254 3 353 364 107,48 Halasztott adó 0 0 0,00 Elhatárolt bevételek 15 10 045 741 10 600 977 5,53 Céltartalékok 68 267 69 364 1,61 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 231 137 242 327 4,84 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 15 11 961 399 14 266 033 19,27 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 15 2 934 818 5 347 495 82,21 Rövid lejáratú céltartalékok 15 335 700 546 706 62,86 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 7 806 509 9 655 061 23,68 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 15 11 077 027 15 549 262 40,37 FORRÁSOK ÖSSZESEN 66 733 803 73 378 970 9,96 6

II.4. Cash-Flow (adatok ezer forintban) 2002 I-III. n.év 2003 I-III. n.év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül 4 538 616 5 246 357 15,59 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés 4 832 535 5 337 941 10,46 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás -574 039-657 689 14,57 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 8 797 112 9 926 609 12,84 a működő tőke változásai előtt Nettó követelések változása -391 118-717 610 83,48 Készletek változása -249 550-312 016 25,03 Aktív időbeli elhatárolások változása 71 879-1 140 060-1686,08 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. 1 456 621 2 385 179 63,75 Működő tőke változásai: 887 832 215 493-75,73 Fizetendő társasági adó -290 563-366 029 25,97 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó 9 394 381 9 776 073 4,06 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye -8 269 793-9 244 293 11,78 Kapott kamatok 112 315 49 195-56,20 Fizetett kamatok -206 811-524 049 153,40 Hosszútávú befektetések változása -148 635-47 626-67,96 Leányvállalatok vásárlása 0 0 - Üzleti vagy cégérték 0 0 - Hálózatfejlesztési hozzájárulások 1 178 380 997 239-15,37 Befektetési tevékenységből származó cash flow -7 334 544-8 769 534 19,56 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Saját részvény eladás 904 176 0-100,00 Saját részvény vásárlás -453 596 0-100,00 Hitel felvétel 1 649 433 5 136 734 211,42 Hitel törlesztés -437 360-986 947 125,66 Fizetett osztalék -3 663 654-4 141 982 13,06 Pénzügyi műveletekből származó cash flow -2 001 001 7 805-100,39 Pénzeszköz szeptember 30-án 112 416 1 069 717 851,57 Pénzeszköz január 1-én 53 580 55 373 3,35 Nettó pénzeszköz változás 58 836 1 014 344 1624,02 7

III. Időszak elemzése III.1. Villamosenergia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység 2002. III. n.év 2003. III. n.év Változás (%) 2002. I-III. n. év 2003. I-III. n. év Változás (%) Elosztó hálózatba betáplált villamosenergia GWh 1 025 1 063 3,71 3 032 3 178 4,82 Elosztott villamosenergia GWh 929 989 6,46 2 718 2 867 5,53 Hálózati veszteség GWh 97 76-21,65 315 311-1,27 Időszaki % 9,46 7,15-18,07 10,39 9,79-5,77 12 havi göngyölt % 11,14 10,53-5,48 11,14 10,53-5,48 Közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység 2002. III. n.év 2003. III. n.év Változás (%) 2002. I-III. n. év 2003. I-III. n. év Változás (%) Lakossági GWh 348 363 4,31 1040 1103 6,06 Teljesítménydíjas GWh 413 353-14,53 1138 1112-2,28 Alapdíjas GWh 152 170 11,84 484 513 5,99 Egyéb GWh 14 15 7,14 49 50 2,04 Értékesített villamosenergia GWh 927 901-2,80 2711 2778 2,47 Saját felhasználás GWh 2 2 0,00 7 6-14,29 Közüzemi energia forgalom GWh 929 903-2,80 2718 2784 2,43 Villamos energia kereskedelmi tevékenység: Mennyiségi egység 2002. III. n.év 2003. III. n.év Változás (%) 2002. I-III. n. év 2003. I-III. n. év Fogyasztói GWh 0 11-0 11 - Egyéb GWh 0 104-0 104 - Értékesített villamosenergia GWh 0 115-0 115 - III.2. Villamosenergia elosztás, értékesítés és kereskedelem elemzése Változás (%) Jelen gyorsjelentéstől a 2003. január 1-jétől hatályos új villamosenergia-piaci modellnek megfelelően mutatjuk be a Társaságcsoport villamosenergia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, 2003. január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamosenergia-szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció jogilag lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező szolgáltató társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli fogyasztók számára is szolgáltassanak villamosenergiát. III.2.1. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002-es időszakban az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamosenergia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával. A 2003. háromnegyed éves elosztott volumen már meghaladja ugyanezen időszak közüzemi értékesítéseit, melynek magyarázata, hogy a 8

DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók is, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. A 2003. háromnegyed évben elosztott villamosenergia értékének 5,53 %-os növekedése megfelel az előző időszakokra jellemző növekedések mértékének. Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség GWh 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 153 891 102 820 1999 II. 1999 I. 88 852 156 889 1999 IV. 1999 III. 147 901 102 847 2000 II. 2000 I. 89 893 134 887 2000 IV. 2000 III. 130 903 97 849 2001 II. 2001 I. 93 891 144 940 2001 IV. 2001 III. 125 903 93 886 2002 II. 2002 I. 97 929 136 934 2002 IV. 2002 III. 132 957 76 103 923 2003 II. 2003 I. 989 10,53% Hálózati veszteség (GWh) Elosztott villamosenergia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 2003 III. A tárgyidőszaki 9,79 %-os hálózati veszteség javulást mutat a bázisidőszaki 10,39 %-os értékhez viszonyítva. A kedvező érték kialakulása elsősorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek, valamint az intenzívebb műszaki fejlesztéseknek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a hálózati veszteségre kedvező hatást gyakorolt, hogy a fogyasztásban enyhén megnövekedett a nagy- és középfeszültség szerepe, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem jelentkezett, másrészt a műszaki veszteség is alacsonyabb. A 12 havi göngyölt hálózati veszteség szintén csökkenést mutatott, a 2002. október és 2003. szeptember közötti időszakban a vásárolt villamosenergia 10,53 %-a jelentkezett veszteségként, míg az egy évvel korábbi időszakot lefedő veszteség 11,14 % volt. A fentieken túl a Társaság leolvasó leányvállalata által 2003. május 1-jétől alkalmazott új leolvasási szisztéma következtében, az előző negyedév végén a korábbiaktól eltérő új becslési módszert alkalmazott a Társaság az adott időszak fogyasztásának meghatározására. Az egyszeri alkalommal alkalmazott új becslési eljárás óvatosabbnak bizonyult a korábban alkalmazott rendszerhez képest. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a második negyedévi értékesítés egy része a harmadik negyedévben kimutatott többletfogyasztásban jelenik meg, látszólag csökkentve a harmadik negyedév hálózati veszteségét. III.2.2. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III.2.2.1. Lakossági fogyasztás A 2003. háromnegyed éves lakossági fogyasztás 6,06 %-kal emelkedett, ez igen jelentősnek mondható. A nagy növekedés okozója elsősorban a rendkívüli hideg tél volt, a 2003. első negyedévi átlaghőmérséklet csaknem 6 o C-kal volt alacsonyabb a bázis negyedév hőmérsékletéhez képest. A második negyedéves növekmény szintén jelentős volt, amit elsősorban a június havi szélsőségesen magas hőmérséklet miatt megnövekedett klíma és öntöző berendezések használata okozta. Külön a harmadik negyedéves növekedés mértéke 9

4,31 % volt a bázis negyedévhez viszonyítva, amely növekedés összhangban van az előző időszakok tendenciájával. Az időszak egészére jellemző erős növekedést a szélsőséges időjárási tényezők mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvő tendenciája is elősegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentősen támogattak. III.2.2.2. Teljesítménydíjas fogyasztás A teljesítménydíjas fogyasztás 2003. háromnegyed évében 2,28 %-os csökkenést mutat. A fogyasztás visszaesésének oka, hogy az ellátási területen található legjelentősebb feljogosított fogyasztó (MOL Rt.) 2003. július 1-jei hatállyal kilépett a liberalizált piacra. Ezen tényező figyelmen kívül hagyásával a teljesítménydíjas fogyasztás az előző időszakokra jellemző bővülést mutatott. III.2.2.3. Alapdíjas fogyasztás Az alapdíjas szegmensben a háromnegyed év során mutatkozó 5,99 %-os értékesítési többlet elsősorban a sok éves átlag alatti első negyedéves hőmérséklettel magyarázható, mely megnövelte a fűtőberendezések alkalmazását. A harmadik negyedévet vizsgálva az e szegmensbe tartozó fogyasztás is jelentősen, 11,84 %-kal növekedett, mely változás elsősorban az átlagosnál magasabb nyári hőmérsékleti értékekkel magyarázható. E tényező még inkább fokozta a előző évhez képest széles körben elterjedt légkondicionáló berendezések használatának jelentősségét. III.2.2.4. Egyéb fogyasztás Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,04 %-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, külön a harmadik negyedévet vizsgálva sem tapasztalható jelentős változás a volumenben. A közvilágítási fogyasztás csökkent, ennek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerűsítése. 10

III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamosenergia értékesítés árbevétele 17,64 %-kal emelkedett a háromnegyed évben a bázis időszakhoz viszonyítva. A közüzemi szektorban értékesített villamosenergia háromnegyed éves szinten 2,47 %-kal nőtt, külön a harmadik negyedévet tekintve viszont 2,80 %-kal csökkent. Az értékesítés csökkenésében legjelentősebb szerepe a legnagyobb fogyasztónk közüzemi szektorból való, 2003. július 1-jével történő kilépésének volt. Ezt kis mértékben kompenzálni tudta a Társaság leányvállalata által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamosenergia, mely elsősorban a Társaság területén található fogyasztók részére történt. A közüzemi szektort érintette a 2003. február 1-jei 10,00 %-os, illetve a 2003. augusztus 1- jei 9,00 %-os átlagár emelkedés az értékesítési átlagárakban, melyek pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben az árbevétel is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 23,46 %-os növekedést mutatott. Az árbevételre szintén pozitív hatást gyakorolt a fogyasztói struktúra módosulása is, a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkező lakossági, illetve alapdíjas fogyasztás tudta felmutatni. Ez utóbbi hatás jóval erőteljesebb volt külön a harmadik negyedévet tekintve. A hőértékesítés árbevétele gyakorlatilag szinten maradt, mindössze 11,5 M Ft-tal csökkent, ami 2,63 %-kal jelent alacsonyabb értéket a bázisidőszakhoz viszonyítva. A csökkenést egyik szegedi fogyasztónk fogyasztásának kiesése okozza. A villamosenergia vásárlási költsége 20,59 %-kal emelkedett 2003. háromnegyed évében a bázisidőszak értékéhez viszonyítva. A közüzemi szektort érintette a 2003. február 1-jei 14,10 %-os, illetve a 2003. augusztus 1-jei 12,00 %-os átlagár emelkedés a vásárlási átlagárakban, melyek erős hatást gyakoroltak az villamosenergia vásárlási költségre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben a vásárlási költség is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 24,98 %-os növekedést mutatott. Pozitív hatást gyakorolt ugyanakkor a költségekre a hálózati veszteség csökkenése, mely a társaság elosztói engedélyes tevékenységét érintette. A 2003. háromnegyed éves villamosenergia forgalomban az árrés 17.338 M Ft volt, ez az 55.605 M Ft villamosenergia árbevétel 31,18 %-a. A bázisidőszak 32,86 %-os értékéhez viszonyítva ez csökkenést jelent, amit legnagyobb részben a 2003. február 1-jétől, illetve 2003. augusztus 1-jétől életbe lépett, eltérő mértékű vásárlási és értékesítés átlagár emelkedés okozott. Ezzel szemben a szélsőséges időjárási tényezők, illetve a fogyasztói struktúra módosulása ellenére jelentkező hálózati veszteség csökkenés pozitív hatással volt az árrésre. Külön a harmadik negyedévet tekintve a fenti hatások szintén megfigyelhetők, 2003. év ezen időszakában a villamosenergia árbevételéhez viszonyított árrés 33,30 % volt szemben a bázis negyedév 34,11 %-os értékével. 11

Milliárd Ft 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3,98 3,82 4,66 4,16 4,36 4,53 4,99 Villamosenergia árrés (Ft, %) 4,26 4,74 5,14 4,39 4,92 4,66 5,05 5,56 5,28 5,18 33,30% 5,46 6,70 36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 2003 III. 2003 II. 2003 I. 2002 IV. 2002 III. 2002 II. 2002 I. 2001 IV. 2001 III. 2001 II. 2001 I. 2000 IV. 2000 III. 2000 II. 2000 I. 1999 IV. 1999 III. 1999 II. 1999 I. Az egyéb árbevétel sor a leányvállalatok konszolidációs körön kívüli árbevételét, illetve a visszaforgatott hálózatfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza. A 768 M Ft-os növekmény legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. leányvállalat szolgáltatásának DÉGÁZ Rt.-től származó árbevétele okozza. A 65 %-os arányban DÉMÁSZ Rt., 35 %-os arányban DÉGÁZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat 2003. január 1-jével kezdte meg szolgáltatási tevékenységét. Ezen túl az egyéb leányvállalatok ESCO tevékenységeinek csoporton kívüli értékesítésének bővülése is kedvező hatással volt az árbevételre. III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál 2003. háromnegyed évében 14.239 M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 25,41 %-a, ami enyhe csökkenést mutat a bázis háromnegyed éves 26,01 %-hoz viszonyítva. Ennek jelentőségét növeli, hogy a költségek nagy része a leányvállalatokhoz kapcsolódott, melyek egyben jelentős árbevétel növekedést is mutattak. A működési költségek összességében erősebb növekedést mutattak külön a harmadik negyedévet tekintve az időszak egészére jellemző növekedéshez viszonyítva. Ennek ellenére az energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított működési költségek a harmadik negyedévben megegyeztek a bázis időszak értékével, amit a negyedévre jellemző erőteljes energiaértékesítés árbevétel növekedés okoz. Az e negyedévre jellemző érték 24,95 % volt, ami gyakorlatilag megegyezik a bázis negyedév 24,96 %-os értékével. Az aktivált saját teljesítmények értéke a bázisidőszakhoz képest 5,14 % növekedést mutatott. A beruházások növekedése főleg a villamosenergia hálózathoz kapcsolódott és elsősorban az első félévben jelentkezett. A harmadik negyedéves érték gyakorlatilag megegyezett a bázis negyedéves értékkel. A 2003. háromnegyed éves bér és bérjellegű költségek 14,18 %-kal növekedtek a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A viszonylag jelentős emelkedést elsősorban a munkaerő piaci versenyképesség megőrzésének érdekében életbe léptetett év eleji átlagbér emelkedés okozza. A fennmaradó növekedés legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Leányvállalat megnövekedett létszáma okozza. A 65 %-ban a DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat teljes körűen kerül konszolidálásra, azonban a leányvállat 12

munkavállalóinak csak alig több, mint fele került át a DÉMÁSZ Rt. munkavállalói állományából. A dolgozói létszám fennmaradó részét a leányvállalat társtulajdonosa biztosította, amely szintén megjelenik a jelen gyorsjelentésben bemutatott számokban. Ez okozza a konszolidált dolgozói létszám emelkedését is. Szintén szerepet játszott a bérköltség emelkedésében, hogy a DÉL-ÁSZ Autó Kft. leányvállalat a bázis időszakban még nem volt bevonva a konszolidációs körbe. A harmadik negyedévet külön vizsgálva a bér és bérjellegű költségek jóval dinamikusabb, 22,38 %-os emelkedést mutatnak. A fent leírt tényezők hatását figyelmen kívül hagyva azonban a növekedés ennél jóval alacsonyabb, 17,5 % volna. Az anyagköltségben történt 15,09 %-os növekedés oka részben a leányvállalatok tevékenységeinek volumen növekedése, mely az egyéb árbevétel sor növekedésében is megfigyelhető. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve. A 2003. augusztus 1-jén bevezetett tarifa módosítások ugyanakkor lehetővé tették, hogy a Társaság többlet forrást biztosítson a hálózat minőségének javítását célzó karbantartási munkákra. Az értékcsökkenési leírás növekménye 10,46 % volt a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve, és összhangban van a beruházások növekedésével. Az egyéb működési költségek szintje 7,18 %-kal növekedett a bázis háromnegyed évhez képest. E sor tartalmazza a képzett céltartalékokat, melyek közül a szerződési kockázatokra képzett, illetve a személyi jellegű költségekre képzett céltartalékok növekedtek jelentősen. A Pro Estate Kft. és Groppo Rt. leányvállalatoknál felmerült kockázatokra 2002. év végén 161 M Ft céltartalékot képzett a Társaság. Ez a céltartalék a második negyedévben 100 M Ft-tal növekedett. Az érintett tevékenységi kör, mely jellemzően hő- és villamosenergia ellátására kötött hosszú-távú szerződéseket igényel, jelenleg stratégiai felülvizsgálat alatt van. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység 2003. háromnegyed éves eredménye 5.246 M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 9,36 %-a. A bázisidőszakot tekintve ez az arány 9,51 % volt. Az év folyamán életbe lépett különböző mértékű értékesítési és vásárlási átlagárak hátrányosan befolyásolták az említett arányt, ezt az egyéb árbevételek kedvező alakulása kompenzálta. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye további csökkenést mutatott és a bázis háromnegyed évhez hasonlóan negatív lett. A 380 M Ft-os csökkenést elsősorban a megnövekedett mértékű, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza. A Társaság hitelállománya jelentősen nőtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. 13

III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény 4.772 M Ft volt, amiből 2.121 M Ft-ot tett ki a harmadik negyedév eredménye. Ez 7,37 %-os növekedést jelent a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A Társaság-csoport előzetes, 2003. háromnegyed éves adózott eredménye 3.913 M Ft volt háromnegyed-, 1.740 M Ft negyedéves szinten. Háromnegyed éves szinten ez szintén 7,37 %-os javulást jelent a bázis háromnegyed éves 3.644 M Ft-hoz képest. A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye 2003. háromnegyed évében 1.057 Ft volt, szemben a bázis háromnegyed éves 984 Ft-tal. III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök A tárgyi eszközök értéke a háromnegyed év során 3.976 M Ft-tal növekedett. Ez 7,42 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékéhez enyhén alacsonyabb szintű beruházásokat tükröz. A beruházások döntően hálózati eszközökhöz, kisebb részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. A Társaság a korábbiakban nem szerepeltette külön soron az immateriális javakat, azok a tárgyi eszközök között szerepeltek. Jelen gyorsjelentés időszakában az immateriális javak 5,74 %-os csökkenést mutattak. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban változatlan maradt. Az egyéb befektetett eszközök 18,00 %-os növekedést mutattak. Ezt döntően a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okozta. A pénzeszközök állománya közel 1 Mrd Ft-tal nőtt a bázis év végéhez viszonyítva. Ez összhangban van a hitelállomány növekedésével. A vevők és egyéb követelések 3,93 %-kal nőttek. A mérsékelt növekedés oka a kintlévőségek viszonylag kedvező szintje, de szerepet játszott a magas bázis is. Az év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része jellemzően csak a következő év első napjaiban kerül kifizetésre. A készletek növekménye 22,87 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnőttek. Az egyéb forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolásokat tartalmazza és 1.140 M Ft-tal, 32,57 %-kal növekedtek. Ezen sor növekedését elsősorban az okozza, hogy a fogyasztás növekedést a részszámlák nem teljes mértékben tartalmazták, és aktív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a 37.029.110 E Ft harmadik negyedév végi jegyzett tőke az év végi állapothoz hasonlóan megegyezik a részvények össznévértékével. 14

A 2002. év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék nélküli (4.113.934 E Ft) 2002. éves adózott eredmény növeli 2003. háromnegyed évében. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 19,27 % volt. A 2.305 M Ft növekedés egy részét a készpénz állomány növekedése tükrözi, a maradék növekedést a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek, illetve a beruházások miatt megnövekedett hosszú lejáratú kölcsönök okozzák. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 4,472 M Ft, ami 40,37 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve egyes passzív időbeli elhatárolások, valamint a jóváhagyott osztalék által megnövelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek okozzák. Hosszú lejáratú hitelállomány változása 2002. december 31. 1 616 254 Növekedés 2 764 223 Csökkenés 1 027 113 2003. szeptember 30. 3 353 364 III.4.3. Mérlegen kívüli tételek 2003. III. negyedév végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 27,7 M Ft, lejárata 2005. Az állományban lévő dolgozók számára kezességvállalás a dolgozók vállalati mobil telefon előfizetői és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. egyik projektjéhez kapcsolódóan végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a DÉMÁSZ Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. A Pro Estate Kft. melyben a DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. 51 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik - beruházása során felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges összeget a tulajdonosok kötelesek tőkeemeléssel vagy tulajdonosi kölcsönnel biztosítani. A DÉMÁSZ Rt. szavatossági nyilatkozat alapján vállalja, hogy ezt az összeget az E-Partner Kft. részére tőkeemeléssel vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátja. 15

III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok Átszervezések Késedelmi kamat Szerződéskötés Egyéb Összesen 2002. december 31. 46 963 38 995 161 208 156 802 403 968 Növekedés 154 889 0 100 000 31 247 286 136 Csökkenés 23 018 0 0 51 016 74 034 2003. szeptember 30. 178 834 38 995 261 208 137 033 616 070 III.4.5. Saját tőke változása A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék és Összesen számviteli eredmény Kezdő érték (2002.12.31.) 37 029 110 543 108 6 118 500 43 690 718 Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék -4 113 934-4 113 934 Számviteli eredmény 3 912 633 3 912 633 Záró érték (2003.09.30.) 37 029 110 543 108 5 917 199 43 489 417 III.5. Társaság érdekeltségei Név Jegyzett tőke (E Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erőmű Kft., Szeged 191.000 100,00 100,00 L HEBÜ Kft., Szeged 236.460 100,00 100,00 L DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged 1.158.000 100,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged 305.640 100,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged 275.000 100,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged 477.230 100,00 100,00 L Groppo Rt., Szeged 20.000 51,00 51,00 L D-Energia Kft., Szeged 200.000 90,00 90,00 L Termostar Kft., Kecskemét 1.114.130 30,49 30,49 T Unicotec Kht., Szeged 5.000 45,00 45,00 T DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged 160.000 65,00 65,00 L Pro Estate Kft., Szeged (E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) 3.000 51,00 51,00 L * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) 16

IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) 2002. december 31. 2003. június 30. 2003. szeptember 30. EDF International S.A.* 60,91 60,91 60,91 Intézményi befektetők 25,05 19,55 19,66 - belföldi 17,64 17,80 17,72 - külföldi (Morgan Guaranty Trust**) 7,41 1,75 1,94 Magánszemélyek 1,79 1,64 1,04 - belföldi 1,62 1,47 0,92 - külföldi 0,17 0,17 0,12 Saját tulajdonban lévő 0,00 0,00 0,00 Egyéb jogi személyek 11,92 17,56 18,09 - belföldi 7,93 12,01 12,28 - külföldi 3,99 5,55 5,81 Nem bejegyzett 0,33 0,34 0,30 Összesen: 100,00 100,00 100,00 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelõ társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező befektetők Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. francia 2 255 404 60,91 Szakmai befektető IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.2.1. Első negyedév A Magyar Energia Hivatal 2003. január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamosenergia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamosenergia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erőmű Rt. tulajdonában lévő D-Energia Kft. részére villamosenergia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamosenergia határon túl történő szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévő törzsbetétjét, 65 %- os tulajdoni arányának megfelelően, 101 400 E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében 156 000 E Ft-tal, 160 000 E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %. Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét nyugdíjba vonulása miatt - 2003. február 1-jétől Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. 17

IV.2.2. Második negyedév A 2003. április 25-én megtartott évi rendes Közgyűlés a következő lényeges változásokról döntött: - A Társaság 2002. évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált 4.571.441 E Ft adózott eredményéből 4.113.934 E Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó 1.111 Ft-ot jelent. A fennmaradó 457.507 E Ft eredménytartalékba kerül. - A Közgyűlés elfogadta a DÉMÁSZ Rt. által kibocsátott részvények dematerializált részvényekké alakítását. - A Közgyűlés újraválasztotta Dervarics Attila urat az igazgatóság tagjává 2003. április 26. napjától 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés elfogadta Alain Chupin úr az igazgatóság tagságáról 2003. április 25. napjával történő lemondását és Yves Autret urat megválasztotta az igazgatóság tagjává 2003. április 26. napjától 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával Markos András urat 2003. 04. 26-i hatállyal igazgatósági tagságából visszahívta és Dr. Szöllösi László urat az igazgatóság tagjává választotta 2003. 04. 26-tól a 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával dr. Tiszavári Klára úrhölgyet 2003. 04. 26-i hatállyal felügyelő bizottsági tagságából visszahívta és Dr. Hajdú László urat a felügyelő bizottság tagjává választotta 2003.04.26-tól a 2005. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a Deloitte & Touche Kft-t (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) a Társaság könyvvizsgálójává választotta 2003. 04. 26-tól a 2003. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig. Az E-Partner Kft. leányvállalat 51 %-os tulajdonában lévő Pro Estate Kft. törzstőkéje 30.000 E Ft-ról 3.000 E Ft-ra csökkent. IV.2.3. Harmadik negyedév A MOL Rt. 2003. július 1-jei hatállyal felmondta a DÉMÁSZ Rt.-vel kötött közüzemi szerződését. A szerződés felmondása a villamosenergia-árrésre, és ezen keresztül a DÉMÁSZ Rt. eredményére számottevő hatást nem gyakorol. A DÉMÁSZ Rt. a D-Energia Kft. leányvállalatban lévő törzsbetétjét, 90 %-os tulajdoni arányának megfelelően, 135 000 E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos Budapesti Erőmű Rt. törzsbetét-emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében 150 000 E Fttal, 200 000 E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 90 %. A D-Energia Kft. törzstőkéjének emelésére az üzleti forgalom tervezett növekedése miatt 18

került sor. A leányvállalat taggyűlése szintén döntött a 3 tagú felügyelő bizottság létrehozásáról. IV.2.4. Lezárt időszakot követő lényeges események A DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának 2003. október 1-jén megtartott ülésén Daniel Dumont úr az igazgatóság elnöke lemondott elnöki pozíciójáról. A lemondás indoka, hogy Daniel Dumont úr az EdF székhelyén, Párizsban, új kinevezést kapott. Daniel Dumont úr továbbra is a DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának tagja marad. Az igazgatóság megköszönte Dumont úr elnöki munkáját és lemondását elfogadta. A DÉMÁSZ Rt. igazgatósága 2003. október 2-ai hatállyal Dervarics Attila urat, a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatóját választotta az igazgatóság elnökévé. 2003. november 3-án a Társaság névre szóló, papír alapú részvényei dematerializálásra kerültek. A Társaság az átalakításra be nem nyújtott részvényeket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 6 hónapon belül tőzsdei forgalom keretében értékesíti. IV.2.5. Alkalmazotti záró létszámok 2002.09.30. 2002.12.31. 2003.06.30 2003.09.30. Társaság 1.589 1.572 1.467 1.474 Társaságcsoport 2.011 2.003 2.102 2.105 IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása 2003. január 3: Engedélyek megszerzése 2003. január 29.: DL Kft. törzstőke emelése, személyi változás a DÉMÁSZ Rt.-nél 2003. március 21.: Közgyűlési meghívó 2003. április 16.: Közgyűlési előterjesztések megtekinthetősége 2003. április 28.: Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató, dematerializációs folyamat közzététele. 2003. május 7.: Pro Estate Kft. törzstőke csökkentése 2003. július 1.: Közüzemi szerződés felmondása 2003. július 14.: D-Energia Kft. törzstőke emelése 2003. augusztus 7.: A 2003. augusztus 1-jén hatályba lépett új villamosenergia árak hatása 2003. október 2.: Személyi változás a DÉMÁSZ Rt. Igazgatóságában Szeged, 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága 19