Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdése d. pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. (4) bekezdése b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete III/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének: a. Bevételi főösszegét 2.940.857 ezer forintban a.1. működési célú bevételt 1.766.008 ezer forintban a.2. felhalmozási célú bevételt 1.164.849 ezer forintban b. Kiadási főösszegét 2.940.857 ezer forintban b.1. működési célú kiadást 1.776.008 ezer forintban b.1.1. személyi jellegű kiadásokat 521.307 ezer forintban b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó 111.251 ezer forintban b.1.3. dologi jellegű kiadásokat 606.669 ezer forintban b.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 67.209 ezer forintban b.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 461.572 ezer forintban b.1.6. műk. jellegű finanszírozási kiadások 8.000 ezer forintban b.2. felhalmozási célú kiadást 1.164.849 ezer forintban b.2.1. beruházások összegét 82.824 ezer forintban b.2.2. felújítások összegét 1.025.584 ezer forintban b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét 56.441 ezer forintban
b.2.4. felhalm.jellegű finanszírozási kiadások 0 ezer forintban c. Költségvetési létszámkeretet 97 főben állapítja meg. 2. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, a rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép, a rendelet 3.melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép, a rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép, a rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 3.
1. melléklet a13/2015.(xi.30.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének módosított címrendje ezer forintban Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése Kiadás Bevétel Támogatás 01 Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2 762 373 01 Képviselő-testület működési kiadásai 01 Működési költségvetés 01 Személyi juttatás 22 712 02 Járulékok 6 001 03 Dologi kiadás 735 04 Egyéb működési célú kiadások 700 02 Városgazdálkodás és városüzemeltetés 01 Működési költségvetés 01 Személyi juttatás 236 194 02 Járulékok 32 747 03 Dologi kiadás 115 231 03 Önkorm.költségvetésében terv. és gyermekvédelmi ellátások 01 Működési költségvetés 01 Dologi kiadás 800 02 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 268 04 Közművelődési és sport feladatok,egyéb támogatások 01 Működési költségvetés 01 Személyi juttatás 200 02 Járulékok 89 03 Dologi kiadás 24 863 04 Egyéb működési célú kiadások 28 930 05 Egészségügyi feladatok és szolgáltatások 01 Működési költségvetés 01 Személyi juttatás 13 852 02 Járulékok 3 762 03 Dologi kiadás 10 336 06 Meghatározott egyéb feladatok kiadásai 01 Működési költségvetés 01 Személyi juttatás 14 955 02 Járulékok 4 378 03 Dologi kiadás 124 642 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 065 05 Egyéb működési célú kiadások 193 590 06 Finanszírozási kiadások 8 000 07 Egyéb működési célú kiadás, végleges jelleggel nyújtott tám. 01 Egyéb működési célú kiadások 228 157 08 Felhalmozási kiadások 01 Beruházások 97 942 02 Felújítások 991 339 03 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56 441 04 Egyéb kiadások (bér, járulék,dologi) 121 569 02 Polgármesteri Hivatal 01 Működési költségvetés 8 398 191 383 01 Személyi juttatás 101 679 02 Járulékok 29 398 03 Dologi kiadás 35 948 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 876 02 Felhalmozási költségvetés 01 Felhalmozási kiadások 2 880 03 Fgy Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye 01 Működési költségvetés 164 981 74 584 01 Személyi juttatás 47 631 02 Járulékok 11 959 03 Dologi kiadás 163 928 02 Felhalmozási költségvetés 01 Felhalmozási kiadások 16 047 04 Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár 01 Működési költségvetés 5 105 120 908 01 Személyi juttatás 83 800 02 Járulékok 22 840 03 Dologi kiadás 19 173 02 Felhalmozási költségvetés 01 Felhalmozási kiadások 200 Összesen: 2 940 857 2 940 857 386 875
7. melléklet a 13/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi bevételei forrásonként ezer forint Sorszá m Alszám Megnevezés 2015.évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások Áht-n belülről 986 321 1 199 835 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 125 021 125 021 2 Települési önk.egyes köznevelési felad. támog. 95 502 97 654 3 Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermekétk. felad.támog 295 638 296 386 - ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó 208 806 209 554 4 Települési önkorm.kulturális felad.támogatása 9 152 9 348 5 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások 152 589 152 589 6 Egyéb működési célú támogatások 308 419 511 048 -ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó 9 862 10 162 -ebből OEP-től eü. feladatokra átvett pe. 20 200 20 144 -ebből Munkaügyi Központtól átvett pe. 216 958 285 418 -ebből keresetkiegészítés 0 5 112 -ebből szociális segélyezésre államtól visszaigényelt összeg 25 910 25 910 -ebből ÁROP projekt támogatási rész 33 989 33 989 -ebből diákmunka 0 7 244 -ebből egyéb támogatás 1 500 123 069 7 Központosított előirányzatok 0 7 789 ebből kiegészítő szociális ágazati pótlék 0 6 124 ebből nyári gyermekétkeztetés 0 1 665 2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 804 421 935 843 3 Közhatalmi bevételek 180 300 180 300 - ebből helyi iparűzési adó 160 000 160 000 - ebből gépjárműadó helyben maradó része 17 500 17 500 - ebből talajterhelési díj 800 800 -ebből pótlék, bírságbevétel 2 000 2 000 4 Működési bevételek 35 478 57 667 5 Felhalmozási bevételek 2 000 4 300 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 8 Finanszírozási bevételek 178 639 184 817 Felhalmozási célú hitelfelvétel 178 639 184 817 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 199 611 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 187 159 2 762 373
/Dr. Péter Csaba s.k./ polgármester /dr. Kovács Attila s.k./ jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat 2015. november 26.