AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII. szakasz Bizottság HU HU
3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII. szakasz Bizottság Tekintettel: az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 272. cikkére, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 177. cikkére, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1, és különösen annak 34. cikkére, az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2006. évi előzetes költségvetés-tervezet módosítására irányuló 3. számú indítványt. 1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. HU 2 HU
TARTALOMJEGYZÉK INDOKOLÁS... 4 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINT... 5 BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBAN Az általános bevételi kimutatást és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatást a SEI-BUD-rendszeren keresztül külön továbbítják. Az általános bevételi kimutatás és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás angol nyelvű változatát minta gyanánt mellékletként csatolják a költségvetéshez. HU 3 HU
INDOKOLÁS A 2006. évi költségvetési eljárásról szóló tárgyalások során adódott kivételes körülmények miatt a Bizottság azt javasolja, hogy az előzetes költségvetés-tervezetben (beleértve az 1/2006 és 2/2006 számú módosító indítványokat is) a kifizetési előirányzatokat 257 millió euróval csökkentsék. Ezzel a költségvetési hatóság két ága, amelyek egyet értenek abban, hogy a kifizetési előirányzatok 111 969 millió eurós (a GNI 1,01 %-a) teljes szintje elfogadható számukra, könnyebben megegyezésre juthatna. Azon lehetséges területek alapos elemzése, ahol a 2006. évi költségvetésre gyakorolt hátrányos hatás nélkül csökkentéseket lehetne eszközölni, a következő javaslatokhoz vezetett: A 4. fejezet alatt a kifizetési előirányzatok 70 millió euróval történő csökkentése. A 7. fejezet alatt a kifizetési előirányzatok 187 millió euróval történő csökkentése. Az alábbi táblázat tartalmazza a csökkentések költségvetési tételek szerinti bontását. Ezekben az esetekben a kifizetési előirányzatok felülvizsgált összegét elegendőnek tartják az éves kötelezettségek fedezésére. Költségvet ési sor Ismertetés 01 03 02 02 A nyugat-balkáni országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) Kifizetési előirányzatok(millió euró) Előzetes Fejezet költségveté s-tervezet Csökkentés Új összeg (PDB) 4 58,0 15,0 43,0 19 06 01 TACIS 4 375,0 20,0 355,0 19 08 02 01 MEDA 4 660,0 20,0 640,0 19 10 01 Ázsia 4 324,0 15,0 309,0 4. fejezet összesen 70,0 05 05 01 01 SAPARD 7 360,0 50,0 310,0 13 05 01 01 ISPA 7 275,0 27,0 248,0 22 02 01 Előcsatlakozási támogatás a közép- és kelet-európai országok számára 7 700,0 80,0 620,0 22 02 04 01 Előcsatlakozási támogatás 7 200,0 30,0 170,0 Törökország számára 7. fejezet összesen 187,0 HU 4 HU
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINT Pénzügyi tervfejezet/alfejezet 2006. évi pénzügyi terv 2006. évi PDB (beleértve a 2006. évi 1. és 2. sz. AL-t) Kötelezettségváll Kifizetési Kötelezettségvállal Kifizetési alási előirányzatok ási előirányzatok előirányzatok előirányzatok 1. MEZŐGAZDASÁG 2006. évi 3. sz. AL 2006. évi PDB + 2006. évi 1., 2 és 3. sz. AL Kötelezettségváll Kifizetési Kötelezettségvállal Kifizetési alási előirányzatok ási előirányzatok előirányzatok előirányzatok - Mezőgazdasági kiadások 44 847 000 000 43 279 720 000 43 279 720 000 43 279 720 000 43 279 720 000 - Vidékfejlesztés és kísérő 7 771 000 000 7 771 000 000 7 711 300 000 7 771 000 000 7 711 300 000 intézkedések Összesen 52 618 000 000 51 050 720 000 50 991 020 000 51 050 720 000 50 991 020 000 Fennmaradó mozgástér 1 567 280 000 1 567 280 000 2. STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK - Strukturális alapok 38 523 000 000 38 522 922 880 32 134 099 237 38 522 922 880 32 134 099 237 - Kohéziós Alap 6 094 000 000 6 032 082 110 3 505 500 000 6 032 082 110 3 505 500 000 Összesen 44 617 000 000 44 555 004 990 35 639 599 237 44 555 004 990 35 569 599 237 Fennmaradó mozgástér 61 995 010 61 995 010 3. BELSŐ POLITIKÁK 9 385 000 000 9 218 659 185 8 836 227 649 9 218 659 185 8 836 227 649 Fennmaradó mozgástér 166 340 815 166 340 815 4. KÜLSŐ FELLÉPÉSEK 5 269 000 000 5 432 500 000 5 378 395 920-70 000 000 5 432 500 000 5 308 395 920 Fennmaradó mozgástér -163 500 000-163 500 000 5. IGAZGATÁS 6 708 000 000 6 697 756 487 6 697 756 487 6 697 756 487 6 697 756 487 Fennmaradó mozgástér 10 243 513 10 243 513 6. TARTALÉKOK - Garanciatartalék 229 000 000 229 000 000 229 000 000 229 000 000 229 000 000 - Gyorssegélytartalék 229 000 000 229 000 000 229 000 000 229 000 000 229 000 000 Összesen 458 000 000 458 000 000 458 000 000 458 000 000 458 000 000 Fennmaradó mozgástér 0 0 7. ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA 3 566 000 000 2 480 600 000 3 152 150 000-187 000 000 2 480 600 000 2 965 150 000 Fennmaradó mozgástér 1 085 400 000 1 085 400 000 8. ELLENTÉTELEZÉSEK 1 074 000 000 1 073 500 332 1 073 500 332 1 073 500 332 1 073 500 332 Fennmaradó mozgástér 499 668 499 668 ÖSSZESEN 123 695 000 000 119 292 000 000 120 966 740 994 112 226 649 625-257 000 000 120 966 740 994 Fennmaradó mozgástér 2 728 259 006 7 065 350 375 2 728 259 006 111 969 649 625 7 332 350 375 HU 5 HU