Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Hasonló dokumentumok
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Új típusú (gombos) működés

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

Segédlet a 2014 év nyitásához

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Bankszámlakivonat importer leírás

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Adó rendelet változások paraméterezése

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Kézikönyv. Főkönyvi számla

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/ Pedagógusképzés támogatása

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Megrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket!

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: március 4.

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Tisztelt Tulajdonosok!

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

A PC Connect számlázó program kezelése.

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

TISZTASZOFTVER PROGRAM ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Ügyfélforgalom számlálás modul

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

ReszlAd fájl, kitöltési útmutató:

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

ONLINE SZAKÉRTŐI KERETRENDSZER

Kézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából

LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átutalási csomag karbantartó modul

Tételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Felhasználói kézikönyv

Comp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Mintatantervek karbantartása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Segédlet kártya rendeléséhez

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

Oktatás saját intézményben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. Kötelezettségvállalás modul

Kézikönyv Korosítás infosystem

A program telepítése

Címzett: Kovács Gézáné Szeged, Híd u. 1. Tisztelt Kovács Gézáné! Örömmel értesítjük, hogy Ön megnyerte nyereményjátékunk 1000 Ft-os díját.

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Felhasználói útmutató

ÁFA változás adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez. Programverzió

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása Pályázati kiírás kereskedői regisztráció segédlete

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása. Budapest, június 30.

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés

Online számla regisztráció

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások

Átírás:

1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó rendelést ( példánkban az R/20140000021 számú) kezdjük-e el kontírozni. A kontírozás megkezdését a képernyőn látható eredménytábla (legfrissebb verziókban Kontírozás ) ikonra történő kattintással kezdhetjük el:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: - az első sor a K351-es rovat Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27000 Ft összegben - a második sor a K 331-es rovat Közüzemi díjak 100000 Ft értékben A kontírozás elkezdéséhez a kontírozandó sorra kell állnunk és duplán rákattintani az adott sorra. Ezt követően egy újabb ablak jelenik meg, az ablakban látható:

- kötváll/követelés azonosító ( R/20140000021) - könyvelendő érték ( 100000 Ft ) - rovat (K331) - rovatnév (közüzemi díjak) - érték (100000 Ft) - számlaszám (05331002, közüzemi díjak kötváll.) - ellenszámla ( 0022) - szervezeti kód (0001) Látható, hogy a program a kontírozáshoz kapcsolódó valamennyi tételt bekészíti az ablakba, megjegyzés beírására valamint kódok megadására van lehetőség. Amennyiben nem kívánunk egyéb információkat megadni, úgy a mentés gombra kell kattintanunk. A felületen láthatjuk, hogy egy újabb sor jött létre (kék színű sor) amely esetében az ellenszámla mezőbe a 0021-es számlaszám került. Ez a sor nem más, mint az előzetes kötelezettségvállalás ún. visszaforgató lépése. Megjegyezzük, hogy ez a lépés csak azon tételek esetében jön létre, ahol történt előzetes kötelezettségvállalás (rendelés vagy szerződés), ahol a kötelezettségvállalás direkt módon a számla beérkezésével egy időben jött létre, ott ez a tétel nem jelenik meg, a 0021-es ellenszámlára nem képződnek sorok.

Nézzük a következő tétel, az áfa kontírozását: újból ráállunk az adott sorra, és duplán kattintunk, megjelennek a következő sorok: - kötelezettségvállalás azonosító ( R/20140000021) - Könyvelendő érték ( 27000 Ft ) - rovat (K351) - rovatnév (Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA) - érték (27000 Ft) - számlaszám (05351002) - számlanév ( Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA) - ellenszámla (0022) - szervezeti kód (0001) Hasonlóan a nettó érték kontírozásakor jelen esetben is több szürke színű cellát láthatunk, azokon változtatást végrehajtani nem lehet, az adatok ellenőrzését követően, ha nem akarunk további kódokat a tételhez rendelni a mentés gombra kattinthatunk.

A mentést követően a felületen ismét létrejött egy újabb sor, (kék színű sor) a 0021 ellenszámlával szemben, megjegyezzük ismét a nettó érték kontírozásánál írottakat, hogy ez a sor csak azoknál a tételeknél jön létre, amelyek esetében történt előzetesen kötelezettségvállalás rendelés vagy szerződés formájában. Az Áfa kontírozásával megtörtént a költségvetési számvitel szerinti végleges kötelezettségvállalás és az előzetes kötelezettségvállalás visszaforgató lépésének kontírozása. A következő lépés a pénzügyi számvitel szerinti kontírozás, elsőként a nettó értéket fogjuk kontírozni. A fekete színű sorra kell duplán kattintanunk, amelyet követően az alábbi felület jelenik meg: - kötváll/követelés azonosító (R/20140000021) - könyvelendő érték (100000 Ft )

- rovat (K331) - rovatnév (közüzemi díjak) - érték (100000 Ft) - ellenszámla (4213) - átvezetés (591) A számlaszám hiányzik, ennek kitöltéséhez a mező mellett található három pontra kell kattintanunk. A számlaszámok kiválasztásához egy újabb felület jelenik meg, a listában azok a számlaszámok jelennek meg, amelyek az Einstein táblában ehhez a rovathoz hozzárendelésre kerültek, ezek közül van lehetőségünk választani. Példaként kiválasztjuk a listában szereplő 521 Áramdíj számlát, majd a kiválaszt gombra kattintunk.

A kontírozási ablakban megjelenik az általunk választott számlaszám, mivel azonban 5-el kezdődő számlaszámra kontíroztunk, így szükséges másodlagos számlaszám megadása is, ennek kiválasztásához a mező mellett található három pontra kell kattintanunk. A választáshoz ismét megjelenik egy ablak, amelyben felsorolásra kerülnek a számlaszámok, amelyek közül választhatunk. Példánkban kiválasztjuk a 61 javító-karbantartó műhelyek költségei számlát, majd a kiválaszt gombra kattintunk. A másodlagos számla választását követően beemelődik a cellába az általunk kiválasztott számlaszám, ha egyéb kódot nem akarunk hozzárendelni, megnevezést nem kívánunk hozzáfűzni, a mentés gombra kell kattintanunk.

A mentést követően a pénzügyi számvitel szerint megtörtént a nettó érték kontírozása. Az Áfa összegének pénzügyi számvitel szerinti kontírozása következik. Ehhez a képernyő bal alsó sarkán található Pénzügyi Áfa ikonra kell kattintanunk.

A kontírozási ablakban egy újabb sor jelenik meg, duplán belekattintunk az adott sorba: Megjelenik az Áfa kontírozására szolgáló ablak, amelyben a következő információk találhatók: - Kötváll/követelés azonosító ( R/20140000021) - Áfa alap (100000 Ft) - Áfa érték (100000 Ft) - Ellenszámla (4213) - szervezeti kód (0001) - egységkód (0001)

Az ablakban még egyéb információt is találunk, így a tárgyi eszközre vonatkozó információ N nemen áll, ez ezt jelenti, hogy a számla, amelynek kontírozását végezzük nem tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódik. Az Áfa alap és Áfa érték cellákban azonos érték jelenik meg. Ki kell választanunk a tételhez kapcsolódó Áfa kulcsot, ehhez az Áfa % fülre kell kattintanunk, és ki kell választanunk a megfelelő Áfa kulcsot. Példánkban a tételhez 27 %-os Áfa kulcs tartozik, így azt választjuk ki. A választást követően az Áfa érték cellában 27000 Ft összegre módosul. Meg kell adnunk az Áfa bontást is, erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület: amely az Áfa bontás választására szolgál, példánkban kiválasztjuk az első tételt ( levonható), majd a kiválaszt gombra kattintunk.

A választás eredményeként az Áfa számlaszám is megjelenik ( 36411 előzetesen felszámított általános forgalmi adó ). Megjegyezzük, hogy a számlatükörben az Áfa típusú számlák esetében az Áfa jellege kötelezően kitöltendő információ. Amennyiben egyéb kódot, megjegyzést a tételhez nem kívánunk hozzáfűzni a mentés gombra kell kattintanunk. A pénzügyi Áfa kontírozásával megtörtént a költségvetési számvitelben a végleges kötelezettségvállalás és az ahhoz kapcsolódó visszaforgató lépésnek, valamint a pénzügyi számvitel szerinti nettó ás Áfa tétel kontírozása. A következő lépés a pénzforgalmi teljesítés előkontírozása, ehhez egy újabb gomb áll rendelkezésre.

A gombra történő kattintást követően a táblában újabb három sor jelenik meg, az első két sor a költségvetési számvitelhez, a harmadik sor a pénzügyi számvitelhez kapcsolódó tétel. A kontírozás folytatásához kattintsunk az első sorba duplán. Megjelenik egy ablak, amelyben a következő információk szerepelnek: - kötváll/követelés azonosító ( R/20140000021) - könyvelendő érték (100000 Ft) - rovat (K331) - rovatnév (közüzemi díjak) - érték (100000 Ft)

- számlaszám (05331003) - számlanév (közüzemi díjak teljesítés ) A pénzforgalmi teljesítés kontírozásához ellenszámlát kell választani, az ellenszámla a kormányzati funkció lesz. Jelen dokumentáció összeállításakor hatályos kormányzati funkció törzs jogszabály hiányában még nem áll rendelkezésre. Az ellenszámla kiválasztásához a cella mellett található három pontra kell kattintanunk. Választásra a program felkínálja a kialakított saját kormányzati funkció törzset. Ismét megjegyezzük, hogy jogszabály a kormányzati funkciókról még nem áll rendelkezésre, így a példánkban próba funkciók felvételére került sor. Kiválasztjuk az első tételt és a kiválaszt gombra kattintunk. Megjelenik az ablakban az általunk kiválasztott tétel, a mentés gombra kattintunk.

Az áfa érték kontírozásához duplán kattintunk az adott sorra. Ismét megjelenik egy ablak, amelyben a következő információkat láthatjuk: - kötváll/követelés azonosító ( R/20140000021) - könyvelendő érték (100000 Ft) - rovat (K351) - rovatnév (működési célú előzetesen felszámított áfa) - érték (27000 Ft) - számlaszám (05351003) - számlanév (működési célú előzetesen felszámított áfa) Ismét az ellenszámla fülre kattintunk és választunk ismét kormányzati funkciót.

Hasonlóan a nettó értékhez kiválasztjuk a legelső tételt, a kiválaszt gombra kattintunk. Az általunk választott ellenszámla megjelenik az ablakban, a mentés gombra kell kattintanunk.

Az utolsó tétel a pénzügyi számvitel szerinti pénzforgalmi teljesítés előkontírozása, duplán rákattintunk az adott sorra. Megjelenik egy ablak, amelyben a következő információkat látjuk: - kötváll/követelés azonosító ( R/20140000021) - könyvelendő érték (127000 Ft ) - érték (127000 Ft) - számlaszám (4213) - számlanév (T. évi kötelezettségek dologi kiadások) A kontírozáshoz ellenszámlát kell választanunk.

Az ellenszámla a pénzügyi kiegyenlítésre szolgáló bank- és pénztár számlákat tartalmazza, amelyek közül kell választanunk, példánkban válasszuk a legelső tételt, és kattintsunk a kiválaszt gombra. Az általunk választott ellenszámla megjelenik az ablakban, kattintsunk a mentés gombra.

Az utolsó tétel rögzítését követően készültünk el a kontírozással.