Önkormányzati szintű bevételek évi

Hasonló dokumentumok
Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi. eri Hivatal, m

Polgár mesteri Hivatal, intézmé nyek. Önkormány zat

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen

Önkormányzati szintű bevételek évi

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Süttő Község Önkormányzat évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

2. Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B ,00% ,00%

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Címrend. Cím Közös Önkormányzati Hivatal. Önkormányzat. Összesen: Cím Közös Önkormányzati Hivatal.

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Eredeti Mód. Teljesítés % Eredeti Mód. Teljesítés % ,00% ,00%

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS


2015. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím


2015. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

CÍM ÉS ALCÍMREND. . melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K Ezer forintban

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I


Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Változás. Változás előirányzat módosítás

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

1. függelék. Bevételek

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét:

A B C D E F G H I J. Sorszám

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

Intézményi működési bevételek összesen: B Közhatalmi bevételek összesen: B Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének összesített

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft

Átírás:

2. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2019. évi Sor szá m Megnevezés 2019. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 117 214 0 117 214 2. Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 74 654 0 74 654 3. Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113 86 876 0 86 876 4. Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 4 703 0 4 703 5. Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 0 0 0 6. Egyéb, működési célú tám. B116 0 0 0 7. Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 283 447 0 283 447 8. Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 8 435 0 8 435 9. Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 7 408 537 7 945 10. Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 15 843 537 16 380 11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 12. Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 30 0 30 13. Magánszemélyek kommunális adója B34 11 000 0 11 000 14. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 35 000 0 35 000 15. Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354 8 600 0 8 600 16. Talajterhelési díj B36 1 300 0 1 300 17. Egyéb bírságok B36 250 0 250 18. Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 250 0 250 19. Közhatalmi bevételek összesen B3 56 430 0 56 430 20. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 6 932 0 6 932 21. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 23 119 0 23 119 22. Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404 400 0 400 23. Intézményi ellátási díjak B405 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 7 433 8 250 3 247 472 10 680 8 722 25. Kamatbevételek B4082 0 0 0 26. Működési bevételek összesen B4 Önkormány zat Polgár mesteri Hivatal, intézmé nyek 46 134 3 719 49 853 Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 27. visszatérülése államháztartáson kívülről B74 363 0 363 28. Felhalmozási bevételek összesen: 363 0 363 29. Maradvány igénybevétele B8131 505 292 0 505 292 30. Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 0 0 31. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 39 254 0 39 254 32. Finanszírozási bevételek összesen B8 544 546 0 544 546 33. Bevételek összesen 946 763 4 256 951 019

2/1. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok Bevételei 2019. évben Címszászám Alcím- Megnevezés I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való 3. 9. Gyermekétkeztetés köznevelési int. 2019. évi előirányzat Működési bevétel 3 089 1 524 gazdálkodás 31 763 9 440 11. Könyvtári szolgáltatás 0 12. Művelődési ház 318 Összesen: 46 134

2/2. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2019. évben atatok ezer forintban 2019. évi előirányzat Címszám -szám Alcím Megnevezés Működési bevételek II. Polgármesteri Hivatal 0 III. Óvodai nevelés 0 IV. KSZGYI 1. Idősek nappali ellátása 0 2. Gyermekek napközbeni ellátása 0 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében 320 4. Család- és gyermekjóléti szolgálat 0 5. Szociális étkeztetés 1899 6. Házi segítségnyújtás 1500 Összesen: 3719

3. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások 2019. évben Sorszám Megnevezés 2019. évi előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Személyi jellegű kiadás 51 437 178 260 229 697 2. Szociális hozzájárulási adó 9 205 33 993 43 198 3. Dologi kiadások 113 717 26 107 139 824 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 0 22 700 5. Pénzeszközátadás 11 178 0 11 178 6. Beruházási kiadások 56 764 0 56 764 7. Felújítási kiadás 385 140 0 385 140 8. Céltartalék 48 699 0 48 699 9. Finanszírozási kiadások 13 819 0 13 819 Összesen: 698 840 238 360 951 019

3/1. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Cím sz. Alcímszám Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2018. évben Megnevezés Működési kiadások Beruházási Felújítási Kiadás össz. kiadás K6 kiadás K7 Dologi kiad. K3 Összesen Főfogl. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás 15 353 2 997 19 089 37 439 37 439 1 1 2. Köztemető-fenntartás 630 123 2 907 3 660 3 660 1 Önkormányzati vagyonnal 3. való gazdálkodás 1 039 192 23 257 24 488 24 488 4. Közfoglalkoztatás 9 075 885 0 9 960 9 960 29 Közutak, hidak,alagutak 5. üzemeltetése 0 0 6 129 6 129 6 129 Ár- és belvízvédelemmel 6. összefüggő tevékenység 205 57 0 262 262 7. Közvilágítás 0 0 6 100 6 100 6 100 8. Város- és községgazdálkodá 5 319 1 082 11 228 17 629 17 629 2 Család- és nővédelmi 9. egészségügyi szolgáltatás 7 851 1 520 950 10 321 10 321 2 1 10. Könyvtári szolgáltatás 6 005 1 171 1 577 8 753 8 753 2 1 11. Művelődési ház 5 110 952 4 272 10 334 10 334 2 12. Személyi jell. kiad. K1 Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2 Gyermekétkeztetés 0 0 köznevelési int. 37 000 37 000 37 000 Rászoruló gyermekek 13. szünidei étkeztetése 0 0 1 208 1 208 1 208 Iskola rendszeren kívüli 14. egyéb oktatás, képzés 490 226 0 716 716 Engedélyezett létszám Esélyegyenlőség elősegítését célzó 15. tevékenységek 360 0 0 360 360 Összesen: 51 437 9 205 113 717 174 359 0 0 174 359 38 4 Rész fogl.

3/2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2018. évben Címsz. Alcímszám Megnevezés Működési kiadások Engedélyezett létszám Beruházási Felújítási Kiadás Szociális Személyi jell. kiad. Dologi kiad. Összesen kiadás kiadás összesen Főfogl. Rész fogl. hozzájárulási adó II. Polgármesteri Hivatal 58 381 10 526 10 000 78 907 78 907 13 2 III. Óvodai nevelés 73 166 14 620 4 500 92 286 92 286 18 IV. KSZGYI 46 713 8 847 11 607 67 167 0 67 167 19 4 1. Idősek nappali ellátása 6 706 1 308 2 218 10 232 10 232 2 1 Gyermekek napközbeni 2. ellátása 19122 3729 3200 26 051 26 051 5 1 Gyermekétkeztetés 3. bölcsődében 5066 988 2000 8 054 8 054 1 2 Család és gyermekjóléti 4. szolg. 5254 1005 950 7 209 7 209 2 5. Szociális étkezés 646 126 3089 3 861 3 861 6. Házi segítségnyújtás 8451 1548 150 10 149 10 149 3 7. Közfoglalkoztatás 1468 143 0 1 611 1 611 6 Összesen (II.- IV.) 178 260 33 993 26 107 238 360 0 238 360 50 6

3/3. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkormányzat 2019. évi előirányzat 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 5 900 2. Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48 2 700 3. Köztemetés K48 350 4. Települési tám. lakhatási támogatás K48 6 500 5. Települési tám. Gyógyszerkiadás K48 1 700 6. Települési tám. temetési segély K48 250 7. Települési tám. Krízis segély K48 250 8. Települési tám. Rendkívüli tám. K48 600 7. Természetben nyújtott átmeneti segély K48 8. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : 4 450 22 700

3/4. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Pénzeszközátadás Sorszám Megnevezés 2019. évi előirányzat 1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K506 1 268 2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506 640 3. Banat-Triplex Continium Csoportosulás K506 45 4. Előző évi elszámolásból származó kiadás K502 375 5. Háztartásoknak visszatér. tám. K508 350 6. Civil szerv. működési tám. K512 3 500 7. Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86 Összesen: 5 000 11 178

3/5. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 18. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés 2019. évi előirányzat 1. Bölcsőde bővítés 254 997 2. Rónay-kúria épülete 13 845 3. 12 lakás elektromos felújítás 18 749 Fogorvosi rendelő és bölcsőde 4. energatikai korszerűsítése 76564 5. József Attila utca 20 485 Járda kiépítése a 43-as főút melletti buszmegálló megközelítése 6. érdekében 500 Összesen: 385 140 3/6. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 19. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés 2019. évi előirányzat 1. Piac 45 601 2. Röntgen digitalizáló rendszer 1 600 3. Rónay-kúria kiállítás tervezés 9 563 4. Urnafal Összesen 56 764

3/7. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2019. évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok 1. 2. 3. 4. 5. TOP-1-4-1-15-CS1-2016-00028 A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 Energetikai beruházások Kiszomboron TOP-2.1.3-15CS1-2016- 00018 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. ütem TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 Helyi piac létesítése Kiszomboron TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Összesen Bevétel Terv évet megelőző 0 Kiadások Terv évet megelőző Személyi juttatások 1 458 114 Munkaadókat terhelő járulékok 29 Kiadások (Terv évi) Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 1 925 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 116 973 Bevétel Terv évet megelőző 0 Kiadások Terv évet megelőző 1 163 Személyi juttatások 172 Munkaadókat terhelő járulékok 39 Kiadások Dologi kiadások 1 152 (Terv évi) Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 77 490 Bevétel Terv évet megelőző 0 Kiadások Terv évet megelőző 189 358 Személyi juttatások 356 Munkaadókat terhelő járulékok 116 Kiadások Dologi kiadások (Terv évi) Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Bevétel Terv évet megelőző 0 Kiadások Terv évet megelőző Személyi juttatások 1 993 472 Munkaadókat terhelő járulékok 161 Kiadások Dologi kiadások 655 (Terv évi) Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 45 601 Bevétel Terv évet megelőző Kiadások Terv évet megelőző Személyi juttatások 74 921 13 Munkaadókat terhelő járulékok 8 Kiadások (Terv évi) Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 5 826 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 13 306 Bevétel Terv évet megelőző 0 Kiadások Terv évet megelőző 268 893 Személyi juttatások 1 127 Munkaadókat terhelő járulékok 353 Kiadások Dologi kiadások 9 558 (Terv évi) Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 253 370

3/8. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 20. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés 2019. évi előirányzat 1. Általános tartalék Működési Felhalmozási 19 750 19 750 0 2. Céltartalék 28949 Tartalék összesen: 48 699

3/9. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 21. alcím Finanszírozási kiadások 2019. évi Sorszám Megnevezés előirányzat 1. Hitel visszafizetés Tőke (K9111) Kamat (K353) 3 685 2 705 980 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) 10134 Finanszírozási kiadás összesen: 13 819

4. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Sorszám Önként vállalt feladatok Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2. Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Összesen Sorszám Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Háztartások felhalmozási célú támogatása Összesen 2019. eredeti előirányzat 2 700 3 500 6 200 2019. eredeti előirányzat 5 000 5 000 Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Sorszám Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. Önkormányzatok működési támogatása 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Költségvetési pénzmaradvány működési Összesen: 2019. eredeti előirányzat 497 915 497 915 2019. eredeti előirányzat 283 447 16 380 36 173 49 853 118 262 504 115 2019. eredeti Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai előirányzat 1. Beruházási kiadások 56 764 2. Felújítási kiadás 385 140 4. Tartalék 0 Összesen: 441 904 2019. eredeti Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei előirányzat 1. Maradvány igénybevétele 387 030 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 39 254 3. Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 4. Közhatalmi bevételek 20 257 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 363 Összesen 446 904

5. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Pénzeszköz átadás 0 0 0 1 920 0 3 500 1 920 0 0 1 919 0 1 919 11 178 Beruházási kiadások 3 188 3 188 3 188 15 733 0 15 733 0 0 15 734 0 0 0 56 764 Felújítási kiadások 13 845 41 445 41 945 41 445 61 930 41 445 41 445 41 445 41 446 18 749 0 0 385 140 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 3 709 3 172 3 172 703 703 703 703 703 703 703 703 703 16 380 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 28 215 0 0 0 0 0 28 215 56 430 Működési bevételek Felhalmozási bevétel 91 0 0 91 0 0 91 0 0 90 0 0 363 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: 19 141 19 142 19 141 19 142 19 141 19 142 19 141 19 142 19 141 19 142 19 141 19 141 229 697 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 599 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 599 43 198 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 11 652 139 824 1 891 1 892 1 892 1 891 1 892 1 892 1 891 1 892 1 892 1 891 1 892 1 892 22 700 48 699 48 699 13 819 13 819 53 317 80 919 81 418 95 383 98 215 96 963 79 649 77 731 93 465 56 953 36 285 100 721 951 019 23 621 23 620 23 621 23 620 23 621 23 620 23 621 23 620 23 621 23 620 23 621 23 621 283 447 4 155 4 154 4 155 4 154 4 154 4 155 4 154 4 155 4 154 4 155 4 154 4 154 49 853 21 741 49 973 22 255 66 815 69 737 68 485 51 080 49 253 36 772 28 385 7 807 72 243 544 546 53 317 80 919 81 418 95 383 98 215 96 963 79 649 77 731 93 465 56 953 36 285 100 721 951 019 Bevétel-kiadás egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Sorszám Megnevezés 2019. évre terv 1. Személyi jellegű kiadás 229 697 2. Szociális hozzájárulási adó 43 198 3. Dologi kiadások 139 824 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 5. Pénzeszköz átadás 11 178 6. Beruházási kiadások 56 764 7. Felújítási kiadás 385 140 8. Cél tartalék 48 699 9. Finanszírozási kiadások 13 819 10. Kiadások összesen 951 019 11. Önkormányzatok működési támogatása 283 447 12. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 16 380 13. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek Fehalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 17. Finanszírozási bevételek 18. Bevételek összesen 56 430 49 853 16. 363 544 546 951 019

7. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető 2019. évi hozzájárulások, támogatások Mennyiségi Jogcím Mutató egység Összeg Ft-ban Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 10,66 48 822 800 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás, kiegészítés Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása A polgármesteri illetmény támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 10 7 816 150 10 240 000 3 548 808 6 129 000 10 494 900 68 850 25 709 120 3 411 692 972 400 29 143 333 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó) fő 7 11 734 333 Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő 9,4 13 697 367 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó) fő 7 5 867 167 Pedagógusok bértámogatásának pótlása 0 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő 109 7 077 733 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő 101 3 279 133 Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolg. Szociális étkezés fő 17 3 854 890 21 630 000 3 400 000 830 400 Házi segítségnyújtás - szociális segítés fő 0 0 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás fő 18 Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 24 Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 5 Bölcsődei üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Szünidei étkeztetés Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok 4 950 000 2 507 000 13 468 500 4 746 000 34 267 195 1 077 300 támogatása 4 703 270 Összesen: 283 447 341

8. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű 2019. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés Működési bevételek: Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás 3 089 Önkormányzati jogalkotás 37439 Köztemető-fenntartás 1 524 Köztemető-fenntartás 3660 Önkormányzati vagyonnal való Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 31 763 gazdálkodás 24488 Közfoglalkoztatás 0 Közfoglalkoztatás 9960 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 0 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 6129 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 tevékenység 262 Közvilágítás 0 Közvilágítás 6100 Város- és községgazdálkodás 0 Város- és községgazdálkodás 17629 Család- és nővédelmi egészségügyi Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 0 szolgáltatás 10321 Könyvtári szolgáltatás 0 Könyvtári szolgáltatás 8753 Művelődési ház 318 Művelődési ház 10334 Gyermekétkeztetés köznevelési int. 9 440 Gyermekétkeztetés köznevelési int. 37000 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1208 Iskola rendszeren kívüli egyéb Polgármesteri Hivatal 0 oktatás, képzés 716 Esélyegyenlőség elősegítését célzó Óvodai nevelés 0 tevékenységek 360 KSZGYI 0 Polgármesteri Hivatal 78907 Idősek nappali ellátása 0 Óvodai nevelés 92286 Gyermekek napközbeni ellátása 0 KSZGYI 0 Gyermekétkeztetés bölcsődében 320 Idősek nappali ellátása 10232 Család és gyermekjóléti szolg. 0 Gyermekek napközbeni ellátása 26051 Szociális étkezés 1899 Gyermekétkeztetés bölcsődében 8054 Házi segítségnyújtás 1500 Család és gyermekjóléti szolg. 7209 Önkormányzatok működési támogatása összesen 283447 Szociális étkezés 3861 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen 16380 Házi segítségnyújtás 10149 Közhatalmi bevételek 36173 Közfoglalkoztatás 1611 Költségvetési pénzmaradvány 118262 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22700 Pénzeszközátadás 6 178 0 Tartalék Finanszírozási kiadások 48 699 13 819 I. Működési bevételek összesen: 504 115 I. Működési kiadások összesen: 504 115 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kiadások Közhatalmi bevételek 20257 Beruházási kiadások 56764 Maradvány igénybevétele 387 030 Felújítási kiadás 385140 Hitel 0 Pénzeszköz átadás 5 000 Ép beváltás 39 254 Tartalék Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 363 II. Felhalmozási bevételek összesen: 446 904 II. Felhalmozási kiadások összesen: 446 904 Önkormányzat bevételei összesen: 951 019 Önkormányzat kiadásai összesen: 951 019

9. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve HITELSZERZŐDÉS Fennálló TÖRLESZTÉS ÉVE CÉLJA ÖSSZEGE tartozás 2024- Kamat 2018. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2028. mértéke december XII. 31-ig évben évben évben évben évben évben (%) 1 31-én 2018. Beruházási hitel 100 000-0 0 2705 10 820 10 820 10 820 10 820 54 015 Tőketörlesztés összesen: - - 0 0 2705 10 820 10 820 10 820 10 820 56 720 2018. Beruházási hitel 18 406 3,92 0 0 980 3 655 3 231 2 604 2 382 5 554 Kamattörlesztés összesen: - - 0 0 980 3 655 3 231 2 604 2 382 5 554 1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.