Felhasználói kézikönyv SNaPsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv SNaPsz"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv SNaPsz Szeszfőzdei nyilvántartó programhoz ver: 1_0_1_x Fejlesztette: CS-Soft Kft. Web: Telefon:

2 Felhasználói kézikönyv SNaPsz Program telepítésének feltételei: Program telepítésének feltételei: Program első indítása : Program használatba vétele: Menü felépítése : Programban használható gyorsbillentyűk Hálózat beállítása Felhasználók létrehozása Adatbázis mentés Logok megnyitása SQL Partnerek Bank Pénznemek Partnerkategóriák Pénztárak létrehozása Termékek Magánnyugdíj pénztár Munkakör Munkatársak Cefre Pálinka Mennyiségi egységek Költség típusok Átviteli mód Iktatószám beállítás Bejövő számlák karbantartása Számla kifizetés részletek Kibocsátó adatai Áfa kulcsok Áfa mentesség oka Fizetési mód VTSZ/SZJ számok Termékek / szolgáltatások Bizonylat tömbök Logo mentése Kiállított bizonylatok Bizonylat részletek Banki kiegyenlítés Bizonylat stornozása Kiadott bizonylatok kimutatása Pénztár kezelés Előjegyzések Főzés Költségek Iktatás Számlák kimutatása

3 Pénztár kimutatás Főzés kimutatás Történet Iktatás jelentés Tippek, Trükkök : Elérhetőségek : Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az általunk készített programot veszi használatba. Reméljük, nagy mértékben csökkenti a papírmunkával töltött idejét! Amennyiben elnyerte tetszését, szívesen állu nk rendelkezésére egyedi szoftverek fejlesztésében, vagy a jelenlegi program kiegészítésében, teljesen cége ügyviteli szabályaihoz testre szabva

4 Program telepítésének feltételei: A program az adatok tárolására MySQL adatbázist használ. Azon számítógépnek mely az adatok tárolását végzi és az adatbázis kezelőt futtatja, min. ilyen hardware-el és software-el kell rendelkeznie: 1,6 GHZ-ES Processzor (INTEL vagy AMD) 1 Gb RAM 400 Mb szabad terület a merevlemezen Windows XP vagy újabb operációs rendszer Normál felhasználói gépnek min. ilyen hardware-el és software-el kell rendelkeznie: 1 GHZ-ES Processzor (INTEL vagy AMD) 512 Mb RAM 200 Mb szabad terület a merevlemezen Windows XP vagy újabb operációs rendszer Program első indítása : Regisztráció / Demó Első indítás után a program regisztrációs kódot kér, amennyiben nem rendelkezünk ilyen kóddal, lehetőségünk van demó üzemmódban használatba venni a programot. Demóként 10 napon keresztül használhatjuk a programot, bármiféle funkciókorlátozás nélk ül. Ha rendelkezünk regisztrációs kóddal, beírása után a regisztráció gombra kattintva, használatba vehetjük a szoftvert. Program használatba vétele : Amennyiben WIN7 vagy VISTA operációs rendszert használunk, a program által asztalon elhelyezett ikont tulajdonságainál be kell állítanunk, hogy automatikusan rendszergazdai módban futtassa a programot. A következő módon tehetjük meg : jobb egér gombbal kattintunk a Snapsz ikonon -> Tulajdonságok -> Speciális gomb -> Futtatás rendszergazdai módban jelölőnégyzetet ki kell pipáljuk, OK gombra kattintva kész is a beállítás. Windows XP-nél ez nem szükséges. A telepítés és beállítás után be is je lentkezhetünk a programba. Jelenleg 1 db felhasználó áll rendelkezésünkre. Felhasználó név: jcsaba Jelszó : jcsaba. Bejelentkezés - 4 -

5 Menü felépítése : File Főmenü Hálózat : Az adatbázis kiszolgáló elérésének beállítása, ha a programot azon a gépen használjuk, ahová az adatbázis Server telepítésre került, nem kell módosítani a beállításokat. Felhasználók : A programot több felhasználó is használhatja, itt van lehetőségünk adataikat karbantartani.( Hozzáadhatunk újakat, módosíthatunk, törölhetünk régieket ) Nyelv : nem használt. Adatbázis mentés : nem használt. Log : a programmal történt események tekinthetőek meg. SQL : Előre nem definiált kimutatásokat kérdezhetünk le, adatbázis létrehozására használjuk. Adatbázist léterhoz : Teljesen üres adatbázist eredményez (Figyelem az addig felvitt adatok törlődnek) Kilépés : Program használatának befejezése. Törzsadatok Partnerkategóriák : Azokat a partnereket, akikkel kapcsolatban állunk kategóriákba sorolhatjuk(főzető, Szolgáltató ). Partner : A partnereink adatait tarthatjuk karban, elérhetőségek, pénzügyi adatok. Bank : A partnerek bankjainak nyilvántartására szolgál. Pénznemek : Ha több pénznemmel dolgozunk, itt rögzíthetjük a használt devizák adatait. Pénztárak : lehetőségünk van pénztárak kezelésére a program segítségével, a főzések, költségek pénzmozgásait rögzíthetjük itt

6 Termékek : A számlák adatainak rögzítésekor, ezekre a termékekre hivatkozhatunk. Magánnyugdíj pénztár : A munkatársak magánnyugdíj pénztárainak nevét tárolhatjuk itt. Munkakör : Munkatárasak munkakörének tárolására szolgál. Munkatárasak : A cég alkalmazottainak adatait rögzíthetjük. Áfa : nem használt Cefre : A főzéshez használt cefre típusok adatait tárolhatjuk itt. Pálinka : Pálinka adatai (milyen cefréből készül, főzés díja, mennyiségi egység) Mennyiségi egységek : A programban használt mennyiségi egységek. Költség típus : A felmerülő költségek típusba sorolása, a költségek rögzítése folyamán lesz szerepe. Átviteli mód : Iktatásban rögzített dokumentumok kézbesítési módjainak adatai. Iktatószám beállítás : A program az iktatószámokat automatikusan generálja, itt áll módunkban az iktatás típusokat létrehozni, az iktatószám létrehozásának szabályait beállítani. Számla : A kiállított számlákhoz tartozó törzsadatok - Kibocsátó adatai : Bizonylat kiállító adatai, bankszámlaszámai - Áfa kulcsok : - Áfa mentesség oka : Miért nem tartalmaz áfát a bizonylat - Fizetési módok : Milyen fizetési módokat használhatunk a számlákon - VTSZ / SZJ számok : Szolgáltatáshoz tartozó VTSZ / SZJ számok - Termékek / szolgáltatások : A számlán szereplő termékek, szolgáltatások adatai - Bizonylat tömbök : - Logo mentése : A bizonylaton használni kívánt céglogót menthetjük a programban Műveletek Bejövő számlák : A beérkezett számlák adatait tarthatjuk karban. Kimenő számlák : A kiadott számlák tarthatjuk karban. Pénztár kezelés : A pénztárban történt pénzmozgásokat tarthatjuk karban. Főzés : A pálnika főzések adatait tarthatjuk karban, választhatunk az előjegyzések közül. Előjegyzések : A főzetők előjegyzésének adatait tarthatjuk karban, ezek alapján tölthetjük fel a főzés adatait. Költségek : A céggel kapcsolatos költségek adatit tarthatjuk karban. Iktatás : A céghez érkező dokumentumok iktatását tarthatjuk karban. Számlázás : Kiadott bizonylatok kezelése Lekérdezések Számlák kimutatás : Információkat kaphatunk a beérkező, kiadott számlák adatairól. Pénztár kimutatás : Információkat kaphatunk a pénztárban történt pénzmozgásokról. Főzés kimutatás : Információt kaphatunk a főzéssel kapcsolatos adatainkról, összesítve és részletesen

7 Történet : Egy főzetővel kapcsolatos eseményekről kaphatunk információt. Iktatás kimutatás : Az iktatott dokumentumokról kaphatunk kimutatást. Programban használható gyorsbillentyűk Insert : Hozzáadás F 2 : Módosítás F 3 : Ablakban az 1. beviteli mező aktív F 4 : Ablakban lévő táblázat aktív F 5 : Ablakban lévő táblázatot frissít F 6 : Gyorskeresés F 7 : Összetett keresés (A táblázat mezői közül bármelyik tartalmában kereshetünk) F 8 : Mezőket ürít F 9 : Kilép F 10 Törlés : Frissíthetjük a táblázatunk tartalmát : Beviteli mezők ürítésére szolgál : Új értékeket vihetünk fel a lenyíló listákhoz Táblázat értékeinek módosításához a kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Azokba a mezőkbe ahol nem tudunk értéket beírni a - használhatjuk Joker karakterként. Abban az esetben, ha olyan elemet szeretnénk hozzáadni, ami már létezik, nem kapunk hibaüzenetet, a program automatikusan ahhoz az bejegyzéshez ugrik a táblázatban. Hálózat beállítása File -> Hálózat Hálózati beállítások Az adatok tárolására szolgáló adatbázis kiszolgáló elérhetőségét tudjuk megadni. Ezeket az adatokat a rendszergazdától kaphatjuk meg, abban az esetben ha mi telepítettük, a telepítés folyamán megadott értékeket kell itt beállítani. Ha a helyi gépre lett te lepítve a MySQL server a beállításokon nem szükséges módosítani. (IP cím : Port : 19854) - 7 -

8 Felhasználók létrehozása File -> Felhasználók Felhasználók beállítása Ebben az ablakban hozhatunk létre, módosíthatunk és törölhetünk felhasználókat. A felhasználói névnek és jelszónak több mint 4 karakterből kell állni. Minden felhasználónak be tudjuk állítani milyen jogosultságokkal rendelkezik a programon belül, 4 db jogosultsági szint van : Olvas (Az adatokat csak olvashatja, nincs joga módosítani) Ír / olvas (Az adatokat olvashatja, módosíthatja, törléshez nincs joga) Ír / olvas / töröl (Az adatokat olvashatja, módosíthatja, törölhet, nem módosíthatja a felhasználók által használható funkciókat) SuperUser : (Az adatokat olvashatja, módosíthatja, törölhet, módosíthatja a felhasználók által használható funkciókat) Adatbázis mentés A rögzített adatainkról készíthetünk biztonsági mentést, meg kell adnunk a file nevét ahová menteni szeretnénk az adatainkat. Logok megnyitása File -> LOG Logok megnyitása - 8 -

9 Megtekinthetjük meg a program által végzett műveleteket, a kapott hibaüzeneteket ebben az ablakban bővebb tájékoztatással olvashatjuk. SQL File -> SQL SQL utasítások végrehajtása A programban előre nem definiált listákat készíthetjük el ebben az ablakban. Ha olyan adatokra vagyunk kíváncsiak, amit nem találunk egyik menüpontban sem, fel kell venni a kapcsolatot a fejlesztővel, a tőle kapott SQL utasításokat itt megnyitva a kívánt lista eredményét böngészhetjük az alsó táblázatban. Szoftver frissítés esetén itt tudjuk végrehajtani a kapott file alapján az adatbázis módosításokat, hogy az friss verziós program fusson hiba nélkül. (Csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a frissítés ezt megköveteli) Partnerek Törzsadatok -> Partner Partnerek karbantartása - 9 -

10 Ebben az ablakban rögzíthetjük a cégünkkel kapcsolatban álló partnerek adatait. Az első fülön a cég elérhetőségeit van lehetőségünk megadni, ha más adatot nem szeretnénk megadni ezen adatok kitöltése után, menthetjük is a partnertörzsbe az partner adatait. A második fülön, megadhatjuk a kapcsolat kezdetét, éves árbevételét a cégnek, illetve hozzáfűzhetünk egy.hosszabb megjegyzést. A harmadik fülön a partner pénzügyi adatait rögzíthetjük. A bankszámla szám rögzítésénél a program minden 8. karakter után automatikusan beszúr egy a hibák elkerülése miatt. Menthetjük a partnerhez tartozó fizetési módot, amennyiben az ügyfélnek állítunk ki bizonylatot, alapértelmezés képen ez a fizetési mód kerül beállításra. A rögzített partner adatokat, módunkban áll nyomtatni több formátumban (nyomtatóra, txt, pdf file-ba). Igény esetén a program excel formátumban exportálja az adatainkat. Amennyiben pdf fileba szeretnénk nyomtatni, a nyomtat gomb lenyomása után, a file -ba való nyomtatást kell választanunk, majd a Floppy -t tartalmazó gombbal kitallózni a mentendő file elérési útját. A partner nevének egyedinek kell lenni. A mezők kitöltése kötelező, ahová nem tudunk értéket beírni, a karakter használható. Azokhoz a lenyíló listákhoz ahol nem szerepel a kívánt érték, a beviteli mező mellett lévő feliratú gomb megnyomása után adhatjuk hozzá. Hozzáadás előtt a program ellenőrzi a mezők megfelelő kitöltését, amennyiben hibát talál, üzenetet kapunk a problémáról. Módosításhoz a táblázatban megkeressük a megváltoztatni kívánt partnert, dupla egérkattintás után a beviteli mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Az értékeket módosítjuk, majd a módosít gomb lenyomásával mentjük a változást Törlésnél hasonlóan kell eljárnunk mint a módosításnál, abban az esetben ha valamely bejegyzés hivatkozik a partnerre, nem törölhető. (pl.: szerepel főzésben, számlák adataiban, előjegyzésben ) Bank Törzsadatok -> Bank Bankok karbantartása A partnerek pénzügyi adatainál, lehetőség van a partner által választott bank tárolására ahol a bankszámláját vezeti, a kiválasztható bankok adatait itt tölthetjük fel

11 Pénznemek Törzsadatok -> Pénznemek Pénznemek karbantartása A Partnerek pénzügyi adatainak mentésekor lehetőségünk van megadni az éves bevételeit a cégnek, az ott kiválasztható devizák adatait tarthatjuk itt karban. Jelen esetben a váltószámnak nincs jelentősége, a helyes működés érdekében ide számot kell beírnunk. Partnerkategóriák Törzsadatok -> Partnerkategóriák Partnerkategóriák A partnereket különböző kategóriákba sorolhatjuk, a kategóriáknak a főzéseknél, költségek adminisztrálásánál vehetjük hasznát. Alapállapotban a Nincs megadva kategória, létrehozásra kerül, ez nem módosítható, törölhető

12 Pénztárak létrehozása Törzsadatok -> Pénztárak Pénztárak Lehetőségünk van a főzde pénztárában történt mozgásokat rögzíteni a programban, több pénztár adatait is kezelhetjük. Ebben az ablakban hozhatjuk létre azokat a pénztárakat, ahol a mozgásokat szeretnénk nyomom követni.(a létrehozott pénztárakra hivatkozhatunk majd a költségek és főzés automatikus bejegyzés készítésénél) A pénztár nevének egyedinek kell lenni. Minden esetben ki kell választani pénztárban használt valutát. Azok a pénztárak, melyekben szerepel mozgás nem törölhetőek! Termékek Törzsadatok -> Termékek A számlákon szereplő termékek A kiadott és beérkező számlák tulajdonságai között szerepel a termék amiről a számlát kiállították, a termékek listáját ebben az ablakban tölthetjük fel dinamikusan

13 Magánnyugdíj pénztár Törzsadatok -> Magánnyugdíj pt. Magánnyugdíj pénztár Az alkalmazottak adatai között tárolhatjuk magánnyugdíj pénztár tag -e, és melyik pénztárhoz tartozik, a választható bejegyzéseket ebben az ablakban tehetjük meg. Munkakör Törzsadatok -> Munkakör Munkakör A programban tárolt dolgozóknak, meghatározhatunk különböző munkaköröket, a munkatársak ablakban, az itt felvett bejegyzések közül választhatunk

14 Munkatársak Törzsadatok -> Munkatársak Munkatársak Ebben a menüpontban van lehetőségünk a cégünknél dolgozó munkatársak adatinak rögzítésére. Menthetjük a munkatársak családtagjainak adatait is. A munkatárs nevének egyedinek kell lenni, ha már létező nevet szeretnénk elmenteni, a táblázatban lévő bejegyzéshez ugrik a program. Az Adószámnak, TAJ számnak, Szem.ig. számnak egyedinek kell lenni, a karakter ezekben a mezőkben is használható. A mezők kitöltése kötelező, ahová nem tudunk értéket beírni, a karakter használható. Azokhoz a lenyíló listákhoz ahol nem szerepel a kívánt érték, a beviteli mező mellett lévő feliratú gomb megnyomása után adhatjuk hozzá. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve a változás elmentésre kerül. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha munkatársra nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: főzésben nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Az adatokat nyomtathatjuk nyomtatóra, PDF file -ba, exportálhatjuk Excel formátumban

15 Cefre Törzsadatok -> Cefre Cefre A főzéseknél megadható cefrék adatait menthetjük. A cefre nevének egyedinek kell lenni, a mértékegység megadása kötelező, alaphelyzetben van feltöltve néhány bejegyzés, ha szeretnénk más mértékegységet megadni a feliratú gombbal megtehetjük. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha a cefrére nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: főzésben nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Pálinka Törzsadatok -> Pálinka Pálinka beállítása A főzéseknél lehetőségünk van kiválasztani, milyen cefréből készítünk pálinkát. A pálinka tulajdonságainál megadott adatokkal, töltődnek fel a beviteli mezők. A beviteli mezők mindegyikét kötelező kitölteni

16 Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakb an bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Mért.egység : A pálinkára vonatkozó mértékegység. Ebből a cefréből készült : itt választható ki milyen cefréből főzhetjük a kívánt pálinkát. Főzés bruttó díját, a Nettó díj beviteli mezőben megadott értékből és az áfa mezőben megadott százalékértékből számolja ki. Deviza : Kiválasztható a főzés díjának pénzneme. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve a változás elmentésre kerül. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha a pálinkára nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: főzésben nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Mennyiségi egységek Törzsadatok -> mennyiségi egységek Mennyiségi egységek A programban használt mennyiségi egységek adatait tarthatjuk karban

17 Költség típusok Törzsadatok -> Költség típusok Költség típusok A program lehetőséget ad a költségek adatainak mentésére, kimutatások készítésére. A gyorsabb adatrögzítés érdekében a költség típusokat összekapcsolhatjuk a számlát benyújtó partnerekkel, előre meghatározhatjuk a költség típus mértékegységét is. A Költségek rögzítése folyamán, amint kiválasztjuk a költségtípust, az itt megadott adatokkal töltődnek fel bevi teli mezők. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása u tán, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve a változás elmentésre kerül. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha a költségtípusra nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: költségekben nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges

18 Átviteli mód Törzsadatok -> Átviteli mód Átviteli mód Az iktatás folyamán rögzített dokumentumok átviteli módjait tárolhatjuk ebben a listában. Iktatószám beállítás Törzsadatok -> Iktatószám beállítás Iktatószám beállítás A program az iktatószámokat automatikusan hozza létre a választott iktatott dokumentum típusához. Ez az ablak szolgál arra, hogy beállítsuk az általunk iktatott dokumentumok típusát úgymint : bejövő levél / kimenő levél / csomag Az iktatószám 3 részből tevődik össze, előtag és 2 db elválasztó karakter. Beviteli mezők jelentése Iktatás típusa : Az itt megadott típusok közül választhatunk majd az iktatás ablakban, az iktatás típusának egyedinek kell lennie. Előtag : Az iktatószámban szereplő előtag, ide érdemes beszédes rövidítéseket megadni pl.: Bejövő levél esetén BL

19 Elválasztó karakterek : Az iktatószámban szereplő elválasztó karakterek, amik az év, sorszám, és előtag közé kerülnek. Sorrend : Itt három lenyíló listával tudjuk beállítani az iktatószámban milyen sorrendben jelenjenek meg az iktatószám létrehozásához használt elemek (év, sorszám, előtag). A mezők helyes kitöltése után a hozzáad gombbal, létre is hozhatjuk a kívánt típusokat. Ha módosítani szeretnénk a típusokat, a táblázatban történt dupla kattintás után a beviteli mezők feltöltődnek a megadott értékekkel, ezeket módosítjuk, majd a módosít gombot lenyomva érvényesülnek az új adatok. (A módosítás visszamenőleg nem hat az iktatószámokra!!!). Törléshez a módosításhoz hasonlóan dupla kattintást kell elvégeznünk a táblázatban, utána törlés gomb lenyomásával törölhetjük a feleslegessé vált típust, ha használatban volt már az iktatásban a törlés nem megengedett. Bejövő számlák karbantartása Műveletek -> Bejövő számlák Bejövő számlák karbantartása A cégünkhöz érkező számlák adatait tárolhatjuk itt, a jobb oldalon lévő zöld panelen, ha kiválasztunk egy pénznemet, tájékoztatást kaphatunk az abban a devizában kapott számlák adatairól. (darabszám, kifizetett összeg, még fizetendő összeg ). Az ablak bal felső sarkában lévő panel segítségével tudjuk kiválasztani, milyen típusba sorolt partnereinket szeretnénk látni, szállító, vevő, vagy mindet. A dátumokat tartalmazó panel segítségével szűrhetjük listáinkat, dátum alapján, illetve ha egy hónap adataira vagyunk kíváncsiak, a válassz hónapot listába kattintva a, a kívánt hónap adatai látszanak a táblázatban. Ha mi adjuk meg a dátumokat, a frissít gomb lenyomása után kapjuk meg kért bejegyzéseket. A beviteli mezők mindegyike kitöltendő, ahol nem ismerjük az értékeket a karaktert használhatjuk, kivéve ahová számot kell írni. Lehetőség van a számlák részletfizetésének adatainak tárolásara is, kifizetett br uttó beviteli mező mellett található gomb lenyomása után tehetjük meg. A kifizetett számlák állapotát rendben-re állíthatjuk a megjegyzés mező mellett lévő jelölő négyzet bekattintásával és a módosítás gomb lenyomásával

20 A számlákról, ha rendelkezünk elektronikus formájú dokumentummal, csatolhatjuk a bejegyzésünkhöz. A csatolt file gomb lenyomása után, ebben az ablakban a gomb megnyomását követően kitallózhatjuk a csatolni kívánt filet. A táblázatban szereplő file-okat megnyithatjuk, a megnyit gomb lenyomásával. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve a változás elmentésre kerül. Ez vonatkozik a rendben állapot beállítására is. Törlés a bejegyzés kiválasztása után.a törlés gomb lenyomásával végezhető el. A tárolt adatokat nyomtathatjuk több formátumban, szükség esetén export álhatjuk XLS formátumban. Számla kifizetés részletek Csatolt file Számla kifizetés részletek

21 Ebben az ablakban lehetőség van a részletfizetések rögzítésére, bejegyzés készítése után a program kiszámolja a fent maradó összeget. Az ablak bezárásakor, ellenőrzésre kerül a számla bruttó kifizetés összege és a részletek összege, ha különböznek, a program megkérdezi módosítsa-e a számla adatait. Amennyiben igent válaszolunk, a módosítás megtörténik. Kibocsátó adatai Kibocsátó adatai A bizonylatok kiállításához szükséges megadnunk a kibocsátó adatait. Minden mező kitöltése kötelező, a nem megadott értékeket a - karakterrel helyettesíthetjük. A cégünk bankszámla számainak adatait ugyancsak ebben az ablakban menthetjük el. A bankszámlák felvitelénél is minden mező kitöltése kötelező. A kiadott bizonylatokon ezek az adatok fognak szerepelni. Az ablak bezárása előtt megkérdezi a program, szeretnénk -e menteni a beírt adatokat. Áfa kulcsok Áfa kulcsok Bizonylat készítéskor az itt beállított áfa kulcsok közül vá laszthatunk

22 Áfa mentesség oka Áfa mentesség oka Amennyiben a cégünk nem számláz áfát, ebben az ablakban tárolhatjuk a milyen okból nem számlázunk áfát. Beviteli mezők jelentése Megnevezés : A név alapján azonosíthatjuk az áfa mentesség okát. Kód : Az itt megadott kód kerül az áfa mezőbe a számla nyomtatásakor Megjegyzés : A bizonylatra kerülő megjegyzés Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha cikkre nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Fizetési mód Fizetési mód

23 A kiállított bizonylatokon használni kívánt fizetési módokat rögzíthetjük. Ezen bejegyzések közül választhatunk a bizonylat kiállításakor. Megadhatjuk a fizetés határidejét napban, automatikus kerekítést, illetve fizetés történt -e kiállításkor. Beviteli mezők jelentése Megnevezés : A bizonylatra kerül nyomtatáskor. Fizetési határidő : Ennyi nap múlva jár le a fizetési határidő Kerekítés : Igent választva a bizonylat végösszege kerekítésre kerül az 5 forintos kerekítés szabályainak megfelelően. Fizetve kiállításkor : Igent választva a bizonylat nyomtatása után a kintlévőség 0-ra állítódik, a bizonylatra a FIZETVE felirat lesz nyomtatva. Megjegyzés a számlán : A beviteli mező tartalma megjelenik a bizonylaton. (pl.: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt) Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG abla kban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés csak abban az esetben megengedett, ha cikkre nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: bizonylaton nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. VTSZ/SZJ számok VTSZ / SZJ számok Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő ki töltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül

24 Törlés csak abban az esetben megengedett, ha cikkre nem hivatkozik egyetlen bejegyzés sem. (pl.: eladásban, bevételezésben nem szerepel.) Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Termékek / szolgáltatások Termékek / szolgáltatások A bizonylaton szereplő termékek, szolgáltatások adatait tarthatjuk karban. Bevitelei mezők jelentése Termék / szolgáltatás neve : A bizonylaton szereplő megnevezés VTSZ/SZJ : vtsz/szj szám Cikkszám : A termék azonosítására szolgál Vonalkód : A termék azonosítására szolgál Mennyiség : A termék kiválasztását követően a bizonylaton ezzel az értékkel tölti ki a mennyiség mezőt a program Mennyiségi egység : A termék / szolgáltatás mennyiségi egysége, ez szerepel a bizonylaton Nettó ár : Cikk nettó ára Áfa : Használt áfa kulcs Bruttó ár : Cikk bruttó ára Deviza : Használt pénznem Megjegyzés : Megjegyzés a cikkhez Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges

25 Bizonylat tömbök Bizonylat tömbök A programmal kiállított bizonylatokat különböző tömbökben tárolha tjuk. A bizonylattömb típusától függően állítja elő a szoftver a sorszámot. Az előtagot és utótagot az elválasztó karakterrel együtt javasolt megadni. Bevitelei mezők jelentése Bizonylattömb típusa : Választhatunk a bizonylatok típusa közül (Számla / Díjbekérő / Szállító) Bizonylattömb megnevezése : Bizonylattömb azonosítására szolgál Előtag : A bizonylatszám előállításánál az itt megadott karakterek alkotják a szám első részét. Sorszám szélesség : A sorszámot ennyi karaktert foglal 0 -kal kiegészítve. Utótag : A bizonylatszám előállításánál az itt megadott karakterek alkotják a szám utolsó részét. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztat ást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. CSAK AZ ÜRES BIZONYLAT TÖMBÖK TÖRÖLHETŐEK Logo mentése

26 Logo mentése Ha rendelkezünk a cégünk logoját tartalmazó BMP file-al, ebben az ablakban menthetjük a logot a programban, ami rákerül a kiadott bizonylatokra. Ajánlott max felbontás 250 X 110, nem megfelelő felbontás használata esetén a logo torzulhat. Kiállított bizonylatok Kiállított bizonylatok Innen indulva állíthatunk ki. bizonylatokat, nyomtathatjuk őket, listát készíthetünk róluk. A válassz bizonylatot lenyíló listából választva, a tömbben s zereplő bizonylatok kerülnek a táblázatba. Mellette találhatjuk a dátum beállítására szolgáló panelt, a megfelelő dátumok kiválasztását követően a frissítés gombot lenyomva frissül a táblázat tartalma. A válassz hónapot mezőbe kattintva a dátum mezők feltöltődnek az aktuális év választott hónapjának kezdő és záró dátumával. Hozzáadás gomb lenyomását követően megnyílik a bizonylat részletek ablak, itt áll módunkban bizonylatokat létrehozni. Módosítás a nem nyomtatot bizonylatok esetében lehetséges, ellenkező esetben a bizonylat nyomtatási képe jelenik meg. Törlés a nem nyomtatott bejegyzések esetében lehetséges, nyomtatott bizonylat törlési kísérletekor hibaüzenetet kapunk. Táblázatban használt színek Sorszám Zöld : Nyomtatott bizonylat Piros : Stornozott bizonylat Sárga : Nyomtatandó bizonylat Partner Világos narancs : A bizonylat értéke nincs kiegyenlítve Fizetési határidő Sötét narancs : A fizetési határidő lejárt és a kintlévőség nem 0 Kétfajta nyomatás lehetséges ebben az ablakban, bizonylat nyomtatása, lista nyomtatása a bizonylatokról

27 A táblázatban lévő bejegyzésekkel 3 db művelet végezhető el az egér jobb gombjával kattintva, bizonylat klónozása, banki kiegyenlítés hozzáadása, bizonylat stronozása.(ezeket a funkciókat a felhasználói kézikönyv későbbi részében tárgyaljuk) Bizonylat nyomtatása előtt minden esetben érdemes ellenőrizni a nyomtatási képet. Bizonylat részletek Bizonylat részletei Bizonylat adatait menthetjük, az első tétel hozzáadását követően a program létrehozza a bizonylatot. A létrehozást követően 2 tulajdonság nem változtatható, az áfa mentesség és a használt pénznem. A felső panelon állíthatjuk be, melyik bizonylattömböt szeretnénk használni. Kiválasztás után a bankszámla adatok feltöltődnek a kibocsátó adatinál megadott ABC sorban el sőként szereplő bankszámla adataival. Ezt természetesen megváltoztathatjuk. A panel alatt lévő rész szolgál a bizonylat többi adatának beállítására, illetve a bizonylaton szereplő termékek / szolgáltatások hozzáadására. Bevitelei mezők jelentése Válassz bizonylat tömböt : Ezzel a bizonylattömbbel dolgozunk Bizonylat fejléce : Nyomtatáskor ez a fejléc szerepel a bizonylaton, függ a tömb típusától Bankszámla : Kibocsátó bankszámla száma a bizonylatra kerül Bank : Kibocsátó számlavezető intézete IBAN : Kibocsátó IBAN kódja Partner : Megrendelő neve Ország : Megrendelő országa Helység : Megrendelő címe Utca : Megrendelő címe H.szám : Megrendelő címe Ir.szám : Megrendelő címe Adószám : Megrendelő adószáma Tárgy : Bizonylat fejléce alatt szereplő megjegyzés (pl.: 2001/123-as megrendelés alapján) Fizetési mód : Bizonylat fizetési módja Fizetve : kipipálva, hozzáadáskor a kintlévőség 0 lesz, a bizonylatra FIZETVE felirat lesz nyomtatva

28 Kerekítés : kipipálva a bizonylat végösszege kerekítve lesz az 5-ös kerekítés szabályainak megfelelően. Folyamatos teljesítés : kipipálva a bizonylatra a folyamatos teljesítés kerül nyomtatásra. Kelt : Bizonylat kelte Teljesítés : Teljesítés dátuma Fizetési határidő : Fizetési határidő Nem tartalmaz áfát : kipipálva a bizonylat nem tartalmaz áfát Áfa mentesség oka : Ha igazra van állítva a nem tartalmaz áfát, választhatunk az áfa mentesség okok közül Pénznem : Milyen pénznemet használunk a bizonylaton, nem HUF-ot választva meg kell adnunk a váltószámot a pénznemhez. Az első tétel hozzáad ása után nem módosítható Termékek / szolgáltatások Bevitelei mezők jelentése Termék / szolgáltatás : bizonylatra kerülő termék / szolgáltatás Cikkszám : Termék cikkszáma Vonalkód : Termék vonalkódja VTSZ/SZJ szám : Termék VTSZ/SZJ száma VTSZ/SZJ megnevezése : VTSZ/SZJ megnevezése Mennyiség : Termék / szolgáltatás mennyisége Lista ár Nettó : Nettó lista ár / mennyiségi egység Áfa : Áfa kulcs Listaár Bruttó : Bruttó lista ár / mennyiségi egység Egyedi ár : Ha a termék / szolgáltatás ára nem azonos a listaárral, itt választhatjuk ki százalékos kedvezményt adunk, vagy egyedi árat állítunk be Kedvezmény : Kedvezmény százaléka Eladási ár nettó : Eladási ár nettó / mennyiségi egység Eladási ár bruttó : Eladási ár bruttó / mennyiségi egység Megjegyzés : A termék / szolgáltatás alatt szereplő megjegyzés a bizonylaton Kerekítés : kipipálva a bizonylat végösszege kerekítve lesz az 5-ös kerekítés szabályainak megfelelően

29 Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, du pla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. Nyomtatást követően kapja meg a bizonylat a sorszámát, ha nyomtattuk a bizonylatot, az adatait nem módosíthatjuk. Rontott bizonylat esetén, a hibás bejegyzést stornozni kell a kiadott bizonylatok listájában. Ezt követően létrehozzuk a jó bizonylatot. Banki kiegyenlítés Banki kiegyenlítés A kiadott bizonylatok kintlévőségének az értékét a banki kiegyenlítés(ek) hozzáadásával állíthatjuk 0-ra. A felső panelen láthatjuk a bizonylat adatait, és a még fizetendő összeget. A hozzáadás után a bejegyzés nem módosítható vagy törölhető

30 Bizonylat stornozása Bizonylat stornózása A rontott bizonylatokat stonozhatjuk a programban. A kiadott bizonylatok listája ablakban a hibásan nyomtatott bizonylaton jobb egér gombbal kattintunk és a bizonylat stornozását választjuk. Meg kell adnunk a fizetési módot és a teljesítés, fizetési határidő dátumát. Ennek a két dátum értéknek azonosnak kell lenni a kiadott bizonylatéval. A Storno gomb lenyomása után a stornózadnó bizonylat állapotát átállítja stornózottra, létrehozza a storno bizonylatot, és kinyomtatja a program. Kiadott bizonylatok kimutatása Kiadott bizonylatok kimutatása Lekérdezhetjük a kiadott bizonylatok adatait, lehetőség van szűrnünk a kapott eredményhalmazt dátumra, partnerre, bizonylat tömbre, rendezett, vagy rendezetlen bizonylatokra. A panel felső részén állíthatjuk be mely dátumok között készült bizonylatok adatait szeretnénk megtekinteni. Alatta választhatunk a partnerek, bizonylat tömbök, bizo nylat állapota közül. A feltételek és kapcsolatban vannak egymással. A lekérdez gomb lenyomását követően a táblázatban a kért adatok tekinthetőek meg. A kapott eredményt nyomtathatjuk, exportálhatjuk

31 Pénztár kezelés Műveletek -> Pénztárkezelés Pénztár kezelés A pénztárakban történő pénzmozgásokat rögzíthetjük. A főzések és költségek ablakban mentett adatokat, ha szeretnénk,.a pénztárak mozgásai közé is beírja a program. A funkció segítségével nyomon követhetjük a cégünknél történt pénzmozgásokat. A dátumokat tartalmazó panel segítségével szűrhetjük listáinkat, dátum alapján, illetve ha egy hónap adataira vagyunk kíváncsiak, a válassz hónapot listába kattintva, a kívánt hónap adatai látszanak a táblázatban. Ha mi adjuk meg a dátumokat, a frissít gomb lenyo mása után, kapjuk meg kért bejegyzéseket. A látható típusok menüben kiválaszthatjuk, milyen irányú pénzmozgásokat szeretnénk látni a táblázatban. A jobb oldalon lévő zöld panelen, a dátumok megadása és a pénztár kiválasztása után tájékoztatást kapunk a be és kifizetések összegéről, illetve a pénztár egyenlegéről. A be és kifizetéseket más színnel jelöli táblázat.(befizetés : Zöld, Kifizetés : Sárga) A beviteli mezők mindegyike kitöltendő, ahol nem ismerjük az értékeket a karaktert használhatjuk, kivéve ahová számot kell írni. Választott pénztár : Ebben a pénztárban szeretnénk pénzmozgásokat beírni. Mozgás típusa : Milyen irányú a pénzmozgás. Bizonylat száma : A pénzmozgáshoz tartozó bizonylat száma. Partner : Melyik partnerrel kapcsolatosan történt pénzmozgás. Megnevezés : Megjegyzés mező. Bruttó : A pénzmozgás értékét kell a mezőbe írni. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kap unk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd

32 a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. A tárolt adatokat nyomtathatjuk több formátumban, szükség esetén exportálhatjuk XLS formátumban. A program lehetőséget ad, ha több pénztárak használunk, pénztárak közötti pénzmozgásra, ezen bejegyzéseket az átvált gomb lenyomása után lehet rögzíteni. Pénztárak közötti váltás Ebből a pénztárból vált : Kiválaszthatjuk, melyik pénztárból szeretnénk egy bizonyos összeget áthelyezni. Ebbe a pénztárba kerül az összeg : Kiválaszthatjuk melyik pénztárba kerül áthelyezésre az összeg. A pénztár által használt devizának nem kell megegyezni az váltó pénztár által használt pénznemmel. Váltandó összeg : Meg kell adni a váltandó összeget. Művelet : Ha devizák azonosak a művelet nem lényeges, a váltószámnak pedig 1-et kell megadnunk. Amennyiben a devizák különböznek, ha a váltott deviza kisebb értékű a váltó devizánál műveletnek a / jelet kell választanunk és megadni a két valuta közötti váltószámot. Ellenkező esetben a * műveletet kell kiválasztani. Az átvált gomb lenyomása után mindkét pénztárba bejegyzésre kerül a pénzváltás

33 Előjegyzések Műveletek -> Előjegyzések Cefre előjegyzések A főzések könnyű megszervezéséhez nyújthat segítséget az előjegyzések rögzítése, az itt mentett adatokat nyomtathatjuk, ezzel egy listát kapva az egész heti teendőinkkel. Az előző vagy következő hét feliratra kattintva válthatunk a kívánt hetek között. Új előjegyzés mentéséhez, azon az időponton, ahová menteni szeretnénk a adatokat, duplán kell kattintanunk az egérrel, és egy ablakot kapunk, ahol megadhatjuk az előjegyzés adatait. Ha meglévőt szeretnénk módosítani, a táblázatban szereplő bejegyzésen kell duplán kattintani. Előjegyzések adatai

34 Az előjegyzések adatait tarthatjuk karban, új előjegyzést rögzíthetünk, a meglévőket módosíthatjuk, törölhetjük. Az itt felvett előjegyzéseket a Főzés ablakban kiválaszthatjuk az előjegyzések adatait. Ezzel is felgyorsítva a papírmunkát. A dátumokat tartalmazó panel segítségével szűrhetjük listáinkat, dátum alapján, illetve ha egy hónap adataira vagyunk kíváncsiak, a válassz hónapot listába kattintva, a kívánt hónap adatai látszanak a táblázatban. Ha mi adjuk meg a dátumokat, a frissít gomb lenyomása után, kapjuk meg kért bejegyzéseket. A látható típusok menüben kiválaszthatjuk, milyen típusú előjegyzéseket szeretnénk látni a táblázatban.(új, lezárt, mind) Főzés dátuma : Meg kell adnunk, mikor történik a főzés. Kezd / Végez : A főzés kezdő és záró időpontja. Főzető : Partner neve, aki a főzést megrendeli. Cefre fajtája : A főzetni kívánt cefre fajtája. Cefre mennyisége : A főzetni kívánt cefre mennyisége. Cefre me. : A cefre mennyiségi egysége (Automatikusan kitöltődik a cefre beállításoknál megadott értékkel) Megjegyzés : Lehetőségünk van megjegyzést fűzni az előjegyzéshez. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. A tárolt adatokat nyomtathatjuk több formátumban, szükség esetén exportálhatjuk XLS formátumban

35 Főzés Műveletek -> Főzés Főzés A főzések adatait rögzíthetjük, választhatunk ez előjegyzett főzetések közül. A jobb oldalon lévő zöld panel, tájékoztatást ad a főzésért fizetendő díjra, az adatok kitöltését követően. A dátumokat tartalmazó panel segítségével szűrhetjük listáinkat, dátum alapján, illetve ha egy hónap adataira vagyunk kíváncsiak, a válassz hónapot listába kattintva, a kívánt hónap adatai látszanak a táblázatban. Ha mi adjuk meg a dátumokat, a frissít gomb lenyomása után, kapjuk meg kért bejegyzéseket. Ha előjegyzésekből szeretnénk választani, első lépésként az előjegyzés fülre kell kattintanunk. Ebben a táblázatban láthatjuk a még nem lezárt előjegyzéseket. A kívánt bejegyzésen dupla kattintás után, a főzés mezői kitöltődnek az előjegyzésben megadott értékekkel. Ellenkező esetben, a mezőket manuálisan kell kitöltenünk. Főzető neve : A főzést megrendelő partner neve. Főzés dátuma : Mikor történt a főzés. Cefre fajtája : Ebből a fajta cefréből készül a pálinka, a választást követően, a pálinka tulajdonságaival töltődnek fel a beviteli mezők. Cefre mennyisége : A főzött cefre mennyisége. Pálinka : Módosítása nem szükséges, a cefre választása után, a pálinka mező automatikusan kitöltődik. Pálinka mennyisége : A főzés során keletkezett pálinka mennyisége. Bérfőzési lap száma : A főzéshez tatozó bérfőzési lap száma. Pénztár : Ha választunk pénztárt, a főzés díját bevételként beírja a program, ha üresen hagyjuk, nem kerül pénztára írásra a bevétel. A pénztár csak akkor kerül törlésre, ha a töröl gombot megnyomjuk. Automatikusan nem kerül törlésre, hozzáadás vagy módosítás után. Megjegyzés : A főzéshez fűzhetünk megjegyzést

36 A főzésekről, ha rendelkezünk elektronikus formájú dokumentummal, csatolhatjuk a bejegyzésünkhöz. A csatolt file gomb lenyomása után, ebben az ablakban a gomb megnyomását követően kitallózhatjuk a csatolni kívánt filet. A táblázatban szereplő file-okat megnyithatjuk, a megnyit gomb lenyomásával. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LOG ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. A tárolt adatokat nyomtathatjuk több formátumban, szükség esetén exportálhatjuk XLS formátumban. Költségek Műveletek -> Költségek Költségek A cégünkkel kapcsolatban felmerült költségek adatait tárolhatjuk, nyomtathatunk róla kimutatást, ezzel képet kapva a kiadásainkró l. A dátumokat tartalmazó panel segítségével szűrhetjük listáinkat, dátum alapján, illetve ha egy hónap adataira vagyunk kíváncsiak, a válassz hónapot listába kattintva, a kívánt hónap adatai látszanak a táblázatban. Ha mi adjuk meg a dátumokat, a frissít gomb lenyomása után, kapjuk meg kért bejegyzéseket. Dátum : A költség kifizetésének dátuma. Költség típus : A költség típusát választhatjuk ki, ezeket a típusokat a törzsadatokban definiálhatjuk. Kiválasztás után a mennyiségi egység automatikusan kitöltődik

37 Nettó / Áfa / Bruttó : A költségekre kifizetett pénzösszeg adatait kell ide beírnunk. A nettó és áfa mező kitöltése után a bruttó mező értéke automatikusan kerül kiszámolásra. Deviza : Kiválaszthatjuk a kifizetés pénznemét Bizonylatszám : A költséghez tartozó bizonylat száma. Pénztárba ír : Ha a jelölőnégyzetet kipipáljuk a költség mentésre kerül a választott pénztár adataihoz. Pénztár : A kiválasztott pénztárba is írja az adatokat, ha a pénztárba ír tulajdonság igazra van állítva. Ez a két tulajdonság csak a törlés gomb lenyomása után törlődik, a hozzáadás, és módosítás után nem, ezzel meggyorsítva az adatok felvitelét. Hozzáadás előtt a beviteli mezők kitöltése ellenőrzésre kerül, nem megfelelő kitöltés esetén figyelmeztetést kapunk hibaüzenettel, a LO G ablakban bővebb tájékoztatást kapunk a problémáról. Amennyiben a kitöltés helyes a hozzáad gomb lenyomása után, az adatok rögzítésre kerülnek. Módosításhoz a táblázatban kiválasztjuk a módosítani kívánt bejegyzést, dupla kattintás után kitöltődnek a beviteli mezők a megfelelő értékekkel, módosítjuk a kívánt adatokat, majd a módosít gomb lenyomása után, ha minden mező helyesen van kitöltve, a változás elmentésre kerül. Törlés előtt a módosításhoz hasonlóan kell eljárnunk, a törölni kívánt bejegyzésen dupla kattintás szükséges. A tárolt adatokat nyomtathatjuk több formátumban, szükség esetén exportálhatjuk XLS formátumban. Iktatás Műveletek -> Iktatás Iktatás Itt rögzíthetjük az általunk iktatni kívánt dokumentumok adatait, amennyiben elektronikus formában is megvannak az iratok, lehetőség van több file csatolására is egy iktatáshoz, ezeket a file-okat könnyedén megnyithatjuk a programból, rengeteg időt spórolva

38 Iktatás menete 1. lépésként ki kell választanunk, milyen típusú iratot szeretnénk iktatni. 2. Ha több felhasználóval használjuk a programot, lehetőségünk van, iktatószámok lefoglalására. Amennyiben tudjuk hány db. Dokumentumot szeretnénk iktatni, és szeretnénk őket, egymást követő iktató számmal ellátni. A lefoglal gomb lenyomása után, meg kell adnunk a lefoglalni kívánt iktatószámok darabszámát. A lefoglalás az előzőekben kiválasztott típussal történik. Iktató számok lefoglalása Lefoglalás után az általunk kért iktatószámok bekerülnek az iktatásba, a tárgyuk a következő lesz : Lefoglalta : felhaszná ló neve. 3. Kiválasztjuk az iktatás irányát, be vagy kimenő a dokumentum. 4. Kitöltünk minden mezőt értelemszerűen. A hozzáadás gomb lenyomása után rögzítésre kerül az iktatás, iktatott dokumentum típusa nem módosítható. Ha módosítani szeretnénk a rögzített dokumentum tulajdonságait, a táblázatban megkeressük, dupla kattintás után a beviteli mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel, a változásokat beírjuk, majd a módosítás gomb lenyomása után elmentjük őket. Lehetőségünk van törölni az iktatott dokumentumok közül, egyetlen kikötés van, csak a legnagyobb sorszámú iktatás törölhető. Törléshez megkeressük a táblázatban a törölni kívánt bejegyzést, dupla kattintás rajta, utána a törlés gombot kell lenyomnunk, ha nem az utolsó iktatás a választott típusból a program n em engedélyezi a törlést. File-ok csatolása, az iktatott dokumentumok kiválasztjuk a táblázatban, majd lenyomjuk a csatolt file gombot. A feliratú gombbal kitallózhatjuk a csatolni kívánt file -t, a hozzáadás gomb lenyomása után mentésre kerül a file elérési útja. A módosítás, törlés, azonosan történik mint az iktatásnál. Ha olyan dokumentumot törlünk amihez tartozott csatolt file, a fileok is törlődnek a bejegyzések közül

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Iktatott dokumentumokat nyilvántartó programhoz ver: 1_0_0_x Fejlesztette : CS-Soft Kft. Web : www.cssoft.hu E-mail : juhasz.csaba@cssoft.hu Telefon : +36 30 235 60 25 Felhasználói

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...

Részletesebben

Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába

Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába Ha a CobraLight számlakészítő program használatba vétele előtt a számlakészítés a Sprint programmal történt, akkor lehetőség van a Sprint program

Részletesebben

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt. Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek.

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek. 2010.10.04. programverzió újdonságai Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer Saját mappával, főképernyővel kapcsolatos változások A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok,

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

ESZR - Feltáró hálózat

ESZR - Feltáró hálózat ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...

Részletesebben

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

"Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer v7.0 - Iktatás modul 1/6

Mozaik Integrált Ügyviteli Rendszer v7.0 - Iktatás modul 1/6 1/6 Iktatás modul Az iktatás modul a MOZAIK ügyviteli rendszer része, önállóan is képes üzemelni. A modul feladata a beérkező és kimenő dokumentumok nyilvántartása az adminisztráció könnyítése. Az Iktatás

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról

Részletesebben

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés... 5 Menü pontok használata... 6 1. Info... 6 2. Beállítások... 6 3. Számla kiállítása... 8 4. Karbantartás...

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok Magiszter.NET - Alapok Kezelési segédlet Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 Belépés és kilépés

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási

Részletesebben

Segédanyag az iktatáshoz. Tartalomjegyzék

Segédanyag az  iktatáshoz. Tartalomjegyzék Segédanyag az email iktatáshoz Tartalomjegyzék I. Digitális, bejövő email iktatás... 2 II. Digitális, belső irányú email iktatása... 14 III. Kimenő email iktatása... 23 I. Digitális, bejövő email iktatás

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

Ügyfélforgalom számlálás modul

Ügyfélforgalom számlálás modul Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30.

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30. ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás Utolsó módosítás: 2014.08.30. 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Számlázás...3 1.1. Dokumentum típusok...3 1.2. Dokumentum készítés...4

Részletesebben

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer (újdonságok) Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden összefoglalja a változásokat és újdonságokat. Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Használati útmutató EnWizard Internetes Megrendelő

Használati útmutató EnWizard Internetes Megrendelő Használati útmutató EnWizard Internetes Megrendelő Az EnWizard Internetes megrendelő célja, hogy Ön komfortosan, korszerű eszközökkel és - nem utolsó sorban - környezetkímélő módon tudja hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges.

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Telepítési útmutató Rendszerkövetelmények: A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Szükséges futtatókörnyezet: Windows Framework 4 vagy magasabb verzió. Innen tölthető

Részletesebben

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n JavaADM Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 PROGRAMLEÍRÁS... 3 1.1 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...

Részletesebben

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók. Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása A program az egészségügyi árinformáció OSAP 1477 statisztikai adatszolgáltatás

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer Felhasználói útmutató 2015 Tartalom Gyakornoki szerepkör...3 Regisztráció...3 Személyes felület használata...4 Kérdéseim...4 Gyakornoki hely keresés...5

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont 2017 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Előszó Ez az útmutató a KTI Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont elektronikus alapképzés bejelentő rendszer kezelésében nyújt segítséget

Részletesebben

GPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató

GPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató GPRS Remote GPRS alapú android applikáció távvezérléshez Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános leírás... 1 Új modul beállítás... 2 Új okostelefon beállítás... 2 Modulok karbantartása... 3 Okostelefonok

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 Tartalom Felhasználói kézikönyv... 1 MyDmc... 3 Új felhasználó létrehozása... 3 Regisztráció adatok megadásával... 3 Regisztráció Google fiókkal... 4 Regisztráció Facebook fiókkal...

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben