27. 5. szám 52. oldal 2014.06.11. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as és 108/13-as számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő testülete 2014.06.11-én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka község 2013-as évi költségvetésének összbevételei és jövedelme 392.015 dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 379.419 dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson 12.866 dinár valósult meg ). II. Csóka község 2013-as évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai 355.873 dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 339.500 dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 14-es forráson 16.373 dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség 36.803 dinárt tesz ki és többletjövedelmet képez a folyó év költségvetési szuficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési többlet, elsődleges többlet és a költségvetés pénzügyi összeredményei: L E I R Á S Gazdasági osztályozás A költségvetés össz - eszközei 1 2 3 I. ÖSSZ-ESZKÖZÖK (II+III) 3+7+8+9 405.620 II. ÖSSZBEVÉTELEK (1 + 2 + 3) 7+8+9 392.015 1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 391.982 Melyek közül 1.1. kamatok 7411 9.529 2. A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 0 3. A MEGTERHELÉSBŐL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 9 33 3.1. A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSA ÉS A KÖLCSÖNÖK LEFIZETÉSE ALAPJÁN LÉTREJÖTT BEVÉTELEK 92 33 III ÁTVITT ESZKÖZÖK 3 13.605 IV ÖSSZKIADÁSOK (4 + 5 + 6) 355.873 4. FOLYÓ KIADÁSOK 4 316.378 Melyek közül 4.1. kamatok 44 245 5. A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA VALÓ KIADÁSOK 5 38.802 6. AZ ALAPTŐKE LEFIZETÉSÉRE ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ KIADÁSOK 6 694 6.1. Az adott kölcsönök és a pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiadások V KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (1+2)-(4+5) ELSŐDLEGES SZUFICIT ( DEFICIT ) ( ÖSSZBEVÉTELEK, MELYEKET A MEGNEMFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETTEK MÍNUSZ AZ ÖSSZKIADÁSOK, MELYEKET A KIFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETTEK) ezresekben 62 0 (7+8) - (4+5) 36.803 (7-7411+8)-(4-44+5) 27.518 PÉNZÜGYI EREDMÉNY ÖSSZESEN ( V + ( 3-6 )). 36.142
5. szám 54. oldal 2014.06.11. 3. szakasz A megvalósított bevételi többlet költségvetési szuficit e Határozat 1. szakaszának 3. bekezdéséből 36.803 dinárt tesz ki, az össz- pénzügyi eredmény, azaz a költségvetési szuficit, mely a megterhelésből és a pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek és az alaptőke lefizetésére és a pénzügyi vagyon beszerzésére vonatkozó kiadások közti különbség csökkenéssel 36.142 dinárt tesz ki. A megvalósított költségvetési szuficit, melyet a következő évre viszünk át és Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban Csóka község 2014-es évi költségvetési kiadások Terve táblázat mellékletében mutattunk ki, meghatározott célokra van elrendelve. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei 392.015 dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) 13.605 dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó csoport. B E V É T E L I F A J T A 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS KÖLTS. MEGVAL. MUTATÓ %- OS ÖSSZETÉT. 3 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 104.533 13.605 13,01% 3,35% Jövedelmi adó 711 Fizetésalapra kivetett adó 144.030 122.066 84,75% 30,09% 712 Vagyonadó 10 0 1,00% 0,00% 713 Javak és szolgáltatások utáni adó 21.610 12.786 59,17% 3,15% 714 Egyéb adók 2.100 337 16,03% 0,08% 716 Átutalások a hatalom más szintjeiről 2.000 1.842 92,10% 0,45% 733 Vagyonból származó bevételek 166.491 154.657 92,89% 38,13% 741 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 59.639 48.194 80,81% 11,88% 742 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak 1.102 65 5,93% 0,02% 743 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 2.010 1.588 78,99% 0,39% 744 Vegyes és nem meghatározott bevételek 200 0 0,00% 0,00% 745 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 6.000 4.927 82,11% 1,21% 771 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 800 371 46,33% 0,09% A 2013-as évi folyó költségvetési bevételek 405.992 346.833 85,43% 85,51% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek 50 0 0,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek 50 33 65,40% 0,01% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek 100 0 0,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 406.192 346.866 85,39% 85,51% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 732 Nemzetközi szervezetek adományai 3.560 4.386 123,20% 1,08% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 164.331 23.457 14,27% 5,78% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 0 4.440 0,00% 1,09% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK 167.891 32.283 19,23% 7,96%
5. szám 56. oldal 2014.06.11. A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2013-AS ÉVBEN (I+II): 574.084 379.149 66,04% 93,47% III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK 715 Javak a pályázati különbségek alapján 0 81 0,00% 0,02% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 10.005 4.187 41,85% 1,03% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 0 406 0,00% 0,10% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 0 543 0,00% 0,13% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 0 7.495 0,00% 1,85% 771 A költségvetésből származó bevételek 0 154 0,00% 0,04% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN 10.005 12.866 128,60% 3,17% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK 10.005 12.866 128,60% 3,17% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2013-AS ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) 584.089 392.015 67,12% 96,65% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT ESZKÖZÖK: 688.621 405.620 58,90% 100,00%
5. szám 58. oldal 2014.06.11. 5.szakasz Csóka község 2013-as évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint 355.873 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben Kontó csoport. K I A D Á S I F A J T A 2013-AS ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS 01, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS PÉNZELÉSI FORRÁSOK 2013-AS ÉVI TERV 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS FORRÁSOK 2013-AS ÉVI TERV ÖSSZESEN A 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN ÖSSZESEN 406.192 295.244 282.429 60.629 688.621 355.873 41 113.978 107.768 7.304 3.476 121.282 111.244 411 80.424 77.819 5.071 231 85.495 78.050 412 14.333 13.989 989 65 15.322 14.054 413 920 675 490 483 1.410 1.158 414 3.803 1.906 370 2.341 4.173 4.247 415 7.945 7.517 384 356 8.329 7.873 416 1.694 1.629 0 0 1.694 1.629 417 4.858 4.233 0 0 4.858 4.233 42 186.394 120.644 104.014 35.500 290.408 156.144 421 32.904 29.171 2.878 2.779 35.782 31.950 422 5.550 5.069 737 476 6.287 5.545 423 51.526 43.381 18.657 18.666 70.183 62.047 424 50.359 14.524 11.945 1.397 62.304 15.921 425 26.095 11.938 64.555 7.239 90.650 19.177 426 19.960 16.561 5.243 4.944 25.203 21.505 43 0 0 135 124 135 124 431 0 0 135 124 135 124 44 1.375 29 3 216 1.378 245 441 1.375 29 0 0 1.375 29 444 0 0 3 216 3 216 45 10.100 9.851 0 0 10.100 9.851 451 10.100 9.851 0 0 10.100 9.851 46 4.838 2.762 23.477 3.987 28.315 6.749 463 4.788 2.762 23.427 1.762 28.215 4.524 465 50 0 50 2.225 100 2.225 47 12.767 11.426 0 0 12.767 11.426
5. szám 60. oldal 2014.06.11. 472 12.767 11.426 0 0 12.767 11.426 48 24.711 20.372 7.709 223 32.420 20.595 481 19.982 17.021 368 188 20.350 17.209 482 3.739 3.105 7.341 35 11.080 3.140 483 720 246 0 0 720 246 485 270 0 0 0 270 0 49 1.000 0 0 0 1.000 0 499 1.000 0 0 0 1.000 0 51 51.030 22.392 137.786 16.409 188.817 38.802 511 40.188 14.950 132.471 15.035 172.659 29.985 512 9.692 7.160 3.596 1.311 13.287 8.471 513 514 50 22 50 0 100 22 515 150 78 620 63 770 142 541 950 183 1.050 0 2.000 183 543 0 0 0 0 0 0 61 0 0 2.000 694 2.000 694 611 0 0 2.000 694 2.000 694 ÖSSZESEN: 406.192 295.244 282.429 60.629 688.621 355.873
5. szám 62. oldal 2014.06.11. 6. szakasz Csóka község 2013-as évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS ÉVBEN MEGVAL. 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET 10.805 9.865 91,30% 2,77% 1.1 Képviselő - testület 10.805 9.865 91,30% 2,77% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK 44.717 32.234 72,08% 9,06% 2.1 Községi elnök 17.365 14.231 81,95% 4,00% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek 10.500 5.946 56,63% 1,67% 2.3 A költségvetés tartalékai 1.000 0 0,00% 0,00% 2.4 Községi Tanács és támogatások 15.852 12.056 76,06% 3,39% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS - ÁLTALÁNOS 63.218 55.783 88,24% 15,67% 3.1 Községi közigazgatás általános szolgáltatások 63.218 55.783 88,24% 15,67% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA 13.560 12.177 89,80% 3,42% 3.2.1 Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások 13.560 12.177 89,80% 3,42% 3.2.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 33.430 33.405 99,93% 9,39% 3.2.2.1 Öröm I.E.I. Csóka 33.430 33.405 99,93% 9,39% 3.2.3 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 28.837 27.357 94,87% 7,69% 3.2.3.1 Jovan Popović Á.I. Csóka 14.650 13.853 94,56% 3,89% 3.2.3.2 Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós 7.870 7.567 96,15% 2,13% 3.2.3.3 Servo Mihalj Á.I. Padé 6.317 5.936 93,97% 1,67% 3.2.4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 6.283 5.780 92,00% 1,62% 3.2.4.1 Vegyészeti élelmiszeripari középiskola Csóka 6.283 5.780 92,00% 1,62% MŰVELŐDÉS 18.618 16.937 90,97% 4,76% 3.2.5 Művelődési oktatási Központ 18.618 16.937 90,97% 4,76% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 23.106 18.065 78,18% 5,08% 3.2.6 Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 14.453 13.436 92,96% 3,78% 3.2.7 Egészségügyi védelem 8.653 4.630 53,50% 1,30% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 124.938 60.325 48,28% 16,95% 3.3.1 Általános szolgáltatások 71.894 14.982 20,84% 4,21% 3.3.2 Környezetvédelmi Alap 250 200 80,00% 0,06% 3.3.3 Csóka község Építkezési Igazgatósága KV 42.793 35.292 82,47% 9,92% MUTATÓ STRUKT.
5. szám 64. oldal 2014.06.11. 3.3.4 Kommunális Közvállalat 10.000 9.851 98,51% 2,77% 3.3.5 HELYI KÖZÖSSÉGEK 38.680 23.316 60,28% 6,55% 3.3.5.1 Csóka Helyi közösség 15.580 5.736 36,82% 1,61% 3.3.5.2 Padé Helyi közösség 8.199 6.050 73,78% 1,70% 3.3.5.3 Tiszaszentmiklós Helyi közösség 7.075 4.319 61,05% 1,21% 3.3.5.4 Szanád Helyi közösség 2.235 1.767 79,08% 0,50% 3.3.5.5 Feketetó Helyi közösség 1.248 887 71,12% 0,25% 3.3.5.6 Egyházaskér Helyi közösség 695 439 63,15% 0,12% 3.3.5.7 Hódegyháza Helyi közösség 3.647 4.117 112,86% 1,16% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN 406.192 295.244 72,69% 82,96% II. EGYÉB FORRÁSOK 0 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 28.939 15.171 52,43% 4,26% 2.1 Községi elnök 21.730 375 1,73% 0,11% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek 7.208 14.796 205,26% 4,16% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 1.417 883 62,31% 0,25% 3.1 Községi közigazgatás általános szolgltatások 1.417 883 62,31% 0,25% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA 4.286 4.248 99,11% 1,19% 3.2.1 Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások 4.286 4.248 99,11% 1,19% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 0 0 #DIV/0! 0,00% 3.2.7 Egészségügyi védelem 0 0 #DIV/0! 0,00% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 97.246 23.803 24,48% 6,69% 3.3.1 Általános szolgáltatások 97.246 23.803 24,48% 6,69% 3.3.4 Kommunális Közvállalat 0 0 0,00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 500 150 30,00% 0,04% 3.3.2 Környezetvédelmi Alap 500 150 30,00% 0,04% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS 15 132.388 44.255 33,43% 12,44% A 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II) 538.580 339.500 63,04% 95,40% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK 3 3.2.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 9.029 10.500 116,30% 2,95% 3.2.2.1 Öröm I.E.I. Csóka 9.029 10.500 116,30% 2,95% MŰVELŐDÉS 3.431 1.331 38,80% 0,37% 3.2.5 Művelődési Oktatási Központ 3.431 1.331 38,80% 0,37%
5. szám 66. oldal 2014.06.11. 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 21.040 2.142 10,18% 0,60% 3.3.3 Csóka község Építkezési Igazgatósága -KV 21.040 2.142 10,18% 0,60% 3.3.5 HELYI KÖZÖSSÉGEK 116.541 2.400 2,06% 0,67% 3.3.5.1 Csóka Helyi közösség 19.395 137 0,71% 0,04% 3.3.5.2 Padé Helyi közösség 65.301 959 1,47% 0,27% 3.3.5.3 Tiszaszentmiklós Helyi közösség 4.961 70 1,41% 0,02% 3.3.5.4 Szanád Helyi közösség 4.706 250 5,32% 0,07% 3.3.5.5 Feketetó Helyi közösség 5.050 277 5,49% 0,08% 3.3.5.6 Egyházaskér Helyi közösség 4.128 156 3,78% 0,04% 3.3.5.7 Hódegyháza Helyi közösség 13.000 551 4,24% 0,15% III. 04, 06,07,13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: 150.041 16.374 10,91% 4,60% 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN- KÖZVETETT HASZNÁLÓK: 150.041 16.374 10,91% 4,60% CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZKIADÁSAI ( I+II+III ) 688.621 355.873 51,68% 100,00%
5. szám 68. oldal 2014.06.11. 7. szakasz Csóka község költségvetésének a 2013.01.01- től 2013.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2013-as évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 0 dinár. 9. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének keretében a tervezett bevételek egy része előre nem lett elosztva, hanem folyó költségvetési tartalék címén ki volt választva 500 dinár összegben. Ezek az eszközök nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: 2013.12.31-i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), 2013.01.01-től 2013.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), 2013.01.01-től 2013.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), 2013.01.01-től 2013.12.31-ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és 2013.01.01-től 2013.12.31-ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyi és gazdasági minisztérium Trezor igazgatóságához, legkésőbb 2014.06.15-ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1 /2014-05 XVIII. Kelt: 2014.06.11. C S Ó K A
FORRÁS OSZTÁLY CSOPORT SZINTETIKA ANALITIKA SZUBANA. 5. szám 70. oldal 2014.06.11. CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. L E I R Á S 01 Költségvetés bevételei 406,192 346,866 85.39% 85.51% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 405,992 346,833 85.43% 85.51% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ 144,030 122,066 84.75% 30.09% 7111 Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek 144,030 122,066 84.75% 30.09% 71111 Fizetésekre kivetett adó 100,000 81,114 81.11% 20.00% 71112 Az önálló tevékenység bevételi adója 5,000 4,567 91.34% 1.13% 71114 A vagyon utáni bevételi adó 4,000 3,522 88.05% 0.87% 71116 A személybizt. származó bevételi adó 30 31 101.69% 0.01% 71118 Helyi járulékok 25,000 21,863 87.45% 5.39% 71119 Egyéb bevételi adó 10,000 10,969 109.69% 2.70% 712 A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ 10 0 1.00% 0.00% 7121 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 1.00% 0.00% 71211 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 1.00% 0.00% 713 VAGYONADÓ 21,610 12,786 59.17% 3.15% 7131 Az ingatlanokra kivetett időszakos adó 15,000 7,925 52.83% 1.95% 71312 Vagyonadó 15,000 7,925 52.83% 1.95% 7133 Öröklési és ajándékozási adók 600 424 70.61% 0.10% 71331 Öröklési és ajándékozási adók 600 424 70.61% 0.10% 7134 Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó 6,000 4,438 73.96% 1.09% 71342 A kapitális tranzakciókra kivetett adók 6,000 4,438 73.96% 1.09% 7136 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók 10 0 0.00% 0.00% 71361 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók 10 0 0.00% 0.00% 714 JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ 2,100 337 16.03% 0.08% 7144 Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó 150 26 17.24% 0.01% 71442 Vendéglátói létesitményekben, zenés műsorok rend.kivetett kommunális illeték 0 0 0.00% 0.00% 71443 Reklámpannók használata utáni kommunális illeték 100 26 25.86% 0.01% 71444 Tűzvédelmi eszközök 50 0 0.00% 0.00% 7145 A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó 1,950 311 15.93% 0.08% 71451 Motoros járművek utáni adó 100 48 48.27% 0.01% 71454 Az általános érdekű javak használatának téritménye 1,000 43 4.35% 0.01% 71455 Kedvezményes téritm.és tart.illetékek 500 79 15.89% 0.02% 71456 Községi és városi téritmények 300 140 46.51% 0.03% 71457 Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték 50 0 0.00% 0.00% 716 EGYÉB ADÓK 2,000 1,842 92.10% 0.45% 7161 Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek 2,000 1,842 92.10% 0.45% 71611 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 2,000 1,842 92.10% 0.45% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL 166,491 154,657 92.89% 38.13% 7331 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről 166,491 154,657 92.89% 38.13% 73315 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 166,491 154,657 92.89% 38.13% 733152 Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 9,120 20 0.22% 0.00% 733156 Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 5,000 2,266 45.32% 0.56% 733158 Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 152,372 152,372 100.00% 37.57%
5. szám 72. oldal 2014.06.11. 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 59,639 48,194 80.81% 11.88% 7411 Kamatok 14,629 9,529 65.14% 2.35% 74115 A községi költs.eszk.vonatk.kamatok 14,629 9,529 65.14% 2.35% 7415 A nem előállit.vagyon bérbeadása 45,010 38,665 85.90% 9.53% 74151 Ásványi nyersanyagok használatának téritménye 2,000 1,072 53.58% 0.26% 74152 Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök 40,000 34,879 87.20% 8.60% 74153 Terület és telekhasználati téritmény 3,000 2,714 90.48% 0.67% 74155 Az általános érdekű javak használatának téritménye 10 0 0.00% 0.00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1,102 65 5.93% 0.02% 7421 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek 1,000 2 0.17% 0.00% 74215 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára 1,000 2 0.17% 0.00% 7422 Illetékek 100 64 63.69% 0.02% 74225 Illetékek a község javára 100 64 63.69% 0.02% 7423 A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek 2 0 0.00% 0.00% 74235 A községi Közigazgatás bevételei 2 0 0.00% 0.00% 743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK 2,010 1,588 78.99% 0.39% 7433 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 2,010 1,588 78.99% 0.39% 74332 A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 2,000 1,583 79.13% 0.39% 74335 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára 10 5 50.00% 0.00% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL 200 0 0.00% 0.00% 7441 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0.00% 0.00% 74415 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára 100 0 0.00% 0.00% 7442 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0.00% 0.00% 74425 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0.00% 0.00% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 6,000 4,927 82.11% 1.21% 7451 Vegyes és nemmeghatározott bevételek 6,000 4,927 82.11% 1.21% 74515 Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára 6,000 4,927 82.11% 1.21% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA 800 371 46.33% 0.09% 7711 Memorandum tételek a kiadások átutalására 800 371 46.33% 0.09% 77111 Memorandum tételek a kiadások átutalására 800 371 46.33% 0.09% 8 A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 0 0.00% 0.00% 812 AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 0 0.00% 0.00% 8121 Az ingóságok eladásából származó bevételek 50 0 0.00% 0.00% 81215 Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára 50 0 0.00% 0.00% 9 A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK 150 33 21.80% 0.01% 911 A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 0 0.00% 0.00% 9114 Az országban működő ügyviteli bankoktól való megterh.szárm.bevételek 0 0 0.00% 0.00% 91145 Az országban működő ügyv.bank. való megterh.szárm.bev.a község javára 0 0 0.00% 0.00% 921 A HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 150 33 21.80% 0.01% 9216 Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek 50 33 65.40% 0.01% 92165 Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav. 50 33 65.40% 0.01% 9219 A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek 100 0 0.00% 0.00% 92195 A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára 100 0 0.00% 0.00%
5. szám 74. oldal 2014.06.11. 04 Saját bevételek 10,005 12,528 125.22% 3.09% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 10,005 12,528 125.22% 3.09% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ 0 0 0.00% 0.00% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM M ÁS SZINTJÉRŐL 0 7,495 0.00% 1.85% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 0 0 0.00% 0.00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM AZÓ BEVÉTELEK 10,005 4,187 41.85% 1.03% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERM ÉSZETES ÉS JOGI SZEM ÉLYEKTŐL 0 300 0.00% 0.07% 745 VEGYES ÉS NEM M EGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 0 543 0.00% 0.13% 771 M EM ORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA 0 3 0.00% 0.00% 06 Támogatások a nemzetközi szervezetektől 3,560 4,467 125.48% 1.10% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 3,560 4,467 125.48% 1.10% 715 JAVAK A PÁLYÁZATI KÜLÖNBSÉGEK ALAPJÁN 0 81 0 0 732 TÁM OGATÁSOK A NEM ZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 3,560 4,386 123.20% 1.08% 07 Támogatások a hatalom más szintjeiről 164,331 28,154 17.13% 6.94% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 164,331 28,154 17.13% 6.94% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM M ÁS SZINTJÉRŐL 164,331 23,457 14.27% 5.78% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERM ÉSZETES ÉS JOGI SZEM ÉLYEKTŐL 0 106 0.00% 0.03% 745 KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ BEVÉTELEK 0 4,440 0.00% 1.09% 771 M EM ORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA 0 151 0.00% 0.04% 13 321 Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből 97,981 10,459 10.67% 2.58% 15 311 Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből 6,552 3,146 48.01% 0.78% 0.00% KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN 04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN 06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN 07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N: 0.00% 406,192 346,866 85.39% 85.51% 10,005 12,528 125.22% 3.09% 3,560 4,467 125.48% 1.10% 164,331 28,154 17.13% 6.94% 584,089 392,015 67.12% 96.65% (BEVÉTELEK, JAVAK ÉS ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK) Ö S S Z E S E N: 688,621 405,620 58.90% 100.00%
FUNKCIÓ Gazd. Oszt. 5. szám 76. oldal 2014.06.11. Чока а управа CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA 01-ES PÉNZ. FORRÁS 01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. 04,06,07,13 ÉS 15-ÖS PÉNZ.FORRÁS 04,06,07,13 ÉS 15-ÖS PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. 2013-AS ÉVI ÖSSZTERV 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ST R UKT ÚR A МТ L E I R Á S KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET 10,805 9,865 0 0 10,805 9,865 91.30% 2.77% KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET 10,805 9,865 0 0 10,805 9,865 91.30% 2.77% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 10,805 9,865 0 0 10,805 9,865 91.30% 2.77% 001 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3,410 3,475 0 0 3,410 3,475 101.90% 0.98% 002 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 610 622 0 0 610 622 101.96% 0.17% 003 414 Szociális juttatások 100 0 0 0 100 0 0.00% 0.00% 004 415 Téritmények a dolgozóknak 100 78 0 0 100 78 78.49% 0.02% 005 417 Küldötti pótlékok - tanácsnokok 3,384 3,349 0 0 3,384 3,349 98.95% 0.94% 005a 423 Állandó költségek 356 346 0 0 356 346 97.24% 0.10% 006 421 Utazási költségek 40 28 0 0 40 28 70.24% 0.01% 007 422 Bizottságok 35 1 0 0 35 1 3.75% 0.00% 008 423 Szolgáltatások szerződés alapján 900 617 0 0 900 617 68.60% 0.17% 009 423 A Választások pénzelése 500 496 0 0 500 496 99.14% 0.14% 010 423 Felülvizsgálás szolgáltatásai 140 137 0 0 140 137 97.71% 0.04% 011 426 Anyag 330 197 0 0 330 197 59.83% 0.06% 012 481 Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak 800 419 0 0 800 419 52.32% 0.12% 013 481 Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának 100 100 0 0 100 100 100.00% 0.03% KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 44,717 32,234 28,939 15,171 73,656 47,405 72.08% 13.32% KÖZSÉGI ELNÖK 17,365 14,231 21,730 375 39,095 14,606 81.95% 4.10% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 17,365 14,231 21,730 375 39,095 14,606 81.95% 4.10% 014 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4,245 3,900 0 0 4,245 3,900 91.86% 1.10% 015 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 708 698 0 0 708 698 98.59% 0.20% 016 415 Téritmények a dolgozóknak 5 0 0 0 5 0 0.00% 0.00% 017 417 Küldötti pótlékok - tanácsnokok 4 0 0 0 4 0 0.00% 0.00% 018 421 Állandó költségek 506 356 0 0 506 356 70.29% 0.10% 019 422 Utazási költségek 100 28 0 0 100 28 27.55% 0.01% 020 423 Bizottságok 1,500 1,318 0 0 1,500 1,318 87.87% 0.37% 021 423 Szolgáltatások szerződés alapján 2,536 2,602 0 0 2,536 2,602 102.62% 0.73% 022 423 A nyilvánosság tájékoztatása 3,000 2,607 0 0 3,000 2,607 0.00% 0.73% 023 423 Nemzetközi együttműködés 800 472 0 0 800 472 59.06% 0.13% 023a 424 Specializált szolgáltatások 330 273 0 0 330 273 0.00% 0.08% 023b 423 A községi elnök tanácsadójának téritménye 615 587 0 0 615 587 0.00% 0.16% 024 426 Anyag 1,200 1,218 0 0 1,200 1,218 101.49% 0.34% 025 441 Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén 810 28 0 0 810 28 3.49% 0.01% 026 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 206 20 0 0 206 20 9.85% 0.01% 027 463 Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről 600 0 21,730 375 22,330 375 0.00% 0.11% 028 512 Gépek és felszerelés 200 124 0 0 200 124 61.80% 0.03%
5. szám 78. oldal 2014.06.11. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK 10,500 5,946 7,208 14,796 17,708 20,742 56.63% 5.83% 480 Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés 10,500 5,946 7,208 14,796 17,708 20,742 56.63% 5.83% 029 423 H.A.CS. 10,500 898 1,381 0 2,381 898 8.56% 0.25% 030a 423 A tervek előfinanszirozásában való részvétel 8,500 5,048 3,828 1,080 12,328 6,128 59.38% 1.72% 030b 421 Partnerség Szerbián keresztül - állandó költségek 0 0 0 82 0 82 0.00% 0.02% 030c 422 Partnerség Szerbián keresztül - utazási költségek 0 0 0 55 0 55 0.00% 0.02% 030d 423 Partnerség Szerbián keresztül - szolgáltatások szerződés alapján 0 0 0 8,994 0 8,994 0.00% 2.53% 030e 423 Mezőőrök - szolgltatások szerződés alapján 0 0 0 10 0 10 0.00% 0.00% 030f 423 Különbőzőek, de egyformák - szolgáltatások szerződés alapján 0 0 0 446 0 446 0.00% 0.13% 030g 426 Partnerség Szerbián keresztül - anyag 0 0 0 921 0 921 0.00% 0.26% 030h 444 Partnerség Szerbián keresztül - negativ árfolyam különbségek 0 0 0 178 0 178 0.00% 0.05% 030i 421 Dobok ritmusa - állandó költség 0 0 0 11 0 11 0.00% 0.00% 030j 444 Dobok ritmusa - negativ árfolyam különbségek 0 0 0 36 0 36 0.00% 0.01% 030k 465 Dobok ritmusa - egyéb támogatások és átutalások 0 0 0 2,221 0 2,221 0.00% 0.62% 030l 512 Partnerség Szerbián keresztül - gépek és felszerelés 0 0 0 69 0 69 0.00% 0.02% 031 512 A tervek előfinanszirozásában való részvétel ( felszerelés ) 1,000 0 0 0 1,000 0 0.00% 0.00% 032 611 Alaptőke törlesztése területi autonómia szintjén 0 0 2,000 694 2,000 694 0.00% 0.19% KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 1,000 0 0 0 1,000 0 0.00% 0.00% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 1,000 0 0 0 1,000 0 0.00% 0.00% 033 499 Állandó tartalék 500 0 0 0 500 0 0.00% 0.00% 034 499 Folyó tartalék 500 0 0 0 500 0 0.00% 0.00% KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK 15,852 12,056 0 0 15,852 12,056 76.06% 3.39% KÖZSÉGI TANÁCS 9,202 6,791 0 0 9,202 6,791 73.80% 1.91% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 9,202 6,791 0 0 9,202 6,791 73.80% 1.91% 035 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3,604 3,158 0 0 3,604 3,158 87.64% 0.89% 036 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 700 565 0 0 700 565 80.77% 0.16% 037 415 Juttatások a dolgozóknak 290 257 0 0 290 257 88.57% 0.07% 038 417 Küldötti pótlékok - Községi tanács 1,470 885 0 0 1,470 885 60.17% 0.25% 038a 421 Állandó költségek 73 42 0 0 73 42 56.99% 0.01% 039 422 Utazási költségek 220 193 0 0 220 193 87.80% 0.05% 040 423 Szolgáltatások szerződés alapján 80 77 0 0 80 77 96.67% 0.02% 041 423 Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére 250 244 0 0 250 244 97.53% 0.07% 042 423 Bizottságok 145 40 0 0 145 40 27.67% 0.01% 043 423 A Helyi Közösségi választások finanszirozása 1,000 0 0 0 1,000 0 0.00% 0.00% 044 426 Anyag 165 163 0 0 165 163 99.07% 0.05% 045 426 Migráció kez. és a lakóhelyüket elh.kénysz.szem. tart.megold.szolg.eszk. 405 405 0 0 405 405 100.00% 0.11% 046 481 A Vállalakozók Egyesületének támogatása 800 761 0 0 800 761 95.12% 0.21% NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 6,650 5,266 0 0 6,650 5,266 79.19% 1.48% 760 Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva 1,300 1,299 0 0 1,300 1,299 99.92% 0.37% 047 481 Támogatás a Vöröskeresztnek 500 500 0 0 500 500 100.00% 0.14% 048 481 Támogatás a Népkonyhának 800 799 0 0 800 799 99.88% 0.22% 860 Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt. 5,350 3,967 0 0 5,350 3,967 74.15% 1.11% 049 481 Támogatások a helyi közösségeknek 1,350 0 0 0 1,350 0 0.00% 0.00% 050 481 Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek 1,700 1,686 0 0 1,700 1,686 99.19% 0.47% 051 481 Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek 2,300 2,281 0 0 2,300 2,281 99.15% 0.64% KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 350,670 253,146 253,491 45,458 604,161 298,603 72.19% 83.91%
5. szám 80. oldal 2014.06.11. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 63,218 55,783 1,417 883 64,635 56,665 88.24% 15.92% 130 Általános szolgáltatások 63,218 55,783 1,417 883 64,635 56,665 88.24% 15.92% 052 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 28,466 26,780 0 0 28,466 26,780 94.08% 7.53% 053 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 5,022 4,846 0 0 5,022 4,846 96.50% 1.36% 054 413 Természetbeni juttatások 200 56 0 0 200 56 28.00% 0.02% 055 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 2,700 1,288 0 0 2,700 1,288 47.70% 0.36% 055а 414 Betegszabadság 30 napon túl 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 056 415 Téritmények a dolgozóknak 1,200 1,032 0 0 1,200 1,032 85.98% 0.29% 057 416 Dijak a dolgozóknak 220 219 0 0 220 219 99.45% 0.06% 058 421 Állandó költségek 8,000 7,190 0 0 8,000 7,190 89.88% 2.02% 059 422 Utazási költségek 900 801 0 0 900 801 88.95% 0.22% 060 423 Szolgáltatások szerződés alapján 6,410 6,424 0 0 6,410 6,424 100.22% 1.81% 061 423 Bizottságok 300 9 0 0 300 9 3.09% 0.00% 062 423 Projektumokban való részvétel 300 0 1,000 520 1,300 520 0.00% 0.15% 063 424 Specializált szolgáltatások 150 53 0 0 150 53 35.64% 0.02% 064 425 Folyó javitások és karbantartások 720 682 0 0 720 682 94.70% 0.19% 065 426 Anyag 3,366 3,330 107 107 3,473 3,437 98.94% 0.97% 065a 441 Kamatok lefizetése 540 0 0 0 540 0 0.00% 0.00% 066 463 Rokkantak kifizetése 324 315 0 0 324 315 97.23% 0.09% 067 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 980 991 0 0 980 991 101.11% 0.28% 068 483 Pénzbirságok, büntetések és kötbérek 720 246 0 0 720 246 34.17% 0.07% 069 485 Az állami szervek által okozott károk megtéritése 270 0 0 0 270 0 0.00% 0.00% 070 512 Alapeszközökbe való befektetés 1,530 1,337 310 169 1,840 1,506 87.40% 0.42% 071 541 Mezőgazdasági földterületek beszerzése 900 183 0 0 900 183 20.30% 0.05% KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA 123,835 113,722 16,746 16,080 140,581 129,802 91.83% 36.47% Általános szolgáltatások 13,560 12,177 4,286 4,248 17,846 16,426 89.80% 4.62% 130 Általános szolgáltatások 510 239 0 0 510 239 46.92% 0.07% 072 472 A dolgozók továbbképzése 310 187 0 0 310 187 60.16% 0.05% 073 463 A belső hatásköri Bizottság munkájához szükséges eszközök 200 53 0 0 200 53 26.39% 0.01% 040 Család és gyerekek 13,050 11,938 4,286 4,248 17,336 16,187 91.48% 4.55% 074 423 Aktiv foglalkoztat. intézked. szükséges eszk. ( otthoni segitségnyújtás és más ) 2,000 1,906 4,286 4,248 6,286 6,154 95.29% 1.73% 075 472 Téritmény a költségvetésből gyermekre és családra 6,030 6,028 0 0 6,030 6,028 99.97% 1.69% 076 472 Családtámogatás újszülött gyermekre 250 247 0 0 250 247 98.90% 0.07% 077 472 Téritmény a költségvetésből oktatásra, művelődésre és tudományra 4,770 3,757 0 0 4,770 3,757 78.77% 1.06% ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43,905 99.93% 12.34% ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43,905 99.93% 12.34% 911 Iskoláskor előtti oktatás 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43,905 99.93% 12.34% 078 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 26,838 26,838 216 168 27,054 27,006 100.00% 7.59% 079 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 4,804 4,804 100 53 4,904 4,857 100.00% 1.36% 079a 413 Természetbeni juttatások 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 080 414 Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések 0 0 40 2,213 40 2,213 0.00% 0.62% 081 415 Téritmények a dolgozóknak 0 0 380 356 380 356 0.00% 0.10% 081a 415 Téritmények a dolgozóknak 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 082 416 Dijak a dolgozóknak 300 277 0 0 300 277 92.42% 0.08% 083 421 Állandó költségek 892 891 2,514 2,284 3,406 3,175 0.00% 0.89% 084 422 Utazási költségek 0 0 217 214 217 214 0.00% 0.06% 085 423 Szolgáltatások szerződés alapján 0 0 769 729 769 729 0.00% 0.20% 086 424 Specializált szolgáltatások 0 0 207 185 207 185 0.00% 0.05% 087 425 Folyó javitások és karbantartások 0 0 151 106 151 106 0.00% 0.03% 088 426 Anyag 596 595 3,254 3,207 3,850 3,802 99.86% 1.07% 088a 426 Anyag 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 089 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja 0 0 135 105 135 105 0.00% 0.03% 090 444 Büntetések 0 0 3 2 3 2 0.00% 0.00% 091 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 0 0 16 9 16 9 0.00% 0.00% 091a 511 Épületek és épitkezési létesitmények 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 091b 511 Épületek és épitkezési létesitmények 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 092 512 Gépek és felszerelés 0 0 108 105 108 105 0.00% 0.03% 092a 515 Nemanyagi Nem ingatlanok 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% ÁLTALÁNOS OKTATÁS 28,837 27,357 0 0 28,837 27,357 94.87% 7.69%
5. szám 82. oldal 2014.06.11. JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA 14,650 13,853 0 0 14,650 13,853 94.56% 3.89% 912 Általános oktatás 14,650 13,853 0 0 14,650 13,853 94.56% 3.89% 093 463 413 Természetbeni juttatások 98 84 0 0 98 84 86.23% 0.02% 094 463 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 194 31 0 0 194 31 15.86% 0.01% 095 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1,800 1,779 0 0 1,800 1,779 98.84% 0.50% 096 463 416 Dijak a dolgozóknak 415 401 0 0 415 401 96.73% 0.11% 097 463 421 Állandó költségek 4,431 4,270 0 0 4,431 4,270 96.38% 1.20% 098 463 422 A tanulók utazásának költségei 1,800 1,788 0 0 1,800 1,788 99.34% 0.50% 099 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 215 207 0 0 215 207 96.56% 0.06% 100 463 424 Specializált szolgáltatások 20 14 0 0 20 14 71.20% 0.00% 101 463 425 Folyó javitások és karbantartás 796 671 0 0 796 671 84.31% 0.19% 102 463 426 Anyag 1,379 1,335 0 0 1,379 1,335 96.80% 0.38% 103 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 645 481 0 0 645 481 74.49% 0.14% 104 463 511 Épitkezési létesitményekbe való befektetés 1,500 1,462 0 0 1,500 1,462 97.49% 0.41% 105 463 512 Gépek és felszerelés 1,359 1,329 0 0 1,359 1,329 97.85% 0.37% DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS 7,870 7,567 0 0 7,870 7,567 96.15% 2.13% 912 Általános oktatás 7,870 7,567 0 0 7,870 7,567 96.15% 2.13% 106 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1,925 1,925 0 0 1,925 1,925 100.00% 0.54% 107 463 416 Dijak a dolgozóknak 201 200 0 0 201 200 99.74% 0.06% 108 463 421 Állandó költségek 2,609 2,375 0 0 2,609 2,375 91.02% 0.67% 109 463 422 A tanulók utazásának költségei 1,715 1,714 0 0 1,715 1,714 99.95% 0.48% 110 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 171 168 0 0 171 168 98.12% 0.05% 111 463 424 Specializált szolgáltatások 85 53 0 0 85 53 62.54% 0.01% 112 463 425 Folyó javitások és karbantartás 290 282 0 0 290 282 97.21% 0.08% 113 463 426 Anyag 502 501 0 0 502 501 99.71% 0.14% 114 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 17 4 0 0 17 4 26.12% 0.00% 115 463 512 Gépek és felszerelés 355 344 0 0 355 344 97.02% 0.10% SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ 6,317 5,936 0 0 6,317 5,936 93.97% 1.67% 912 Általános oktatás 6,317 5,936 0 0 6,317 5,936 93.97% 1.67% 116 463 413 Természetbeni juttatások 622 535 0 0 622 535 85.98% 0.15% 117 463 415 Téritmények a dolgozóknak 780 766 0 0 780 766 98.16% 0.22% 118 463 416 Dijak a dolgozóknak 416 410 0 0 416 410 98.35% 0.12% 119 463 421 Állandó költségek 2,863 2,701 0 0 2,863 2,701 94.33% 0.76% 120 463 422 A tanulók utazásának költségei 60 28 0 0 60 28 46.35% 0.01% 121 463 424 Specializált szolgáltatások 130 99 0 0 130 99 76.03% 0.03% 122 463 425 Folyó javitások és karbantartás 285 259 0 0 285 259 90.74% 0.07% 123 463 426 Anyag 1,067 1,064 0 0 1,067 1,064 99.73% 0.30% 124 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 50 32 0 0 50 32 64.63% 0.01% 125 463 512 Gépek és felszerelés 44 44 0 0 44 44 100.00% 0.01% KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 6,283 5,780 0 0 6,283 5,780 92.00% 1.62% VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA 6,283 5,780 0 0 6,283 5,780 92.00% 1.62% 920 Középfokú oktatás 6,283 5,780 0 0 6,283 5,780 92.00% 1.62% 126 463 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 35 0 0 0 35 0 0.00% 0.00% 127 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1,368 1,271 0 0 1,368 1,271 92.91% 0.36% 128 463 416 Dijak a dolgozóknak 76 65 0 0 76 65 86.32% 0.02% 129 463 421 Állandó költségek 2,017 1,848 0 0 2,017 1,848 91.63% 0.52% 130 463 422 A tanulók utazásának költségei 112 66 0 0 112 66 59.00% 0.02% 131 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 192 149 0 0 192 149 77.98% 0.04% 132 463 424 Specializált szolgáltatások 44 10 0 0 44 10 23.45% 0.00% 133 463 425 Folyó javitások és karbantartás 452 445 0 0 452 445 98.39% 0.12% 134 463 426 Anyag 945 898 0 0 945 898 95.07% 0.25% 135 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 43 27 0 0 43 27 63.17% 0.01% 136 463 512 Gépek és felszerelés 1,001 1,000 0 0 1,001 1,000 99.96% 0.28% CSÓKA MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT CSÓKA 18,618 16,937 3,431 1,331 22,050 18,268 90.97% 5.13% 980 Oktatás, amely más helyen nincs osztályozva 18,618 16,937 3,431 1,331 22,050 18,268 90.97% 5.13% 137 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 5,729 5,708 120 63 5,849 5,771 99.63% 1.62% 138 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,025 1,022 21 11 1,047 1,033 99.63% 0.29% 139 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 560 527 230 41 790 568 94.16% 0.16% 140 415 Téritmények a dolgozóknak 120 110 0 0 120 110 91.63% 0.03% 141 416 Dijak a dolgozóknak 10 0 0 0 10 0 0.00% 0.00% 142 421 Állandó költségek 1,355 1,041 125 23 1,480 1,064 76.84% 0.30% 143 422 Utazási költségek 30 22 140 23 170 45 0.00% 0.01% 144 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1,485 1,098 910 457 2,395 1,555 73.96% 0.44% 145 423 A nyilvánosság tájékoztatása 50 27 0 0 50 27 53.37% 0.01% 146 424 Specializált szolgáltatások 717 461 200 59 917 520 64.36% 0.15% 147 425 Folyó javitások és karbantartások 147 136 80 4 227 140 92.33% 0.04% 148 426 Anyag 1,210 853 250 100 1,460 953 70.47% 0.27% 148a 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 149 481 Támogatások a művelődési szervezeteknek 2,300 2,161 25 0 2,325 2,161 93.96% 0.61% 150 481 Támogatások a sportszervezeteknek 3,450 3,384 25 20 3,475 3,404 98.10% 0.96% 151 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 30 8 65 2 95 10 26.75% 0.00% 152 512 Gépek és felszerelés 300 300 690 459 990 759 100.00% 0.21% 153 515 Nemanyagi vagyon ( könyvek ) 100 78 550 50 650 129 78.26% 0.04%
5. szám 84. oldal 2014.06.11. CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 14,453 13,436 0 0 14,453 13,436 92.96% 3.78% 090 Szociális védelem, amely más helyen nincs osztályozva 14,453 13,436 0 0 14,453 13,436 92.96% 3.78% 154 463 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 680 673 0 0 680 673 98.97% 0.19% 155 463 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 122 120 0 0 122 120 98.51% 0.03% 156 463 415 Téritmények a dolgozóknak 307 299 0 0 307 299 97.34% 0.08% 156a 463 416 Dijak a dolgozóknak 7 7 0 0 7 7 97.50% 0.00% 157 463 421 Állandó költségek 262 250 0 0 262 250 95.32% 0.07% 158 463 422 Utazási költségek 89 88 0 0 89 88 99.41% 0.02% 159 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 820 809 0 0 820 809 98.61% 0.23% 160 463 421 Nappali szolgáltatások a helyi közösségben 8,563 8,407 0 0 8,563 8,407 98.18% 2.36% 160a 463 423 Nappali szolgáltatások a helyi köz.- állandó költségek 596 578 0 0 596 578 96.93% 0.16% 160d 463 425 Nappali szolgáltatások a helyi köz.- folyó javitások és karbantartások 591 4 0 0 591 4 0.69% 0.00% 160b 463 426 Nappali szolgáltatások a helyi köz.- anyag 555 555 0 0 555 555 99.99% 0.16% 160c 463 512 Nappali szolgáltatások a helyi köz.- gépek és felszerelés 95 95 0 0 95 95 100.00% 0.03% 161 463 425 Folyó javitások és karbantartás 110 101 0 0 110 101 91.64% 0.03% 162 463 426 Anyag 183 182 0 0 183 182 99.49% 0.05% 163 463 472 Téritmények a költségvetésből halál esetén 545 495 0 0 545 495 90.84% 0.14% 164 463 472 Egyéb téritmények a költségvetésből lakásra és életre 50 1 0 0 50 1 1.47% 0.00% 165 463 472 Egyéb téritmények a költségvetésből 812 712 0 0 812 712 87.64% 0.20% 166 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 16 12 0 0 16 12 72.68% 0.00% 167 463 512 Gépek és felszerelés 50 49 0 0 50 49 97.84% 0.01% EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 8,653 4,630 0 0 8,653 4,630 53.50% 1.30% 760 Egészség védelem, amely más helyen nincs osztályozva 8,653 4,630 0 0 8,653 4,630 53.50% 1.30% 168 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1,580 1,406 0 0 1,580 1,406 88.96% 0.40% 169 425 Folyó javitások és karbantartások 1,023 873 0 0 1,023 873 85.33% 0.25% 170 426 Egészségügyi és laboratóriumi anyag 150 150 0 0 150 150 99.82% 0.04% 171 511 Épületek és épitkezési létesitmények 2,700 0 0 0 2,700 0 0.00% 0.00% 172 512 Gépek és felszerelés 3,200 2,201 0 0 3,200 2,201 68.79% 0.62% A GAZD., MEZŐG. FEJL.VÁROSRED. ÉS LAKÁS- KOM.TEV.ÜGYOSZT. 163,617 83,641 235,327 28,495 398,945 112,136 51.12% 31.51% ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 71,894 14,982 97,246 23,803 169,141 38,785 20.84% 10.90% 130 Általános szolgáltatások 3,000 2,968 0 0 3,000 2,968 98.93% 0.83% 173 424 Szúnyogirtás 2,500 2,492 0 0 2,500 2,492 99.67% 0.70% 174 424 Specializált szolgáltatások ( derat.,kóborkutyák befogása ) 500 476 0 0 500 476 95.20% 0.13% 310 A rend.szolg.a közl.bizt.sz.törv.alap.és a rendk.helyz.való elők.és rea 6,313 2,461 1,387 1,387 7,700 3,848 38.98% 1.08% 175 463 A közlekedésbiztonság fejlesztésére- terv alapján 2,113 2,118 0 0 2,113 2,118 100.25% 0.60% 176 463 A közlekedésbiztonság fejlesztésére- infrastruktúra finanszirozása 800 0 0 0 800 0 0.00% 0.00% 177 424 Rendkivüli helyzetekre való felkészülés és reagálás 3,100 45 0 0 3,100 45 1.44% 0.01% 178 425 Folyó javitások és karbantartások 200 200 0 0 200 200 100.00% 0.06% 179 512 Gépek és felszerelés ( számitógép felsz.a honvédelemre ) 100 98 0 0 100 98 98.06% 0.03% 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 751 276 0 0 751 276 36.77% 0.08% 180 463 Tűzvédelmi szolgáltatások munkálatai 751 276 0 0 751 276 36.77% 0.08% 420 Mezőgazdaság 46,237 3,177 53,324 8,806 99,560 11,983 6.87% 3.37% 181 423 Mezőőri szolgálat 1,000 879 1,317 1,317 2,317 2,196 0.00% 0.62% 181a 423 Mezőőri szolgálat - célirányú eszközök a VAT-ból 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 182 423 Jégvédelmi szolgáltatás 580 478 0 0 580 478 0.00% 0.13% 183 424 Specializált szolgáltatások - önkéntes csop.terv. ( program szerint ) 24,000 469 0 939 24,000 1,409 1.96% 0.40% 183a 424 Specializált szolgáltatások - mezők és legelők melior.terv. ( progr. szerint ) 1,500 0 0 0 1,500 0 0.00% 0.00% 183b 424 Specializált szolgáltatások - program szerint 5,100 240 0 0 5,100 240 4.71% 0.07% 184 425 Folyó javitások és karbantartások ( program szerint ) 10,500 165 0 0 10,500 165 1.57% 0.05% 185 426 Anyag ( mezőőri és jégvédelmi szolgálat program szerint ) 2,500 846 0 0 2,500 846 33.85% 0.24% 185a 426 Anyag - bérbeadás folyamata ( program szerint ) 657 0 0 0 657 0 0.00% 0.00% 186 421 Állandó költségek ( program szerint ) 300 81 0 0 300 81 27.11% 0.02% 187 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések ( program szerint ) 100 19 0 0 100 19 18.54% 0.01%
5. szám 86. oldal 2014.06.11. 550 Környezetvédelem 651 631 0 0 651 631 96.93% 0.18% 188 424 Regionális szemétlerakó 651 631 0 0 651 631 96.93% 0.18% 610 Lakásfejlesztés 12,843 3,929 39,146 12,801 51,990 16,730 30.59% 4.70% 189 423 Szolgáltatások szerződés alapján - az épitkezési felügyelő Végzése 0 0 1,000 0 1,000 0 0.00% 0.00% 190 425 Folyó javitások és karbant. - program szerint a nyeranyag eszk.haszn. 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 191 463 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 310 0 310 0 0.00% 0.00% 191a 421 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 191b 423 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 191a 465 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 191d 482 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 191e 511 Szolidáris és lakásépitési Alap 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 192 511 Épületek és épitkezési létesitmények kapitális karbantartása 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 192a 425 Folyó javitások és karbantartások 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 192b 426 Anyag 400 33 0 0 400 33 8.24% 0.01% 192c 511 Épületek és épitkezési létesitmények kapitális karbantartása 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 193 511 Tervezés 12,443 3,896 10,426 1,938 22,870 5,835 31.31% 1.64% 620 Közösség fejlesztése 2,100 1,540 3,389 809 5,489 2,348 73.32% 0.66% 194 451 Célirányú befektetés a magánositás eszk. - pályázat alapján 100 0 0 0 100 0 0.00% 0.00% 195 423 Eszközök a mezőgazdaság és a gazdaság fejlesztésére 0 0 900 0 900 0 0.00% 0.00% 196 423 Helyi gazdasági fejlődés 200 203 0 0 200 203 101.55% 0.06% 197 423 Eszközök a energetikai hatékonyságra 1,500 1,037 0 0 1,500 1,037 69.11% 0.29% 197a 426 Eszközök a energetikai hatékonyságra - anyag 300 300 0 0 300 300 99.95% 0.08% 198 512 Gépek és felszerelés - helyi gazd.fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 250 200 500 150 750 350 80.00% 0.10% 550 Környezetvédelem 250 200 500 150 750 350 80.00% 0.10% 199 424 Specializált szolgáltatások 250 200 500 150 750 350 80.00% 0.10% CSÓKA KÖZSÉG ÉPITKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA - KV 42,793 35,292 21,040 2,142 63,833 37,434 82.47% 10.52% 620 A közösség fejlesztése 42,793 35,292 21,040 2,142 63,833 37,434 82.47% 10.52% 200 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4,700 4,654 4,735 0 9,435 4,654 99.03% 1.31% 201 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 842 833 868 0 1,710 833 98.94% 0.23% 202 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 160 60 100 0 260 60 37.49% 0.02% 203 415 Téritmények a dolgozóknak 50 0 0 0 50 0 0.00% 0.00% 204 416 Dijak a dolgozóknak 50 50 0 0 50 50 100.00% 0.01% 205 421 Állandó költségek 6,170 5,700 0 15 6,170 5,715 92.38% 1.61% 206 422 Utazási költségek 50 20 0 0 50 20 0.00% 0.01% 207 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1,230 774 0 0 1,230 774 62.93% 0.22% 208 424 Az utak karbantartásának szolgáltatásai 4,600 3,421 4,500 0 9,100 3,421 74.36% 0.96% 209 424 A Nemzeti parkok és term.terület karbantartásának szolgáltatásai 4,100 3,882 6,000 0 10,100 3,882 94.67% 1.09% 210 424 Egyéb specializált szolgáltatások 1,370 1,130 108 0 1,478 1,130 82.52% 0.32% 211 425 Folyó javitások és karbantartások 6,773 4,997 0 0 6,773 4,997 73.77% 1.40% 212 426 Anyag 1,000 898 242 0 1,242 898 89.79% 0.25% 213 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 1,348 1,227 260 0 1,608 1,227 91.00% 0.34% 214 511 Épületekbe és épitkezési létesitményekbe való befektetés 10,200 7,502 2,500 2,127 12,700 9,629 73.55% 2.71% 215 512 Gépek és felszerelés 150 145 1,728 0 1,878 145 96.89% 0.04% KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 10,000 9,851 0 0 10,000 9,851 98.51% 2.77% 620 A közösség fejlesztése 10,000 9,851 0 0 10,000 9,851 98.51% 2.77% 216 451 Támogatások a nempénzelt közvállalatoknak 10,000 9,851 0 0 10,000 9,851 98.51% 2.77%
5. szám 88. oldal 2014.06.11. HELYI KÖZÖSSÉGEK 38,680 23,316 116,541 2,400 155,221 25,716 60.28% 7.23% CSÓKAI HK 15,580 5,736 19,395 137 34,975 5,873 36.82% 1.65% 470 Egyéb tevékenységek 15,580 5,736 19,395 137 34,975 5,873 36.82% 1.65% 217 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 947 907 0 0 947 907 95.73% 0.25% 218 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 169 162 0 0 169 162 96.03% 0.05% 219 421 Egyéb költségek 246 190 0 18 246 208 77.30% 0.06% 220 422 Utazási költségek 30 25 0 0 30 25 83.37% 0.01% 221 423 Szolgáltatások szerződés alapján 482 365 0 119 482 484 75.80% 0.14% 222 425 Folyó javitások és karbantartás 467 399 0 0 467 399 85.53% 0.11% 223 426 Anyag 47 36 0 0 47 36 76.75% 0.01% 224 481 Támogatások a sportszervezeteknek 1,875 1,692 0 0 1,875 1,692 90.24% 0.48% 225 481 Támogatások a művelődási szervezeteknek 825 759 0 0 825 759 92.00% 0.21% 226 481 Támogatások az oktatásra, egészségügyre és a szociális védelemre 525 460 0 0 525 460 87.62% 0.13% 227 481 Támogatások a helyi szervezeteknek és egyesületeknek 375 246 0 0 375 246 65.68% 0.07% 228 511 Járda kiépitése és karbantartása 150 150 0 0 150 150 100.24% 0.04% 229 511 Szennyvizsatorna és tisztitó kiépitése 9,000 0 19,395 0 28,395 0 0.00% 0.00% 230 511 A vizhálózat felújitási tervkidolgozásában való részvétel 375 328 0 0 375 328 0.00% 0.09% 231 511 A vizhálózat felújitása és szanálása 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 232 512 Irodai és számitógépes felszerelés vásárlása 67 16 0 0 67 16 0.00% 0.00% PADÉI HK 8,199 6,050 65,301 959 73,500 7,009 73.78% 1.97% 470 Egyéb tevékenységek 8,199 6,050 65,301 959 73,500 7,009 73.78% 1.97% 233 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 530 501 0 0 530 501 94.55% 0.14% 234 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 95 90 0 1 95 91 94.25% 0.03% 235 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 55 0 0 0 55 0 0.00% 0.00% 236 421 Állandó költségek 1,150 802 100 30 1,250 832 69.70% 0.23% 237 422 Utazási költségek 190 177 350 22 540 199 0.00% 0.06% 238 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1,199 2,106 1,151 365 2,350 2,471 175.59% 0.69% 239 424 Specializált szolgáltatások 400 280 0 38 400 318 69.99% 0.09% 240 425 Folyó javitások és karbantartás 800 326 9,000 5 9,800 331 40.73% 0.09% 241 426 Anyag 1,400 1,465 700 478 2,100 1,943 104.66% 0.55% 242 481 Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek 800 286 0 20 800 306 35.75% 0.09% 243 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 30 18 7,000 0 7,030 18 58.78% 0.00% 244 511 Épületek és épitkezési létesitmények 1,500 0 47,000 0 48,500 0 0.00% 0.00% 245 512 Gépek és felszerelés 50 0 0 0 50 0 0.00% 0.00% TISZASZENTMIKLÓS HK 7,075 4,319 4,961 70 12,036 4,389 61.05% 1.23% 470 Egyéb tevékenységek 7,075 4,319 4,961 70 12,036 4,389 61.05% 1.23% 246 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 526 522 0 0 526 522 99.23% 0.15% 247 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 94 93 0 0 94 93 99.39% 0.03% 248 421 Állandó költségek 520 316 111 0 631 316 60.69% 0.09% 249 422 Utazási költségek 60 4 30 0 90 4 6.00% 0.00% 250 423 Szolgáltatások szerződés alapján 823 368 130 0 953 368 44.70% 0.10% 251 424 Specializált szolgáltatások 520 98 325 0 845 98 18.94% 0.03% 252 425 Folyó javitások és karbantartás 1,250 1,049 1,250 0 2,500 1,049 83.95% 0.29% 253 426 Anyag 945 514 225 0 1,170 514 54.41% 0.14% 254 441 A hazai kamatok lefizetése 25 1 0 0 25 1 2.19% 0.00% 255 465 Egyéb támogatások és átutalások 50 0 50 0 100 0 0.00% 0.00% 256 481 Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek 960 985 240 70 1,200 1,055 102.55% 0.30% 257 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 202 202 0 0 202 202 99.78% 0.06% 258 511 Épületek és épitkezési létesitmények 800 100 1,200 0 2,000 100 12.50% 0.03% 259 512 Gépek és felszerelés 150 47 250 0 400 47 31.19% 0.01% 260 514 Kultivált vagyon 50 22 50 0 100 22 43.20% 0.01% 261 515 Nemanyagi vagyon 50 0 50 0 100 0 0.00% 0.00% 262 541 Földterületek 50 0 1,050 0 1,100 0 0.00% 0.00%