Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ



Hasonló dokumentumok
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. Vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Szöveges beszámoló év

Gyömrő Város Önkormányzat évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló június 9-11.

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló

2013 Kincstári tervezés-2.kör

A KORMÁNYZATI ELLEN RZÉSI HIVATAL ELLEN RZÉSI TAPASZTALATAI

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Készült: :36

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

E L Ő T E R J E S Z T É S

Etikai Kódex Dometic Csoport

HírAdó Extra szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

E L Ő T E R J E S Z T É S

2016. évi Elemi költségvetés

ELŐTERJESZTÉS a társulás évi beszámolójáról és a évi költségvetéséről

A közötti magyarországi vidékfejlesztési program adatlapja

Vállalkozz Erdélyben!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége által létrehozott

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A TUTORÁLT BEVÁLOGATÁS FOLYAMATÁHOZ

Szöveges értékelés a évi beszámolóhoz

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

BUILD UP Skills II. Konferencia március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

Beszámolás időszaka. nevelésioktatási. előző naptári év és az adott év első negyedéve

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

A Bolgár Országos Önkormányzat évi költségvetése

2012 Elemi költségvetés

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

A TÁMOP / Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Önkormányzati szintű bevételek évi

2013 Elemi költségvetés

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. A évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01) I. rész Általános rendelkezések

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

Hajdúnánási Óvoda évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA (eft)

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Közpo 2. oldal 8. Közfeladata: A szakellátás keretében biztosítja az ideigle

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) , polgarmester@nagycenk.

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Időközi költségvetési jelentés hó

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2012 Féléves beszámoló

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Szöveges értékelés a évi intézményi beszámolóhoz

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

GJ9. számú előterjesztés

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

BGE TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 22. számú napirendi pontja

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

Társadalmi problémák feltárása

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

A duális felsőfokú képzés alapelvei

2011 Elemi költségvetés

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

BESZÁMOLÓ a I. félévi gazdálkodás helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Átírás:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak szerint alakult: 1. Feladatellátás, gazdálkdás általáns értékelése Intézményünk működését alapelvek mentén szervezzük. Megítélésünk szerint, - a szakhatósági ellenőrzések is ezt támasztják alá - ezen elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A szakmai prgramban megfgalmaztt alapelvek és célk maradéktalan érvényesülése mentén szervezzük intézményünk működését. Megítélésünk szerint ezen célknak és elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A saját rendszerünkkel szemben belülről támaszttt szakmai elvárásk fejlesztésével tvábbi minőségi javulásra van lehetőségünk. Elsődleges célként a minőségi szlgáltatást határztuk meg, kiemelt célunk vlt a munkatársak szakmai felkészültségének és mtivációjának fejlesztése. Munkatársak mtiválása: nem előírt anyagi juttatás biztsításával, közösségi prgramk szervezésével, lakástthnknak eredeti költségvetésük feletti többletjuttatással. Takaréksság a racinális és hatékny munkaszervezés révén. Anyagi ráfrdítás a gyermekek tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítésére. Szakmai rszágsan is előremutató kezdeményezések támgatása, knferenciák, szakmai összejövetelek, képzések előmzdítása. Munkaszervezés révén a feladatellátás hatéknyságának és gazdaságsságának elősegítése. A saját rendszerünkkel szemben támaszttt szakmai elvárásk fejlesztésével tvábbi minőségi javulásra van lehetőségünk. 2. Az alaptevékenységbe tartzó feladatk szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja Intézményünk alaptevékenységi köre: A területi gyermekvédelmi szakszlgáltatás kertében megyei szakértői bizttságt működtetünk. 2009. márciusától intézményünk ellátja az Országs hatáskörű nevelőszülői hálózat módszertani feladatait, melynek keretében kllégáink felkeresték és felvették a kapcslatt az rszág valamennyi nevelőszülői hálózatával. Ellátjuk a hivatáss gyámi, eseti gndnki feladatkat. Ennek keretében a szigetvári speciális gyermektthn gyámi feladatait is. Nyilvántartást vezetünk az tthnt nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatáról. gyermekkel, fiatal felnőttel kapcslats tanácsadási, szaktanácsadási feladatt, valamint család és utógndzást végzünk. 2009. évben több mint ezer főt érintett. 2009-ben minisztériumi dicséretben részesültek dlgzói a Jó gyakrlatk a gyermekvédelemben 2009 éves prgramjában a Tudats pályaválasztás című munkájukért. Működtetjük a nevelőszülős hálózatt. Nevelőszülőknél 2009-ben átlagsan 630 gyermeket látunk el, közülük 170 fő él hivatáss, 460 fő pedig hagymánys nevelőszülőnél. Megtartttuk a nevelőszülők 2-szer 6 órás kötelező képzését és 2 csprt FIKSZ képzését. Isklarendszeren kívüli ktatást szervezünk

Felkészítettünk 30 örökbe fgadni szándékzót az örökbefgadásra, miután alkalmasságuk megállapításra került. A lakástthns rendszerben átmeneti tthnt működtetünk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek. Lakástthnban neveljük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A speciális és különleges szükségletű gyermekek mellett elvégezzük a várandós, kiskrú anyák gndzását. A gndzási napk alapján lakástthnkban, utógndzóitthnkban 2009-ban 190 gyermek élt. Természetesen ez nem egyenlő 190 gyermekkel, hiszen magas a bekerülő gyermekek, a más gndzási helyre kerülő gyermekek, s a haza kerülő gyermekek létszáma. Utógndzói ellátást biztsítunk az utógndzó tthnkban, s külső férőhelyeken. A kmlói Gyermektthnunkban bölcsődei ellátást biztsítunk, 2009 nvemberében újabb csprtt indítttunk. Költségvetésünk 2009-ben fedezetet nyújttt e feladatk megfelelő szakmai színvnaln történő ellátására. Feladatainkat megfelelő színvnaln el tudtuk látni. 3. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítésének alakulása, az azt beflyásló tényezők, a bevétel növelésére, a kiadásk csökkentésére tett intézkedések Bevételeink az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Nagy figyelmet frdítunk az intézményi ellátási díjak valamint a gndzási díjak beszedésére. Az intézményi ellátási díjakra előirányztt összeg befizetésre került intézményünk házipénztáraiba. A családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógndztt családi pótlékkal rendelkezik a térítési díjat befizettetjük a fiatal felnőttel. Az intézmény által szervezett külön prgramkhz (pl. nyaralás) a gyermekek anyagi hzzájárulását kérjük a Gyámhivatalktól. A személyi kiadásk 97%-san teljesültek. A hivatáss nevelőszülőknek december hónapban fizetettük ki a szabadságmegváltásukat, így az még terheli a bérmaradványunkat. Tvábbi feladatunk a 2009-ben tvábbképzési kötelezettségüknek eleget tett dlgzók számára egy havi jutalm kifizetése, melynek kifizetését a 2009-es bérmaradvány terhére tervezzük. Dlgi kiadásaink 93 %-s teljesítést mutatnak. Az eltérés elsősrban az élelmiszer beszerzés területén mutatkzik. Ennek ka az, hgy az ellátmány gazdálkdásnak köszönhetően érdekeltek a lakástthn vezetők a leggazdaságsabb beszerzési frrásk felkutatásában, valamint abban, hgy a megtermelhető, illetve megtermő nyersanyagkat feldlgzzák. (Pl. gyümölcs eltevés) A belföldi kiküldetésre frdíttt összeg magasabb a tervezettnél. A 2008. év hasnló időszakával visznyítva tvább nőtt a belföldi kiküldetés összege. Jóllehet az intézményi gépkcsik maximális kihasználtságára vnatkzóan intézkedtünk, az üzemanyagárak növekedtek. Megnövelte a belföldi kiküldetésre frdíttt összeget az intézmény módszertani feladatainak ellátása is.

A bevételek növelésére, a kiadásk csökkentésére tett intézkedések Az utazásk összehanglásának tvábbi fkzásával, az intézményi gépkcsi hatéknyabb kihasználásával kell költségcsökkenést elérni. Intézményi összevnt értekezlek, megbeszélések esetén személygépkcsi használatt csak abban az esetben térítünk, ha a gépkcsiban legalább hárm dlgzó utazik. Tekintettel arra, hgy az intézmény hálózati jellegű, s az üzemanyag költség is magas, ezzel igyekszünk megtakarítást elérni. Felnőttktatási tevékenységet végzünk, bővítettük az engedélyezett képzések körét. A dlgzók tvábbképzési kötelezettségének teljesítéséhez kívánunk úgy hzzájárulni, hgy intézményünk is szervez képzéseket. Ezzel egyrészt saját bevételeinket tudjuk növelni, másrészt lyan ismeretek átadására van lehetőség, melyeket a napi munkájuk srán leginkább hasznsítani tudnak a dlgzók. A csprtgazdálkdás bevezetésével a lakástthns rendszerben beflyáslni tudjuk a kiadásk alakulását, a csprtgazdálkdás kiterjesztését tervezzük intézményünk valamennyi területére Fkztt figyelmet frdítunk a pályázati lehetőségek kihasználására. Prgramszervező alkalmazásával biztsítjuk ellátttaink számára a haszns szabadidő eltöltést, bevnásával veszünk részt reginális és rszágs prgramkn. 4. EU frrásból megvalósíttt feladatk bevételeinek és kiadásainak alakulása TIOP-3.4.2-08/1-2008-0120 pályázati aznsítószámú pályázatunkra: - jóváhagytt pályázati összeg 119.158 ezer Ft, ebből támgatás 112.008 ezer Ft pályázati önrész 7.150 ezer Ft - teljesített kiadás 2009-ben 49.528 ezer Ft ebből ingatlank felújítása ÁFÁ-val 46.244 ezer Ft - Flyósíttt támgatás 39.203 ezer Ft 5. Pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatnként Költségvetési pénzmaradvány (29. Ürlap) 36 898 ebből áthúzódó kötelezettséggel terhelt Személyi juttatásk 16434 Munkaadókat terhelő járulékk 4793 Dlgi kiadásk 25 Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre 6972 6. A gazdálkdás területén jelentkező likviditási prblémák

2009. évben likviditási prblémáink nem vltak, feladatainkat zökkenőmentesen végrehajtttuk. 7. A flyamatba épített ellenőrzés és utólags vezetői ellenőrzés működésének értékelése Intézményünk belső ellenőrzési tevékenységét a flyamatba épített ellenőrzésre frdíttt hangsúly jellemzi. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket a lakástthnk ellátmány-felhasználásának állandó figyelemmel, kisérésével végzik kllégáink. A lakástthnkban a helyszíni ellenőrzések ütemterv alapján történnek. A számviteli fegyelem betartását külső megbíztt szakemberrel végeztetjük. A szakmai ellenőrzéseket a szakmai egységek munkatársai által munkanaplóban rögzített - ütemtervek alapján flytatjuk. Az ellenőrzés tényét a szakmai egység vezetők a munkanaplóban aláírásukkal igazlják. Az ellenőrzések tapasztalatairól hiánysságk, vagy szabálytalanságk észlelése esetén az igazgatót írásban tájékztatják, aki megteszi a szükséges intézkedést.