Pár gonodolat a BérKonvert program használatához:

Hasonló dokumentumok
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?

1. Hogyan különül el a költségvetési és pénzügyi számvitel. 2. Kell-e a nyitó követelésekhez utalványrendeletet készíteni?

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

CobraConto.Net v0.50 verzió

Segédlet a 2014 év nyitásához

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Remek-Bér program verzió történet

Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)

Archivált tanulmányi adatok importálása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

ReszlAd fájl, kitöltési útmutató:

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

Bankkivonatok feldolgozása modul

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Főkönyvi elhatárolások

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

NTAX évi es verzió

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT. Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez

A PC Connect számlázó program kezelése.

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Általános Integrált Rendszer

Útmutató a kimenő számla feltöltő táblázat kitöltéséhez a KASZPER modulban

Alapadatokkal kapcsolatos módosítások

Gazdálkodási szakrendszer és Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer közötti integrációs kapcsolat

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot a felső sorban:

APEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Gyakran ismételt kérdések

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Technikai információk fejlesztőknek

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető

Astra áttöltés Dimension-be

CobraConto.Net v0.54. verzió

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: SZERVIZ Készletkezelési modul 1

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.

MIGRÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ. Gazdálkodási szakrendszer Migrációs tájékoztató

A felhasználó láthatóságát, intézményhez rendelését a szakrendszeren belül (KASZPER modulban) tudjuk megtenni a 21 mp csoportban.

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

Aromo Szöveges Értékelés

SZÁMVITELI KÉZIKÖNYVEK AZ ASP GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Bérszámfejtési kézikönyv (v )

Bankszámlakivonat importer leírás

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont

Gyakran ismételt kérdések

Decemberi bérek kezelése és egyeztetési lehetőségek a Forrásban december 11.

POSZEIDON dokumentáció (12.2)

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

E-Freight beállítási segédlet

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

Átírás:

1. Pár gonodolat a BérKonvert program használatához: Ahhoz, hogy fusson a BérKonvert program, az Excel-t úgy kell beállítani, hogy ne tiltsa le a makrókat. A BérKonvert menüsora az újabb Excelekben a Bővítmények menücsoportban, a régebbi Excelekben a fejsor alatt található. A beállítás képes segítése az útmutató végén. 4. 7. 8. Ahol a feltöltó állomományok létrehozásád fogod végezni, hozz létre egy mappát az adott intézménynek és másold oda a BérKonvert-et. A BérKonvert fájl a mappán belül másolható, átnevezhető pl havi megkülönbözetetéssel (mappán kívül nem indul) E mappa több hónap futtatását követően tartalmazza a létrehozott időszaki mappákat, az ide másolt eddigi bfhavi_k_1.csv fájlokat is, valamint frissítés esetén az újabb verziót. Érdemes már az első indítás előtt ebbe a mappába másolni az első " bfhavi_k_1.csv" állományt mert, a törzsadaokhoz szükség lesz rá! A zöld színű munkalapok, az adott intézmény és hónap adatait tartalmazzák aktualizálás után! Aktualizálás a menük segítségével, az abban megjelenő leírások szerint. Az 'Alapadatok' menüvel kitöltendő a (bért és szochot is tartalmazó) kötváll száma, a könyvelési esemény dátuma, a kiadási részletező kód megfeleltetési mód, és ha a bérhez kapcsolódó bevételt, ill. intézmény finanszírzást egyedül egy részletező kódra sorolod, akkor annak számát itt kell feltüntetni. Valmint, hogy önkormányzatról vagy intézményről van-e szó, és az ütközó (365151 vagy 3662) főkönyvi számot. A 'bvhavi_k_1 import' menüvel indítod az adott intézmény és hónap, Kincstár által megküldött csv fájlból a konvertálást. Első alkalommal még a BérKonvert álatal nem ismert szervezeti egyés vagy témaszámmal találkozunk, ezért a részletező kódok megfeleltetése érdekében a folyamat megszakad, hogy azokat fel tudd tüntetni a 'megfeleltetés' és 'COFOG-szakfeladat' munkalapon, majd újra 'bfhavi_k_1 import' menü. A szakfeladatok alkalmazása nem mindig automatizálható. Annak a kontírban való feltüntetésére három módszer közül lehet választani: 1./ a csv fájl importját követően a bfhavi_k_1 munkalap M oszlopába írod be, / az elkészült feltöltő táblákba írod be (ez a módszert azzal gyorsíthatod, ha a megfeleltetés munkalapon adott részletező kódhoz legesélyesebben pársuló szakfaladatot már feltünteted, és az elkészült felötlő táblák átnézésekor már kevesebbet kell javítani.) / a COFOG-szakfeladat munkalapon a cofoghoz rendelhető szakfeladatkat beírod előre és azokat előtölti a bfhavi munkalapra. (És ami mindig igaz, hogy az ASP-be betöltött adatok az ASP adtal lehetőségekkel még tovább módosítható az adataok.) A létrehozott felöltő táblák az általad létrehozott intézményi mappán belül az adott havi 'Időszak' mappában találod. Érdemes legalább egyszer jól átnézni, (később már csak célirányosan) hogy mely táblák, mit tartalmazniak, és a finaszírozást tarartalmazó számított egy tételsorokat pontosítanod kell-e? 9. A oldalon felsorolt megteednő lépések szinkronban van az ASP Dokumnetációban található 11.1. Személyi juttatások elszámolása" segédlettel, ahol további részleteket is megismerhetsz. A BérKonvert menük megjelenése z újabb Excelben a Bővítmények menücsoportb A régebbi Excelben a fejsor alatt 1

1. A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (kötváll és nettó bérek utalása) A tétel forgalmi értéke az ASP Dokumentáció 1 példa segédlet számaival egyezező *A zárójeles mp-ra akkor van szükség, ha nem használtad a gombokat az alap mp-ban. forgalom esemény mp* főbb emlékztető gondolatok az adott művelethez 12 000 000 éves bér kötváll nyilvántartásba vétele excel állománnyal imortálható is a mp-ban! 3 240 000 éves járulék kötváll nyilvántar-ba vétele (0) Rögzítést követően fizetési ütemtervet kell készíteni majd (1) rögzíteni az ellejegyzőt is 12 000 000 3 240 000 éves bér előzetes kötváll éves járulék ktg előzetes kötváll 1151 (1152) 253 excel állománnyal imortálható is a 253 mp-ban? A "Hozzáad"-ott kontírozott tételeket követően Befejezés gombbal kilépünk, majd a kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, rákattintunk az Igazolás és véglegesítés gombra és ezzel könyveljük is. 1511 utrend készítés az utaláshoz 1525 4. nettó bér utalásahoz exportálás 314 Bevételi utrendre állítani, lehív. A nettó bér összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Ha az utalás indítás ASP-ből történik, akkor itt állítjuk alő az export állományt nettó bér utalása (92) A csoportos utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható. CSAK PSZ!!! Változtassuk meg a T/K jelleget K jellegre! Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (Az önk. nettó finanszírozás, az önk. nettó bére nélkül. Az önk nettó bére a bérkönyvelésben lesz.) az önk havi nettó finanszírozás nettó 1. 0 1511 bérre nélküli utrend készítés Bevételi utrendre állítani. Az összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Kiválasztjuk a B11 rovatot. "Hozzáad", Rögzít gomb. Aláírókat választunk, amennyiben az ellenjegyzés is működik, beírjuk annak dátumát. Az utalványrendelet elkészül, azonosító számot kap. e nélküli követelésként nélküli követelésként Az Összeg mezőbe beírjuk a int.fin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás. Ne feledkezzünk meg a fizetési határidő kitöltésérő a Könyvelési esemény dátuma a személyi juttatás hónapja legyen. majd a Bizonylat készítése gomb. nélküli teljesítés utalva nélküli teljesítés utalva A (legyen utalt állapotu) utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható, ha türkiz, már kontírozott. Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. az önk havi nettó finanszírozásból 4. 1511 önk nettó bérre jutó utrend készítés Bevételi utrendre állítani. Az összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Kiválasztjuk a B11 rovatot. "Hozzáad", Rögzít gomb. Aláírókat választunk, amennyiben az ellenjegyzés is működik, beírjuk annak dátumát. Az utalványrendelet elkészül, azonosító számot kap. bérre jutókövetelésként bérre jutó követelésként Az Összeg mezőbe beírjuk a int.fin. összegét, és Bizonylat készítése gomb. A nettó összegű piros mezőre kattintás és kontírozás Ne feledkezzünk meg a fizetési határidő kitöltésérő a Könyvelési esemény dátuma a személyi juttatás hónapja legyen. majd a Bizonylat készítése gomb. 1. bérre jutó teljesítés utalva bérre jutó teljesítés utalva A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (Állami tám. ami csak az intézmények levonásait és járulékait tartalmazza) (Az önk levonásait és járulékait a bérkönyvelés tartamazza.) járulékok int fin ) nyilvántartásba vétele (1) A (legyen utalt állapotu 1512-ben pótolhatjuk aláírók dátumát is) utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható, ha türkiz, már kontírozott. Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. Felvisszük a nyilvántartásba az állami tám. összjárulékok összegét. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. 11..excelből import. járulékok int fin )követelés járulékok int fin ) követelés Az Összeg mezőbe beírjuk a összjárulék, intfin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás vagy...excelből import. járulékok int fin ) teljesülés pénzforgalom nélkül Kiválasztjuk a tám. tételt melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk....excelből import. Követelre 2

4. járulékok int fin ) beszámításhoz Int fin. nyilvántartásba vétele Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk....excelből import. Követelre állítani! Befejezés gombbal az intézményfinanszírozás kontírozását elvégeztük. (1) Felvisszük a nyilvántartásba az intézményfinanszírozás összjárulékok összegét. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. 11..excelből import. Int fin. Kötelezettség Int fin. Kötelezettség Az Összeg mezőbe beírjuk az intézményük összjárulék, intfin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás vagy...excelből import. Int fin rendezése Int fin rendezése Bér rögzítése részen a Bizonylat választás gombra kattintunk. Ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás azonosító számát kiválasztjuk. Új bérkontír adatok felvitele gomb....excelből import. "Hozzáad", "Befejezés". 1. A bérkönyvelés közvetlen munkafolyamatai feltöltő állományok segítségével önk bér végleges kötvállra kivezetés önk járulék végleges kötvállra kivezetés önk bér szakfeladatra önk járulék szakfeladatra önk bér ktgnemre önk járulék ktgnemre (1422) Bal fent "import" link és "30-burttó+jár" excelt importálni, beemelés gomb. majd bal fent "kontírozás" link Majd bruttó bér+jár összegű piros mezőre kattintás és kivezetendő összeget, fizetési határidőt kitölteni és kontírozásimportja a "40- bruttó+jár" excel tallózás, feltöltéssel. (hibaüzenet elkerülése miatt: egy beolvasott kontír tétel [Módosít], gomb, de a tételt valójában nem módosítva, érintetlenül [Hozzáad] gomb). Majd csak ekkor a "Kivezetés", és "Befejezés gombbal kilépünk, majd a türkiz színű kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, rákattintunk az Igazolás és véglegesítés gombra és ezzel könyveljük is. önk bér teljesülés önk járulék teljesülés önk bér a beszámításhoz önk járulék a beszámításhoz Kiválasztjuk a bér+ járulék össegű bizonylatot, melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk. Végezzük el a bérfeltöltő tábla feltöltését a rögzítő felület alsó részében található Fájlból beolvasás részen, tallózás, feltöltés: "50-..."excelből import. Befejezés gomb. járulékok) nyilvántartásba vétele (1) Felvisszük a nyilvántartásba követelésként az intézményfinanszírozás összjárulékok (bérkülönbözet) összegét. Jogcím: bevétel általában 1-es. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. Kötváll számot megjegyezni. 4. járulékok) követelés járulékok) követelés A 70-ES ÉS 80-AS FELTÖLTŐ TÁBLÁZAT CSAK A BFHAVI ÁLLOMÁNYBÓL SZÁMÍTOTT SZÜKSÉGES INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁTSI SZÁMÍTOTT ADATOT TARTALMAZ, JÓ ESÉLLYEL MÁS TÉTELEK IS FELMERÜLNEK, NÉZD ÁT A KINCSÁR ÁLTAL KÜLDÖTT ÁLLOMÁNYOKAT!! Vagy az elkészített felöltő táblátban javítod a szükségesre, vagy az ASPbe feltöltés után módosítod a tételt. Az Összeg mezőbe beírjuk a összjárulék, intfin. összegét [Bizonylat készítés] gomb, majd piros mezőre kattintás és kontírozása a "70-..."excelből importálással. Befejezés gombbal kilépünk, majd a türkiz színű kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, és a kontírozást igazoljuk. Állami tám.(önk-i levonások és járulékok) teljesülés pénzforgalom nélkül Állami tám.(önk-i levonások és járulékok) beszámításhoz Kiválasztjuk a int.fin összjárulékok összgű tételt melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk. "80-..."excelből import. Befejezés gombbal az intézményfinanszírozás kontírozását elvégeztük. Mivel sajátos elszámolásról van szó mindkét esetben, tehát tételenkén a következők: a Bizonylat választás gomb előtti résznek üresnek kell lennie, ill törlendő! Új bérkontír adatok felvitele gomb. "90-..."excelből import. (Csak PSZ. 4959 Tartozik! a feltöltó táblából átjön) "Befejezés". önk nettó rendezés "Utalványrendelet készítés" szakasznál a megfelelő jogcímet és partnert kiválasztjuk, esetleg megjegyzés. Fent az utrend kontír sorában lévő jelölő négyzetet és a kiadási jogcíme karikáját bepipáljuk Utalványrendelet generálás funkció gomb. Igy minden, utrenddel nem rendelkező tétel utrendet kapott. És végre vége! Legfelül ismét lekérjük az adott intézmény adott havi egyenlegét, az egyenlegnek nullának kell lennie. Lap tetején megadott intézmény és hónap lekönyvelése gombbal a tételek lekönyvelhetők 1422 3

Fájl A makró engedélyezés beállítása újabb excelben Beállítások Adatvédelmi központ a bal oldami menünél majd jobb oldalon az gombot nyomva. ActiveX beállítások a bal odalon, majd a vagy 4. feltétel bepontozása A makró engedélyezés beállítása régebbi excelben 4

Eszközök Makró Biztonság Közepes vagy alacsonabb szint bepontozása 5