Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/207. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről szóló többször módosított /206.(II.9.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 206. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki.. Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetése 2. ().,2.,3. A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 206. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 658.550,- e/ft-ban állapítja meg. (2).,2.,3. Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 603.587,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) előző évi költségvetési maradvány ae) finanszírozási bevétel 2.830,- e/ft, 28.00,- e/ft, 2.046,- e/ft, 55.457,- e/ft, 295.54,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés 54.963,- e/ft, ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bb) felhalmozási bevétel 54.339,- e/ft, 624,- e/ft. (3).,2.,3. Az önkormányzat összesített 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 457.423,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadás 35.527,- e/ft, 36.998,- e/ft, 8.077,- e/ft, 0.063,- e/ft, 22.728,- e/ft, 7.030,- e/ft.
b) Felhalmozási költségvetés 76.400-, e/ft, ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások 60.457,- e/ft, 0.794,- e/ft, 5.49,- e/ft. c) Általános tartalékok 64.727,- e/ft. d) Céltartalék 60.000,- e/ft. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege 5.858 e/ft felhalmozási egyenlege - 5.858 e/ft (6) Az önkormányzat 206. évi belső hiányának finanszírozására 27.54 e/ft értékpapír értékesítés. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 40.000 e/ft, a céltartalék összege 60.000 e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 3..,2.,3. () Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési főösszegét 646.747,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 59.784,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) előző évi költségvetési maradvány ae) finanszírozási bevétel 2.255,- e/ft, 28.00,- e/ft, 8.526,- e/ft, 47.749,- e/ft, 295.54,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés 54.963,- e/ft, ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bb) felhalmozási bevétel 54.339,- e/ft, 624,- e/ft, (3) Az önkormányzat saját, 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 449.72,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 80.940,- e/ft, 9.769,- e/ft, 47.953,- e/ft, 0.063,- e/ft,
ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadások 22.728,- e/ft, 267.809,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés 72.848,- e/ft, ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások 56.905,- e/ft, 0.794,- e/ft, 5.49,- e/ft. c) Általános tartalékok 64.727,- e/ft d) Céltartalék 60.000,- e/ft Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 4..,2.,3. () Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési főösszegét 08.582,- e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 08.582,- e/ft, aa) intézményi működési bevétel 3.520,- e/ft, ab) finanszírozási bevétel 96.779,- e/ft, ac) előző évi költségvetési maradvány 7.708,- e/ft, ad) támogatás államháztartáson belülről 575,- e/ft. (3) A Polgármesteri Hivatal 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 08.582,- e/ft, aa) személyi juttatások 54.587,- e/ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.39,- e/ft, ac) dologi jellegű kiadások 33.24,- e/ft, b) Felhalmozási költségvetés 3.552,- e/ft, ba) beruházások 3.552,- e/ft. 5 () Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 24 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő. 6. () A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%- át nem haladhatja meg. (2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére a 0% illetmény kiegészítést. (3) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a 206. évi költségvetési törvény 57. (5) bekezdése alapján.
A 206. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. () A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 206. január. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, 206. február 5. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 206. február 9. Zayzon Jenőné jegyző Megjegyzés: Módosította a 7/206.(X.3.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 206. X.4. 2 Módosította a 9/206.(XII.20.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 206. XII.2. 3 Módosította a 4/207. (V.26.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 207. V.27.
. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről 94 47 8 08 2 255 4 Közhatalmi bevétel 28 00 0 28 00 5 Intézményi működési bevétel 7 390 36 8 526 6 Felhalmozási bevétel 624 54 339 54 963 7 Finanszírozási bevétel 27 54 68 000 295 54 8 Előző évi maradvány 47 749 47 749 9 I. Bevétel összesen 357 45 289 332 646 747 0 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről 575 575 2 Intézményi működési bevétel 3 520 0 3 520 3 Finanszírozási bevétel 95 470 309 96 779 4 Előző évi maradvány 7 708 7 708 5 II. Bevétel összesen 98 990 6 Mindösszesen 9 592 08 582 7 államháztartáson belülről 94 47 8 683 2 830 8 Közhatalmi bevétel 28 00 0 28 00 9 Intézményi működési bevétel 0 90 36 2 046 20 Felhalmozási bevétel 624 54 339 54 963 2 Finanszírozási bevétel 222 624 69 309 39 933 22 Előző évi maradvány 55 457 55 457 23 Mindösszesen 456 405 298 924 755 329
.. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel 350 0 350 5 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről 50 0 50 7 Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről 43 900 4 365 48 265 9 Háziorvosi szolgálat 0 Intézményi működési bevétel 000 0 000 államháztartáson belülről 22 000 200 22 200 2 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 államháztartáson belülről 4 300 427 4 727 4 Települési hulladék szállítás 5 Intézményi működési bevétel 90 0 90 6 Adó kiszabása és beszedése 7 Közhatalmi bevétel 28 00 0 28 00 8 Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 9 Intézményi működési bevétel 4 200 676 4 876 20 Szociális étkezés 2 22 Intézményi működési bevétel 550 0 550 Önként vállalt feladatok 23 Közfoglalkoztatás 24 államháztartáson belülről 22 797 3 6 35 93 25 Mezei őrszolgálat 26 államháztartáson belülről 000 0 000 27 Finanszírozási bevétel 27 54 68 000 295 54 28 Intézményi működési bevétel 200 0 200 29 Előző évi maradvány 47 749 47 749 30 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 Intézményi működési bevétel 460 460
..sz. melléklet 2. oldal A B C D 32 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 33 Népszavazás 34 államháztartáson belülről 575 575 35 Intézményi működési bevétel 080 0 080 36 Finanszírozási bevétel 95 470 309 96 779 37 Előző évi maradvány 7 708 7 708 38 Munkahelyi étkeztetés 39 Intézményi működési bevétel 530 0 530 40 Egyéb étkeztetés 4 Intézményi működési bevétel 530 0 530 42 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 43 Intézményi működési bevétel 080 0 080 44 Folyóirat kiadás 45 46 47 Intézményi működési bevétel 300 0 300 államháztartáson belülről 94 47 8 08 2 255 48 Közhatalmi bevétel 28 00 0 28 00 49 Intézményi működési bevételek 7 390 36 8 526 50 Finanszírozási bevétel 27 54 68 000 295 54 5 Előző évi maradvány 47 749 47 749 52 I. Összesen 356 79 234 993 59 784 53 54 államháztartáson belülről 575 575 55 Intézményi működési bevételek 3 520 0 3 520 56 Finanszírozási bevétel 95 470 309 96 779 57 Előző évi maradvány 7 708 7 708 58 II. Összesen 98 990 9 592 08 582 59 60 I. Összesen 3-3 II. Összesen 33-45 Mindösszesen államháztartáson belülről 94 47 8 683 2 830 6 Közhatalmi bevétel 28 00 0 28 00 62 Intézményi működési bevételek 0 90 36 2 046 63 Finanszírozási bevétel 222 624 69 309 39 933 64 Előző évi maradvány 55 457 55 457 65 Mindösszesen 455 78 244 585 700 366
.2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések 440 3 649 4 089 4 Ingatlan értékesítés 84 0 84 5 Szennyvíz-csatorna építés 44 704 44 704 6 ASP pályázathoz támogatás 5 986 5 986 7 Felhalmozási bevétel 624 54 339 54 963
2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások 70 430 0 50 80 940 4 szociális hozzájárulási adó 9 579 00 9 679 5 Dologi kiadás 40 65 7 788 47 953 6 Egyéb működési célú kiadás 2 500 228 22 728 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 2 722 0 063 8 Finanszírozási kiadások 95 470 72 339 267 809 9 Általános tartalék 40 000 24 727 64 727 0 Céltartalék 60 000 0 60 000 Felhalmozási kiadás 2 930 69 98 72 848 2 I. Összesen 357 45 289 332 646 747 3 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 4 Személyi juttatások 49 908 4 679 54 587 5 szociális hozzájárulási adó 4 220 3 099 7 39 6 Dologi kiadás 3 30 84 33 24 7 Felhalmozási kiadás 3 552 0 3 552 8 II. Összesen 98 990 9 592 08 582 9 Mindösszesen 20 Személyi juttatások 20 338 5 89 35 527 2 szociális hozzájárulási adó 33 799 3 99 36 998 22 Dologi kiadás 7 475 9 602 8 077 23 Egyéb működési célú kiadás 2 500 228 22 728 24 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 2 722 0 063 25 Finanszírozási kiadások 95 470 72 339 267 809 26 Általános tartalék 40 000 24 727 64 727 27 Céltartalék 60 000 0 60 000 28 Felhalmozási kiadás 6 482 69 98 76 400 29 Mindösszesen 456 405 298 924 755 329
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Általános tartalék 40 000 24 727 64 727 Céltartalék 60 000 0 60 000 Egyéb működési célú kiadás 6 500 428 6 928 Finanszírozási kiadás 3 030 3 030 Intézményi finanszírozás 95 470 309 96 779 Értékpapír vásárlás 68 000 68 000 Dologi kiadások 00 0 00 0 Veszélyes hulladék begyűjtése 2.. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MÓDOSÍTOTT MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT E/FT I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok Dologi kiadás 270 889 2 59 2 Zöldterület kezelés 3 4 5 Személyi juttatás 9-0 90 szociális hozzájárulási adó 550 0 550 Dologi kiadás 3 000 0 3 000 6 Közutak üzemeltetés 7 Dologi kiadás 4 800 502 6 302 8 Köztemető fenntartása 9 Dologi kiadás 670 587 257 20 Közvilágítás 2 Dologi kiadás 6 600 0 6 600 22 Háziorvosi szolgálat 23 24 25 Személyi juttatás 6 953 426 7 379 szociális hozzájárulási adó 4 750 6 4 8 Dologi kiadás 4 440-630 3 80 4 26 Védőnői szolgálat 27 28 29 Személyi juttatás 2 926 60 3 086 szociális hozzájárulási adó 855 4 859 Dologi kiadás 020 0 020 30 Fogászati ellátás 3 Dologi kiadás 840 840 32 Szociális étkezés 33 34 35 Személyi juttatás 50 0 50 szociális hozzájárulási adó 20 0 20 Dologi kiadás 980 35 2 5
36 Rendszeres pénzbeni ellátás 2..sz. melléklet 2. oldal A B C D E 37 Ellátottak pénzbeli juttatása 200-200 0 38 Települési támogatás 39 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 4 3 922 0 063 40 Közfoglalkoztatás 4 42 43 Személyi juttatás 28 496 9 329 37 825 szociális hozzájárulási adó 7 694-6 7 633 Dologi kiadás 0 2 2 37 44 Kerékpárút üzemeltetése 45 Dologi kiadás 2 025 0 2 025 46 Könyvtári szolgáltatások 47 48 49 Személyi juttatás 2 5 00 2 6 szociális hozzájárulási adó 760 0 760 Dologi kiadás 00 0 00 50 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5 52 53 Személyi juttatás 4 92 507 5 49 szociális hozzájárulási adó 4 220 35 4 355 Dologi kiadás 3 700 2 358 6 058 54 Ifjúság egészségügyi ellátás 55 56 57 Személyi juttatás 300 8 308 szociális hozzájárulási adó 80-39 4 Dologi kiadás 42 42 58 Szünidei éteztetés 59 60 Dologi kiadás 795 795 Önként vállalt feladatok 6 Város és községgazdálkodás 62 Dologi kiadások 5 350 528 5 878 63 Mezei őrszolgálat 64 65 66 Személyi juttatás 9-0 90 szociális hozzájárulási adó 550 0 550 Dologi kiadás 450 0 450 67 Ingatlanok üzemeltetése 68 Dologi kiadás 3 750 53 4 28 69 Bursa támogatás 70 Egyéb működési célú kiadás 000 0 000 7 Civil szervezetek támogatása 72 Egyéb működési célú kiadás 4 000 800 4 800
2..sz. melléklet 3. oldal A B C D E 73 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 74 Személyi juttatások 36 900 5 542 42 442 75 szociális hozzájárulási adó 0 000 3 484 3 484 9 76 Dologi kiadás 5 447 2 220 7 667 77 Munkahelyi étkeztetés 78 Dologi kiadás 572 0 572 79 Nem lakóingatlan bérbeadása 80 Dologi kiadás 320 0 320 8 Községgazdálkodási szolgálat 82 83 84 Személyi juttatás 4 024 66 4 640 szociális hozzájárulási adó 20 6 236 Dologi kiadás 2 070 49 2 9 3 85 Falugondnoki szolgáltatás 86 87 88 Személyi juttatás 960 256 2 26 szociális hozzájárulási adó 660 0 76 Dologi kiadás 2 50-49 2 0 89 Közművelődési intézmények működtetése 90 9 92 Személyi juttatás 2 450 0 2 450 szociális hozzájárulási adó 800 0 800 Dologi kiadás 7 580 0 7 580 93 Sport létesítmények működtetése 94 95 96 Személyi juttatás 2 2 05 2 27 szociális hozzájárulási adó 720 28 748 Dologi kiadás 330 0 330 97 Folyóirat kiadás 98 99 00 Személyi juttatások 57 57 szociális hozzájárulási adó 0 Dologi kiadás 900-57 743 0 Egyéb étkezés 02 Dologi kiadás 57 0 57
2..sz. melléklet 4. oldal 03 Adó, illeték kiszabása A B C D E 04 05 06 Személyi juttatás 2 462-2 462 0 szociális hozzájárulási adó 920-920 0 Dologi kiadás 370-370 0 07 Népszavazás 08 09 0 Személyi juttatások 465 465 szociális hozzájárulási adó 290 290 Dologi kiadás 2 2 I. Összesen 2 Személyi juttatások 70 430 0 50 80 940 3 szociális hozzájárulási adó 9 579 00 9 679 4 Dologi kiadás 40 65 7 788 47 953 5 Egyéb működési célú kiadás 2 500 228 22 728 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 2 722 0 063 7 Finanszírozási kiadás 95 470 72 339 267 809 8 Általános tartalék 40 000 24 727 64 727 9 Céltartalék 60 000 0 60 000 20 I. Összesen 354 485 29 44 573 899 2 II. Összesen 22 Személyi juttatások 49 908 4 679 54 587 23 szociális hozzájárulási adó 4 220 3 099 7 39 24 Dologi kiadás 3 30 84 33 24 25 II. Összesen 95 438 9 592 05 030 26 Mindösszesen 27 Személyi juttatások 20 338 5 89 35 527 28 szociális hozzájárulási adó 33 799 3 99 36 998 29 Dologi kiadás 7 475 9 602 8 077 30 Egyéb működési célú kiadás 2 500 228 22 728 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 34 2 722 0 063 32 Finanszírozási kiadás 95 470 72 339 267 809 33 Általános tartalék 40 000 24 727 64 727 34 Céltartalék 60 000 0 60 000 35 Kiadások mindösszesen 449 923 229 006 678 929
2.2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés 430 4 730 6 60 5 Konténer, tároló kialakítása szennyvíztelep mellett 0 633 633 6 Piactéren 3 fázisú áram bekötése 0 502 502 7 Zártkertben tűzcsap kialakítása 0 578 578 8 Belterületi utak építése 42 046 42 046 9 Számítógépek beszerzése ASP pályázat keretében 5 986 5 986 0 Játszótér kialakítása 000 000 Összesen 430 55 475 56 905 2 Felújítás 3 Polgármesteri Hivatalnál lévő kereszteződés felújítása 0 943 943 4 Fogorvosi rendelő felújítása 0 5 673 5 673 5 Rákóczi utca felújítása 0 4 78 4 78 6 Összesen 0 0 794 0 794 7 Egyéb felhalmozási kiadások 8 Első lakáshoz jutók támogatása 500 0 500 9 Bódia Erzsébet részére nyújtott támogatás 0 3 649 3 649 20 I. Összesen 2 930 69 98 72 848 2 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 22 Számítógép beszerzése 43 0 43 23 Tárgyi eszköz beszerzés 2 409 0 2 409 24 II. Összesen 3 552 0 3 552 25 Felhalmozási kiadások mindösszesen 6 482 69 98 76 400