I. Járat elszámolás. Fajlagos, azaz egy km-re vetített kimutatások is elérhetőek: bevétel, költség, eredmény kategóriában.

Hasonló dokumentumok
1/8 oldal. I. Időszaki költség

Fuvarszámla készítés. A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés.

1/5 oldal. Valutapénztár

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Teszt autók mozgatása modul

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

SELEXPED TRUCK GYORS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÁRDAI ISTVÁN

1. Bevezetés. 1. ábra

Iktatás modul. Kezelői leírás

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Ügyfélforgalom számlálás modul

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft Módosítva: október 22.

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

A RoadOn+ Flottamenedzser használata

Az Intrastat modul használata

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Szakértő díjjegyzék összeállító program

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

Főkönyvi elhatárolások

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

NTAX évi es verzió

Fix és kalkulált menüár párhuzamos kezelése, kedvezményes ár algoritmus bővítése, engedmény fix árra

Általános kimenő számlázás modul

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

Gyakran ismételt kérdések Ipari és kereskedelmi rendszer

Bankkivonatok feldolgozása modul

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

Kísérő okmányok felvitele

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Leltárív karbantartás modul

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szakértő díjjegyzék készítő program

Kézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Kulcs Számla frissítés

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

Általános Integrált Rendszer

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

Pénzügyi elszámolás benyújtása

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Automatikus feladatok modul

Szállítmánytömeg kezelői megosztása

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Routing for Android Bensoft 2013

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support:

NTAX évi es verzió

Folyószámla kezelés modul

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Webáruház felhasználói útmutató

Gázolaj Készletnyilvántartó

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft szeptember 17.

Remek-Bér program verzió történet

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva:

CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok

Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

FOLYAMATOSAN FEJLESZTJÜK A PROGRAMOT MÁR MEGSZÜLETÉSÉTŐL FOGVA A FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN.

Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

CobraConto.Net v0.50 verzió

A PC Connect számlázó program kezelése.

Kézikönyv. Árfolyam rögzítés

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

NightHawk AccessControl

HelpDesk. A lista felett szűrési lehetőségek találhatóak, amelyek alapértelmezetten szűrhetik a listát minden belépéskor, és át is állíthatók:

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Átírás:

1/13 oldal I. Járat elszámolás A KÖLTSÉG modul segítségével lehetőség van az autók teljesítményének a mérésére akár egy konkrét járat kapcsán, akár egy időszakra vetítetten. Igény esetén a vállalkozás összes működési költsége felvihető így kimutatható egy kvázi eredmény (természetesen nem keverendő össze a számviteli eredménnyel), amely a kibocsátott számlák (bevétel) és a működési költség különbözete. A költség bevitelt két oldalról közelíti meg a FuvarSys, egyrészt a járat kapcsán (ez is a járműhez kötődik, mivel a járatban a rendszám szerepel) bevitt költségek (tankolás, napidíj, autópályadíj, stb.), másrészt az autóhoz közvetlenül rendelt költségek: biztosítások, éves autópályadíj, lízing díj, stb. Az időszakos kimutatásokban összesített adatok szerepelnek, bármely ágról is került be egy költség. Fajlagos, azaz egy km-re vetített kimutatások is elérhetőek: bevétel, költség, eredmény kategóriában. Ahhoz, hogy az elszámolás pontosan működjön elengedhetetlen az alábbi kapcsolódó program részekben a beállítások elvégzése, illetve a pontos adatok felvitele. 1. Törzs/Rendszerszintű beállítások II./HU Állandó költségek fül: Napidíj/nap (EUR): a napidíj kiszámításához szükséges adat a többi lehetőség specifikációban használható, részletezése a beállítás során 2. Törzs/Gépkocsi törzs: Üzemeltetési adatok fül Üzemanyag norma (Belső): l-ben megadva, ha a megtakarítás/túlfogyasztás számítás alapja ez Tonna/Liter: a saját normára vonatkozó korrekció a szállított áru súlya alapján Üzemanyag norma (NAV): l-ben megadva, ha a megtakarítás/túlfogyasztás számítás alapja ez Tonna/Liter (NAV): erre a normára vonatkozó korrekció a szállított áru súlya alapján Téli normaszorzó %: a korrekció mértéke (dátum alapján kalkulál vele a program) Kondicionáló normaszorzó %: a korrekció mértéke (dátum alapján kalkulál vele a program) 3. Törzs/Pótkocsi törzs: Műszaki lap fül: Saját tömeg (kg): ez súlynormával való korrigálás esetén hozzáadódik a szállított áru súlyához 4. Pénzügy/Napi árfolyam: a valutában felmerült költségek forintosítására szolgáló árfolyamot innen keresi a program a dátum alapján

2/13 oldal Az előkészületek után kezdődhet a rögzítés, először a Járat elszámolás kerül bemutatásra, a járat visszaérkezett, a számla elkészült, a menetlevél és az egyéb bizonylatok (tankolás, stb) a rendelkezésre állnak. A listából kell kiválasztani a járatszámot, melyhez az elszámolás készül, itt csak a saját és még nem elszámolt járatok jelennek meg. 1. Menetlevél adatok (km, súly) Üzemanyag készlet: amennyiben nem tele tankkal indul és érkezik a jármű akkor szükséges rögzíteni, o az Induló l+tankolások l-érkező l= a tényleges üzemanyag fogyasztás o amennyiben nem kerül rögzítésre, tehát tele tankkal indul és érkezik, úgy a tényleges üzemanyag fogyasztás a tankolások összesen l-je lesz. Hűtő üzemóra: csak egyes specifikációban A jobb szélen látható zöld hátterű km (összes, rakott) adatok nem beírhatóak, a rögzítések alapján kerül összeadásra Indulás ideje: a fuvarnaplóból a felrakás dátuma kerül felajánlásra, a sorok rögzítése esetén természetesen átírható

3/13 oldal Kezdő km: ez a km óraállás, beírandó az első sor rögzítésénél, a továbbiakban már az előző sor Érkező km adata kerül felajánlásra A kettő különbözetéből automatikusan számolódik a Km, de lehetőség van arra, hogy a Kezdő és Érkező km megadása helyett csak a Km mezőbe kerüljön érték Rakott súly (t): tonnában a szállított áru súlya, ez a súlynormával való korrigáláshoz szükséges adat Megjegyzés: bármely szöveges info elmenthető ide az adott járathoz Mentés: ezzel lehet a bevitelt lezárni Új tétel hozzáadása: jöhet a menetlevélről a következő sor, annyi sorban kell a rögzítést elvégezni, ahányszor változott a rakomány súlya, azaz fel/lerakónként. Amennyiben nem kívánja a cég alkalmazni a súlynormát, úgy lehetőség van arra, hogy egy soron történjen a bevitel, csak a km megadásával, a rakott súly elhagyásával. Ebben az esetben az alapnorma szerinti üzemanyag felhasználás kerül kalkulálásra. Tétel törlés (Del): a tévesen bevitt tételek nem módosíthatók (háttérszámítások miatt), hanem a törölni kívánt tételen állva a nyomógomb vagy a billentyű megnyomásával törölhető a sor, és ezt követően újra bevihető. Összefoglalva: ebben a menüpontban bevitt adatok hatására: a gépkocsi km futása rögzítésre kerül nemcsak az adott járathoz, hanem az érintett időszakhoz is a felhasználható üzemanyag, norma szerinti l kalkulálásra kerül ez lehet a későbbiekben az üzemanyag megtakarítás/túlfogyasztás alapja

4/13 oldal 2. Tankolás Üzemanyag típus választása: a gázolaj az alapértelmezett, a jelentősége, hogy a program gyűjti, listázza a tankolásokat üzemanyag típusonként is Km óra állás: nem kötelező kitölteni, csak informatív jellege van Dátum: a járat indulásának a dátuma kerül felajánlásra, felülírható Fizetésmód: legördülő listából választható, a jelentősége itt is, hogy a program gyűjti, listázza a tankolásokat fizetési módonként is Ország: nem kötelező kitölteni, csak informatív jellege van Település: legördülő listából választható, a jelentősége itt is, hogy a program gyűjti, listázza a tankolásokat településenként is Liter: (Br) Egys.ár: a tankolási bizonylaton ez található meg Áfa%: a tankolási bizonylaton ez meg található A program a háttérben a nettó egységárat/értéket számolja, mert mindent nettó módon vezet össze. Pénznem: kiválasztása a listából

5/13 oldal Árfolyam: amennyiben a pénznem nem HUF, úgy a program a tankolás dátuma és a pénznem alapján az Árfolyamtörzsben található napi árfolyamot ajánlja fel Minden költség bevétel Ft alapon nettó értékben kerül összevezetésre, összehasonlításra. Mentés: a rögzítés lezárása ekkor nyílik lehetőség automatikusan a következő sor felvitelére Tétel módosítás: lehetőség van a kiválasztott tétel adatainak a módosítására is Törlés: a tévesen rögzített sor egyszerűen törölhető Kilépés: a menüpont elhagyása Összefoglalva: ebben a menüpontban bevitt adatok hatására: a gépkocsi tankolása l-ben és értékben rögzítésre kerül nemcsak az adott járathoz, hanem az érintett időszakhoz is mennyiben tele tankkal indul és érkezik az autó, úgy a tankolás lesz a tényleges üzemanyag felhasználás listázható lesz gépjárművenként a tankolt l és érték, a tankolás helye, a fizetési mód, ezáltal eltérés esetén a visszakereshetőség, egyeztetés garantált. Pl. egy üzemanyagkártya számla megérkezését követően összevethetővé válnak a menetlevél szerinti adatok.

6/13 oldal 3. Napidíj Összefoglalva: Határátlépés: a dátumok, és időpontok megadása után a program automatikusan számolja a külföldi napokat. Napidíj: a rendszerszintű beállításokból kerül felajánlásra Napi középárfolyamok: kiválasztható a dátum Árfolyam: az árfolyam törzsből kerül felajánlásra amennyiben a paraméterek előre megadásra kerülnek, akkor itt már csupán a menetlevélről a határátlépéseket kell rögzíteni. listázható lesz gépkocsivezetőnként időszakokra bontva a napidíj

7/13 oldal 4. Egyéb költség Költségtípusok: előre beépített költségtípusok közül lehet választani a legördülő listából. Megjegyzés: adott tételhez fűzhető információ Bizonylatszám: a felmerülő költség bizonylatának Elszámolás dátum: a költség felmerülésének a dátuma, a tárgynapi dátum kerül felajánlásra, de felülírható Pénznem: választás a listából Árfolyam: felajánlásra kerül az árfolyam törzsből. a pénznem és a dátum alapján Nettó összeg: a kimutatások nettó értéken vezetődnek össze, ezért van itt szükség erre Fizetésmód: választása a listából, FONTOS: a készpénzzel fizetett költségek a kiküldetési utasításban automatikusan megjelennek Mentés: a bevitel lezárása, a fenti táblázatban megjelenik egy új sor a mentett tételé Törlés (Del): a tévesen bevitt tételek nem módosíthatók (háttérszámítások miatt), hanem a törölni kívánt tételen állva a nyomógomb vagy a billentyű megnyomásával törölhető a sor, és ezt követően újra bevihető. Összefoglalva: tetszőleges számú tétel vihető fel, nemcsak a járathoz kötődik, hanem a gépjárműhez is automatikusan

8/13 oldal 5. Bér: ez a modul csak egyedi megoldások esetén használható, az alapverzió nem tartalmazza 6. Digitális okmány: ebben a menüpontban lehetőség nyílik arra, hogy az adott járathoz kapcsolódó bármely okmányt (menetlevél, szállítólevél, stb ) digitalizált (szkennelt) formában hozzárendeljünk. Előnye, hogy gyorsabb a visszakeresése, mint a hagyományos papíralapon. 1.fül: Fuvarnapló adatok (itt a fuvarnaplóban szereplő járatok láthatóak) Járatszám: a kereső mező segítségével kiválasztható a járatszám

9/13 oldal Új okmány hozzáadása (Módosítás) Új nyomógomb Fuvarokmány típusa: beírható, a későbbiekben a beírt adatok már kiválaszthatóvá válnak Sorszám: az okmány/bizonylat száma Egyéb információ: tetszőleges szöveges mező Elérhető: itt történik a file csatolása o első lépésben hozzon létre egy mappát ahova történik a szkennelés illetve a dokumentum mentése, és innen kell akkor minden esetben kiválasztani o szkennelje be a csatolni kívánt dokumentumot vagy mentse a fenti mappába az elkészített/letöltött dokumentumot

10/13 oldal Mentés: a file csatolás műveletének elfogadása 2.fül: Járathoz rendelt okmányok 3.fül: Keresés a kiválasztott járathoz rendelt okmányok felsorolása látható 7. Fuvartétel archiválás: a már elszámolt járatot lehet a listából a háttérbe tenni, a kiválasztott tételen állva a nyomógomb megnyomásával. Jelentősége annyi, hogy a listában csak azok a tételek legyenek (látszódjanak), melyek még nem lettek elszámolva.

11/13 oldal II. Guruló költség Ez a menüpont arra kínál lehetőséget, hogy egyes (a vállalkozás döntése alapján) működési költségeket, pl. a bér és közterhei, szintén járatokra feloszthatóak legyenek. Ez természetesen történhet manuálisan is, illetve a FuvarSys biztosít egy automatizmust, melynek az elve a következő: Lerakodási időszak: a felosztásnál figyelembe vett időszak, azon járatokra történik meg, melyek ebben az időszakba esnek Költség típusok: választás a törzsből Fizetésmód: választás a legördülő listából N(összeg): a felosztandó összeg (Ft-ban) nettó értékben Megjegyzés: amennyiben szükséges Feldolgozás indítása: hatására a rögzített költség nettó értékben felosztásra kerül a megadott időszakban teljesített járatokra, a megtett km arányában.

12/13 oldal III. Járat értékelés A járat elszámolás során berögzített adatok különböző rendező elv szerinti listázása történik itt, egy adott járatra vonatkozóan.!fontos! ezek a listák dinamikus listák, tehát egy adott időpillanatban kinyomtatott lista változik, ha egy újabb költség elem kerül rögzítésre a járathoz. Javasoljuk, hogy erre egy belső szabályozás legyen, hogy pl. minden tárgy hónapot követő 12-ig (erre már a béradatok is rendelkezésre állnak) be kell rögzíteni az összes költséget, az előző tárgyhónapban teljesített járatokhoz, és utána nyomtathatók az elemzésre is alkalmas listák.

13/13 oldal Járatkarton: ezen a listán a járat km-szállított súly, a tankolás adatai, és ezekből számítottan az üzemanyag felhasználás ténylegesen, norma szerint és a megtakarítás/túlfogyasztás látható. Járat tankoláskarton: a járat tankolásai fizetési módonként, nettó értékben és mennyiségben (l) összesítve Járat napidíjkarton: a járathoz elszámolt napidíj napjai és értéke valutában és forintban Járat egyébköltség karton: a járathoz elszámolt költségek felsorolása (napidíj és tankolás kivételével) valutában és forintban Költségkarton: az összesítő, amelyen szerepel a járat bevétele (kimenő számla) a járat költségei tételesen és összesítve is, a képződött eredmény, mindez nettó forint értékben, illetve fajlagosan 1 km-re vetítetten. Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás:a járathoz kiadott valutaelőleg (Valutapénztár) és a készpénzben felmerült berögzített költségek összesítése. Összefoglalva: Ezzel végére értünk a járat oldalról bekerülő költségek, bevételek, listázások bemutatásának, a következőkben már az időszakhoz kötött költségek következnek.!fontos! Bármely oldalról (járat, időszak) kerüljenek be költségek, azok az időszakos teljesítményértékelésben szerepelni fognak az illetékes rendszámnál. A járat alapú kimutatásokkal egy-egy adott fuvar gazdaságosságát lehet mérni, a gépjárművek teljesítmény mérésére az időszakos listák lesznek alkalmasak.