1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

Hasonló dokumentumok
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Új típusú (gombos) működés

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul

Ügyfélforgalom számlálás modul

MAGISZTER.NET. Tantárgyfelosztás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II

ONLINE SZAKÉRTŐI KERETRENDSZER

Szerepek igénylése és jóváhagyása

Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

Tisztelt Tulajdonosok!

A. Webes metaadat szerkesztő

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére

Adó rendelet változások paraméterezése

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

TÁJÉKOZTATÓ. 1. lépés: Regisztráció: A oldalon az ügyfél, illetve megbízottja regisztrál az alábbiak szerint:

ADATSZOLGÁLTATÁS webes metaadat-szerkesztővel

Gyakran ismételt kérdések

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Segédlet a 2014 év nyitásához

TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

Elszámolási útmutató

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Gyakran ismételt kérdések

Internet bank felhasználói leírás v1.1

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Jelentkezési lap képző szervek részére

Tartalom 1/ Aláírások, gyakorlati jegyek, megajánlott kollokviumi jegyek rögzítése... 2 A eset: aláírás rögzítése... 3 B eset: minősített aláírás

Gyári alkatrészek rendelése modul

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Leltárív karbantartás modul

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés

ONLINE JEGYZŐKÖNYV SEGÉDLET

Belépés és kezdeti lépések. Használati útmutató minden szerepkör számára

Elszámolási útmutató

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Bejelentkezés. 2. Ügyfélkapu nyitólap

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

Menza Pure Étkező felület Kézikönyv

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Folyószámla kezelés modul

Kettős könyvviteli program nyitása

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Szabadság-, és adatkezelő felület

Spinning Keszthely Edze s-foglalo Rendszer

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése

A RoadOn+ Flottamenedzser használata

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Tantárgyfelosztás. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

GLS címke kezelő bővítmény GLS online-hoz

Teszt autók mozgatása modul

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek.

Átutalási csomag karbantartó modul

Automatikus feladatok modul

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Kedves Betegeink, kedves Szülők!

Oktatási dokumentáció

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

GYIK Gyakran Ismételt Kérdések DMS-POSZEIDON E-LEARNING TANANYAGNÁL

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Magyar Labdarúgó Szövetség

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ISA Internetes rendelési felület

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom

1. Bevezetés. 2. Szűrési feltételek

Átírás:

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek Bér típusú kötelezettségvállalás szerződés rögzítése a Rendelés modulban. A kontírozáskor a rendszer a szerződés típusát vizsgálja, ez határozza meg a kontírozási lépéseket. Ezt a típust akkor tudják kiválasztani, ha a VAN_BER_SZERZODESRE_ATVETEL paraméter IGEN-en áll. FONTOS! A bér jellegű kifizetések kontírozása direkt kötelezettségvállalás hozzárendeléssel nem működik. 2) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Rendelés modulban A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Rendelés modulban rögzíteni szükséges egy Bér típusú kötelezettségvállalást szerződést, melyet a szerződések menüpont alatt tudunk megtenni. Ezt követően a szerződést a személyi juttatás rovatoknak megfelelő keretre / keretekre terheljük. (K1 rovatok/keretek) Példánkban ez a K1101-00 Törvény szerinti illetmények, munkabérek keret.

Majd elküldött státuszba állítjuk a szerződést. 3) Nettó személyi juttatás kifizetésének kontírozása Pénzügy modulban költségvetési számvitel szerint A Pénzügy modulban a nettó személyi juttatás kifizetés kontírozásának megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. (példánkban a 2014/X00119 számú tétel)

A Szerződés gombra kattintva hozzákapcsoljuk a nettó személyi juttatás kifizetéséhez a Bér típusú kötelezettségvállalásunkat. Megadjuk, hogy melyik időszakban történt a kifizetés. Majd az OK gombra kattintva mentjük a tételt.

A kontírozás megkezdését a képernyőn látható Kontírozás ikonra történő kattintással kezdhetjük el: Az ikonra történő kattintást követően a felületen egy vagy több sor jelenik meg (azok a rovatok/keretek, melyekre az adott szerződést terheltük), példánkban ez egy rovatot jelent K1101-00 Törvény szerinti illetmények rovat 1.000.000 Ft összegben:

A kontírozás elkezdéséhez a kontírozandó sorra kell állnunk és duplán rákattintani az adott sorra. Ezt követően egy újabb ablak jelenik meg, az ablakban látható: - kötelezettségvállalás/követelés azonosító (SZ/2014/0000028) - könyvelendő érték (1.000.000 Ft) - rovat mező (K1101-00) - rovatnév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - érték (1.000.000 Ft) - számlaszám (051101003) - számlanév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - ellenszámla üresen Itt az ellenszámla mező adatait tudjuk megadni: Meg kell adnunk az ellenszámlát, mely ennél a kontírozási lépésnél a kormányzati funkció lesz. Az erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület, amely a számlaszám választására szolgál, példánkban kiválasztjuk a második tételt (Kormányzati igazgatási tevékenység), majd a kiválaszt gombra kattintunk

A választás eredményeként megjelenik az ellenszámla (0031011120 Kormányzati igazgatási tevékenység). Amennyiben egyéb kódot, megjegyzést a tételhez nem kívánunk hozzáfűzni a mentés gombra kell kattintanunk. Ezzel megtörtént a költségvetési számvitel szerinti nettó személyi juttatások kifizetésének kontírozása a költségvetési számvitel szerint.

4) Nettó személyi juttatás kifizetésének kontírozása Pénzügy modulban költségvetési számvitel szerint A következő lépés nettó személyi juttatás kifizetésének a pénzügyi számvitel szerinti kontírozása. A kontírozási ablakban megjelent egy újabb sor. Duplán belekattintunk a második piros színnel kiemelt sorba: Ezt követően az alábbi felület jelenik meg: - kötelezettségvállalás/követelés azonosító (SZ/2014/0000028) - könyvelendő érték (1.000.000 Ft) - rovat (K110100) - rovatnév (Törvény szerinti illetmények, munkabér) - érték (1.000.000 Ft) - számlaszám üresen - ellenszámla üresen Itt a számlaszám és ellenszámla mező adatait tudjuk megadni.

Meg kell adnunk a számlaszámot, erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület: amely a számlaszám választására szolgál, példánkban kiválasztjuk az első tételt (T. évi kötelezettségek személyi juttatásokra), majd a kiválaszt gombra kattintunk.

Meg kell adnunk az ellenszámlát, erre a célra szolgáló cella melletti három pontra kell kattintanunk, majd megjelenik egy felület: amely az ellenszámla kiválasztására szolgál, példánkban kiválasztjuk a negyedik tételt (Kincstári egységes számla), majd a kiválaszt gombra kattintunk. A választás eredményeként a számlaszám (4211 T. évi kötelezettség személyi juttatásokra) és az ellenszámla (3321 Kincstári egységes számla) is megjelenik. Amennyiben egyéb kódot, megjegyzést a tételhez nem kívánunk hozzáfűzni a mentés gombra kell kattintanunk.

Ennek a tételnek a rögzítését követően elkészültünk a nettó személyi juttatások kifizetésének pénzügyi számvitel szerinti kontírozásával.