I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I



Hasonló dokumentumok
Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Hatályos: november 10-től

Város Képviselő-testület

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

T A R T A L O M M U T A T Ó

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-i rendes ülésére

Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

I. fejezet. A rendelet hatálya

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 15-i rendkívüli ülésére

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Tartalo mjegyzék Bevezetés évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Adótörvények 2014 évi változásaiból

TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet

Tartalomjegyzék Bevezetés évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 28-i ülésére

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 14-i rendkívüli ülésére

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 6-i ülésére

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről (43/1) október

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/

Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

2009. évi költségvetése

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

B E S Z Á M O L Ó. a évi. költségvetés teljesítéséről

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26 i rendes ülésére

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, január 31. Igazgatótanács elnöke

Adótörvény változások 2016.

3. melléklet a évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 25-i ülésére

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 26-i ülésére

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

önkormányzati rendelete


ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

hirdetmény Akciós ajánlat:

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 29-i rendes ülésére

1. A rendelet hatálya

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Átírás:

Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Bevételi előirányzatok A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ható s á gi jogkörhöz köthető működé si bevétel (4.580 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb saját bevétel (449.382 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az

infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. A Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett 200 ezer forint bevételt. Általáno s forgalmi adó bevétel (78.147 ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Ka m atbevételek (107.700 ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók (3.649.000 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 700.000 ezer forint építményadó, 31.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 18.000 ezer forint vállalkozó kommunális adó és 2.900.000 ezer forint iparűzési adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók (- 98.754 ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része (amely a tavalyi évben 10 %-ról 8 %-ra csökkent) és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (454.320 ezer forint, illetve 693.074 ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével Államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 140.000 ezer forint. Egyéb sajáto s bevételek, bírsá go k (15.358 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe. 2

II. Támogatások 1. Normatív támo g at á s o k (1.566.529 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet II.Aa-7.számú melléklete tartalmazza. 2. Központo sított előirányzatok (1.110 ezer forint) A két kisebbségi önkormányzat támogatása jelenik meg a soron (555 ezer forint kisebbségenként). Az IIAa-1 sz. melléklet utolsó táblázata bemutatja a városunk által igényelhető központosított támogatásokat. Ezek: - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - a 2007. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása - közoktatás - fejlesztési célok - egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása - egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása - a vizitdíj visszatérítésének támogatása - az alapfokú művészetoktatás támogatása - nyári gyermekétkeztetés - a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 3

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (38.781 ezer forint) Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet második táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 24.624 ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatását. Az utóbbi összege központilag kiértesítésre kerül. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek 90-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. 4. Fejleszté si célú támo g at á s o k (12.033 ezer forint) A fejlesztési célú támogatások előirányzatát a Kurcz György utca beruházáshoz TEKI, a Rosthy és a Kishegyi úthoz kapcsolódóan TEUT lehívással számoltuk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (37.427 ezer forint) Az elkerülő út miatti telkek értékesítéséből, és a Suzuki gépjármű értékesítéséből származó várható bevétellel számoltunk. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.385 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk. 3. Pénzügyi befekteté se k bevételei (0 ezer forint) 4

Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támo g at á s értékű működé si bevétel (615.997 ezer forint) A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 222.344 ezer forint összegben. Erre a sorra került tervezésre a nyári gyermek étkeztetés bevétele, a kistérségi munkaszervezetre átvett pénz, az iskolatej támogatása, és a szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami visszatérítés. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 275.000 ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételként. 2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel (308.950 ezer forint) A hivatalnál a következő feladatokhoz kapcsolódó átvett pénzzel számoltunk: Iparűzési adóelvonás 25 %, panelprogramhoz kapcsolódó állami rész, az elkerülő út melletti kerékpárúthoz nyert pályázati összeg, és az UNDP pályázati célok megvalósításához kötődő visszatérítés. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (0 ezer forint) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (131.965 e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (20.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. A hivatali bevételek között számoltunk a panel pályázat lakossági részének befizetésével,, és TEIT támogatásként 28.000 e Ft-tal. 5

VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés 1. Működési, támogatá si célú kölcsön visszatérülése (0 ezer forint) 2. Felhalmozási támogatá si kölcsön visszatérülése (36.806 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása, valamint a Paksi Ipari Park Kft-nek nyújtott kölcsön éves visszafizetését tartalmazza együttesen. VI. Hitelek 2. Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele A beruházási hitel összegét 26.352 ezer forint összeggel terveztük, mely a panel program önkormányzati részéhez kötődik. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában 679.500 összeggel számoltunk. Kiadási előirányzatok A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (3.558.226 ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint az infláció mértékével számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság által 2008-ban elfogadott élelmezési nyersanyagnormával számoltunk. Intézményeink költségvetése 2008-ban sem tartalmazza a festésmeszelés kiadási előirányzatát, ezt a városüzemeltetési költségeknél terveztük meg. 6

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Az intézményvezetőkkel az egyeztető tárgyalásokat a 217/1998. (XII.30.)Kormány rendelet 29. (4) bekezdése alapján az előterjesztő lefolytatta. Egészségügyi ágazat (457.978 ezer forint) Váro si Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a korábbi háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat. Az intézmény 72 fő szakmai, és 6 fő főállású, valamint 3,6 fő-ként kimutatott részmunkaidős dolgozó bérével és hozzákapcsolódó járulékával számolt. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 12 %-os növekmény mutatkozik, melyet az egynapos sebészet kiadásai (ezzel azonos összegben a bevételi többlete is), a minőségbiztosítás és audit költsége, valamint a sportorvosok tevékenységei indokolnak. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2007-es év eredeti előirányzatához képest 1 %-kal csökken. Szociális ágazat (475.806 ezer forint) Szo ciális Intézmények Igazg ató s á g a Az intézmény 68 fő szakmai, 23 fő főállású kisegítő, valamint 4,2 fő főállásúra átszámított részmunkaidős dolgozóval számolt a 2008-as évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekmény mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 35,5 %-kal, az önkormányzat 24,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 39,8 %- át fedezi. Bóbita Bölcsőde A Bóbita Bölcsőde 25 fő szakmai, 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, 3 főállású részmunkaidős dolgozóval állította össze költségvetési tervét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. A Kápolna utcai Bölcsőde működési kiadásai 2008. augusztus 31-ig kerültek tervezésre. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 28 %-kal, az önkormányzat 51,6 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 20,5 %-át fedezi. 7

Óvodai ágazat (544.148 ezer forint) Napsugár Óvoda Az intézmény 29 szakmai, 14 szakmai munkát segítő (dajka), és 2 fő főállású kisegítő létszámmal, és 2,5 fő főállásra átszámított részmunkaidős dolgozóval számol. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenést a Képviselő-testület döntései indokolják, mivel az intézményből kikerült az autista csoport kiadási előirányzata (Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon előirányzatához tartozik), megszűnt a Kereszt utcai óvoda épület fenntartása, és csoportcsökkenés jelentkezett a székhely intézményben. A Napsugár Óvodához tartozik a pusztahencsei tagóvoda is. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 41,8 %-kal, az önkormányzat 50,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %- át fedezi. Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda 37 fő szakmai, 18 fő szakmai munkát segítő (dajka), 4 fő főállású kisegítő, és 1,25 fő főállású munkaidősnek megfeleltetett részmunkaidős dolgozóval látja el tevékenységét. A csökkenő gyereklétszám miatt a Benedek Elek Óvoda is kevesebb csoporttal kezdte meg a nevelési évet. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 37,8 %-kal, az önkormányzat 54,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %- át fedezi. Pak s Térsé gi Peda g ó gi ai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. Az intézmény 18 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 1 fő főállású technikai dolgozóval látja el feladatait. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 7 %-os növekmény mutatkozik. Egyéb folyó kiadásai az előző évhez viszonyítva 517 %-os előirányzat többletet mutatnak, mivel az intézmény pályázati úton 5 személygépkocsihoz jutott. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30,2 %-kal, az önkormányzat 24,1 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 45,7 %- át fedezi. 8

Alapfokú oktatási ágazat (1.250.963 ezer forint) Bezerédj Általáno s Iskola Az iskola 43 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 9 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1,5 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 8 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (56 %-os növekményt). Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. Az intézmény 4 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38 %-kal, az önkormányzat 54,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,6 %-át fedezi. Deák Ferenc Általáno s Iskola Az iskola 34 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, 5 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 3 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (33 %-os) növekményt. Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. A meglévő intézményi rendszerben (2 párhuzamos osztály évfolyamonként) a kiadásokhoz az állam normatív támogatással 39,5 %- kal, az önkormányzat 53,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 6,9 %-át fedezi. II. Rákó czi Ferenc Általáno s Iskola A Rákóczi Ferenc Általános Iskola 82 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős munkavállalóval számolt a 2008-as gazdasági évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 21 %-os növekmény mutatkozik, mely a társulási feladatok ellátásával indokolható (pusztahencsei, és németkéri tagintézmény). Az intézmény 5 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 40 %-kal, az önkormányzat 45,5 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,5 %-át fedezi. Gazda g Erzsi Általáno s Iskola és Diákotthon Az intézmény 30,5 fő dolgozóval látja el oktatási tevékenységét. A munkavállalók közül 25 fő szakmai, 2 fő szakmai, 2 fő kisegítő főállású dolgozó. Szakmai munkát segítő főállásra átszámított 1,5 fő került alkalmazásra (2 fő 6 órás gondozónő). 9

A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 36 %-os növekmény mutatkozik (autista csoport előirányzata). Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38,2 %-kal, az önkormányzat 59,8 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 2 %-át fedezi csak, mivel a sajátos nevelési igényű gyermekek az étkezési térítési díj maximum 50 %-át fizetik meg. Pro Artis Alapfokú Művé szet Oktatá si Intézmény Az intézmény 27 fő szakmai,2 fő szakmai munkát segítő, 2 fő kisegítő főállású dolgozóval, 4,75 fő főállású munkaviszonyra számított részmunkaidős munkavállalóval látja el tevékenységét. További munkaviszonyt létesítő dolgozói 1,08 fő főállású szakmai dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az alkalmazotti létszám csökkenése miatt kevesebb a személyi juttatások, és járulékok előirányzata, dologi kiadásai a közmű árak emelkedése miatt növekedtek. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30 %-kal, az önkormányzat 65,2 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 4,8 %-át fedezi. A központosított előirányzatok között szerepel az alapfokú művészetoktatás támogatása. Az intézmény várhatóan megfelel a pályázati kiírásoknak, így lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás lehívására. Középiskolai oktatási ágazat (424.288 ezer forint) Vak Bottyán Gimnázium A középfokú oktatási intézmény 42 fő szakmai, és 9 fő főállású dolgozóval kezdte meg a tanévet. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 1,6 fő főállású dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 1 %-os növekedés mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 59 %-kal, az önkormányzat 33,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,3 %-át fedezi. I. István Szakk épző Iskola Az I. István Szakképző Iskola 27 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 5 fő kisegítő főállású dolgozóval állította össze költségvetési tervét. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 2,05 fő főállású dolgozó munkavégzésének megfelelő. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekedés mutatkozik. A 2007. szeptemberétől Képviselő-testület által engedélyezett + 2 fő szakmai létszám miatti bérnövekmény, valamint annak járulékai indokolják a növekményt. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 67,7 %-kal, az önkormányzat 17,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,9 %- át fedezi. 10

A felhalmozási kiadások között 15.000 ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kulturális ágazat (123.644 ezer forint) Pákolitz István Váro si Könyvtár Az intézményben 9 fő szakmai, 1 fő kisegítő főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős munkavállaló került alkalmazásra. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 6 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenés indoka, hogy az intézmény a 2008-as tervében nem számol nyugdíjazással, és a tavalyi évben nyugdíjazott dolgozók helyére alacsonyabb bérezésű munkavállalók kerültek alkalmazásra. Kiadásai 97,1 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 2,9 %-át fedezi. Váro si Múzeum A Városi Múzeum költségvetése kiegészült a Városi Képtár feladataival, így 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 61 %-os növekedés mutatkozik. A Városi Képtár kiadási előirányzata: 33.234 ezer forint. Az intézményben 7 fő szakmai, 4 fő kisegítő főállású dolgozó, valamint 2,75 főállású munkaviszonyú munkavállalónak megfelelő részmunkaidős dolgozó került alkalmazásra. Kiadásai 98,7 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 1,3 %-át fedezi. Tűzoltóság ágazat (281.399 ezer forint) Hivatá s o s önkormányzati tűzoltós á g A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza (266.714 ezer forint). 14.685 ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai 3.514.215 ezer Ft összeget jelentenek a város költségvetésében, ez 8 %- kal magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. 2. Kisebbségi önkormányzatok (7.534 ezer forint.) A kisebbségi önkormányzatok költségvetését határozataik alapján szerepeltetjük az előterjesztésben. 11

3. Polgármesteri hivatal kiadásai Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet) (1,2) Önkormányzati igazgatás A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). A hivatali igazgatáson szereplő előirányzatok között mutatjuk be a Képviselő testület 2008. januári döntéseként jelentkező 100.000 ezer forintot, mely a Paksi Ipari Park törzstőke emelését foglalja magába, valamint a 90.000 ezer forintos felhalmozási célú kölcsönnyújtást. Az egyéb folyó kiadások előirányzatát az alábbi, fizetendő kamatkiadások indokolják: Utakhoz kapcsolódó hitel felvétel kamata: 8.108 ezer forint Rendelőintézet beruházásához kapcs.hitel kamata: 962 ezer forint Panel programhoz felvett hitel kamata: 7.405 ezer forint Kötvény kibocsátás kamata: 89.505 ezer forint Működési hitel kamata: 17.000 ezer forint. (3) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. (4) Rendezvények (hivatali rendezés) 12

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, a Szociális Munka Napja rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (5) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a gondnok megbízási díját, és a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmazza az ágyneműk beszerzését, a tálaló eszközök pótlását, és a homlokzat évi kétszeri takarítását. (6) Tourinform iroda A Képviselő-testület döntött az iroda megszüntetéséről, a tevékenység vállalkozói alapon történő végzéséről. A jelenlegi költségvetésben egy alkalmazott áthúzódó személyi juttatásain és járulékain kívül tervezésre kerültek a dologi kiadások is. (7) Dolgozók üdültetése Az üdültetésre 1.454 ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre, üdülési adóra, valamint a gunarasi üdülőben gondnoki feladatot ellátó személy megbízási díjára. Az előirányzatban szerepel a gunarasi üdülőhöz kapcsolódóan műanyag bútor beszerzése, ágyneműk pótlása. A harkányi üdülőbe ágynemű, és elektromos fűnyíró beszerzését terveztük. (8) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Lauda-Königshofen) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (9) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (10) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 4.000 ezer forint keretösszeget. (12) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. 13

Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. 2007. december 31-én 322 gyermek részesült térítési díj kedvezményben, Ők 129 családban élnek, míg 305 család gyermeknevelési költségeit csökkentette az önkormányzat havi rendszerességgel jutatott pénzellátással. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. 2008. évi terv: pénzben: természetben: 10.000 10.000 (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szolgálati időnek számító - ellátás. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (jelenleg: 28.500,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy - 18. év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg: 37.050,-Ft) Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (jelenleg: 22.800,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. 2008. január 1-től a nyugdíjak, - így a minimális nyugdíj is - 5 %-kal emelkedtek. Jelenleg 31 fő alanyi jogon részesül ápolási díjban (közülük 17 fő az emelt összeget kapja), 42 fő részére pedig méltányossági alapon részesül ellátásban. Az Önkormányzat 24 % nyugdíjjárulékot fizet a folyósított ellátáson felül. 2008. évi terv: alanyi 13.000 14

méltányos 12.500 TB járulék 6.120 (3a, 3b) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek Aktív korúak rendszeres szociális segélyében az a tartósan munkanélküli részesülhet, - aki a jövedelempótló támogatás folyósítási idejét kimerítette vagy - a munkanélküli járadékra való jogosultsága megszűnt vagy - a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évet a munkaügyi központtal együttműködött (néhány esetben három hónapos együttműködés is elegendő pl.: GYES vagy ápolási díj megszűnésekor) - támogatott álláskereső és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Ft. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők 2007. decemberi záró létszáma 214 fő, közülük 13 fő álláskeresési támogatás mellett részesül ellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2008. évi terv: 54.000 - egyéb jogcímen Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. 15

Jelenleg 3 fő részesül rokkantsága okán rendszeres pénzellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2008. évi terv: 1.500 (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. 2007-ban 318 fő részesült közlekedési támogatásban. 2008. évi terv: 3.100 (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. 2007. december 31-én 390 fő alanyi, 93 fő normatív és 295 fő méltányos jogosultsággal rendelkezett. 2008. évi terv: 8.500 (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs. 2007. évben 533 személy (család) 1172 alkalommal részesült átmeneti segélyben. 2008. évi terv: 7.000 (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. 2007. évben 959 háztartás számára folyósítottunk lakásfenntartási támogatást, átlagosan 10 hónap időtartamban. 16

2008. évi terv: normatív 23.000 alanyi 1.000 helyi 21.000 (8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, azon háztartások számára akik a központi gáz- vagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. Mivel a kérelmet határidőre kellett benyújtani több háztartás sajnos lemaradt a támogatásról. 2007-ben 431 háztartás részesült támogatásban. 2008. évi terv: 5.000 (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, 600.000 Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. 2007. évben 55 család (fő) részesült ebben a támogatási formában. 2008. évi terv: 3.000 17

(14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 4 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat, viszont hagyatékból a költségek egy része megtérült. A köztemetések száma nem becsülhető. 2008. évi terv: 300 (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 8 gyermekre tekintettel került megállaptásra, míg 2007. december 31-én 775 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2008. évi terv: 8.500 (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. 2007. évben 1428 gyermek család 3349 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. 2008. évi terv: 25.000 (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. Jelenleg 6 fő részesül időskorúak járadékában. A támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 18

2008. évi terv: 1.500 (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. 2008. évben 1 fő vette igénybe a kamatmentes kölcsönt. A visszafizetésekre tekintettel, a tervezett összeg az igényeket fedezni fogja. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. 2008. évi terv: 130 (22) Gyógyszertámogatás A támogatáshoz 1.000 előirányzattal számoltunk. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2007. december 31-én 487 család részesült a támogatásban. 2008. évi terv: 5.000 (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. 2007. december 31-én 40 családban 62 gyermek részesült ellátásban. 2008. évi terv: 1.000 (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és 19

tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. 2007-ben 29 család részesült ellátásban. 2008. évi terv: 2.000 (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban. 2008. évi terv: 14.000 (26b) Óvodások szállítása A Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket eddig is külön busszal szállítatta az önkormányzat, ennek költsége: 3.482 (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2008-ban is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. 5.900 (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Jelenleg 96 felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. 2008. évi terv: 4.500,- (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. 2007. évben 599 nyugdíjas részesült ilyen módon támogatásban. 2008. évi terv: 2.500 (30) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) Évek óta külön pályázat alapján nyílott lehetőség gyermekek nyári étkeztetésére. 2007. évben 200 gyermek 30 munkanapon keresztül részesült felmelegíthető konzerv formájában étkezésben. A 2008-as évben központosított támogatásból igényelhető az összeg. 20

Városüzemeltetés (III.B4 melléklet) (1) Köztisztaság: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: kézi úttisztítás és síkosság mentesítés gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2008. évre Hulladékudvar Veszélyes hulladék ártalmatlanítása Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Folyékony hulladék és szoc.70 év feletti támogatása 53.359 ezer forint 33.081 ezer forint 14.121 ezer forint 11.973 ezer forint 4.516 ezer forint 1.908 ezer forint 655 ezer forint 1.018 ezer forint 2.681 ezer forint 10.011 ezer forint 13.358 ezer forint (2) Parkfenntartás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Mintavirágágy fenntartás Növényvédelem V.B.oszlopok virágládák Közterületi fák gallyazása Fasorok fenntartása Védett és matuzsálem korú fák fenntartása Növényvásárlás lakosság részére Fa kivágás, pótlás Fák locsolása Virágágyak felújítás Ürgemezei tó vízparti növény telepítése Elkerülő úti fasor hársfáinak átültetése Új és régi játszóterek ellenőrzése Új és régi játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003. (XI.27)GKM rend.szerint) 46.766 ezer forint 7.711 ezer forint 3.019 ezer forint 2.641 ezer forint 2.081 ezer forint 2.356 ezer forint 954 ezer forint 1.136 ezer forint 2.077 ezer forint 792 ezer forint 1.272 ezer forint 2.137 ezer forint 1.548 ezer forint 766 ezer forint 15.616 ezer forint 7.746 ezer forint 475 ezer forint (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 15.000 ezer forint összeget terveztünk. 21

A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadékcsatornák és záportározók, közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését. (4) Strand szolgáltatás: A 88.149 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2008. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 2.533 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: A 29.170 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 5.000 ezer forint összeggel. Komp: Eredeti előirányzat nem került tervezésre. A komp, az odavezető út, az építmény, a hajó felújítása állami központosított előirányzatból és a vállalkozó által biztosított saját forrásból valósul meg. (8) TelePaks Kht támogatása A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 22

Nyilvános WC-k üzemeltetése Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Közterületeken rovar és kullancs írtás 3.439 ezer forint 1.000 ezer forint 590 ezer forint 4.482 ezer forint 624 ezer forint 967 ezer forint 382 ezer forint 630 ezer forint (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (8.601 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat ATEV szerződés 2.751 ezer forint Veszélyes hulladék elszállítása 625 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2008. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás. (11) Közhasznú foglalkoztatás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Közhasznú foglalkoztatásra: 24.339 ezer forint Közcélú foglalkoztatásra: 39.234 ezer forint (12) Szúnyogirtás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Légi írtás Földi szúnyogírtás 8.228 ezer forint 1.824 ezer forint (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: 23

régi bérlakások 74 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 15 db összesen: 172 db Bérlakás kiadások: Bérlakás bevételek: 26.078 ezer forint 14.558 ezer forint (14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen összesen 765 ezer forint összeggel. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 50.268 ezer forint. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 17.579 e Ft. A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat is figyelembe vettük. Előirányzata: 8.295 ezer forint (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 8.620 ezer forint keretösszeggel. (18) Temető fenntartás: A 82 ezer forintos költség a dunakömlődi köztemető, valamint a paksi egyházi temetőkkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, elemei a szemétszállítási díj, áram, gáz, víz-díj. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az 3.483 ezer forintos keretből. A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 81.686 ezer forintot terveztünk. 24

(21) Pince: E költséghelyen 5.054 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. Az előirányzathoz várhatóan CÉDE pályázati forrás lehívására nyílik lehetőség. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 7.713 ezer forint. (24) Veszély-elhárítási keret Az életveszély-elhárítással kapcsolatban felmerülő költségek (leggyakrabban dúcolás) fedezetét terveztük 247 ezer forint keretösszeggel. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján. (27) Térinformatika A 6.500 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlannyilvántartás, térinformatikai alapszoftver. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 88 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap A keret az alaphoz kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), férfiak egészséghete, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés, honlap felújítás. (30) Parlagfű elleni védekezés Az 2.120 ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet. (33) Intézmények 2008. évi festése és mázolása A 12.000 e. forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 25

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina ) A 2005. évben megkötött szerződés 2008. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre. (35) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz. díja A soron 1.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT módosítása A HÉSZ és az SzT módosítása szükségessé vált. Elkészült az M6-os autópálya végleges nyomvonala, amit jogszabályi kötelezettségre tekintettel a szabályozási terven át kellett vezetni. Át kell vezetni az építésügyi jogszabályok év végi módosítását, mely az elővásárlási jogok szabályozását érintette, továbbá ilyen és hasonló okok miatt rendszeresen megtörténik a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környezetvédelmi törvény többek között előírja, hogy a környezetvédelmi programot két évente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat alapján a szükséges módosításokat át kell vezetni. Az utolsó felülvizsgálat 2005-ben volt, így a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatosan két évente beszámolási, aktualizálási kötelezettséget ír elő. A tervet 2005-ben hagyta jóvá az önkormányzat, így ebben az évben a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. (38) Térképmásolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) Kábítószer Egyeztető Fórum Az előirányzat tartalmazza a Fórum 2007-ben elnyert pályázati összeg fel nem használt részét, melyet pénzmaradványként is figyelembe vettünk. Támogatások (III.B5 melléklet) (1) Egészségügyi és szociális célok (2) Környezetvédelmi célok (3) Oktatási és kulturális célok (4) Ifjúsági és sport célok A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a 26