Év végi könyvelés. Folyamatos könyvelés

Hasonló dokumentumok
Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Segédlet a 2014 év nyitásához

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető

Főkönyvi zárás a Forrás Integrált Ügyviteli Rendszerben oktatási anyag

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

ElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

ÁFA. Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Főkönyvi elhatárolások

Kettős könyvviteli program nyitása

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK

Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok

Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2017-ről 2018-ra

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2018-ról 2019-re

Számvitel alapjai: nyitástól zárásig, feladat

Bankszámlakivonat importer leírás

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Folyószámla műveletek kontírozása

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, Pénztár/Iktató modul használata esetén

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Pénztár. Tartalomjegyzék

Értékesítési számla könyvelése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

NTAX évi es verzió

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

NTAX évi es verzió

Kiegészítő dokumentáció az NTAX programrendszer évi változatához

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

Kisvállalkozások könyvelése. Ten-soft könyvelő szoftverrel

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Kisvállalati adó 2017.

Behajta si kö ltse ga tala ny

SigmaCONTO A fordított ÁFA (FO-ÁFA) kezelése

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Leltár, leltárazás. Készlet leltár, leltárazás

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

PRECÍZ Információs füzetek

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft Módosítva: március 4.

Átlagárfolyam kezelése

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Libra6i Mérleg A/B Napló

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

1. Hogyan különül el a költségvetési és pénzügyi számvitel. 2. Kell-e a nyitó követelésekhez utalványrendeletet készíteni?

ElitCONTO Segédlet az EU-ÁFA kezeléséhez

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

Bankszámlakivonat importer leírás

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

Bankkivonatok feldolgozása modul

1. Az átforgató programhoz kapcsolódó háttértáblák bemutatása

pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója

Tisztelt Ügyfelünk! A Zárás, Nyitás / Lejárt vevői követelések átvezetése menüpontban ezentúl lehetőségünk van vevő kategóriára szűrni.

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

KÖNYVELÉSI EGYSZEREGY

Decemberi bérek kezelése és egyeztetési lehetőségek a Forrásban december 11.

Hírlevél május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZÁMVITEL MENEDZSEREKNEK ÉS INFORMATIKUSOKNAK

Adó rendelet változások paraméterezése

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

Önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszer migráció

DOAS ig változások, összefoglaló

CobraConto.Net v0.50 verzió

Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén

Általános forgalmi adó december 11.

Átírás:

Év végi könyvelés A rendszer segítségével rugalmasan lehet kezelni az évek közötti váltást. Lehetőség van folyamatos könyvelésre, vagyis a következő évi adatok is feldolgozhatók úgy, hogy az előző évi adatok még nincsenek teljesen lezárva. Folyamatos könyvelés 1, Az aktuális évben az év megnyitása nélkül folytatjuk a következő évi bizonylatok feldolgozását. Ekkor egy új időszakkal különítjük el a következő évet pl.: 15/01 következő év január, 15/02 következő év február stb. A következő évi bizonylat típusok felvitele után indulhat is a könyvelés. Így lehetőség van az adatok folyamatos feldolgozására anélkül, hogy a két évet folyamatosan szinkronizálnánk. Ezt akkor célszerű használni, ha még sok adat hiányzik az előző évből. A következő év nyitását később akármikor elvégezhetjük. 2. Megnyitjuk az új évet, az új évben létrehozzuk az új bizonylat típusokat, az időszakot a 01/00 január. És mehet a könyvelés. Ebben az esetben a nyitó adatokat az előző évről át kell generálnunk. Amennyiben az előző évben a módosulnak az adatok, akkor a nyitó adatok generálását újra el kell végezni. Következő év nyitása Ehhez be kell lépni az Éves zárás, nyitás \ Következő év generálás menüpontba. A következő év Itt a következő év elérési útját kell megadni (az alapértelmezettet hagyjuk beállítva, ha nincs speciális szándékunk). Az átmásolandó időszak kezdete A folyamatos könyvelés 2. pont esetén az időszakot hagyjuk 99/99 en. Az 1. pont esetén a legkisebb időszakot kell megadnunk, amelyben a következő évi adatokat kezdtük el felrögzíteni. 99/99-en, az 1. pont szerinti példánk szerint 15/01- es időszakot. F9 használatával egyszerre több cég megnyitása válik lehetővé.

Következő év indítása Lsd. A főkönyvi dokumentációt. Amennyiben parancsikonról indítjuk a rendszert, akkor egy új parancsikont kell létrehozni. Az új parancsikont létrehozásához készítsünk másolatot a régi parancsikonról, és a módosítsuk a nevét, illetve a tulajdonságaiban a cél értékét, a kívánt évre. Nyitó mérleg A nyitó mérleg generálásával az 1-4 egyenleg megnyitásra kerül a következő évben 00/00-ás időszakon. A nyitást akárhányszor el lehet végezni, újranyitáskor az előző nyitás törlődik. A nyitáshoz be kell lépni az előző évben a Éves zárás, nyitás \ Nyitó mérleg (újra) generálás menüpontba. A mérlegzárás előtti utolsó időszak Itt kell megadnunk az utolsó időszakot, amelyen könyvelési adat van, de ez az időszak nem lehet mérlegzárás időszaka. A mérlegzárásról később beszélünk. A nyitómérleg számla száma A zárás naplószáma Helyesen nyitás naplószáma, itt azt a naplót kell megadni, melyen a nyitó tételek könyvelésre kerülnek. Lehet egy vegyes napló, vagy nyitás napló. A zárás bizonylatszáma Helyesen nyitás bizonylatszáma, itt kell megadni, hogy a nyitó tételeket milyen bizonylatszámon kerüljenek lekönyvelésre, lehetséges a V-00000 használata. A nyitás bizonylat dátuma Ezzel a dátummal kerül könyvelésre a nyitó tételek. A gazdasági művelet szövege Nyitás tételeének szövegezése F9 használatával egyszerre több cég nyitómérleg generálása válik lehetővé.

Nyitó folyószámla A nyitó folyószámla megnyitásra kerül a következő évben 00/00-ás időszakon. A nyitást akárhányszor el lehet végezni, újranyitáskor az előző nyitás törlődik. A nyitáshoz be kell lépni az előző évben a Éves zárás, nyitás \ Nyitó folyószámla (újra) generálás menüpontba. Csak el kell indítani a feladat végrehajtásához. F9 használatával egyszerre több cég nyitómérleg generálása válik lehetővé. Zárási teendők Záráskor az eredményszámla zárás és a mérlegszámla zárás kerül könyvelésre. A teljes művelet végeztével értelemszerűen főkönyvi számlák egyenlege 0 lesz. Lehetőség van időszak elkülönítéssel -, hogy zárás után is elérhessük az adatokat. Javaslat az időszakok felépítésére. 00/00 nyitó időszak 00/01 nyitás utáni rendező tételek (elhatárolások könyvelése, adófolyószámlák összevezetése )??/00 (?? 01-12), adott hónap könyvelése (itt peridőszakkal lehet az önrevíziókat elkülöníteni. Célszerű a peridőszakon azt a számot megadni, amely hónap önrevízióját végezzük. Pl: 06/03 időszak a 6. hónapban könyvel 03. hónap önrevíziója. 13/00 év végi rendező tételek (alábontási lehetőség, a rendező tételek elkülönítésére) 14/00 eredmény számlák zárása 15/00 mérleg számlák zárása 15/01 következő évi januári áfát érintő tételek (nyitásig a következő év januári adatok) 15/02 következő évi február A következő példákban ezt az időszak felépítés szerint adjuk meg az adatokat. Az időszak felépítésétől el lehet térni, ebben az esetben értelemszerűen azokat az időszakokat kell megadni, amely ugyanazt a funkciót látja el. Ebben az esetben a zárás után is lekérdezhető a főkönyvi kivonat az időszak megadásával.

Eredmény számla zárása A záráshoz be kell lépni az Éves zárás, nyitás \ főkönyvi számlák zárása menüpontba. Itt adjuk meg, hogy mely főkönyvi számlákat könyvelje fel a rendszer a megadott főkönyvi számlára. A zárás történhet számlaosztályonként ebben az esetben külön kell elindítani számlaosztályonként -, vagy egy menetben. Itt meg kell adni a zárandó főkönyvi számla intervallumot (példában 5000000 9999999). Az átvezetési számla száma Ahova az megadott intervallum szerinti főkönyvi számlák egyenlegét átvezeti a rendszer (példánkban az eredmény számla száma). Átvezetés gyűjtőszámlán keresztül I -re állítva a zárás nem közvetlenül a főkönyvi számlával szembe, hanem a (következő sorban megjelenő) főkönyvi számlával szembe kerül. Erre főleg évközi átvezetéskor lehet jelentősége, mivel a felkönyvelés után is megmaradnak a főkönyvi számlák egyenlege. Pl: 5-58999999 et zárunk 5910000 án keresztül az átvezetési számlára. Ekkor az 5-ös számlák egyenlege sértetlen marad, az 591-en zár az 5-ös számlaosztály. (az 5-ös számlaosztály egyenleg 0). Az átvezetett utolsó időszak itt kell megadni azt az időszakot, amely szerint gyűjtse össze az egyenleget. A bizonylat dátuma, bizonylatszám, naplószám, tételek időszaka, itt meg kell adni, hogy az átkönyvelés tételeit milyen adatokkal legyenek lekönyvelve, az eredményre nincsenek kihatással. Eredmény számla zárás törlés Amennyiben szeretnénk a zárást törölni, akkor erre az Éves zárás, nyitás \ főkönyvi számlák zárása vissza menüpontban tudjuk elvégezni. Belépés után adjuk meg ugyanazokat az adatokat, amelyeket záráskor adtunk meg. Elindításával törölhetjük a zárást. (a törlése a műveletek\bizonylat törlés a forgalomból menüpontban is van lehetőség).

Mérleg számlák zárása A záráshoz be kell lépni az Éves zárás, nyitás \ Mérlegszámlák zárása menüpontba. Az zárásban levő utolsó időszak itt kell megadni azt az időszakot, amely szerint gyűjtse össze az egyenleget. A bizonylat dátuma, bizonylatszám, naplószám, tételek időszaka, itt meg kell adni, hogy a zárás tételeit milyen adatokkal legyenek lekönyvelve, az eredményre nincsenek kihatással. A zárómérleg száma a mérlegszámlát kell megadni. Mérlegszámlák zárás törlés Amennyiben szeretnénk a zárást törölni, akkor erre az Éves zárás, nyitás \ mérlegszámlák zárása visszavonás menüpontban tudjuk elvégezni. Belépés után adjuk meg ugyanazokat az adatokat, amelyeket záráskor adtunk meg. Elindításával törölhetjük a zárást. (a törlése a műveletek\bizonylat törlés a forgalomból menüpontban is van lehetőség).