SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Hasonló dokumentumok
E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

E LŐ T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S

ELŐTERJESZTÉS február 22-i ülésére

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Püspökladány Város Önkormányzata BESZÁMOLÓ. a évi Püspökladány város közigazgatási határán belül

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, június 28.

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól

SZIA 2000 Bt. BESZÁMOLÓ

Békés helyi személyszállítás évi beszámoló

SZIA 2000 Bt. BESZÁMOLÓ

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZIA 2000 Bt. BESZÁMOLÓ

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 28-i ülésére

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

E L Ő T E R J E S Z T É S

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: Beszámoló

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, február 21.

E L Ő T E R J E S Z T É S

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

E L Ő T E R J E S Z T É S

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 23-án tartandó ülésére

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, november 25.

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70.

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 31-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S

DAKK Zrt. beszámolója a társaság évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

2017. éves vonali teljesítmény adatok. az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ a autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről KESZTHELY

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február havi ülésére

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db

Ó z d, március 29. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Egyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

2014. évi beszámoló. Komárom Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila út 70.

Általános rendelkezés 1.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

SQG. számú előterjesztés

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

K I V O N A T. 45/2017. (III.22.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi javaslatokat.

E L İ T E R J E S Z T É S

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 31.

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére

a Képviselő-testület január 25-én tartandó ülésére

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

B E S Z Á M O L Ó. Előterjesztő: Polgármester. Ózd, február 19.

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Ózd, március 23. B E S Z Á M O L Ó

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S

8. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S

A GYSEV ZRT ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71-1/2019. E L Ő T E R J E S Z T É S

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

E L Ő T E R J E S Z T É S

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Ó z d, június 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

E L İ T E R J E S Z T É S

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Átírás:

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. június 11. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2018. június havi ülésére Tárgy: A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2017. évi ellátásáról. Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DDKK Zrt.) látta el a 2017. évben. A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.. A DDKK Zrt. Vezérigazgatója 2018. év április 9.-én eljuttatta a siófoki helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatási feladatok 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló megérkezését követően, a hivatal képviselői a szolgáltatóval személyes egyeztetést folytattak az elmúlt év tapasztalatairól. A jelenleg érvényes menetrend elmúlt évi korrekciói után nem érkezett jelentős módosításra vonatkozó javaslatok. Az évközben végrehajtott korrekciók találkoztak az utazóközönség igényeivel. Helyes döntésnek bizonyult, hogy az 1-es és 2-es vonalon közlekedő járatok újra az autóbuszállomás érintésével közlekedtek. Ugyancsak helyes volt a 64-es, 6-os és 61-es vonalon közlekedő járatok Dózsa György utcán keresztül történő közlekedtetése. I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2017 évi ellátásáról: A DDKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 45.370 járat indításával, 296,2 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.301.700 utas elszállításával annak eleget tett. Az utas szám az országosan tapasztalható tendenciához hasonlóan továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt: - Menetrend módosítására az év közbeni korrekcióktól eltekintve jelentős mértékben nem került sor. - A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak - Az utas tájékoztatás területén bevezetett új rendszer hasznosnak bizonyult. - A késett járatok száma alacsony volt, járatkimaradásra csak a téli időjárás miatt került sor. - A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által 2014. évben beszerzett és a Szolgáltató részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszból, egy 2014. évben felújított IK 415.27 típusú autóbuszból és egy NABI OPTARE SOLO típusú kisebb befogadóképességű autóbuszból állt.

A helyi autóbusz-közlekedés 2017.évi bevételének alakulása: Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 62,6 millió forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 97,3 %-os mértéket mutat. A 2017.évben központi támogatást, 3 097 E Ft összegben kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján. A jövőben mindenképpen törekedni kellene a bevételek növelésére, akár a menetjegyek és bérletek árainak emelésével. A közszolgáltatóval folytatott egyeztetésen felmerült, hogy a jelenlegi 200 Ft-os menetjegy árakat 250 Ft-ra kellene, a diák havi bérleteket 1270 Ft-ról 1500 Ft-ra és a havi összvonalas bérletek árát 3700 Ft-ról 4100 Ft körüli összegre emeljük fel 2019. 01. 01.-től. A tarifaemeléstől nem lehet egyértelműen várni e felmerülő veszteségek növekedésének megállítását, mivel minden díjemelés az utazási igénybevételek csökkenését is magával hozza. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a tarifaemeléssel, úgy annak előterjesztését az októberi ülésre a hivatal elkészíti. A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi költségeinek alakulása: A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 129,8 millió Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 3,3 %-os emelkedést jelentett. A közvetlen személyi jellegű költségek 7,7 %-al emelkedtek, amely tartalmazza az autóbuszvezetők 15 %-os bérfejlesztésének költségeit. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 6,9 %-al növekedett. A növekedést elsősorban a gázolajár kedvezőtlen alakulása okozta. A közvetlen költségek összességében 11,6 %-kal növekedetek. Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az elmúlt évihez képest minimálisan 409 E Ft-tal növekedtek. A közvetett/általános költségek az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkentek, ami az jelenti, hogy 8 184 E Ft-t összeggel maradtak a tavalyi évi alatt. Jelentősen csökkentek a társasági általános költségek. Menetrend korrekciós javaslatok: A 2017-ban bevezetett és korrekcióval ellátott menetrend találkozott az utazóközönség igényeivel és elvárásaival. A menetrenddel kapcsolatosan egy jogosnak tekinthető észrevétel érkezett, amely az kérte, hogy a nyári menetrend kerüljön meghosszabbításra az iskolakezdés időpontjáig. Az elmúlt évben idő hiányában már nem volt erre lehetőség. A kérést a közszolgáltató megvizsgálta és a 2018. évben történő tejesítésének akadályát nem látta. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a nyári menetrend járatai a 2018. évben 2018. szeptember 02-ig meghosszabbításra kerüljenek, menetrend korrekció keretében.

Összegzés: A beszámolóban szereplő 58 837 E Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a DDKK Zrt. mint Szolgáltató jogosult legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre, ami 3 131 E Ft összegű, a 2017. évi árbevételből számolva. A regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt 1 160 E Ft veszteség keletkezett.. Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből előlegként 24 000 E Ft-ot, az önkormányzat a 2017. év során megfizetett. A fentiek alapján, a 2017. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során 2017. december 31.-ig a közszolgáltatónak 39 125 E Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2017. évi veszteségének megtérítésére 60 000 E Ft előirányzat szerepel, amelyet 3 125 E Ft összegű pótelőirányzattal szükséges kiegészíteni a veszteség rendezéséhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja álláspontjukat, a bizottságok elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik. HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatokat hozza: I. A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Siófok város területén, a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési közszolgáltatás 2017. évi ellátására vonatkozó gazdasági beszámolóját elfogadja. Megállapítja, hogy a 2017. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátása során 63 125 E Ft veszteség keletkezett. A 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére 3 125 E Ft összeget biztosít a veszteség finanszírozására. II. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő menetrendi korrekciós javaslatot jóváhagyja és felhatalmazza a

Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. III.A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a 2019. 01. 01. naptól tervezett tarifaemelések kidolgozására és annak az október havi ülésre történő előterjesztésére. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal Siófok, 2018. június 11. Dr. Lengyel Róbert polgármester

Az előterjesztés 1. sz. melléklete B E S Z Á M O L Ó Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról Kaposvár, 2018. április 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 8 II. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA... 8 1. Általános jellemzés... 8 2. Forgalomszervezési intézkedések... 9 3. A helyi közlekedés tarifái... 9 4. A szolgáltatás minőségi jellemzői... 9 III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI... 13 IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI... 15 1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége... 15 2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége... 16 3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége... 16 4. Közvetlen karbantartási költség... 16 5. Infrastruktúra használat költsége... 16 6. Eszközpótlás/finanszírozás... 17 7. Közvetett/Általános költségek... 17 V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE... 17 VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE... 18

BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Önkormányzat által 2015. évben kiírt pályázat nyerteseként, a 2015. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte. A Közszolgáltatási Szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése 2017. július 10-től ismét átalakult kisebb mértékben. A 2016. január 1-jétől bevezetett 12-es és 21-es vonalak megszüntetésre kerültek és ezzel egyidejűleg a korábbi években közlekedő 1-es Autóbusz-állomás Széplak, alsó vonalat újra életbe léptettük. Az év elején még 11 vonal volt, míg a főszezon kezdetére 10 helyi autóbuszvonalon közlekedtek autóbuszjáratok az alábbiak szerint: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (július 10-től augusztus 20-ig) 6,5 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep (július 9-ig és augusztus 21-től) 4,7 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 9-ig és augusztus 21-től) 7,5 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 10-től augusztus 20-ig) 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Béke tér (TESCO érintésével) 4,1 (4,4) Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 6,9 (7,2) 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 6,1 (6,4) Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 8,8 (9,1) 16 Autóbusz-állomás Egry J. u. Kórház Autóbusz-állomás 5,3 5,0 (5,7) [7,0] 61 Autóbusz-állomás Kórház Egry J. u. Autóbusz-állomás 5,3 (7,3) 5,2 6 Autóbusz-állomás Koch Róbert u. Szépvölgyi út (július 10-től 2,7 augusztus 20-ig) 2,4 (7,1) 7 Autóbusz-állomás Széplak, alsó Töreki, alsó (július 9-ig és 12,3 augusztus 21-től) 12,3 7 Autóbusz-állomás Somogyfok Töreki, alsó (július 10-től augusztus 11,0 (13,0) 20-ig) 10,8 (12,8)

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet került rendszeresítésre. A 2017. évi kilométer-teljesítmény 296,2 ezer km-re alakult. A helyi autóbuszjáratok 2017. évben 1301,7 ezer utast szállítottak. Forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. 2017. évben a helyi menetrend módosítására 2 alkalommal került sor. 1.) 2017. július 10-től kezdődően a korábban megszüntetett 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó vonalat újra életbe léptettük a nyári főszezon időtartamára, ezzel egyidejűleg a 12 Széplak, alsó Sóstó, kemping és a 21 Sóstó, kemping Széplak, alsó partszakaszon haladó helyi vonalak megszüntetésre kerültek. Ugyancsak július 10-től kezdődően a 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér vonalon a járatokat a Dózsa György utca érintésével, míg a 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi u. és a 61 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás vonalon közlekedő járatokat Dózsa György utca érintése nélkül közlekednek. 2.) 2017. augusztus 21-től kezdődően a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping vonal téli menetrendjében az autóbusz-állomásról korábban 9:10 órakor Sóstóra induló, valamint a Sóstó városrészből 9:31 órakor vissza irányban közlekedő helyi járatok 10 perccel később közlekednek. Szintén augusztus 21-től kezdődően a 4 Autóbusz-állomás Béke tér vonalon, az autóbusz-állomásról munkanapokon 12:40 órakor Béke térre induló, valamint az onnan 12:55 órakor vissza irányba közlekedő helyi járatok 15 perccel később közlekednek. A helyi közlekedés tarifái 2017. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A szolgáltatás minőségi jellemzői A társaság 2017. évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utas-tájékoztatásra,

az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. Autóbusz-állomás A DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretében a társaság az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszerét korszerűsítette, a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblákat helyezett el. Járművek A helyi közösségi közlekedési feladatokat végző 6 db-os járműpark a 2013. év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állítása eredményeként megújult. A 2017. évben állományban lévő autóbuszok jellemzői a következők: S.sz. Frsz Típus Gyártási év Életkor* (2017.12.31.) Életteljesítmény (km) 2017.12.31. 1 FLC811 NABI OPTARE SOLO 2002 15,5 510 381 2 GHB061 IK 415.27 1997 14,7 1 561 116 3 MMC448 CREDO EN12 2013 4,2 272 359 4 MMC449 CREDO EN12 2013 4,2 206 322 5 MNY954 CREDO EN12 2013 4 193 802 6 MNY955 CREDO EN12 2013 4 191 997 * Megjegyzés: A felújítás életkor-csökkentő hatása figyelembe vételével számított adat A GHB 061 frsz-ú autóbusz beruházás keretében történő felújítása 2014. évben befejeződött. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

Kockázatkezelés Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat. 2017. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Késett és kimaradt járatok 2017. évben a késett járatok száma 30 db volt, a késési idő összesen 588 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,066% volt. A késések műszaki meghibásodásból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak. Kimaradt járat 3 db volt, amely valamennyi esetben a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok miatt következett be. Utastájékoztatás A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. Utaspanaszok A társaság valamennyi utaspanaszt az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta. A siófoki helyi közlekedést érintően 2017. évben 5 db, a pontosabb utastájékoztatással, a tartalék járművek állapotával és a pontatlan munkavégzéssel kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett. Ellenőrzések A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2017. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást (alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony, szerződéses vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb.) nem vett igénybe. A forgalomellenőri tevékenység fő elemei a következők:

1. Utasok ellenőrzése viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása. 2. Autóbusz-gépkocsivezetők ellenőrzése viteldíjak beszedése, utazási igazolványok kiszolgálása, kezelése, tevékenységre előírt okmányok megléte, kezelése, menetrendi előírások betartása, díjszabás és díjszabási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, utazási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, a közúti közlekedésre és a személyszállításra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások, technológiák betartása, a szolgáltatói magatartás és a szolgálatképes állapot. 3. Autóbuszok ellenőrzése okmányok megléte, érvényessége, a járati tevékenységhez szükséges felszerelések megléte, állapota, kilométer-számláló, menetíró-készülék, jegykiadó-gép működése, állapota, esztétikai állapot, tisztaság, tárolás és lezártság. 4. Autóbusz-állomás ellenőrzése utastájékoztatás, forgalomirányító és biztonsági berendezések állapota, működtetése, nyitvatartási rend, forgalmi technológia betartása, esztétika, tisztaság. 5. Autóbusz megállóhelyek ellenőrzése indulási jegyzékek megléte, állapota, érvényessége, KRESZ előírásainak megfelelő jelzések megléte és állapota. 6. Minden, a társaság személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan észlelt rendellenesség vizsgálata, ellenőrzése, továbbá külön utasításban megfogalmazott egyedi célellenőrzések végzése. A forgalomellenőrzési tevékenység keretében 2017. évben 316 járat ellenőrzésére került sor. Az ellenőri jelentések száma 4 db volt. Valamennyi esetben az utasok pótdíjazására került sor.

A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2017. évben 62 611 E Ft volt, amely a 2016. évinél 1 747 E Ft-tal (2,7%-kal) alacsonyabb. 2017. évben a díjbevétel 1 238 E Ft-tal (2,5 %-kal) maradt el az előző évi díjbevételtől, az összvonalas havi és a tanuló, nyugdíjas bérletes forgalom kedvezőtlen alakulása miatt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 509 E Ft-tal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként. A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Adatok E Ft-ban Bevételek 2016. év 2017. év Index % Eltérés 1. Menetjegy 28 284 28 174 99,6-110 2. Összvonalas havi bérlet 11 897 11 071 93,1-826 3. Összvonalas félhavi bérlet 276 299 108,3 23 4. Tanuló, nyugdíjas bérlet 8 287 7 904 95,4-383 5. 7 napos összvonalas bérlet 140 198 141,4 58 I. Díjbevétel összesen 48 884 47 646 97,5-1 238 Szociálpolitikai menetdíjtámogatás II 15 474 14 965 96,7-509 ebből díjmentesen utazókra 4 316 4 323 100,2 7 III. Árbevétel összesen 64 358 62 611 97,3-1 747

Az árbevétel alapján számított forgalomcsökkenés 2017. évben 2,7%-os mértékű volt. A jegyfajtánkénti bevételeket tekintve a 7 napos bérlet és az összvonalas félhavi bérlet kivételével, valamennyi jegyfajta forgalma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel csökkenésében 826 E Ft-tal az összvonalas havi bérletes utazások forgalmának kedvezőtlen alakulása 6,9 %-os csökkenése játszott meghatározó szerepet, a díjbevétel elmaradás 66,7 %-a keletkezett e bérletnél. A tanuló-nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatással együttes árbevétele az összes árbevétel 29,6%-át jelentette. A diagram szemlélteti, hogy 2017. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része, 45,0%-a a menetjegyes díjbevételből származott. Összességében az árbevétel 76,1%-a keletkezett a díjbevételből, és 23,9%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból. Az előzőekben részletezett árbevételt a 2016. évi 1 401 E Ft-tal szemben a feladat év közbeni lemondása miatt mindösszesen 118 E Ft-tal növelte a TESCO áruházat érintő járatok bevétele. 2017. évben a bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a közösségi közlekedés támogatása címén költségvetési forrásból kapott 3 097 E Ft, amely 2016. évben 2 941 E Ft volt. A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. tv. 3. (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2017. évi ellentételezése érdekében bérfejlesztés megvalósítására támogatást nyújtott. A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017. (XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz. Engedélyével jóváhagyott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján Siófok Város Önkormányzata részére a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére 4 857 E Ft (négyezer-nyolcszázötvenhét ezer forint) támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra. A fentiek alapján a helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás), valamint egyéb bevételének együttes

összege 2017. évben 70 944 E Ft volt, amely a bázis értéknél 2 183 E Ft-tal, 3,2%- kal magasabb bevételt jelentett. A bevételek részletes alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI A helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 129 781 E Ft-ra alakult, amely a bázis költséghez viszonyítva 4 093 E Ft-tal (3,3%-kal) magasabb összeget jelentett. A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve 2017. évben 249,38 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,18 Ft-tal, 9,8%-kal magasabb. A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az 1. sz. melléklet mutatja be. s.sz. Megnevezés 2016. tény 2017. tény Adatok E Ft-ban Index Eltérés % (1) (2) (2/1) (2-1) 1 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 37 299 40 177 107,7 2 879 2 Üzemanyag 22 310 24 225 108,6 1 914 3 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 1 234 946 76,6-288 4 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 23 544 25 170 106,9 1 626 5 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 3 166 3 898 123,1 731 6 Közvetlen karbantartási költség 13 691 19 125 139,7 5 434 7 Infrastruktúra használat költsége 1 104 2 301 208,5 1 198 8 Eszközpótlás/finanszírozás 26 716 27 125 101,5 409 9 Közvetlen költségek összesen 105 520 117 796 111,6 12 276 10 Forgalmi általános költségek 7 819 5 122 65,5-2 697 11 Műszaki általános költségek 2 750 1 649 60,0-1 101 12 Társasági általános költségek 9 600 5 214 54,3-4 385 13 Közvetett költségek összesen 20 169 11 985 59,4-8 184 14 Összes költség 125 689 129 781 103,3 4 093 15 Km-teljesítmény (E km) 302,988 296,195 97,8-6,793 16 Fajlagos költség (Ft/km) 414,83 438,16 105,6 23,33 A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 40 177 E Ft-ra alakultak. A személyi jellegű ráfordítások 74,3%-a (29 862 E Ft) a bérköltség, 16,9%-a (6 794 E Ft) a bérjárulékok, 8,8%-a (3 521 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt. A kinyilvánított kormányzati szándékkal összhangban álló alágazati, és az azon alapuló helyi bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően az autóbuszvezetői

munkakörben foglalkoztatottak 15%-os alapbéremelésben részesültek, amely kifejezésre jutott a bérköltség előző évhez viszonyított 13,9%-os emelkedésében. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó és az egyes meghatározott juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkentése a bérjárulékok csökkenését vonta maga után. Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 31,0%-os részarányt képviselt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 1 626 E Ft-tal, 6,9%-kal volt magasabb, a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként. A 24 225 E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva 1 914 E Ft-tal (8,6%-kal) magasabb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 81,79 Ft volt a 2016. évi 73,63 Ft-tal szemben. Ugyanakkor a gumiabroncs, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 288 E Ft-tal (23,4%-kal) csökkent az előző évhez mérten. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége E költségsoron megjelenő költségek 731 E Ft-os növekedésében döntő szerepet játszott a formaruhák költsége. Közvetlen karbantartási költség Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez, fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó költségek). A karbantartási költségek 19 125 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 9 884 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 8 003 E Ft, a külső szolgáltatók által végzett karbantartás költsége 1 238 E Ft volt. A karbantartási költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye mellett döntően a bérfejlesztés és elszámolás-technikai változások (önköltségszámítás módosulása) játszottak szerepet. Ezzel párhuzamosan hasonló összeggel mérséklődtek a közvetett költségek. Infrastruktúra használat költsége A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége 2 301 E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában meghatározó volt a pályaudvart érintő beruházások hatása, továbbá 2017. évtől e költségek között kerülnek kimutatásra az őrzés-védelem költségei az üzemeltetés közvetlen költségei helyett.

Eszközpótlás/finanszírozás Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az előző évhez mérve 409 E Ft-tal, 1,5%-kal magasabb összegben alakultak. E költségsoron jelent meg az Önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott autóbuszok eszközhasználati díja, továbbá a helyi közlekedésben foglalkoztatott további autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése. Közvetett/Általános költségek A 11 985 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 8 184 E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak. A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 3 798 E Ft-tal, a társasági általános költségek 4 385 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási feladatait 2017. évben 45 370 járat indításával, 296,2 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1 301,7 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2017. évben 58 837 E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél 1 910 E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 2 183 E Ft-os, 3,2%-os növekedését a költségek, ráfordítások 4 093 E Ftos, 3,3%-os növekedése kísérte. A bevételek bázisévhez viszonyított alakulásában a már ismertetettek szerint az utasforgalom kedvezőtlen változása és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás együttes hatása, a költségek alakulásában a személyi jellegű ráfordítások, a magasabb üzemanyagár játszottak meghatározó szerepet. A bevételek és a költségek vizsgálata alapján megállapítható, hogy mivel a személyi jellegű ráfordítások bérfejlesztés miatti növekedésére az MNV Zrt. 4 857 E Ft összegben fedezetet nyújtott a veszteség növekedése az utasforgalom csökkenésének a következménye. A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi bázis és 2017. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a Siófoki helyi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezési igénye a következő: Az 1. sz. mellékletben szereplő eredmény-kimutatás szerint a helyi közlekedés 2017. évi vesztesége 58 837 E Ft. A Szerződés 2.7. pontjában (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) foglaltaknak megfelelően a társaság az Önkormányzattal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött háromoldalú megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek mellett biztosította a regionális autóbuszjáratok helyi közlekedésbe történő integrálását. Az Önkormányzat vállalta, hogy az integrációban érintett autóbuszjáratok esetében a társaság bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit megtéríti. A háromoldalú megállapodással érintett regionális járatok bevételekkel nem fedezett költségeinek összege 1 160 E Ft. A Szerződés 5.1. és 7.2. pontjaiban foglaltak szerint a társaság a veszteség megtérítésén túl ésszerű nyereségre is jogosult. Az árbevétel-arányos (menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 5%-os mértékű nyereség összege 3 131 E Ft. A Szerződés 3.5. pontja (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) alapján az Önkormányzati pénzeszközökből finanszírozott OPTARE SOLO típusú autóbuszra 2017. évben elszámolt amortizáció a veszteség pótlásának pénzügyi forrását képezi. Az autóbusz 2017. évi értékcsökkenése 3 E Ft (3 409 Ft) volt. A 2015. december 22-én kelt háromoldalú megállapodás (Önkormányzat, Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) alapján az Önkormányzat a 2017. évi veszteség előfinanszírozási összegeként 24 000 E Ft-ot biztosított. Az előzőekben részletezettek szerint, a Siófoki helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési és elvárt nyereség igénye 39 125 E Ft, a következők szerint:

S. sz. 1. 2. Megnevezés A helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett költsége Regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt az érintett járatok bevételekkel nem fedezett költsége Összeg (E Ft) 58 837 A 2017. évi veszteség Megjegyzés 1 160 Közszolgáltatási Szerződés 2.7. pont alapján 3. Árbevétel 5%-a 3 131 4. OPTARE SOLO autóbusz értékcsökkenése A tevékenység elvárt nyeresége a 2017. évi árbevételből számítva (Szerződés 5.1 és 7.2. pontjai) 3 Közszolgáltatási Szerződés 3.5. pont alapján 5. Önkormányzati előfinanszírozás 24 000 Pénzügyileg rendezett előleg 6. Összesen (1+2+3-4-5) 39 125 Kaposvár, 2018. április 9. Bebics János