SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526



Hasonló dokumentumok
SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support:

SAP Business One. Oktatási példatár Törzsadatok. Mosaic Business System Kft.; Support:

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support:

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

Gyári alkatrészek rendelése modul

BXWH91 Kezelési leírása. v

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

Bankkivonatok feldolgozása modul

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Készlet nyilvántartó

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support:

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)


A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v LeloSoft Kft.

1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron

Főkönyvi elhatárolások

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: Bithegyezı Házipénztár modul január 26.

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

Átutalási csomag karbantartó modul

Általános Integrált Rendszer

CobraConto.Net v0.50 verzió

Változások a V verzió SP3 kiadása után

Mérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt

1. Fıbb funkciók. Kristály SQL ügyviteli program III. Rendszer ismertetés 1.oldal

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

E-Ingatlan tanúsítványkiadó kulcs felvétele

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Változások a V SP1 verzió kiadása után

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Előlegfizetés OTP SZÉP kártyával

A P4P.Kvazar.Cloud Marketplace használata

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ

Leltárív karbantartás modul

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történő nyomtatáshoz szükséges böngésző beállítások végrehajtásában.

Kézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bontott órák beállítása Példánkban egy évfolyambontott kapcsolatot hozunk létre úgy, hogy abban vannak csak osztálybontott csoportok is.

CobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás

Tisztelt Ügyfelünk! Univerzális modult érintő változások. Készlet modult érintő változások

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Bankszámlakivonat importer leírás

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Webáruház felhasználói útmutató

Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Szabadság-, és adatkezelő felület

Bankszámlakivonat importer leírás

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Számlazáradékok kezelése számlázás közben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

Kézikönyv. Számla készítése manuálisan

A menüsor tartalmazza a Windows standard menüit (Fájl, Szerkesztés, Ablak, Súgó), továbbá általános SAP Business One funkciókat.

ClicXoft programtálca Leírás

Felhasználói Leírás v.2.00

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Alkatrészböngésző modul

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

MARSO Webáruház ismertető

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

Új vizsgaidőpont felvitele oktatói szerepkörben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére

Felhasználói útmutató Új Opel autó ajánlat készítése GME VC konfigurátor segítségével, autó rendelés feladása, benyújtása GM OWB-n keresztül

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Átírás:

Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy a Név mezıbıl történhet: TAB lenyomása után megjelenik egy választóképernyı a szállítók kódjával, nevével: a kód vagy név elejének és a * karakternek beírása után az így kezdıdı kódú / nevő szállítók: a * szöveg * beírása után a szöveg-et tartalmazó kódú vagy nevő szállítók jelennek meg a kiválasztási listán.

Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A listáról a kiválasztott sorra való két kattintás hatására a szállító adatai bekerülnek a tranzakció fejrészébe.

Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A Másolás Forrása billentyőre kattintás után lenyíló ablakból a Vevıi rendelésekre kattintva megjelennek a vevı nyitott rendelései:

Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A származtatandó bizonylat kiválasztása után a bizonylatlétrehozási varázsló: Befejezés gombjára kattintva a rendelés adatai átmásolódnak a szállítás bizonylatba, és ott (vagy a Testreszabás bejelölése esetén a másolás elıtt) módosíthatók.

Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A szállítólevél rögzítésének befejezéseként a Hozzáadás gombra kell kattintani: Ezután megjelenik a megerısítést kérı rendszerüzenet, s az Igen gombra kattintás után a rendszer rögzíti a szállítást.

Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) A rendszerben a számla rögzítése utáni vevıi visszárut az Értékesítési jóváírás tranzakcióval kezeljük. A vevıi visszáru tranzakció a számla bevitele elıtti visszárukat kezeli. A származtatás kétféle módon történhet:

Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) 1. Vagy a visszavonandó szállítás tranzakciót keressük meg elıször, és a Másolás célja billentyőre kattintva a lenyíló ablakból választjuk ki a Vevıi visszárut:

Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) és ekkor megnyílik a visszáru ablak a bemásolt adatokkal:

Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) 2. Vagy megnyitjuk a Vevıi visszáru ablakot, kiválasztjuk a vevıt, és a másolás forrását a Szállítások közül választjuk ki:

Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) A vevıi visszáru rögzítésének befejezése a Hozzáadás gombra kattintással történik, aminek végrehajtásához a rendszer jóváhagyást kér:

Értékesítési jóváírás (visszáru számla után) Az értékesítési jóváírást a Kimenı számlából származtathatjuk, vagy az értékesítési jóváírás ablak megnyitása, a vevı kiválasztása után a Másolás forrása és a Kimenı szálák választása után a számla kiválasztása után vagy a kimenı számla megkeresése után a Másolás célja gombra megnyíló ablakból az értékesítési jóváírást választva:

Értékesítési jóváírás (visszáru számla után)

Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

Árubeérkezés rögzítése Az árubeérkezés rögzítése történhet: elızmény nélkül az Árubeérkezés ablak megnyitása után; megrendelésbıl származtatva elıször az Árubeérkezés ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelı megrendelést kiválasztva; megrendelésbıl származtatva elıször a forrás megrendelést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után árubeérkezést választva:

Árubeérkezés rögzítése

Árubeérkezés rögzítése Az árubeérkezés adatainak bevitelét a Hozzáadás gomb lenyomásával jelezzük. A rendszer jóváhagyást kér az adatok tárolása elıtt:

Szállítói visszáru A rendszerben a Szállítói visszáru a visszáru számlarögzítés elıtti kezelésére szolgál. Ha egy árubeérkezéshez tartozó számlát már bevittek a rendszerbe, akkor a visszárut beszerzés jóváírás tranzakcióval kell kezelni. A szállítói visszáru az árubeérkezésbıl származtatható: elıször a forrás árubeérkezést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után Visszárut választva: elıször a Visszáru ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelı árubeérkezést kiválasztva;

Szállítói visszáru

Szállítói visszáru A forrás árubeérkezés kiválasztása után megjelenik bizonylatlétrehozási varázsló,

Szállítói visszáru a Testreszabás bejelölése hatására a rendszer lehetıvé teszi az átmásolandó sorok kiválasztását és a mennyiségek módosítását:

Szállítói visszáru Ami után a létrejövı visszáru már a kívánt tartalommal jön létre: és a Hozzáadással és az utána kért jóváhagyással véglegesíthetı.

Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

Beszerzés elemzése A Beszerzés elemzés menüpont meghívásával listázhatja az árubeérkezések (megrendelések, bejövı számlák) összességét. Ehhez ki kell jelölnie a Beszerzési elemzés táblában az Árubeérkezés opciót. Megadhat idıintervallumot, amely idıszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat szállítót, illetve szállítókat. A lekérdezés szállítók, cikkek vagy értékesítık szerinti csoportosításban kérhetı.

Beszerzés elemzése

Beszerzés elemzése Az OK gomb megnyomása után megjelenik a Beszerzéselemzés szállítók szerint ablak, a sor sorszámára kétszer kattintva az aktuális szállító árubeérkezései és visszárui soronként:

Beszerzés elemzése Megjegyzendı, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben a számlaegyenleg után levı ikonra kattintva is.

Beszerzés elemzése Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy az árubeérkezés oszlopában található ikonra kattintva megjelenítheti az adott árubeérkezés/visszáru bizonylatát.

Értékesítés elemzése Az Értékesítés elemzése menüpont meghívásával listázhatja a szállítólevelek (rendelések, számlák) összességét. Ehhez ki kell jelölnie a Értékesítés elemzési táblában a szállítólevelek opciót. Megadhat idıintervallumot, amely idıszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat vevıt, illetve vevıket. A lekérdezés vevık, cikkek vagy értékesítık szerinti csoportosításban kérhetı.

Értékesítés elemzése

Értékesítés elemzése Az OK gomb megnyomásának hatására megjelenik az Értékesítéselemzés vevık szerint ablak, az egy vevıhöz tartozó adatok részletezése pedig a vevı sorára valló kettıs kattintás hatására jelenik meg: Megjegyzendı, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben a számlaegyenleg után levı ikonra kattintva is.

Értékesítés elemzése Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy a bizonylat oszlopban található ikonra kattintva elıhívhatja az adott szállítás/visszáru bizonylatát: