Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Hasonló dokumentumok
Szállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva:

Bankkivonatok feldolgozása modul

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban

Az Intrastat modul használata

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v LeloSoft Kft.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

Bankszámlakivonat importer leírás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Főkönyvi elhatárolások

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: Bithegyezı Házipénztár modul január 26.

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)


HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

Segédlet a 2014 év nyitásához

A PC Connect számlázó program kezelése.

Univerzális modult érintő változások, módosítások

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Általános kimenő számlázás modul

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?

ESZR - Feltáró hálózat

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Átutalási csomag karbantartó modul

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás

Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Hiteles Elektronikus Postafiók

Folyószámla kezelés modul

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva.

Év végi könyvelés. Folyamatos könyvelés

Év végi zárlati feladatok a Forrásban, bér és javítások december 6.

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Iktatás modul. Kezelői leírás

Folyószámla műveletek kontírozása

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

A teljesítési bizonylat a szerződéses jogviszony keretében elvégzett feladatok igazolására és lezárására szolgáló dokumentum.

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

Hírlevél július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben III. negyedév

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

Decemberi bérek kezelése és egyeztetési lehetőségek a Forrásban december 11.

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)

Webáruház felhasználói útmutató

PwC EKAER Tool felhasználói leírás május

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

CobraConto.Net v0.50 verzió

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Felhasználói kézikönyv - számlázás - v Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona. IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva.

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

é rtésí té sék szű ré sé

Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Változások a V SP1 verzió kiadása után

Belépés Éles és Demo számlára

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Átírás:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417

TARTALOM 1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK KEZELÉSE... 2 1.1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK RÖGZÍTÉSE... 2 1.1.1 Előfeltételei... 2 1.1.1.1 Napló nyitás... 2 1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása... 3 1.1.2 Alapadatok rögzítése... 3 1.1.3 Sor adatok rögzítése... 4 1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges)... 4 1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése)... 4 1.2 NYOMTATÁSOK... 5 1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása... 5 1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása... 5 1.2.3 Utalványlap nyomtatása... 5 1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása... 6 1.3 BIZONYLAT MÓDOSÍTÁSA... 6 1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt... 6 1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után... 7 1.4 SPECIÁLIS FUNKCIÓK... 10 1.4.1 Stornó bizonylat generálása... 10 1.4.2 Helyesbítő számla generálása... 10 1.4.3 Duplikált bizonylat generálása... 11 1.4.4 Kedvezmény sor generálása... 12 1.4.5 Követelés elengedése... 12 1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése... 13 1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között... 13 1.5 NAVIGÁCIÓS FELÜLET FÜLEI... 14 1.5.1 Számla tételei... 14 1.5.2 Teljesítések... 14 1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK... 15 1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása... 15 1

1 Vevő számlák, egyéb követelések kezelése 1.1 Vevő számlák, egyéb követelések rögzítése Vevő számlák rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / BELFÖLDI KIMENŐ SZÁMLÁK EXPORT SZÁMLA (Nem EU-s külföldi számlák) KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS (EU-s számlák) Egyéb követelések (pl.: bírság, stb.) rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / EGYÉB PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK / KIMENŐ EGYÉB PÉNZBEKÉRŐK/KÖVETELÉSEK KIMENŐ KÜLFÖLDI EGYÉB, DEVIZÁS PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK 1.1.1 Előfeltételei 1.1.1.1 Napló nyitás Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra). PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA 2

1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása Válasszuk ki a naplót, a bizonylati tömböt, majd a Szűrés és karbantartás jelölő pipáljuk be. 1.1.2 Alapadatok rögzítése Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a partner, bankszámla, dátumok, stb. információkat tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező mezőkön nem enged túllépni a program! 3

1.1.3 Sor adatok rögzítése A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséshez szükséges információkat: Jogcím, szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb. A program a fej adatok (alapadatok) felrögzítése után automatikusan felkínálja a sor adatot rögzítésre. Amennyiben mégsem, akkor a tétel adatok ikonsorán nyomjuk meg a ikont! ÁFA kód: Amennyiben fordítottan adózó vevő számlát kell kiállítanunk, akkor az ÁFA kód mezőben az FA kódot válasszuk ki. 1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges) A Bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont. 1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése) A bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont. 4

1.2 Nyomtatások 1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása Csak Zárt vagy Könyvelt státuszú vevő bizonylatot lehet nyomtatni. Bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont. Vagy A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont. 1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / (BIZONYLATOK) CSOPORTOS NYOMTATÁS(A) funkció. 1.2.3 Utalványlap nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont. Vagy A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont. 5

1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / UTALVÁNYLAP CSOPORTOS NYOMTATÁS(A) funkció. 1.3 Bizonylat módosítása 1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható! Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, ÁFA kód, szervezeti egység, szakfeladat, stb.) módosíthatóak, de azon belül összeg és ÁFA adatok nem! A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a ikonnal lehet végrehajtani. Fej adat módosítása a navigációs ablak felső ikonsorán Fej adat módosítása a fej karbantartó ablak felső ikonsorán Sor adat módosítása a navigációs ablak alsó ikonsorán Sor adat módosítása a fej adat karbantartó alsó ikonsorán 6

1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után Könyvelt státuszú bizonylat (belföldi, külföldi vevő számlák, egyéb pénzbekérők) egyik adata sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím, szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak Könyvelési korrekciós bizonylat menüpontja: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása Könyvelési korrekciós bizonylat generálás indítása: MŰVELET / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA 7

Az gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni azokat a sorokat, amelyeket korrekciózni szeretnénk. Jelöljük ki a korrekciózni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az összes sort korrekciózni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg. A gombok hatására egy # jel jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének tölését a gombbal hajthatjuk végre. A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását. A generálás hatására a program létrehoz egy korrekciós bizonylatot, annyi mínuszos és pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt. Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés miatt). A bizonylat végösszege csak 0 lehet! A bizonylat lezárása után( ikon), ha a vevői bizonylatra volt pénzforgalmi teljesítés (bank vagy pénztár), akkor automatikusan felajánl egy képernyőt a technikai bank generálására. Ez azért szükséges, hogy a módosítások a főkönyvben pénzforgalom szempontjából is megjelenjenek. 8

Banki karton azonosítója: Mindenképpen technikai banki kartont válasszunk ki Banki jogcím: BVEVO Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): Ha nem akarjuk a banki jóváírások között már módosítani a létrejött bizonylatot, akkor a Zárt lehetőséget válasszuk ki. Az gombra kattintva a program kigenerálja a technikai banki jóváírás bizonylatot 0 összeggel, hivatkozva benne a korrekciós bizonylatra. 9

1.4 Speciális funkciók 1.4.1 Stornó bizonylat generálása Hatására a program egy korábban létrehozott vevő számlával adattartalmában teljesen megegyező, stornó vevő számlát hoz létre (mínuszos), amely hivatkozik az eredeti bizonylatra A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA A stornózandó bizonylat megadása után a stornó bizonylatot. gombra kattintva a program létrehozza a 1.4.2 Helyesbítő számla generálása A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / HELYESBÍTŐ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA A gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni azokat a sorokat, amelyeket helyesbíteni szeretnénk. Jelöljük ki a helyesbíteni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az összes sort helyesbíteni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg. A gombok hatására egy IGEN jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének törlését a gombbal hajthatjuk végre. 10

A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását. A generálás hatására a program létrehoz egy helyesbítő bizonylatot, annyi mínuszos és pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt. Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés miatt). 1.4.3 Duplikált bizonylat generálása Hatására a program egy korábban létrehozott vevő bizonylattal adattartalmában teljesen megegyező új vevő bizonylatot hoz létre. A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / DUPLIKÁLT BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA A duplikálandó bizonylat megadása után a az új, Nyitott státuszú bizonylatot. gombra kattintva a program létrehozza 11

1.4.4 Kedvezmény sor generálása A karbantartó felületen a Tétel ikonsoron a ikon. 1.4.5 Követelés elengedése Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSE menüpontot. Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program kigenerál egy nyitott státuszú elengedés bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz egyszeres összegével. Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal. Az elengedés bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 86-os számlaosztályba könyvel. 12

1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK BEHAJTHATATLANNÁ TÉTELE menüpontot. Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program kigenerál egy nyitott státuszú behajthatatlanná tétel bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz egyszeres összegével. Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal. A behajthatatlanná tétel bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 84-es számlaosztályba könyvel. 1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között Abban az esetben, ha egy vevő bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani. A tranzitálás részletes menete a Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) (OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található. 13

1.5 Navigációs felület fülei 1.5.1 Számla tételei A számla tételei fülön láthatjuk a fej adathoz kapcsolódó aktuális sor adatokat. Az adatok nem tartalmazzák a korrekciós bizonylatok általi módosításokat. 1.5.2 Teljesítések A Teljesítések fülön van lehetőségünk megtekinteni, hogy milyen pénzforgalmi sorok (bank, pénztár) hivatkoznak a vevői bizonylatra. Természetesen itt is lehetőség van a jobb egér gomb/megjelenítés funkcióval a banki sorok adatait részletesebben is megtekinteni. 14

1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek 1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása A lekérdezés a vevő típusú bizonylatokat, valamint azokhoz kapcsolódó pénzforgalmi teljesítéseket tartalmazza analatikai bontásban. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / VEVŐ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK KIMUTATÁSA menüpontot. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Fontosabb sorok: Számla időszaktól - időszakig: A számlák naplójának időszakára szűrés. Az időszaktól mezőben érdemes a legelső kiválasztható időszakot kijelölni. 15

Pü. teljesítés időszaktól Időszakig: A számlákra hivatkozó pénzforgalmi bizonylatok (bank, pénztár) naplóinak időszakára szűrés. Pü. teljesítés arányosítás?: Igen esetén a pénzforgalmi tételeket a program arányosítja a számla soraira. Amennyiben velemelyik dimenzió szerint szeretnénk lekédezni, állítsuk igenbe a mező értékét. Teljesülteket is?: Igen hatására mindent leválogat. Nem hatására kihagyja azokat a számlahivatkozásokat, amelyeknek az összes pénzügyi teljesítése megegyezik az összes számlaösszeggel. Az adatok megadása után kattintsunk a gombra, melynek hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. 16