KORREKCIÓZÁS FŐKÖNYVI FELADÁS UTÁN



Hasonló dokumentumok
Vegyes tételek könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

ÁFA felhasználói dokumentum Lezárva:

Vodafone ReadyPay. Használati útmutató

EPER E-KATA integráció

Kézikönyv. Előleg számla pénzügyi könyvelése - áfa elvezetéssel

HENYIR felhasználói dokumentáció

Töltse ki értelemszerűen a vevő nevét, irányítószámát, település, utca házszám mezőket, valamint a partner adószáma mezőket.

Belépési útmutató a MIAG weboldalra

Beállítások CLASSBOOK-óratervező. Első belépés

Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

A Felhasználónév és Jelszó mezőkbe írjuk be az adatainkat, majd kattintsunk a Bejelentkezés gombra, vagy üssük le az Enter billentyűt.

Pénzügyi program indításkor legfontosabb tennivalók

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

SÜTIK TÖRLÉSE. Készült: Módosítva:

Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)

A táblázatkezelő felépítése

Szakképzés - Meghatalmazás használata

Fordulónapi deviza-átértékelés használata

Bizonylatkezelési rend

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP/7 (x86/x64) Mozilla Firefox 13 (32 bites) böngészőbe

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Számlázás üzleti folyamata

Az egyszeres könyvviteli program (TAXA), és a bérszámfejtési program (BÉR) adatok gépi, és kézi nyitása

AWP TELEPÍTÉSE- WINDOWS7 64 OPERÁCIÓS RENDSZEREN

Kézikönyv EKÁER az abasban

Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció

FORTE MAP 5.0 Felhasználói tájékoztató

E-adó információs lekérdező - felhasználói kézikönyv. Felhasználói kézikönyv. omunáldata

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tantárgyfelosztás. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Elektronikus öltözőszekrényzárak

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s Oldal: 1

CobraConto.Net v0.52

Dial-UP Kapcsolat létrehozása angol nyelvű Windows 2000 alatt

Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

E- alkalmazások iránymutatásai - 3

Neptun rendszer jelentkezési segéd

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Az első lépések. A Start menüből válasszuk ki a Minden program parancsot. A megjelenő listában kattintsunk rá az indítandó program nevére.

ETR web VPOS befizetési lehetőség

Számítógépes vírusok

beállítások a postafiók használatához

ADATLAP Azonosító: A10

A) Belépés a Webinar felületére

Tartalom. 1. fejezet Bevezetés: ismerkedés a mérleggel...7

Kézikönyv. Tárgyi eszköz adótörvény szerint

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen

FTP-kapcsolat létrehozása FlashFXP alatt

W_Dohány felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Dohány készletkezelő számlázóprogram Ver.1.0

Tárgyi eszközök felhasználói leírás

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

CIB internet alapú elektronikus szolgáltatásokat (CIB Internet Bank és mobilcib) érintı változások július 1-jétıl

Az 5.évfolyamtól, az idén is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto.NET kártyára

Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS. v ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ

Üresként jelölt CRF visszaállítása

Vodafone Connect Now

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

Szusza Ferenc labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

MAGISZTER.NET. Tantárgyfelosztás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Diák számlacsomag (14 18 év)

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Böngészési elızmények törlése

Prop-Tech. Vázmérő. Telepítési és eltávolítási útmutató

A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

Vodafone GPRS Kapcsolat létrehozása Win2000 alatt a Connect Me használata nélkül

TÖRZSKEZELÉS e-tabak 01 00

Ablakok használata. 1. ábra Programablak

Nagyméretű dokumentumok hivatkozásai

Kondíciós Lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan FORINT SZÁMLÁK Havi számlavezetési díj. CIB Classic. CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz 1

Kitöltési útmutató az állandó meghatalmazás megszűnésének bejelentéséhez elnevezésű adatlap kitöltéséhez

SAP JAM. Felhasználói segédlet

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

Készítsen négy oldalas prezentációt egy vállalat bemutatására!

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás

E-ADÓ RENSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az Armada Bér modul legújabb frissítéséről:

Felhasználói Kézikönyv Kisbanki NetBOSS - IVR

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. számú melléklet

HU-GO Mobil bemutatása április 16.

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére

Felhasználói kézikönyv

Szállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Tisztelt Ügyfelünk! Cégek / Cég törzsadatai / Cég törzsadatainak módosítása / TB fül

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

ORSZÁGOS SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÓI

Kereskedelmi Rendszer 2007 program eladásiár képzéséről

WEBEC FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 3. foglalkozás

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átírás:

KORREKCIÓZÁS FŐKÖNYVI FELADÁS UTÁN Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417

TARTALOM 1 SZÁLLÍTÓI TÍPUSÚ BIZONYLATOK KÖNYVELÉSI ADATAINAK KORREKCIÓJA... 2 1.1 KORREKCIÓS BIZONYLAT GENERÁLÁSA... 2 1.2 BIZONYLAT ZÁRÁSA... 4 1.3 KORREKCIÓS TECHNIKAI BANK GENERÁLÁSA... 4 1.4 KORREKCIÓS BIZONYLATRÓL UTALVÁNY NYOMTATÁSA... 5 1.5 PF1K GENERÁLÁSA A KORREKCIÓRÓL... 5 2 KÖZVETLEN PÉNZFORGALMI SOROK KORREKCIÓJA... 7 2.1 KORREKCIÓZÁS MENETÉNEK BEMUTATÁSA JÓVÁÍRÁS JAVÍTÁSI ELVÉN KERESZTÜL... 7 2.1.1 Technikai terhelés bizonylat rögzítése a levéthez... 7 2.1.2 Technikai jóváírás bizonylat rögzítése a javításhoz... 9 2.1.2.1 PF1K generáláshoz levét rovat/áht megadása... 10 2.1.3 PF1K generálása a korrekcióról... 10 1

1 Szállítói típusú bizonylatok könyvelési adatainak korrekciója Abban az esetben, ha egy szállítói típusú bizonylat (egyéb pénzbekérő, szállítói számla, előlegbekérő) könyvelési adatait (Jogcím, egyedi gyűjtő, rovat, keretgazda, stb.) kell módosítani azután, hogy már fel van adva főkönyv felé és az érintett időszak is le van zárva, akkor a javítást csak korrekciós bizonylaton keresztül lehet elvégezni! 1.1 Korrekciós bizonylat generálása Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / SZÁLLÍTÓ / SZÁMLA / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA menüpontot! Jelöljük ki a felső sávban rendezés időszakának megfelelő a naplót! A naplók közül csak a le nem zárt naplók fognak megjelenni! Pipáljuk be a Szűrés és karbantartás jelölőt! Indítsuk el a MŰVELET fül KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA funkciót. 2

Hatására az alábbi ablak jelenik meg, ahol az Alapbizonylat mezőben kell megadni annak a szállítói típusú bizonylatnak a sorszámát, amelyet korrekciózni szeretnénk! Az gombra kattintva, ha a korrigálandó bizonylatnak több sora is van, akkor kiválaszthatjuk, hogy melyiket/melyeket szeretnénk javítani! Kattintsunk rá arra a sorra, amelyet javítani szeretnénk és nyomjuk meg a gombot, hatására egy # jel jelenik meg a Kijelöl oszlopban. Jelöljük ki ezzel a módszerrel az összes olyan sort, amelyet javítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a gombot! 3

Hatására a program létrehoz egy nyitott státuszú bizonylatot annyi mínuszos és pluszos sorral, ahány sort kijelöltünk korábban! A módosításokat a pluszos sorokban tudjuk elvégezni a normál szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon! Fontos, hogy a bizonylat végösszege csak 0 lehet, ami azt jelenti, hogy a mínuszos sorok összegének meg kell egyeznie a pluszos sorok összegével! A 0 végösszeg ellenére a mínuszos és pluszos sorok száma eltérhet! 1.2 Bizonylat zárása A szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon zárjuk le a bizonylatot a segítségével! ikon 1.3 Korrekciós technikai bank generálása Amennyiben a korrekciózott bizonylat el lett utalva, és banki bizonylat hivatkozik is rá (BSZALL jogcímmel), akkor a program a bizonylat zárását követően felajánl egy ablakot a korrekciós bizonylat technikai banki átvezetéséhez. Banki karton azonosítója: Válasszuk ki a technikai banki kartont (T kezdetű) Banki karton bizonylati tömbje: F2-vel válasszuk ki! Banki jogcím: BSZALL Banki bizonylat dátuma: A javítás dátuma, ami jó, ha illeszkedik a javítás időszakához Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): A Zártat válasszuk ki! A kigenerált technikai banki bizonylatot egy üzenet jelzi. 4

1.4 Korrekciós bizonylatról utalvány nyomtatása Szintén a szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon Tudjuk kinyomtatni az utalványt a ikon segítségével! 1.5 PF1K generálása a korrekcióról Amennyiben a javítás rovat/áht változással is járt, akkor a korrekcióról PF1K bizonylatot lehet generálni! Ha egy nap több szállítói bizonylatot is korrekciózunk, akkor érdemes a PF1K generálást a nap végén elindítani, hogy egy önálló kiegészítő szelvényben legyen benne az összes rovat/áht rendezés! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL menüpontot! Megjelenő képernyőn adjuk meg az adatokat! 5

Banki karton: A normál banki kartont kell megadni (B kezdetű), amiről a korrekciózott bizonylat teljesítve lett, és NEM a technikai kartont! Dátumtól-ig: A korrekciózás dátuma (NEM az eredeti banki kiegyenlítés dátuma) A gomb megnyomásakor kigenerálódik a PF1K bizonylat! 6

2 Közvetlen pénzforgalmi sorok korrekciója Ha egy könyvelt banki bizonylat közvetlen banki sorának könyvelési adatait (Jogcím, egyedi gyűjtő, rovat, keretgazda, stb.) szeretnénk utólag korrekciózni, akkor a javítást csak technikai banki bizonylatokon keresztül lehet elvégezni! Esetei: Rossz közvetlen jogcímet (T-s, vagy J-s kezdetű) választottunk ki eredetileg, de egy következő időszakban javítani szeretnénk Beazonosítás alatt álló bevételként, vagy kapott előlegként (függőként) azonosítottunk be egy jóváírás sort, és egy következő időszakban tudjuk csak beazonosítani a tényleges közvetlen jogcímre, vagy hozzárendelni egy követeléshez A befizetés korábban megtörtént, mint a követelés előírása, és utólag (egy következő időszakban) tudjuk csak a követeléshez hozzárendelni! A korrekciózás elvei: Ha egy korábbi közvetlen jóváírás bizonylatot szeretnénk korrekciózni, akkor egy technikai banki terhelés bizonylaton kell a helytelen jogcímről levenni a megfelelő összeget, és egy technikai banki jóváírás bizonylaton kell a helyes (új) jogcímet megadni, vagy beazonosítani egy követelésnek! Ha szeretnénk, hogy PF1K is létre jöjjön a módosításról, akkor a jóváírás bizonylaton a MÁK szerinti rovat ablakot fel kell tölteni! Ha egy korábbi közvetlen terhelés bizonylatot szeretnénk korrekciózni, akkor egy technikai banki jóváírás bizonylaton kell a helytelen jogcímről levenni a megfelelő összeget, és egy technikai banki terhelés bizonylaton kell a helyes (új) jogcímet megadni! Ha szeretnénk, hogy PF1K is létre jöjjön a módosításról, akkor a terhelés bizonylaton a MÁK szerinti rovat ablakot fel kell tölteni! 2.1 Korrekciózás menetének bemutatása jóváírás javítási elvén keresztül 2.1.1 Technikai terhelés bizonylat rögzítése a levéthez A fent leírt elvek alapján ahhoz, hogy a helytelen közvetlen jóváírás jogcímről lekerüljön a megfelelő összeg, első lépésként egy technikai terhelés bizonylatot kell rögzíteni! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI TERHELÉS menüpontot! 7

A felső sávban jelöljük ki a korrekciózás időszakának (nem zárt, elő időszak) megfelelő naplót, és a TECHNIKAI banki kartont (T-s kezdetű)! Majd pipáljuk ki a Szűrés és karbantartás jelölőt! A ikonnal rögzítsünk fel egy bizonylatot! A fej adatok fontos mezői: Dátum: a korrekciózás dátuma legyen, amelynek majd meg kell egyeznie a technikai jóváírás bizonylat dátumával! Ellenőrző összeg: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege A sor adatok fontos mezői: Jogcím: A helytelen jóváírás jogcímnek a terhelési párja (pl.: Ha J2001-et szeretnénk javítani, akkor T2001) Terhelés összege: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege Fontos! Egy terhelés bizonylaton egyszerre több korábbi közvetlen jóváírást is lehet korrekciózni, tehát a technikai terhelés (és ezáltal a technikai jóváírás) bizonylatnak lehet több sora is! A rögzítés végeztével zárjuk le a bizonylatot a ikon segítségével! 8

2.1.2 Technikai jóváírás bizonylat rögzítése a javításhoz A fent leírt elvek alapján ahhoz, hogy a helytelen közvetlen jóváírás jogcímről lekerüljön a megfelelő összeg, második lépésként egy technikai jóváírás bizonylatot kell rögzíteni, amelyen meg tudjuk adni a helyes jogcímet, vagy hozzá tudjuk a sort rendelni a követeléshez! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI JÓVÁÍRÁS menüpontot! A felső sávban jelöljük ki a korrekciózás időszakának (nem zárt, elő időszak) megfelelő naplót (amelynek meg kell egyeznie a technikai terhelés naplójával), és a TECHNIKAI banki kartont (T-s kezdetű)! Majd pipáljuk ki a Szűrés és karbantartás jelölőt! A ikonnal rögzítsünk fel egy bizonylatot! A fej adatok fontos mezői: Dátum: a korrekciózás dátuma legyen, amelynek meg kell egyeznie a technikai terhelés bizonylat dátumával! Ellenőrző összeg: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege A sor adatok fontos mezői: Jogcím: A helyes jóváírás jogcím, ha közvetlen jogcímre szeretnénk javítani (J-s). Amennyiben közvetlen jogcím helyett a banki sort egy követeléssel kell összerendelni, akkor a jogcím BJOV! Jóváírás összege: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege Partner: Amennyiben egy követeléshez szeretnénk hozzárendelni a banki sort, akkor már itt is megadhatjuk a kötelezettet, de természetesen erre a Jóváírások kirendezése menüpontban is van lehetőség a szokott módon! A rögzítés végeztével zárjuk le a bizonylatot a ikon segítségével! 9

2.1.2.1 PF1K generáláshoz levét rovat/áht megadása Amennyiben a korrekciózás rovat/áht változást is von maga után, akkor a jóváírás sorhoz fel kell tölteni a MÁK szerinti rovat adatot! Ehhez a bizonylat karbantartó felületén kell állnunk, ahol a meg! (Karbantartás) ikont nyomjuk Hatására a sor karbantartó képernyő jelenik meg, ahol az alsó fülek közül az első a MÁK szerinti Rovat lesz! Itt a ikonnal tudjuk felrögzíteni azt a rovat/áht párt, amelyről rendezni szeretnénk a befizetésünket! 2.1.3 PF1K generálása a korrekcióról Amennyiben a javítás rovat/áht változással is járt, akkor a korrekcióról PF1K bizonylatot lehet generálni! Ha egy nap több banki tételt is korrekciózunk, akkor érdemes a PF1K generálást a nap végén elindítani, hogy egy önálló kiegészítő szelvényben legyen benne az összes rovat/áht rendezés! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL menüpontot! 10

Megjelenő képernyőn adjuk meg az adatokat! Banki karton: A technikai banki kartont kell megadni (T kezdetű)! Dátumtól-ig: A korrekciózás dátuma (A technikai bank dátuma) A gomb megnyomásakor kigenerálódik a PF1K bizonylat! Fontos! Ha a közvetlen jóváírás jogcímet (pl.: Beazonosítás alatt álló bevétel) egy követelés kiegyenlítésére javítunk, akkor a követeléshez rendelést a Jóváírások kirendezése menüpontban tudjuk megtenni úgy, hogy a kezdő képernyőn a Banki kartonnak a technikai kartont adjuk meg (T kezdetű)! Közvetlen terhelési tétel korrekciója esetén annyi a különbség a folyamatban, hogy az első a lépés a jóváírás bizonylat (levét), és a második a terhelés! 11