Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)
|
|
- Amanda Klára Kelemen
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)
2 Tartalomjegyzék 1 TARTALOM KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE KOMPENZÁCIÓ SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK VISSZAKERESÉSE KÖNYVELÉSI NAPLÓ MEGTEKINTÉSE PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS MEGTEKINTÉSE NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) MEGTEKINTÉSE FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT MEGTEKINTÉSE
3 Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) 2015r4n03 3
4 1 Tartalom Forint bank kezelése 4
5 Több e-learning tananyagon keresztül fogunk megismerkedni a forint bank kezelésével. A tananyag csomag felépítése a következő: 1. rész 1.1 Bank naplók definiálása 1.2 Bankszámla főkönyvek beállítási specialitásai 1.3 Fizetési obligó maszk 2. rész 2. Bizonylatkeresés a Fizetési obligó maszkon (nyitott tétel rendezése bank könyveléskor) 3. rész 3. Bankszámlakivonat könyvelése 4. rész 4.1 Forintbankszámláról EUR összeg kifizetése, és oda EUR összeg beérkezése 4.2 Előre fizetés könyvelése (nyitott tétel felkönyvelése folyószámára) 4.3 Részletfizetés könyvelése 4.4 Túlfizetés könyvelése 5. rész 5.1 Nyitott tételek utólagos összevezetése 5.2 Utolsó nyitott tétel mozgás stornózása 6. rész 6. Kompenzáció 5
6 2 6. Kompenzálás könyvelése Ha egy partnerünkkel vevőként és szállítóként is kapcsolatban állunk, a vele szemben lévő 6
7 kötelezettségeinket és követeléseinket kompenzálással is rendezhetjük. A következő példában a partnerünknek a es hivatkozási számú szállítói folyószámláján lévő 8.000,- EUR kötelezettségünket fogjuk a partner es számú vevői folyószámláján lévő követeléssel kompenzálni. A kompenzálás során nem csak egy vevői és egy szállítói számla állhat egymással szemben, hanem több vevő több számlája állhat több szállító több számlájával szemben. Ezzel a módszerrel kezelhetjük azt az esetet is, amikor egy vevőnek (vagy szállítónak) több folyószámlát vezetünk, és az egyik folyószámlán lévő számlát szeretnék a másik folyószámlán szereplő jóváíró számlával összevezetni. A rossz folyószámlára könyvelt bankot nem ezzel a módszerrel javasolt kezelni, hanem az előző e-learning tananyagban megismert utolsó nyitott tétel mozgás stornózását követően a jó folyószámlára kell a banki kiegyenlítést ismételten lekönyvelni. 7
8 3 6.1 Kompenzálás könyvelése 8
9 4 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése Kattintson a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése fabejegyzésre. A partnerünk vevői és szállítói számláit a Fizetési obligó maszkon fogjuk összevezetni. Kattintson az Ellenszámla melletti keresőikonra. A vevőt és szállítót közvetlenül nem könyvelhetjük egymással szemben, ezért az Ellenszámla mezőben meg kell adnunk egy technikai főkönyvet. A példánkban ezt a technikai főkönyvet a rákereséses módszerrel fogjuk behívni a Fizetési obligó maszkra. 9
10 Kattintson az Összes keresése nyomógombra. 10
11 Kattintson az Átvétel gombra. A kiválasztott főkönyvet az Átvétel gombra kattintva tudjuk átemelni az Ellenszámla mezőbe. Kattintson az gombra. 11
12 12
13 Írja be a komp értéket a Bizonylat mezőbe. A szállító és vevő összevezetés könyvelési bizonylatszámának adhatjuk a kompenzációs bizonylatunk sorszámát. Ez példánkban legyen a komp. A Bizonylat kelte mezőbe beírt dátumot kell meghatároznunk a Szla.tej.dátum mezőbe is. Kattintson a táblázati részen a Szla sz alatti beviteli mezőre. A kompenzálni kívánt bizonylatokat az előző e-learningekben már megismert módok valamelyikén behívhatjuk a Fizetési obligó táblázati részébe. Kereshetünk: - bizonylatszámra - külső bizonylatszámra - esedékességi dátumra - nyitott összegre - vevő/szállító folyószámla számra - rákereséssel vagy a hivatkozási szám beírásával. Példánkban a vevő és szállító számla számára hivatkozva fogjuk behívni a nyitott tételeket. Először a partner vevő számláinak nyitott tételeit fogjuk behívni a Fizetési obligó maszkra. 13
14 Írja be a értéket a mezőbe. Kattintson a Feltöltés gombra. Kattintson a táblázati részen a Szla sz alatti üres mezőre. A vevő számlák betöltését követően, egy új sort nyitva, hívjuk be a partner nyitott szállítói számláit is. Írja be a értéket a mezőbe. Kattintson a Feltöltés gombra. 14
15 Kattintson a táblázati részen a vevő számla melletti Fiz összeg beviteli mezőre. A kompenzálás során a EUR összegű vevőkövetelést fogjuk a szállítói tartozásra rávezetni. Mivel a szállítói kötelezettségünk 8.000,- EUR összegű, és ehhez 7.000,- EUR követelést kompenzálunk, ezért a kompenzálás végén a szállítói kötelezettségünk 1.000,- EUR összeggel marad nyitva. Írja be a 7000 értéket a mezőbe. Kattintson a szállítói számla melletti Fiz összeg beviteli mezőre. Kattintson az gombra. 15
16 Írja be a 7000 értéket a mezőbe. Kattintson az gombra. 16
17 Kattintson a Mentés ikonra. Kattintson az. gombra. 17
18 5 6.2 Kompenzáció során rögzített adatok visszakeresése Nézzük meg, hogy a kompenzáció milyen könyvelési tételeket generált, illetve az ilyen mó- 18
19 don kiegyenlített számlák nyitott tételeire milyen hatással volt az összevezetés. 19
20 6 Könyvelési napló megtekintése Kattintson a Könyvelési napló fabejegyzésre. Első lépésben nézzük meg, hogy az előbbi kompenzálás hogyan jelenik meg a könyvelési naplón. 20
21 Írja be a komp értéket a Bizonylat mezőbe. Kattintson a Start ikonra. 21
22 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő Bezárás ikonra. A naplóban láthatjuk a teljes könyvelési kontírt. Két könyvelés generálódott. Az egyik (könyvelési száma: 365) a vevő számla kiegyenlítés a technikai főkönyvvel szemben, a másik (könyvelési száma: 366) pedig a szállítói számla kiegyenlítés szintén a technikai főkönyvvel szemben. A könyvelések számlánként képződtek meg. Tehát annyi könyvelésünk lesz, ahány számlát bevonunk a kompenzálásba. 22
23 7 Pénzügyi könyvelés megtekintése Kattintson a Pénzügyi könyvelés fabejegyzésre. Következő lépésben nézzük meg a 365-ös és 366-os könyvelésünket. Kattintson a Megjelenítés ikonra. 23
24 Kattintson a képernyő jobb sarkában található Bezárás gombra. Kattintson a Megjelenítés ikora. 24
25 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Bezárás gombra. A 366-os könyvelés is hasonló fejadatokkal rendelkezik, mint az előző könyvelés, csupán a könyvelési szövegben tér el, mert ebben az esetben a kompenzálással kiegyenlített szállítói számla számát és külső bizonylat számát írja a mezőbe. 25
26 8 Nyitott tétel (folyamat) megtekintése Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) fabejegyzésre. Nézzük meg a kompenzálásba bevont vevői és szállítói számla nyitott tétel folyamatait. 26
27 Írja be a +555 értéket a mezőbe. Első lépésben kérdezzük le a es vevői számla nyitott tétel folyamatát. Kattintson a Megjelenítés ikonra. 27
28 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Bezárás gombra. A számla 7.000,- euróról szólt (1), ez a nyitott tétel első mozgása. A negyedik mozgás volt a kompenzálás (2). Ezzel a tétellel zártuk le a nyitott tételt (3). 28
29 Írja be az 575 értéket a mezőbe. Második lépésben nézzük meg a számú szállítói számla nyitott tétel folyamatát. Kattintson a Megjelenítés ikonra. 29
30 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Bezárás gombra. A számla 8.000,- euróról szólt (1), ez a nyitott tétel első mozgása. A második mozgás Kifizetés típusú (2), ez volt a kompenzálás. Ezzel a mozgással 7.000,- eurót rendeltünk hozzá a számlához (3), és most 1.000,- euró összeggel (4) áll nyitott státuszban. 30
31 9 Főkönyvi számlakivonat megtekintése Kattintson a Főkönyvi számlakivonat fabejegyzésre. Nézzük meg a kompenzáció könyveléséhez használt technikai elszámoló számla főkönyvi kartonját. 31
32 Írja be a értéket amezőbe. Kattintson a Start ikonra. 32
33 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Bezárás gombra. Mivel a kompenzálás lényege, hogy azonos összeget von bele a követelésekből és a kötelezettségekből is, ezért annak nem lehet egyenlege. A technikai főkönyvön ugyan akkora öszszeg jelenik meg a tartozik oldalon, mint a követelen. A technikai bank kartonon a kompenzálásunk során könyvelt számlák egyesével megjelennek, tehát annyi könyvelési sorunk lesz, ahány számlát bevontuk a kompenzálásba. 33
34 A kompenzálás, a vevői és a szállítói nyitott tételek egymással szembeni elszámolása, öszszevezetése praktikus folyószámla rendezési technikának tűnhet a téves bankkönyvelések javítására is (pl. rossz számlát egyenlítettünk ki egy bank könyvelésekor). De ne feledjük, hogy az indokolatlanul használt összevezetés információ vesztést, torzulást eredményezhet, a folyószámlák nehezebb értelmezhetőségéhez vezethet. A téves kiegyenlítések javítására az utolsó nyitott tétel mozgás stornózását, és a kiegyenlítés ismételt könyvelését - már a jó számlára hivatkozva - javasoljuk. A tanulási egység befejeződött. 34
35 35
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési Tartalomjegyzék 1 4 2 2. KERESÉSÉI LEHETŐSÉGEK A FIZTÉSI OBLIGÓ MASZKON... 6 3 2.1 KERESÉS SZÁMLASZÁMRA... 8 4 2.2 KERESÉS KÜLSŐ BIZONYLATSZÁMRA...
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenKézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)
Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 3 ABAS ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
RészletesebbenKézikönyv. Utolsó nyitott tétel mozgás stornózása
Kézikönyv Utolsó nyitott tétel mozgás stornózása Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES... 8 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS... 9 4 NYITOTT
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek törzs
Kézikönyv Nyitott tételek törzs Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 7 4 UTALÁS... 12 5 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 13
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából
Kézikönyv Nyitott tétel bővítése számlából Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK... 7 3 NYT MOZGÁS - MEGJELENÍTÉS [549 NYT400082 SZÁMLA K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 9 4 NYITOTT
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek átértékelése
Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE... 6 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS... 8 4 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE...
RészletesebbenKézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése
Kézikönyv Devizás főkönyvi számlák átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 7 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 8 4 ABAS-ERP... 10 5 FKVSZÁMLA
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés manuális rögzítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés manuális rögzítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES... 4 3 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ... 5 4 ÁFA-BEVALLÁSI POZICIÓ... 12 5 ABAS-ERP...
RészletesebbenKézikönyv Kamat infosystem
Kézikönyv Kamat infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 KAMAT INFOSYSTEM MEGNYITÁSA... 6 3 JEGYBANKI ALAPKAMAT RÖGZÍTÉSE... 12 4 KÉSEDELMI KAMATTERHELŐ LEVÉL SZÖVEGÉNEK KARBANTARTÁSA... 15 5 A KÉSEDELMES NYITOTT
RészletesebbenKézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése
Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenKézikönyv. Tárgyi eszköz kiselejtezés
Kézikönyv Tárgyi eszköz kiselejtezés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 TÁRGYI ESZKÖZ ÁT-/KIVEZETÉS - ÜRES... 5 3 TÁRGYI ESZKÖZ ÁT-/KIVEZETÉS - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP... 8 5 UTALÁS... 9
RészletesebbenKézikönyv. Előleg számla pénzügyi könyvelése
Kézikönyv Előleg számla pénzügyi könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 5 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 6 4 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS
RészletesebbenKézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés
Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP
RészletesebbenKézikönyv Szállítási obligó beszerzés
Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 SZÁLLÍTÁSI OBLIGÓ BESZERZÉS... 8 3 SZÁLLÍTÓLEVÉL (BESZERZÉS)... 11 4 SZÁLLÍTÁSI OBLIGÓ BESZERZÉS... 13 5 SZÁLLÍTÓLEVÉL (BESZERZÉS)... 15
RészletesebbenKézikönyv Fuvarköltség rögzítése számlán
Kézikönyv Fuvarköltség rögzítése számlán Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 KIEGÉSZÍTŐ TÉTEL - ÜRES... 8 4 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 10 5 ABAS ERP
RészletesebbenKézikönyv Likviditás tervezés beállítása
Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES... 9 3 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ... 10 4 LIKVIDITÁS TERVEZÉS
RészletesebbenKézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése
Kézikönyv Előlegszámla készítése és könyvelése Tartalomjegyzék 1 PROGRAM MANAGER... 5 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 11 3 ABAS-ERP... 12 4 PROGRAM MANAGER... 13 5 UTALÁS... 20 6 SZÁMLA (BESZERZÉS) -
RészletesebbenÉrtékesítési számla könyvelése
Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp
RészletesebbenKézikönyv Standard beszerzési folyamat lebonyolítása a Beszerzési ügyletek infosystem segítségével
Kézikönyv Standard beszerzési folyamat lebonyolítása a Beszerzési ügyletek infosystem segítségével Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW...
RészletesebbenKézikönyv. Idegen pénznemek alkalmazása
Kézikönyv Idegen pénznemek alkalmazása Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [386101 FK38 DEVIZABETÉT SZÁMLA MKB EUR /58000076-26304887/]...
RészletesebbenKézikönyv. ÁFA hozzárendelés készítése
Kézikönyv ÁFA hozzárendelés készítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ÁFA-HOZZÁRENDELÉS - ÜRES... 5 3 ÁFA-HOZZÁRENDELÉS - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 15 2 Magyarázat
RészletesebbenKézikönyv. Általános információ a forgalmi adóhoz
Kézikönyv Általános információ a forgalmi adóhoz Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 4 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [9110001 F91 BÉRLETI DÍJ ÉRTÉKESÍTÉSI SZÁMLA 25 %
RészletesebbenKézikönyv. Nem norma szerinti anyagkiadás - nem szerkeszthető kivét.
Kézikönyv Nem norma szerinti anyagkiadás - nem szerkeszthető Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 GYÁRTÁS KÖZPONT... 7 3 - KÉSZ [1026 BA000 ]... 8 4 GYÁRTÁS KÖZPONT... 12 5 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenKézikönyv. Tárgyi eszköz csere
Kézikönyv Tárgyi eszköz csere Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ... 6 3 ABAS-ERP... 12 4 VÁLTOZTATÁS...... 13 5 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ... 14 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenKézikönyv. Árfolyam rögzítés
Kézikönyv Árfolyam rögzítés Tartalomjegyzék 1 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÜRES... 4 2 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÚJ... 5 3 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - MEGJELENÍTÉS [188 EUR20120626 ]... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 ÁRFOLYAMTÁBLÁZAT
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenKézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása
Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 8 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [70001 TESZTVEV TESZT VEVŐ]... 10 4 VEVŐ - VÁLTOZTATÁS [70001
RészletesebbenKézikönyv. Cikkcsoport
Kézikönyv Cikkcsoport Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 9 3 CIKKCSOPORT - ÜRES... 11 4 CIKKCSOPORT - ÚJ... 12 5 15 6 CIKKCSOPORT - ÚJ... 16 7 ÁRUCIKK - ÚJ... 18 8 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenKézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.
Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...
RészletesebbenKézikönyv Vevő infó központ infosystem
Kézikönyv Vevő infó központ infosystem Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 8 4 VEVŐ INFÓ KÖZPONT... 9 5 ÚJ OBJEKTUM...
RészletesebbenPénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKézikönyv. Bankkapcsolat felvitele
Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BANKKAPCSOLAT - ÜRES... 6 3 BANKKAPCSOLAT - ÚJ... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS... 9 5 BANKKAPCSOLAT - ÚJ...
RészletesebbenHírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...
RészletesebbenKézikönyv. Főkönyvi számla
Kézikönyv Főkönyvi számla Összefoglalás Verzió: 2012r2n03 A tanulás célja Ön képes új főkönyvi számla felvételére, ezáltal a számlakeretének az abasban történő rögzítésére. A pénzügyi és tárgyi eszköz
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenKézikönyv. Hónapzárás funkció hivatkozással
Kézikönyv Hónapzárás funkció hivatkozással Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ZÁRÁSOK - ÚJ... 4 3 ABAS-ERP... 7 4 ZÁRÁSOK - MÁSOLÁS... 8 5 GAZDASÁGI ÉV KEZELÉS JEGYZŐKÖNYVEK - MEGJELENÍTÉS
RészletesebbenKézikönyv. Főkönyvi számla gyűjtőstruktúra
Kézikönyv Főkönyvi számla gyűjtőstruktúra Tartalomjegyzék Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 2 Összefoglalás Verzió: 2011r2 A tanulás célja Ön megismeri és képes lesz a főkönyvi számlák struktúrált
RészletesebbenKézikönyv. Számlatartomány nyomtatvány felvitele
Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÜRES... 4 3 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÚJ... 5 4 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - VÁLTOZTATÁS [1001 EREDMENY
RészletesebbenKézikönyv. Számlatartomány nyomtatvány felvitele
Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÜRES... 4 3 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÚJ... 5 4 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÜRES... 14 5 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY
RészletesebbenKézikönyv. Számlatartomány-nyomtatvány infosystem
Kézikönyv Számlatartomány-nyomtatvány infosystem Tartalomjegyzék Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 2 Összefoglalás Verzió: 2011r2 A tanulás célja Ön megismeri és képes lesz a számlatartomány-nyomtatvány
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenKézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem
Kézikönyv Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 MÉRLEG... 5 3 INFÓ INFÓ-RENDSZER-HEZ MÉRLEG (IS/FOP.BUINFOSYS)... 7 4 SZÁMLAKIMUTATÁS MÉRLEG...
RészletesebbenKézikönyv Korosítás infosystem
Kézikönyv Korosítás infosystem 1 4 Tartalomjegyzék 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ABAS ERP... 7 4 KOROSÍTÁS... 8 5 "VÁLASSZON!"... 9 6 KOROSÍTÁS... 10 7 KOROSÍTÁS (15.07.22) - ABAS ERP WEBBÖNGÉSZ...
RészletesebbenKézikönyv. Fizetési feltétel kulcs felvitele
Kézikönyv Fizetési feltétel kulcs felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 FIZETÉSI FELTÉTEL KULCS - ÜRES... 5 3 FIZETÉSI FELTÉTEL KULCS - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS...
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenKézikönyv. Közösségi áfa-analitika lekérdezése
Kézikönyv Közösségi áfa-analitika lekérdezése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 4 KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LEKÉRDEZÉS...
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenKézikönyv. Pro-forma számla nyomtatása
Kézikönyv Pro-forma számla nyomtatása Összefoglalás Verzió: 2012r2n03 A tanulás célja Ön képes lesz pro-forma számla kiállítására. Pro-forma számla nyomtatására értékesítési megbízás, vagy szállítólevél
RészletesebbenKézikönyv. Számla készítése manuálisan
Kézikönyv Számla készítése manuálisan Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 6 4 UTALÁS... 21 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 22
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS
RészletesebbenKézikönyv. Szállítólevél könyvelése
Kézikönyv Szállítólevél könyvelése Tartalomjegyzék 1 SZÁLLÍTÓLEVÉL (ÉRTÉKESÍTÉS) - VÁLTOZTATÁS [300232 LKOVACS ]... 5 2 SZÁLLÍTÓLEVÉL (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 6 3 PROGRAM MANAGER... 7 4 ABAS-ERP... 8 5
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenKézikönyv. Nagykereskedő rabattcsoport
Kézikönyv Nagykereskedő rabattcsoport Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ÁRAK/RABATTOK - ÜRES... 5 3 ÁRAK/RABATTOK - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 5 VEVŐ - ÜRES... 13
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú
RészletesebbenKézikönyv. Költségszámítás
Kézikönyv Költségszámítás Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [521000 FK52 SZÁLLÍTÁS-RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI]... 6 4 FKVSZÁMLA -
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKézikönyv. Adókulcs felvitele
Kézikönyv Adókulcs felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ADÓKULCS - ÜRES... 5 3 ADÓKULCS - ÚJ... 10 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 15 5 FKVSZÁMLA - ÜRES... 16 6 FKVSZÁMLA -
RészletesebbenKézikönyv. Számlatartomány felvitele
Kézikönyv Számlatartomány felvitele Tartalomjegyzék 1 SZÁMLATARTOMÁNY - ÜRES... 5 2 ABAS-ERP MEGJEGYZÉS... 6 3 SZÁMLATARTOMÁNY - ÚJ... 7 2 A számlatartományokban főkönyvi számlák, költséghelyek és költségviselők,
RészletesebbenKézikönyv. Felszólítási folyamat felvitele és szerkesztése
Kézikönyv Felszólítási folyamat felvitele és szerkesztése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 FELSZÓLÍTÁSI FOLYAMAT - MEGJELENÍTÉS [9 FIZFELSZ20100915 FELSZÓLÍTÁSI FOLYAMAT TÓL 2010.09.15]...
RészletesebbenKézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 8 4 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKézikönyv. ÁFA tétel felvitele
Kézikönyv ÁFA tétel felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 PROGRAM MANAGER... 5 3 ÁFA-TÉTEL - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 18 2 Az ÁFA tétel maszkban rögzíti azokat
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenKézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása
Kézikönyv Szelekciós jegyzék létrehozása Tartalomjegyzék 1 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - VEVŐ MEGJELENÍTÉS... 4 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 8 4 VEVŐ - ÜRES... 9 5 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 11 6 VEVŐ
RészletesebbenPénztár. Tartalomjegyzék
Kézikönyv Pénztár Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3811001 F38 FŐPÉNZTÁR]... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 5 STANDARD KONTÍROZÁSOK
RészletesebbenKézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus
Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 7 3 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 4 NAPTÁRI CIKLUS - ÜRES... 9 5 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW...
RészletesebbenKézikönyv. Láthatóság kezelése a grafikus maszkszerkesztőben
Kézikönyv Láthatóság kezelése a grafikus maszkszerkesztőben Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP SCREEN EDITOR 2011.401.0... 4 2 INFOSYSTEM SZERKESZTÉSE... 11 2.1 EFOP szerkesztése... 14 2.2 Infosystem tesztelése...
RészletesebbenKézikönyv. Belföldi tételes bevallás
Kézikönyv Belföldi tételes bevallás Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 5 3 MICROSOFT EXCEL - MUNKAFÜZET1... 7 4 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 8 5 XDOC3.1364461878273.BOJ.PDF
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonat vagy számlatörténet fájljainak
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenKézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok
Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenKézikönyv. Ismétlődő könyvelési javaslat készítése és végrehajtása
Kézikönyv Ismétlődő könyvelési javaslat készítése és végrehajtása Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉSI MINTA - ÜRES... 5 3 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉSI MINTA - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP...
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenKézikönyv. Egyéb tételek felvitele
Kézikönyv Egyéb tételek felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 EGYÉB TÉTEL - ÜRES... 5 3 EGYÉB TÉTEL - ÚJ... 7 4 EGYÉB TÉTEL - VÁLTOZTATÁS [200 ADO ADÓALAP*ADÓ]... 12 5 VÁLTOZÓ
RészletesebbenKézikönyv. Szállítólevél készítése megbízásból
Kézikönyv Szállítólevél készítése megbízásból Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP... 4 3 SZÁLLÍTÓLEVÉL (ÉRTÉKESÍTÉS)... 5 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 10 5 ABAS-ERP... 11
RészletesebbenBank felhasználói dokumentum Lezárva:
Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...
RészletesebbenPénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenKézikönyv. Áfa bevallási nyomtatvány felvitele és nyomtatása
Kézikönyv Áfa bevallási nyomtatvány felvitele és nyomtatása Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 5 3 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - MEGJELENÍTÉS [2010.11
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenKézikönyv Cikk előkalkuláció - Alapanyag - Árak, rabattok - Sorozat nagyság
Kézikönyv Cikk előkalkuláció - Alapanyag - Árak, rabattok - Sorozat Tartalomjegyzék 1 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 7 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10022 BSA3_ALAPANYAG ALAPANYAG
RészletesebbenHibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban
Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő
RészletesebbenEuro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.
2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat
RészletesebbenÉv végi könyvelés. Folyamatos könyvelés
Év végi könyvelés A rendszer segítségével rugalmasan lehet kezelni az évek közötti váltást. Lehetőség van folyamatos könyvelésre, vagyis a következő évi adatok is feldolgozhatók úgy, hogy az előző évi
RészletesebbenENTERsys Integrált Információs Rendszer
1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.
RészletesebbenElszámolási útmutató
Elszámolási útmutató Az elszámolási felülethez való hozzáféréshez kérjük, nyissa meg a Pályázati portálthttps://csaladihaz2016.nfsi.hu/ majd a Lakosságnak BELÉPÉS gombra kattintva, az ügyfélkapus azonosítást
RészletesebbenKézikönyv. BAB űrlap
Kézikönyv BAB űrlap Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BAB-ŰRLAP - ÜRES... 6 3 BAB-ŰRLAP - ÚJ... 7 4 KÖNEM... 12 5 SZÁMÍTÁSI SZABÁLY - ÚJ... 13 6 BAB-ŰRLAP - ÚJ... 22 7 BAB-ŰRLAP - MEGJELENÍTÉS
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
Részletesebben