Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról
|
|
- Dezső György Kozma
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Áht. 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 5/2012.(II.22.) 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a) i főösszegét Ft-ban, b) i főösszegét Ft-ban, c) pénzmaradványát Ft-ban állapítja meg. 3. A költségvetési 5.. Az Önkormányzat évi teljesített költségvetési einek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza. 4. A költségvetési ok 6.. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, i előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: a) Működési ok összesen: Ft ebből: aa) személyi jellegű ok: Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: Ft ac) dologi jellegű ok: Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft ae) támogatás értékű működési Ft af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ft ag) működési célú kölcsön nyújtás Ft ah) speciális célú támogatások: 0 Ft ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési ait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
2 2 7.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási ai összesen: Ft. (2) A felújítási és felhalmozási okból: a) a beruházások: Ft b) felújítások: Ft c) támogatás értékű felhalmozási Ft d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Ft e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás Ft f) pénzügyi részesedés Ft (2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási ait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási okat célonként a 10. melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési ok és ek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes eit és ait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ok, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ok szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. melléklet tartalmazza. 6.A költségvetési létszámkeret 11.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 22. melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 22. mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg. 7.A pénzmaradvány 12. (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 20. melléklet szerint. (2) Az Önkormányzat pénzmaradványa Ft, mely beépül a évi költségvetésbe. (3) Az Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa Ft, mely összeget a Képviselőtestület évben engedélyez felhasználni. (4) A Szolgáltató Szervezet pénzmaradványa Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni.
3 3 (5) A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni. (6) A Körjegyzőség pénzmaradványa Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni. 8.Önkormányzat vagyona 13.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét Ft-ban állapítja meg, a 13. melléklet mérlegadatok alapján. (2)Az önkormányzat december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9.Közvetett támogatások 14. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.Hitelállomány 15.. Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. melléklet mutat. 11.Költségvetési többlet felhasználás 16. A év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelemével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 12. Szervezetek támogatása 17.. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 13.Záró rendelkezések 18.. (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester A rendelet kihirdetve: április 18-án Mestyán Valéria címzetes főjegyző Mestyán Valéria címzetes főjegyző
4 1. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Cím Alcím 2011.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat ,21% ,65% 2 Alapszolgáltatási Központ ,97% ,41% Szolgáltató Szervezet ,12% ,99% 11 Festetics Kristóf Általános Iskola ,47% ,06% 27 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő ,24% ,51% 18 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen ,58% ,73% 72
5 2. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.évi beszámoló Sorszám ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1 Intézményi tevékenységek ei ,11% 2 Helyi adók ,22% 3 Kamat ,63% 4 Saját ek összesen: (1-3) ,79% 5 Támogatásértékű működési ,12% 6 Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről ,33% 7 Átvett pénzeszközök összesen: (5-6) ,67% 8 Termőföld bérbeadásából származó szja Személyi jövedelemadó ,00% 10 Gépjárműadó ,29% 11 Átengedett ek összesen: (8-10) ,20% 12 Állami hozzájárulás, támogatás 13 Normatív állami hozzájárulás ,00% 14 Egyéb állami hozzájárulás ,00% 15 Egyéb központi támogatás ,00% 16 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (13-15) ,00% 17 CÉDE, TEKI, céltámogatás Központosított előirányzatokból támogatás ,00% 19 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) ,00% 20 Hitel felvétel Működési célú pénzmaradvány ,00% 22 Kölcsön visszatérülés ,00% 23 Továbbszámlázott szolgáltatás ,08% 24 Önkormányzati hitel visszatérítése Működésképtelen önkormányzatok támogatása Működési ek mindösszesen: (1-25) ,87% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési ok ,00% ,13% 29 Támogatásértékű működési ,96% 30 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre ,71% 31 Működési célú ok: (27-30) ,84% 32 Működési célú hitel törlesztése 33 Működési célú tartalék ,00% 34 Működési ok mindösszesen: (27-33) ,73%
6 hez
7 3. mellléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.évi beszámoló Sorszám A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati ek Támogatásértékű felhalmozási ,91% 3 Felhalmozási pénz átvétel ÁHT-n kívülről ,73% 4 Hitelfelvétel Kölcsön visszatérülés ,82% 6 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 7 Felhalmozási ek összesen: (1-6) ,45% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8 Önkormányzat felújítási ai ,76% 9 Önkormányzat fejlesztési ai ,10% 10 Támogatásértékű felhalmozási ,99% 11 Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 12 Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú tartalék ,00% 14 Pénzügyi befektetések ,14% 15 Támogatási kölcsön folyósítás ,85% 16 Felhalmozási ok összesen: (8-15) ,06%
8
9 Sorszám Bevételek 4. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési ei ,11% 2 Kamat ,63% 3 Helyi adók ,22% 4 Építményadó ,15% 5 Telekadó ,23% 6 Idegenforgalmi adó ,07% 7 Iparűzési adó ,46% 8 Bírság, pótlék ,95% 9 Működési ek összesen: (1-3) ,79% 10 Felhalmozási és tőke jellegű ek 11 Ingatlan,gép értékesítés Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev Privatizációs és tőke jellegű ek összesen: (11-13) Átengedett megosztott ek 16 Személyi jövedelemadó ,00% 17 Gépjárműadó ,29% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott ek összesen: (16-18) ,20% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások ,00% 21 Normatív állami hozzájárulás ,00% 22 Központosított támogatás ,00% 23 Egyéb központi támogatás ,00% 24 Támogatásértékű működési ,12% 25 Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről ,33% 26 Kölcsön visszatérülés ,43% 27 Felhalmozási célra átvett pénz ÁHT-n kívülről ,73% 28 - Viziközmű befizetés lakosság ,75% 29 - Lakosság hozzájárulása meliorációs pályázathoz ,00% 30 - Felújítási pályázati összeg visszatérülés Sport E Támogatás értékű felhalmozási ,91% 32 - Iskola kerékpártároló építés pályázat ,00% 33 - Számítástechnikai eszköz beszerzésre átvett pénz ,00% 34 Önk.hitel visszatérülés 35 Továbbszámlázott szolgáltatás ,08% 36 Működésképtelen önk. támogatása 37 Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36) ,53% 38 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) ,30% 39 Finanszírozási célú ek Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli ek ,00% 42 Működési célú pénzmaradvány ,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 44 Függő, átfutó, kiegyenlítő ek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-44) ,43%
10 lethez
11 Sorszám Kiadások 5. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai ,47% 2 Személyi juttatás ,37% 3 Járulékok ,55% 4 Dologi ,29% 5 Támogatásértékű működési ,74% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 7 Felhalmozási ,54% 8 Felújítási ,00% 9 Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai ,24% 10 Személyi juttatás ,52% 11 Járulékok ,61% 12 Dologi ,95% 13 Felhalmozási ,43% 14 Felújítási ,00% 15 Önkormányzat ai ,99% 16 Személyi juttatás ,95% 17 Járulékok ,36% 18 Dologi ,72% 19 Támogatásértékű működési ,73% 20 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre ,20% 21 Szociális ellátások, segélyek ,08% 22 Felhalmozási ,98% 23 Felújítási ,15% 24 Támogatásértékű felhalmozási ,99% 25 Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 26 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai ,12% 27 Személyi juttatás ,49% 28 Járulékok ,43% 29 Dologi ,67% 30 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 31 Felhalmozási ,09% 32 Felújítási Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai ,97% 34 Személyi juttatás ,85% 35 Járulékok ,87% 36 Dologi ,04% 37 Támogatásértékű működési ,73% 38 Felhalmozási ,45% 39 Felújítási Pénzügyi befektetések Általános tartalék ,00% 42 Céltartalék ,00% 43 Támogatási kölcsön folyósítás ,69% 44 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-43) ,58% 45 Finanszírozási célú ok Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Működési és célhitel törlesztés Függő, átfutó, kiegyenlítő ok KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-48) ,14%
12 elethez
13 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Intézményi működési Önkorm. sajátos működési Költségvetési támogatás, Működési célú pénz Működési célú hitel Műk. célú kölcsön Működési célú pénz- Működési Sorsz. ek e átengedett Szja átvétel felvétel visszatér. maradvány összesen I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 115,12% 144,61% 100,00% 115,87% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 121,14% 99,94% 100,00% 100,48% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 282,36% 100,00% 100,00% 207,09% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 104,52% 100,00% 100,00% 104,41% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,24% 115,47% 100,00% 116,13% 26 II. Önkormányzat működési ei 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,12% 109,22% 100,44% 101,38% 100,00% 100,00% 104,30% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,20% 109,22% 100,44% 102,67% 100,00% 100,00% 105,87%
14 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Önkorm. felhalm. és tőke jellegű célú Felhelm. kölcsön célú célú pénz- Sorsz. ei pénz átvétel visszatérülés hitel felvétel maradvány összesen I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 95,00% 95,00% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés 0 20 Teljesítés %-a 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 95,00% 101,90% 26 II. Önkormányzat felhalmozási ei 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 116,43% 101,82% 100,00% 100,41% 32 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés
15 36 Teljesítés %-a 104,51% 101,82% 100,00% 100,45%
16 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi Munkaadót terhelő járulék Működési pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési ok összesen Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,37% 97,55% 105,29% 7,74% 203,00% 101,01% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,52% 95,61% 90,95% 95,68% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,49% 96,43% 90,67% 110,00% 94,53% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 97,85% 93,87% 95,04% 92,73% 96,02% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,56% 96,25% 97,06% 26,82% 203,00% 97,77% 26 II. Önkormányzat működési ai 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94,95% 94,36% 78,72% 92,93% 97,08% 0,00% 86,94% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,29% 96,05% 90,87% 90,40% 100,85% 0,00% 94,73%
17 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi Felhamozási Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás részesedés vásárlás Felhalmozási tartalék ok összesen I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 71,54% 100,00% 79,99% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 63,43% 0,00% 55,50% 11 Szolgáltató Szervezet évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 85,09% 103,38% 16 Alapszolgáltatási Központ évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 82,45% 82,45% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (1-20) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 78,29% 147,33% 89,07% 26 II. Önkormányzat felhalmozási ai 27 Önkormányzat évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 44,98% 10,15% 77,06% 68,85% 12,14% 0,00% 13,53% 32 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mindösszesen: (1-31) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés
18 36 Teljesítés %-a 54,10% 16,76% 77,06% 68,85% 12,14% 0,00% 18,06%
19 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 98,18% 98,18% 98,18% Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,12% 100,00% 100,00% 112,39% 116,43% 100,00% 100,00% 100,35% 102,12% Önkormányzatok elszámolásai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 109,22% 100,44% 104,27% 104,27% Óvodai nevelés, ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,74% 100,74% 100,74% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 8. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
20 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,57% 99,57% 99,57% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 114,52% 114,52% 114,52%
21 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz Munkáltató által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 118,82% 118,82% 118,82% Civil szervezetek program- és egyéb támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 38,31% 38,31% 38,31% Közmunka foglalkoztatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Könyvtári szolgáltatások évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 76 Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mindösszesen: (1-75) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,12% 109,22% 100,44% 101,38% 100,00% 100,00% 104,30% 116,43% 101,82% 100,00% 100,41% 102,65% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 80,84% 100,00% 100,00% 81,91% 81,91%
22 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz Szociális étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 121,47% 121,47% 121,47% Házi segítségnyújtás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 156,59% 156,59% 156,59% 96 Alapszolgáltatási Központ ek mindösszesen: (81-95) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 104,52% 100,00% 100,00% 104,41% 104,41% SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 101,30% 101,30% 101,30% Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 199,63% 100,00% 163,30% 199,29% Közhasznú foglalkoztatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés
23 115 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz Sportöltöző működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Sportcsarnok működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 203,78% 203,78% 203,78% Köztemető fenntartás, működtetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 731,09% 731,09% 731,09% 131 Szolgáltató Szervezet ek mindösszesen: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 282,36% 100,00% 100,00% 207,09% 221,99% FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Iskolai intézményi étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 92,89% 92,89% 92,89% Munkahelyi étkeztetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés
24 évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,78% 99,78% 99,78% Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz Egyéb vendéglátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 116,74% 116,74% 116,74% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 116,34% 116,34% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 203,85% 134,21% 152,85% 95,00% 95,00% 112,64% 161 Festetics Kristóf Általános Iskola ek mindösszesen: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 115,12% 144,61% 100,00% 115,87% 95,00% 95,00% 112,06% KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Népszámlálás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
25 A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 121,14% 100,00% 100,88% 100,93% Közhasznú foglalkoztatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99,79% 99,79% 99,79% 181 Körjegyzőség ek mindösszesen: ( ) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 121,14% 99,94% 100,00% 100,48% 100,51% BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-185) Sorszám Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 119,20% 109,22% 100,44% 102,67% 100,00% 100,00% 105,87% 104,51% 101,82% 100,00% 100,45% 103,73%
26 thez
27 9. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. Léts zám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Közutak üzemeltetése, fenntartása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 34% 34% 34% 34% 34% Önkormányzati jogalkotás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 101% 97% 65% 51% 97% 97% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 133% 133% 133% Kiemelt önkormányzati rendezvények évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 91% 91% 91% Közvilágítás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 12% 12% 40% 24
28 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 79% 101% 79% 7% 45% 74% 30% 41% Fejezeti és általános tartalék elszámolása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 0% 0% 0% Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 0% Óvodai nevelés, ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 85% 85% 85% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Léts zám (fő) 25
29 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz Ifjúság- egészségügyi gondozás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Rendszeres szociális ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 99% 99% 99% Időskorúak járadéka évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 0% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 93% 93% 93% Ápolási díj alanyi jogon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 104% 50% 104% 104% 104% Ápolási díj méltányossági alapon évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 82% 82% 82% 82% Léts zám (fő) 26
30 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Átmeneti segély évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 199% 199% 199% Temetési segély évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 70% 70% 70% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 127% 127% 127% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 100% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 82% 82% 82% Közgyógyellátás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 94% 94% 94% Léts zám (fő) 27
31 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz Köztemetés évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 0% 0% 0% Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 88% 88% 88% Munkáltató által nyújtott lakástámogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 50% 50% 50% Civil szervezetek működési támogatása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 92% 92% 100% 100% 93% Civil szervezetek program- és egyéb támogatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 69% 69% 69% Közcélú foglalkoztatás évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 102% 93% 101% 101% Közmunka évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 100% 100% 85% 88% 88% Léts zám (fő) 28
32 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 100% 98% 99% 99% 99% Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 100% 100% 50% 79% 79% Könyvtári szolgáltatások évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés , Teljesítés %-a 92% 101% 85% 91% 91% 176 Balatonkeresztúr Önkormányzat ok mindösszesen: (1-175) évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 95% 94% 79% 97% 93% 0% 87% 10% 45% 34% 0% 14% 34% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) Idősek nappali ellátása évi eredeti költségvetés évi módosított költségvetés évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 96% 93% 80% 93% 87% 82% 82% 87% Gyermekjóléti szolgáltatás évi eredeti költségvetés , évi módosított költségvetés , évi tényleges teljesítés ,5 190 Teljesítés %-a 102% 97% 76% 96% 96% Léts zám (fő) 29
a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község
RészletesebbenKöltségvetési határozat mellékleteinek tartalma
Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai kiadási, Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése 2014. évre ezett előirányzat e Ft-ban
Részletesebbena) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka
Részletesebben8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban
Részletesebben2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215
RészletesebbenTiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Tiszacsécse Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
Részletesebben1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2..
Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának
RészletesebbenKóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
Részletesebben2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás
Részletesebben1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.)
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
RészletesebbenÖnkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59
RészletesebbenNádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
Részletesebben2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások
1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
RészletesebbenA helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege
A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK terv Intézményi bevételek 187 218,9 178 239,5 176 550,0 Kamatbevételek 16 541,8 14 000,0 38 112,5 ÁFA bevételek 120 160,5 106 270,0
Részletesebben394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás
Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete
RészletesebbenBalatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenB E V É T E L E K Ezer forintban
1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban
Részletesebben1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
RészletesebbenA Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei
RészletesebbenTeljesítés Teljesítés (%)
1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt
RészletesebbenELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
Liptód Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről Liptód Községi Önkormányzat
Részletesebben2013.évi egyszerűsített mérlege
213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen
RészletesebbenEGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.
EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.) rendelete a 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. A ZÁRSZÁMADÁSRÓL Egyházasrádóci
RészletesebbenElőterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös
Részletesebben3. szám Kecskemét 2014. június 6.
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét 2014. június 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 5/2014. (VI.6.) önk.r. A Bács-Kiskun
RészletesebbenZalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat
Napirend: 1 Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata és
RészletesebbenA költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról
RészletesebbenKUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30.
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (IV.30.) rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)
RészletesebbenAz előterjesztés száma: 110/2016.
A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének
RészletesebbenKérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott
RészletesebbenB E V É T E L E K. előirányzati szám. Kiemelt előirányzat neve. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek
Felsőtárkány Község Önkormányzata 1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi I. fejezet: Önkormányzati költségvetési
RészletesebbenI.melléklet. adatok eft-ban
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti elıirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 2015 Költségvetési bevételek 4 880 Költségvetési
RészletesebbenAz önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-93/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-18, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület
RészletesebbenBorsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím
Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat
RészletesebbenAz önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei
1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 190 273 196 265 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei
RészletesebbenHAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése
1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv.
RészletesebbenIKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenBér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről
Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának
RészletesebbenFÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK melléklet 13/2009.(IV.29.) rendelete, a költségvetési elıirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének teljesítésérıl 2008. évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselı-testülete
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli
Részletesebben1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről
1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 214. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési
RészletesebbenNYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított
RészletesebbenLeányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg
Bevételek 1. melléklet a. önkormányzati rendelethez 2013. évi beszámoló Mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Intézményi működési bevételek 7 922 10 227 10 433 Személyi juttatások 11 024
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K
1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A
RészletesebbenBánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenOrdacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350
Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási
Részletesebben2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági
RészletesebbenAz önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei
1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés Telj % 1 Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 141% 1.1. Polgármesteri
RészletesebbenA B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft
A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított
RészletesebbenKTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN
2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS
Részletesebben3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 4/2015. (V. 12.) zárszámadásáról 2. oldal önkormányzati rendelet 5/2015. (V. 12.) önkormányzati
RészletesebbenFeladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 214. I. félévi beszámoló Vas Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként E Ft Kötelező feladat MŰKÖDÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI
RészletesebbenA) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
5438 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím
Részletesebben1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület
RészletesebbenN A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor.
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai 41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a,, kitüntetési díj tárgyában készült
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év
1. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év Megnevezés Bevétel I. Működési bevételek II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
RészletesebbenSzentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetésérl szóló, többször módosított 5/2001. (II.16.) Önk. sz. rendelet módosításáról
RészletesebbenKulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
Részletesebben5. szám Kecskemét 2015. december 12.
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2015. december 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 7/2015. (XII.12.) önk.r. 8/2015.
RészletesebbenKEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl
1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
RészletesebbenA Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg.
Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2012.(XI.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2012.(III.14.)
RészletesebbenTisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Képviselő-testület! Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási
RészletesebbenTét Város Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
ülésének könyvéből. 14/2012. (II. 22.) Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 22-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. KKÁMK Művelődési Ház és a Városi Könyvtár
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról
3. Napirend 2014. évi költségvetési koncepció 3. N a p i r e n d ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.
RészletesebbenMárai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Márai bevételek 3/a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati funkció 2013.eredeti eredeti mód. ei. várh.telj. B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben1. 2. 3. //. 1. a) b) c) d) ///. 1. 3. IV 1. Sorszám. Megnevezés
A 2/2005.(VI.1) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l.sz. melléklet eft-ban
RészletesebbenDarvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenOsli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1..
Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.)
RészletesebbenI. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382-101 051-303 845 000 0 0 0 0 0 845 000 0 845 000 0 2 Működési c.kölcsön visszatérülése kívülről
Részletesebben1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról
1. Napirend Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás
RészletesebbenOrsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én (szerda) 09,00 órai kezdettel
RészletesebbenBalatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet 1. Oldal Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Megnevezés terv 2011 terv 2011 terv 2011 terv 2011 Lakosság
RészletesebbenI. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda
I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan
Részletesebben2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám Szám: 284/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 1/2014. (II. 21.) rendelet
RészletesebbenOrdacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához.
E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról.
RészletesebbenJ a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához
Ikt.sz: 13-2/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés!
Részletesebben2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01.-2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg
RészletesebbenMARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról
1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009.
RészletesebbenJavaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
RészletesebbenSzekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-i ülésére
RészletesebbenElőirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2015. évi bérkiegészítés (augusztus, szeptember)
Részletesebben2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV.
2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV. Sorszám Megnevezés eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000
RészletesebbenKözhasznúsági beszámoló
Közhasznúsági beszámoló Hangadók Közhasznú Alapítvány 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. 2009. évről A Közhasznúsági Jelentést a Kuratórium 2010. május 31-i ülésén fogadta el. Tartalom 1. Számviteli
RészletesebbenStatisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, 2009. május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2008 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg
RészletesebbenBalatonfüred, 2014. február 4. Horváth József elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök Előterjesztés A képviselő-testület 2014. február 5-i ülésére A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy
RészletesebbenMartfű Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulása
1 1. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulása Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése %-a I. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási
RészletesebbenK I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat
181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenRákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az előterjesztést készítette: Koncsikné Szatmári Tímea pü. csop. vez. Az előterjesztés jogszerű Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
RészletesebbenKiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-42/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
RészletesebbenSzakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének /015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 015. évi költségvetéséről Módosítva a 6/015.(IX.30.) és a /016. (II.4.) rendeletekkel. (Egységes
RészletesebbenA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése
J/a./ KTIA melléklet A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének e törvényi Innovációs járulék 15971 4686 29,3 23423 10420 44,5 Költségvetési támogatás 12197 1565 12,8 12197 3200 26,2 Visszterhes
RészletesebbenKiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata és teljesítése. Önkormányzat
2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata és teljesítése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen Sorsz. Megnevezés
RészletesebbenCzeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, közösségek számára, nyári szabadidős programok támogatására. A pályázatnak tartalmaznia kell:
RészletesebbenONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról
ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
Részletesebben