SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA A ÉV KÖLTSÉGVETÉSE LAKOSSÁGI ÚTMUTATÓ

Hasonló dokumentumok
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар г., Бачка Топола

KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET évi számviteli beszámoló

KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET évi számviteli beszámoló

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, június 16.

Број СТРАНА 166. OLDAL szám

Becslés 2012/ Terv 2012

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола

KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET évi számviteli beszámoló

Tihany Fejlesztéséért Alapítvány

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 10. szám Topolya, december 16.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, június 26.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар г., Бачка Топола

i 26.számú HATÁROZAT Bács Község bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról a 2019.évre

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XLIV 6. јул г., Бачка Топола

i 4.SZ.HATÁROZAT. A költségvetés záró egyenlegének jóváhagyásáról, a 2017-s év III. és IV. negyedévére

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a évi gazdálkodásról május CHANCE AUDIT KFT

SPRINT Diáksport Egyesület

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун г., Бачка Топола

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a évi gazdálkodásról május CHANCE AUDIT KFT

ÉVES PROGRAMOT. Topolya község költségvetési felügyelőségének évi munkájára vonatkozóan

KÖZFELHÍVÁST KÖZMUNKAPROGRAM ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGBEN

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, február 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVII. évfolyam 19. szám Topolya, December 31.

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 16. szám Topolya, december 18.

Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

Előterjesztés az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Főkönyvi kivonat :43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a évi gazdálkodásról CHANCE AUDIT KFT

RENDELETET ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

25/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATTERVEZET Kulturális Központ létesítésének jóváhagyásáról Vetés községben

GreatestOpportunity. A GreatestOpp 2013-ban alakult cég, hivatalosan bejegyezve és hitelesitve a Dominikai Köztársaságban 2013 április 25-én.

7. szám 126. oldal ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Kiegészítő melléklet 2013

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, május 22, 8. szám/

18. szám 354. oldal

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL. Budapest,

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Magyar Köztársaság évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Központi Statisztikai Hivatal

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 5. Szám Topolya, február 05.

2011. évi Közhasznúsági jelentése

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Број: СТРАНА 335. OLDAL szám

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

B E V É T E L E K Ezer forintban

Kiegészitő melléklet 2011.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

2014/ számú HATÁROZAT

2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

Önkormányzati költségvetési jelentés

3. szám 34. oldal

Kék Nefelejcs Alapítvány

MAROS MEGYEI TANÁCS. Paul Cosma

S Z A B Á L Y Z A T O T A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

T Á J É K O Z T A T Ó

I. ÁLTALÁNOS ADATOK I. TELJES BEVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTRUHÁZOTT FORRÁSOKKAL ,57

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

E L Ő T E R J E S Z T É S

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Átírás:

SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA A 2017. ÉV KÖLTSÉGVETÉSE LAKOSSÁGI ÚTMUTATÓ

Tartalom... 1. Bevezető 04 2. Hogyan jön létre a községi költségvetés? 05 3. Hogy töltődik fel a községi alap? 06 3.1 A bevételek összetétele a 2017. évben 08 3.2 Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva? 09 4. Mire költjük az Ön pénzét? 10 4.1 A kiadások összetétele a 2017. évben 12 4.2 Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva? 13 4.3 A 2017. évre tervezett költségvetés 14

1. Bevezető.04 Tisztelt szenttamási polgárok! Az előttük lévő kiadvány Szenttamás Község lakossági útmutatója. Ezzel a dokumentummal az a célunk, hogy bemutassuk a legfontosabb információkat, amelyek a 2017. évi költségvetésre vonatkoznak, továbbá a körülményeket és határozatokat, amelyekkel ezt megalkottuk. Mivel a költségvetési alap legnagyobb része az adókból származik, a mi kötelességünk, hogy a polgárok érdekében a legmegfelelőbb módon használjuk fel, a lakosságot pedig pontos és érthető adatokkal tájékoztassuk a felhasznált eszközökről. A lakossági útmutató a polgárok számára készült, hogy értesüljenek az önkormányzat terveiről, az elköltött pénzekről és a megvalósított tervekről. Ez a dokumentum, amelyet először adtunk ki Szenttamáson, reményeink szerint megmagyarázza a kulcsproblémákat, s általa a költségvetés elérhetőbb és érthetőbb lesz. Ez a publikáció azért készült, hogy minél többen részt vegyenek a költségvetés tervezésében, és az elkövetkező években többen besegítsenek ötleteikkel és elképzeléseikkel az elkészítésében, így közösen tervezhetjük Szenttamás Község fejlesztését.

2. Hogyan jön létre a községi költségvetés?.05 Szenttamás Község költségvetése jogi okmány, amelyet a következő évi kiadások és bevételek határoznak meg. A költségvetésből törlesztik az önkormányzat kötelezettségeit. A költségvetésbe folynak be a bevételek, amelyekből ezeket kiegyenlítik. A községi elnök és az önkormányzat politikát folytat, és ennek a politikának fő mozgatója a költségvetés fejlesztése. Ennek a meghatározásakor a község legfontosabb irata, ami stratégiailag és jogilag van vezetve és stratégiailag prioritást élvez más elemekkel együtt, ahogy az első képen látható. KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KERET KÖZSÉGI VEZETŐSÉG ÉS SZAK- SZOLGÁLATOK KI VESZ RÉSZT A KÖLTSÉGVETÉS KIDOLGOZÁ- SÁBAN? LAKOSSÁG ÉS EGYESÜLETEK A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI HELYI KÖZÖSSÉGEK 1. KÉP Törvények és előírások Stratégiai célok a község fejlődésében Gazdasági helyzet az országban és a környezetében Előző évi költségvetés teljesítése A költségvetés használóinak szükségletei Elkezdett projektumok az előző évekből A bevétel mozgásának felmérése Kötelességek a már meglévő tartozások alapján

3. Hogyan töltődik a községi alap?.06 Szenttamás Község ÖSSZBEVÉTELE a 2017. év folyamán: A költségvetés forrásai: 1,052,585.000 Adóbevétel Köztársasági átutalások és céleszköz, átutalások országos és tartományi szinten Bevételek az eladásból és szolgáltatásból Bevétel a tulajdonból Egyéb bevételek

3. Hogyan töltődik a községi alap?.07 BEVÉTELEK AZ ADÓBÓL: ez a személyi jövedelmek utáni adóból, szolgáltatásokból, a tulajdonból és más forrásokból áll. ÁTUTALÁSOK alatt értjük azt a pénzmenyiséget, amely a köztársasági költségvetésből érkezik a községi költségvetésbe, valamint azokat az eszközöket, amelyek a köztársasági és tartományi költségvetéséből céleszközökre folynak be. ADOMÁNYOK alatt a külföldi és hazai adományozók pénzeszközeit értjük, amelyeket különféle községi projektumokra szánnak. A községi költségvetésbe kerülnek a KÜLÖNFÉLE TARTOZÁSOKból vagy a rövid és hosszú lejáratú hitelekből származó pénzeszközök, amelyet a Nemzetközi Központon keresztül a Szlovén Köztársasággal együttműködve kapunk. A MÁS BEVÉTEL különféle büntetésekből és más közigazgatási illetékből származik. A többi illeték magába foglalja a nem meghatározott bevételeket, amelyet a község összeszed.

3.1 A 2017. év bevételének összetétele.08 A község tervezett bevételének legnagyobb részét a nem adóból származó bevételek teszik ki, ezek az ez évi költségvetés 43,52 %-t képezik. 3. kép

3.2 Mi változott meg a 2016-os évhez viszonyítva?.09 A bevételek tervezett összetétele községünkben legfőképpen a nem adóból származó jövedelem, amely 44,33 %. CSÖKKENT: NÖVEKEDETT: A 2016. évi költségvetésből megmaradt eszközök: 59 millió dinár Átutalások más szintekről: 44 millió dinár Vagyoni adó: 8 millió dinár Adók a szolgáltatásokra: 0,35 millió dinár Adó a fizetésekre és a kapitális bevételekre: 4 millió dinár Pénzbeli büntetések: 0,02 millió dinár 4. kép

4. Mire költjük az Ön pénzét?.10 A költségvetés egyik alapelve a kiadásoknak és bevételeknek az aránya, ezért Szenttamás Község tervezett kiadása a 2017. évre: 1,052,585.000 dinár Költségvetésből tervezett összkiadás = 1,052,585.00 dinár 5.kép

4. Mire költjük az Ön pénzét?.11 A kiadások magukba foglalják az összes költségeket, a munkások bérét és a költségvetés felhasználóit. Juttatások a tervezett költségvetésben: 55,9 millió dinár. A juttatásokat a vállalatoknak adják a kapitális befektetésekre, a hadirokkantaknak, nyugdíjasoknak 15.000 dinárig különféle számlák fizetésére. Az áru és szolgáltatás használata magába foglalja az egyéb kiadásokat, útiköltséget, szerződéses szolgáltatást, speciális szolgáltatásokat, a különféle anyagok és javítások költségeit. A szociális védelem magába foglalja az összes költséget a szociális segély kifizetésekor különféle osztályok szerint. Az adományok, átutalások olyan költségek, amelyeket a község fizet ki a községi hatalom minden szintjén. Tartalék költségvetés: a nem tervezett kiadásokra van előlátva az év folyamán. A más kiadások magukba foglalják a nem kormányzati szerveknek szóló adományokat, adókat, illetékeket, pénzbüntetéseket, szankciókat. Nagyberuházási kiadások azok a költségek, amelyeket a község tulajdonában lévő különféle tárgyi eszközökre szánnak (épületek, gépek, földek). A kamat megfizettetések és kamatköltségek magukba foglalják a kamat visszafizetésének költségeit és a hozzátartozó hitelfelvételek költségeit.

4.1 A kiadások összetétele a 2017. évre.12 6. kép

4.2 Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva?.13 A költségek változása Szenttamás Község költségvetésében a 2017. évben a 2016-os évhez viszonyítva (7. kép). LECSÖKKENT: EMELKEDETT: Munkások kiadásai 2 millió dinár Nagy kiadások 100 millió dinár Adományok és átutalások 18 millió dinár Tartalék eszközök 7 millió dinár Áruk és szolgáltatások használata 11,5 millió dinár Kamat visszafizetése 1 millió dinár Szociális segély 1 millió dinár 7. kép

4.3 Tervezett költségek a 2017. évre.14 Községünk költségvetését előre tervezzük. Mit jelent ez? Pénzt látunk előre olyan célokra, amelyek elősegítik községünk fejlődését, a költségvetés olyan projektumokra van előlátva, amelyeket előre megterveznek (8. kép). Községi költségvetés tervezett tervei: 1. terv Helyi és területi rendezés 6. terv Környezetvédelem 11. terv Szociális és gyermekvédelem 16. terv A helyi önkormányzat politikai rendszere 2. terv Kommunális tevékenység 7. terv Közutak infrastruktúrája 12. terv Alapvető egészségügyi védelem 17. terv Energiatakarékosság 3. terv A helyi gazdaság fejlődése 8. terv Iskoláskor előtti oktatás 13. terv A kultúra fejlesztése 4. terv Turizmus fejlesztése 9. terv Általános iskolai oktatás 14. terv Sport és ifjúsági fejlesztés 5. terv Mezőgazdaság fejlesztése 10. terv Középiskolai oktatás 15. terv Helyi önkormányzat

4.3 Tervezett költekezés a 2017. évre.15 A 2017. évben a költségvetésből a következő programokat támogatjuk: mezőgazdasági fejlesztést és kommunális tevékenységet valamint a helyi önkormányzatot. A táblázatban százalékarányban kifejezve láthatjuk az egyes programokra szánt költségvetési eszközöket. A program neve Terv a 2017. évre (ezer dinárokban) % arány részvétel a kiadásokban 1. terv Helyi és területi tervezés 2. terv Kommunális tevékenység 41.215 3,99 3. terv Helyi gazdasági fejlődés 108.470 10,50 4. terv Turizmus fejlesztése 4.652 0,45 5. terv Mezőgazdaság fejlesztése 198.975 19,26 6. terv Környezetvédelem 11.397 1,10 7. terv Közutak infrastruktúrája 7.560 0,73 8. terv Iskoláskor előtti oktatás 40.076 3,88 9. terv Általános iskolai oktatás 74.733 7,23 10. terv Középiskolai oktatás 7.100 0,69 11. terv Szociális és gyerekvédelem 35.360 3,42 12. terv Alapvető egészségügyi védelem 20.415 1,98 13. terv A kultúra fejlesztése 29.698 2,87 14. terv Sport és ifjúsági fejlesztés 27.733 2,68 15. terv Helyi önkormányzat 422.336 40,12 16. terv Az önkormányzat politikai rendszere 22.515 2,18 17. terv Energiatakarékosság 350 0,03 ÖSSZESEN 1,033.180 100 1. táblázat

4.3 Tervezett költekezés a 2017. évre.16 A költségvetési törvényrendszer kötelezi a költségvetés használóit, hogy a 2017. évre szóló határozat a költségvetésre úgy legyen tervszerűen meghatározva, hogy tiszteletben tartsa az önkormányzat határozatát a 2017. évre. Szenttamás község a 2017. évi költségvetésében hangsúlyt fektet az infrastruktúra javítására, a kommunális, a város- és a mezőgazdasági fejlesztésre, lehetővé teszi a minőséges szolgáltatásokat a lakosság számára, bemutatja nekik a költségvetés tervezését és létrehozását, ami hatással van a polgárok életminőségre. SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA