Rácz Annamária 2015.09.21

Hasonló dokumentumok
Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben

Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben

Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 7

Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

Tételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Archivált tanulmányi adatok importálása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Diákhitel engedményezés visszavonása Diákhitel bef

Átutalási csomag karbantartó modul

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen

Ügyfélforgalom számlálás modul

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Felhasználói tájékoztató

Iktatás modul. Kezelői leírás

A hallgató a kérvény leadásától, a kérvény elbírálásáig nyomon követheti kérvényét.

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul

E-számlával kapcsolatos tudnivalók

Gyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) *

Tájékoztató a Neptun 6. éves külső gyakorlatok adminisztrációjához

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen

TÁJÉKOZTATÓ. a szakirányú továbbképzési szakok hallgatóinak a KÉPZÉSI KÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL és a NEPTUN RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Tájékoztató a Szakmai gyakorlat 1. és 2. tantárgyak Neptunban történő jelentkezéséhez gyógyszerészhallgatók számára

Diákhitel Tájékoztató

OEP jelentések Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

ReszlAd fájl, kitöltési útmutató:

Az Intrastat modul használata

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

Diákhitel igénylés folyamata

Általános Integrált Rendszer

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Óranyilvántartás (NEPTUN)

A Soproni Egyetem Neptun hallgatói kézikönyv első éves hallgatók számára

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET 1

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Gyári alkatrészek rendelése modul

Kreditátviteli kérelem csakis a NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztül, elektronikus formában adható le.

Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

APEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

INGATLANVAGYON-KATASZTER SZAKRENDSZER

GÓLYA Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2014.

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Publikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése

Szakdolgozat / diplomamunka benyújtásának folyamata (alapképzés, mesterképzés 2018/19/1)

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

A PC Connect számlázó program kezelése.

Oktatás saját intézményben

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Hallgatónk!

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

NEPTUN- Hallgatói kérelem beadásának leírása

Feladat kezelő modul

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata. 1. rész

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

WebAromo elindítása, bejelentkezés

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1)

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012.

PwC EKAER Tool felhasználói leírás május

CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)

Tájékoztató a Neptun a kötelező nyári gyakorlatok adminisztrációjához

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Átírás:

Rácz Annamária 2015.09.21

Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a pénzügyi kódot!

Pénzügyi jogcímek felépítése A jogcím általános formája: MEGNEVEZÉS-XY-SZERV.KÓD MEGNEVEZÉS: A jogcím témáját meghatározó megnevezés: Pl.: Befizetési jogcímek esetén: Koltseg Kulonelj Javitovizsg Kifizetési jogcímek esetén: EGYAD (Akkreditált doktorandusz ö.díj egyszeri kifizetésre) SOKAD (Akkreditált doktorandusz ö.díj többszöri kifizetésre) EGYKTOD (Köztársasági ösztöndíj egyszeri kifizetésre)

Példák jogcímekre: Javitovizsg-11-214 Javítóvizsgadíj kiírása államilag finanszírozott, BSC képzésű, Villamosmérnök hallgató számára EGYAD-13-114 Akkreditált doktorandusz ösztöndíj államilag finanszírozott doktorandusz hallgató számára Építészmérnöki karon A be- és kifizetési jogcímeket tovább kell bontani képzések szerint megkülönböztetett pénzügyi kódokra.

Pénzügyi kódok felépítése: [Szervezeti egység jele] [Képzéskód] [Jogcím][Állami A vagy Önköltséges -K ]Pl.: Befizetési pénzügyi kód: VI 5N-A7 Javitovizsg-11-214-A Kifizetési pénzügyi kód: EP 3N-30 EGYAD-13-114-K A befizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a Pénzügyek>Befizetési jogcímek>befizetési pénzügyi kódok felületen A kifizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a Pénzügyek>Kifizetési jogcímek>kifizetési pénzügyi kódok felületen

VI 5N-A7 Javitovizsg-11-214-A [Szervezeti kód] [Képzéskód] [Jogcím XY]- [Szerv]-[PénzügyiStátusz] X=1 Államilag finanszírozott hallgató esetén X=2 Költségtérítéses hallgató esetén Y=1 BSC képzés Y=2 MSC Mesterképzés Y=3 Doktori képzés Y=4 Kifutó rendszerű egyetemi képzés Y=6 Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató esetén Y=7 Kollégiumi díj Y=8 Kollégiumi díj PPP

SZERV: A szervezeti egységek kódja: 017 Építőmérnöki kar 071 Gépészmérnöki kar 214 Villamosmérnöki kar 165 Vegyészmérnöki kar 114 Építészmérnöki kar 264 Közlekedésmérnöki kar 317 Gazd. És Társt.i kar 331 Természettudományi kar Pénzügyi státusz: megkülönböztetjük az államilag finanszírozottat az önköltségestől. Államilag támogatott- A Önköltséges- K Ezt kötelező a pénzügyi kód végére beilleszteni, különben a tételek importálásánál a Neptun hibába ütközik.

Pénzügyi tétel kiírás Új tételek kiírásához, több tétel esetén javasoljuk az.xls fájlból történő beolvasást. A szükséges fejlécet a Fejléc export gombra történő kattintással írhatjuk ki. Lehetőség van hallgatónkénti és csoportos tételkiírásra.

Hallgató felőli befizetési tétel kiírása Egy adott hallgatónak írjuk ki a tételt akkor a Hallgatók>Hallgató pénzügyei>kiírt tételek (12400) felületről tudjuk megtenni. Hozzáad gomb megnyomása után lehet tételkiírást indítani. Kötelezően kitöltendő a Részletes adatok fülön: Megnevezés: fontos hogy beszédes nevet adjunk, melyet a hallgató is megért. Pl: Költségtérítési díj 2015/16/1 félév Összeg Állapot: mentés után automatikusan aktív státuszú lesz

Pénzügyi kód: Pénzügyi kód kiválasztása előtt be kell jelölni, hogy Képzés alapú kódokat hozzon fel Megfelelő képzési kód kiválasztásához fontos ismerni a pénzügyi kódok felépítését. Lásd előző rész Félév Szolgáltatás teljesítése: teljesítés legkorábbi dátumát adjuk meg Fizetési határidő: Fontos hogy későbbi vagy azonos dátum legyen, mint a Szolgáltatás teljesítése dátum Kérvények fül: Amennyiben egy hallgató kiírt tételéhez kérvény kapcsolódik, akkor ezen a felületen megtekinthetjük a határozattal együtt Amennyiben a hallgató már nem aktív státuszú, akkor az utolsó aktív félévre írható ki tétel.

Szervezeti egység felőli befizetési tétel kiírása Szervezeti egységek>pénzügy>kiírt tételek (106200) A Szervezeti egységek alatt, vagy egyesével írjuk ki a tételeket, mint a Hallgató pénzügyei alatt. Vagy Importáljuk az adatokat. Fontos! Amennyiben az import mellett döntünk, a fejlécnek meg kell egyezzen a Neptun rendszerben található fejléccel. A sorrendnek meg kell egyeznie és az oszlopok nem felcserélhetőek, nem kihagyhatóak, plusz oszlop nem illeszthető be!

Import tábla fejléce: Hallgató: Neptun kódot kell beírni; kötelező adat Képzés: képzés kódot kell beírni; kötelező adat Pénzügyi kód: kiírandó tétel pénzügyi kódját kell beírni Pénzügyi azonosító: a tétel pénzügyi azonosítóját lehet beírni FONTOS! A Pénzügyi kód és azonosító együttesen nem lehet kitöltve, de valamelyiket kötelező kitölteni Összeg: kötelező adat Félév: kötelező adat Legkorábbi teljesítés: kötelező adat

Legkésőbbi teljesítés: fizetési határidő, kötelező adat Tárgykód: csak akkor kötelező, ha egy adott Tárgyhoz kapcsolható a kiírás Kiírás neve: kötelező adat, beszédes nevet kell adni Szervezet: megadható, de nem kötelező Szak: megadható, de nem kötelező Pénzügyi díj: pénzügyi díjat lehet megadni, de nem kötelező Fizetési határidő: nem szoktuk megadni Hallgatofelvetel: kötelező adat

A beviteli.xls fájlt az alábbi példa mutatja Minden cella szöveg típusú kell hogy legyen! Nem szabad kiemelést, színezést, vagy választó mezőt alkalmazni!

Importálás menete: A Beolvasás gombra való kattintás Az importálandó Excel állomány tallózása A felugró ablak adatainak feltöltése: Tételcsoport neve mező kitöltése Szervezeti egység kiválasztása a mező melletti három pontos jelölőnégyzet segítségével Kiírás neve mező kitöltése. Válasszuk ki, hogy az import állományt, majd kattintsunk az OK gombra. Ezzel kezdetét veszi a beolvasási folyamat, melynek a mentetét a program folyamatábrán szemlélteti. Így a felhasználó nyomon tudja követni, hogy hol tart a beolvasás. Amennyiben minden adat a megfelelő módon került megadásra, akkor a program jelzi, hogy a beolvasás sikeres volt. Ezt követően a felületen megjelennek a beolvasott befizetési tételek.

A felhasználónak lehetősége van Ellenőrzés funkció használatára is, ebben az esetben a program nem végzi el a valós importálást, hanem szimulálja azt. Ez azért jó, mert a felmerülő hibák javítására még a valós import megtörténése előtt lehetősége van a felhasználónak.

Tételek megbontása (Részletfizetés) Kliensben a Hallgatók>Hallgató pénzügyei> Tételek megbontása, összevonása (12700) Megbontás alkalmazása esetén a megbontani kívánt soron állva meg kell adni a Részösszeg -et, majd a Megbont gombra kell kattintani. Egy tételt egyszerre csak két részre bontható. További bontás esetén, az alkiíráson állva kell ismételni a fenti műveletet annyiszor, ahány részre szeretnénk a tételt bontani. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy nem az eredeti főkiírást kell tovább bontani, hanem az alkiírást. Ha a megbontás célja a hallgató számára részletfizetés, vagy bármilyen egyéb okból módosul az alkiírásoknál a fizetési határidő, akkor szerkesztés után a Tételek megbontása, összevonása felületen, vagy a Kiírt tételek menüpontokon van lehetőség.

Befizetési tétel számlázása kliens felől Szervezeti egységek>pénzügyek>kiírt tételhez befizető rendelése A kiválasztott számlán állva a Szerkeszt gombra kattintás után tudjuk megadni, a szervezet nevét és hogy Átutalásos számlát kér jelölőt.

Befizetési tétel számlázása Hallgatói web felől Számlát a Hallgató tud kérni a hallgatói weben. Pénzügyek>Befizetés menüpont alatt látható a hallgató részére kiírt tétel. Tételhez számlát csak abban az esetben tud kérni, amennyiben előre regisztrálta a hallgatói weben, mint partnert. Ezt a Pénzügyek/Beállítások oldalon tudja megtenni. Mint alább látható ezen az oldalon tudja megadni a bankszámlaszámát, további magánszemélyeket (Partnerek), Szervezetet és itt tudja beállítani, hogyan oszlik meg a számla költsége.

További megosztás magánszemély részére a Partnerek fül alatt lehetséges. Cég/Intézmény megadása: Neptun rendszerben a már korábban mások által felvitt Cégek / Intézmények megtalálhatóak. Amennyiben a hallgató nem találja a Céget/Intézményt az Új Szervezet megadásával lehetősége van felvinni. Számla megbontása Magánszemély és Cég/Intézmény között.

Számla megosztási szabályt is létre hozhat a hallgató. (a sárga mezők kötelezőek). FONTOS! A megosztási szabályt csak a kiírás előtt tudja a hallgató megadni, utána már csak ügyintéző által lehetséges. Amennyiben már számlát is kértek róla, akkor már nem megosztható a tétel!

Neptunból MGR felé A számlát kérőket a DH-035_Számlázáshoz ügyintéző nélkül_005 szűréssel tudják lekérdezni az Adminisztráció>Általános lekérdezések felületen A számla címzettjének adatait kötelező ellenőrizni. Az ellenőrzést követően csoportosan jóváhagyható, a számlát igénylők kérése. A számla jóváhagyása a Szervezeti egységek>pénzügyek>kiírt tételhez befizető rendelése felületen a Számla gombra kattintással történik. Ezen művelettel az MGR-hez kerül a tétel.

A Neptun rendszerből NEM, az MGR rendszerből nyomtatjuk a számlát.

Köszönöm a figyelmet!