MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.



Hasonló dokumentumok
MKB epénzügyes v1.0. felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére. MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel:

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Átutalási csomag karbantartó modul

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Általános kimenő számlázás modul

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

Hiteles Elektronikus Postafiók

Webáruház felhasználói útmutató

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Webáruház felhasználói útmutató

Folyószámla kezelés modul

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

A PC Connect számlázó program kezelése.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

QualcoMAE jártassági vizsgálatok. Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Főkönyvi elhatárolások

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Ügyfélforgalom számlálás modul

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

Új és régi Internetbank összehasonlítás

Leltárív karbantartás modul

Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás

Felhasználói Leírás v.2.00

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Iktatás modul. Kezelői leírás

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Belépés Budapest, Ady Endre utca

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás:

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Óranyilvántartás (NEPTUN)

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Gyári alkatrészek rendelése modul

Új és régi internetbank összehasonlítás / Legfontosabb változások

Új Nemzedék Központ. EFOP pályázatok online beszámoló felülete. Felhasználói útmutató

Folyószámla műveletek kontírozása

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Felhasználói kézikönyv

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁROP 1.A.2/A

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu

Számla- vagy sztornószámla kiállítás. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Felhasználói kézikönyv

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET 1

Alkatrészböngésző modul

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Számlázás kezelési leírás

INTRASHIP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Automatikus feladatok modul

Konvertálja megrendeléseit (PO) számlává. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/ ; Fax: 62/ Honlap:

ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás [Alcím]

Nyomtató telepítése. 1. ábra Nyomtatók és faxok Nyomtató hozzáadása

Beváltói folyamat HGCS/2017. Felhasználói Útmutató

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest:

Átírás:

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu

Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes menüje...3 Partnerek karbantartása...4 Partner adatok felvitele...4 Partner adatok módosítása...4 Partner számlaszámok karbantartása...5 Kimenő számlák...6 Számla felvitele...6 Számla adatainak megtekintése...8 Számla nyomtatása...9 Számla másolása...10 Rontott számla...10 Számla érvénytelenítése (stornózás)...10 Számla módosítása (helyesbítés)...11 Számla pénzügyi státusza...11 Számlák keresése, karbantartása...12 Bejövő számlák...13 Számla felvitele...13 Számlák keresése, karbantartása...14 Számlák átadása NetBankárnak/PCBankárnak...15 Számla pénzügyi státusza...16 2. oldal

Belépés az epénzügyesbe Az epénzügyesbe történő belépés a http://epenzugyes.mkb.hu weboldalon lehetséges. A belépéshez meg kell adnia felhasználó nevét és jelszavát, amelyeket az epénzügyes teljes jogú felhasználója előzőleg az Ön rendelkezésére bocsájtott. Az első bejelentkezés alkalmával a jelszó módosítása automatikusan felajánlásra kerül. A jelszó módosítás később bármikor megteheti a Beállítások menü Jelszó módosítása menüpontban. Sikeres belépés esetén a rögzítő jogú felhasználó azonnal megkezdheti egy kimenő számla létrehozását (nyitóképernyő). Az epénzügyes menüje A rögzítő jogú felhasználó az epénzügyes menüjéből a következő funkciókat érheti el: Kimenő számlák felvitele és karbantartása Bejövő számlák rögzítése és karbantartása Számlázási partnerek karbantartása Jelszó módosítás 3. oldal

Partnerek karbantartása A rögzítői jogosultsággal a törzsadatok közül a partnerek karbantartása lehetséges, amelyet a főmenüben a Partnerek menüpont alatt érhetünk el. Új partner felviteléhez nyomja le az Új partner felvitele gombot, míg egyéb műveletet a partnerlista megfelelő sorából választhat (módosítás, törlés, számlaszámok megadása) Partner adatok felvitele A partner adatok felvitelénél hasonlóan a többi beviteli képernyőhöz a kötelezően megadandó adatok vastag betűvel vannak kiemelve. A bevitt adatokat a Rögzít nyomógombbal tárolhatjuk el. Partner adatok módosítása Partner adatok módosításáhozkattintson a Módosítás linkkre,a partnerlista megfelelő sorában. Amennyiben egy partner adatai szerepelnek egy kimenő nyomtatandó vagy nyomtatott számlán, úgy ez a partner a rendszerből nem eltávolítható. Adatai emellett tetszőlegesen módosíthatók. 4. oldal

A függőségeket még nyomtatás előtt, a nyomtatandó számla rontásával lehet megszüntetni. Ezután a partner bármikor törölhető. Partner számlaszámok karbantartása A partnerhez tartozó számlaszámok karbantartásához előbb meg kell keresni a partnert a partnerek listájából és a megfelelő partner sorában a Számlaszámok linkre kell kattintani. A számlaszámok kezelése képernyőn megjelennek a partnerhez tartozó számlaszámok, új számlaszámot az Új számlaszám felvitele nyomógombbal vihetünk fel, módosítani ill. törölni a számlaszámot a számlaszám mellett található linkkel lehetséges. A számlaszám mellett megadható annak megnevezése a könnyebb azonosíthatóság érdekében, és a partner alapértelmezett számlaszámának jelölhető. Az alapértelmezett számlaszámot fogja a program felajánlani a rögzítés során a partner számlaszámokat tartalmazó legördülő listában. 5. oldal

Kimenő számlák Számla felvitele Kimenő számla felviteléhez nyomja meg a főmenüben a Kimenő számla felvitele menüpontot, vagy a kimenő számlák kezelése oldalon nyomja le az Új számla felvitele gombot. A kimenő számla felvitelénél mindig szállítóként töltjük ki a számlát, ezért külön a szállító adatainak megadása felesleges a bankszámla számának kivételével. A képernyőn vastag betűkkel jelölt mezők kitöltése kötelező és erre a program a továbblépés előtt figyelmeztet is. A számla felvitele a számla fej kitöltésével kezdődik majd a számla tételek megadásával folytatódik. A számla felvitelének megkezdése előtt győződjön meg a társrendszerből érkezett cégadatok megfelelően vannak-e kitöltve. A felvitel menete a következő: válasszon számlatömböt a Számlatömb legördülő listából, amely számlatömbből a számla sorszáma majd szakításra kerül adja meg a fizetési módot a Kifizetés módja legördülő listából történő választással válassza ki a szállító számlaszámát (saját számlaszámok) a szállító oszlopában lévő Számlaszám legördülő menüből válasszon vevőt a vevő oszlopnév legördülő listából megadhatja a vevő számlaszámát is, ezzel azonosítható a későbbiekben a vevő átutalása a számla kelte mindig a mai nap, ez nem módosítható. 6. oldal

a teljesítés dátuma alapértelmezetten a számla keltével egyezik meg, de módosítható a rögzítő által (pl. folyamatos teljesítés esetén a fizetési határidőt kell megadni). A teljesítés dátuma legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kiállítás dátumát. a fizetési határidőt a program kalkulálja a számla kelte és a kiválasztott partnerhez tartozó fizetési napok száma paraméter alapján, de a rögzítő ezt az értéket megváltoztathatja. A fizetési határidő nem lehet kisebb mint a teljesítés dátuma. Kiegészítő adatok amelyek megadhatók a számla fejben: Kedvezmény: az összes tételre, azaz a teljes számlára vonatkozó engedmény amely %-ban adható meg. Szerződés azonosító: a számlához megadható a hivatkozott szerződés azonosítója Megjegyzés: szabad szövegű megjegyzés a számlához A számla fej mentése az Elküld nyomógomb lenyomásával lehetséges. Ha minden adat helyesen lett kitöltve, akkor a számla sorszáma leszakításra és a számla mentésre kerül és megkezdődhet a számla tételek hozzáadása a számlához. Tétel mindaddig adható a számlához amíg az nyomtatásra nem kerül. Amennyiben a számlát nem szeretné menteni, úgy válassza a Mégsem gombot. A számla tételek felviteléhez nyomja le az Új tétel hozzáadása nyomógombot. Új terméket a terméktörzsből történő választással vagy kézi megadással lehet a számlatételben megadni. Választás a Termék választása legördülő listából lehetséges, ekkor a terméktörzsben kitöltött adatok alapján a számla tétel adatai kitöltődnek.a számla tétel adatai ebben az esetben is szabadon módosíthatóak. 7. oldal

Hasonlóan a számla fej felviteléhez a kötelezően megadandó mezők nevei vastag betűvel vannak írva ezek a cikkszám, megnevezés, mennyiség, mennyiségi egység, egységár, áfa%.nem kötelezően megadható a VTSZ/SZJ szám a megjegyzés mező és a tételhez megadható kedvezmény is. A tétel rögzítését a Hozzáad nyomógomb lenyomásával érhetjük el. Ha minden adat helyesen lett kitöltve, akkor a számla tétel mentésre kerül és a rögzítő dönthet arról, hogy további tételeket ad a számlához az Új tétel hozzáadása nyomógombbal, vagy a számla megtekintésre ugrik Számla megtekintése nyomógombbal, ahol akár azonnal ki is nyomtathatja a számlát. Számla adatainak megtekintése A számla adatok megtekintésére a számla felvitelének befejezésekor, vagy a számlák kezelése menüpontból a számla kiválasztásával van lehetőség. Mindaddig amíg a számla még nincs kinyomtatva lehetőségünk van a számla fej és tétel adatok módosítására. A számla fej módosításához nyomja meg a Módosít nyomógombot, a tétel adatok esetén választhat az Új tétel hozzáadása, Módosít és Töröl linkek közül amelyek a tételeknél találhatóak. 8. oldal

A számlával végezhető műveletek dinamikusan változnak annak megfelelően, hogy a számla pénzügyi ill. nyomtatási állapota milyen. Még nem nyomtatott számla esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: számla módosítása számla adatainak másolása (új számla készítése) nyomtatás, nyomtatási előnézet rontottnak jelölés Amennyiben a számla már nyomtatásra került: másolat nyomtatása számla másolás státusz módosítás helyesbítés Számla nyomtatása Számla nyomtatására a számla részletezőből van lehetőség. Amennyiben a számla eredeti példánya már nyomtatásra került, úgy csak másolat nyomtatható. A nyomtatandó számla nyomtatási képének a képernyőn történő megtekintésére is lehetőség van a Nyomtatási előnézet opció választásával és a számla innen is kinyomtatható. 9. oldal

Számla másolása A számla másolása funkció megkönnyíti a felhasználó számára, a hasonló tartalmú számlák kiállítását. Elérésére a számla részletezőből van lehetőség, ahol a Számla másolása nyomógombot kell lenyomni. A másoláskor a kiválasztott számla adatai a dátumok kivételével átmásolódnak egy új számlába. Figyelem! A számla sorszáma automatikusan szakításra kerül a megfelelő számlatömbből, de a számla tartalma a nyomtatásáig szabadon módosítható. Rontott számla Amennyiben tévedésből vagy rosszul lett kiállítva egy számla és még nem lett kinyomtatva lehetőség van a számlát rontottnak jelölni. A funkció a számla részletezőből a Rontott nyomógomb lenyomásával érhető el. A rontott számla nem módosítható, nem nyomtatható. Számla érvénytelenítése (stornózás) Amennyiben tévedésből vagy rosszul lett kiállítva egy számla és már ki lett nyomtatva, úgy azt érvényteleníteni kell. A funkció a számla részletezőből a Stornó nyomógomb lenyomásával érhető el. A létrejövő stornó számla hivatkozik az eredeti stornózott számlára és módosítani nem, csak nyomtatni lehet. 10. oldal

Számla módosítása (helyesbítés) Amennyiben a nyomtatott számlát módosítani kell, úgy azt a számla helyesbítésével lehet megoldani.. A funkció a számla részletezőből a Számla helyesbítése nyomógomb lenyomásával érhető el. A program egy új helyesbítő számlát készít amely hivatkozik az eredeti helyesbített számlára és módosítani is és nyomtatni is lehet. A létrehozott helyesbítő számla tartalmazza az eredeti számla összes tételét ellenkező előjellel, így a két számla egyenlege 0. A számla tételek törölhetők, vagy újak vehetők fel így érhető el a két számla pozitív vagy negatív egyenlege. Számla pénzügyi státusza Számla pénzügyi státuszának megváltoztatásáraa számla részletezőből van lehetőség. Pénzügyi státusz csak a nyomtatott és nem stornózott számlák esetén értelmezett. Amennyiben a státusz állítása manuálisan történik, úgy az automatikus kipontozás és státuszállítás nem fog ezekre a tételekre lefutni. 11. oldal

Számlák keresése, karbantartása A kimenő számlák keresését azepénzügyes menüjéből a Kimenő számlák karbantartása menüpontból érhetjük el. A számlákat tartalmazó lista lapozható a jobb alsó sarokban megjelenő oldalszámok ill. navigációs ikonok (előre, hátra, első és utolsó lap). A keresés a lista felett található feltételek megadásával és a Keresés nyomógomb lenyomásával indítható el. Amennyiben több keresési feltételt is megad, úgy azoknak együtt kell igaznak lenniük a keresett számlára. 12. oldal

Bejövő számlák Számla felvitele Bejövő számla felviteléhez válassza a főmenüben a Bejövő számla felvitele menüpontot, vagy a bejövő számlák kezelése oldalon nyomja le az Új számla felvitele gombot. A bejövő számla felvitelénél mindig vevőként töltjük ki a számlát, ezért ezen adatok megadása felesleges a bankszámla számának kivételével. A képernyőn vastag betűkkel jelölt mezők kitöltése kötelező és erre a program a továbblépés előtt figyelmeztet is. A számla felvitele a számla fej kitöltéséből áll, ezek az adatok elegendőek egy utalás automatikus létrehozásához. A felvitel menete a következő: adja meg a bejövő számla sorszámát adja meg a fizetési módot a legördülő listából történő választással adja meg bejövő számla pénzügyi státuszát (hagyja függőben amennyiben a NetBankárból kívánja elutalni) válassza ki a szállító nevét és számlaszámát megadhatja a saját (vevő) számlaszámot is, amelyről a teljesítést kívánja végezni 13. oldal

adja meg a számlán szereplő dátumokat (számla kelte, teljesítés, fizetési határidő) adja meg a számlán szereplő fizetendő összeget. A számla mentése az Elküld nyomógomb lenyomásával lehetséges, amennyiben a számlát nem szeretné menteni, úgy válassza a Mégsem gombot. További bejövő számla rögzítéséhez nyomja le az Új számlarögzítése nyomógombot. Számlák keresése, karbantartása 14. oldal

A bejövő számlák keresését azepénzügyes menüjéből a Bejövő számlák kezelése menüpontból érhetjük el. A számákat tartalmazó lista lapozható a jobb alsó sarokban megjelenő oldalszámok ill. navigációs ikonok (előre, hátra, első és utolsó lap). A keresés a lista felett található feltételek megadásával és a Keresés nyomógomb leyomásával indítható el. Amennyiben több keresési feltételt is megad, úgy azoknak együtt kell igaznak lenniük a keresett számlára. Bejövő számlamódosítása Amennyiben a számlát módosítani kívánja, úgy azt a számla részletezőből a Számla módosítása nyomógomb lenyomásával teheti meg. A netbankárnak utalásra átadott számlákat nem módosíthatja. Számlák átadása NetBankárnak/PCBankárnak A számlák utalásához, a bejövő számlákat kezelő képernyőn nyomja le a Csomag generálás nyomógombot. A program leválogatja az átadandó számlákat és csomagot képez belőlük. A csomag Netbankárba/PCBankárbatörténő elküldését meg kell erősitenie. 15. oldal

Számla pénzügyi státusza A bejövő számlák státuszát a Netbankárba/PCBankárba elküldött tétel esetén automatikusan teljesítettre állítja utalás esetén. Egyéb esetben a számlák pénzügyi státuszát manuálisan lehet állítani a részletező képernyőn a Státusz állítás nyomógomb segítségével. Amennyiben a státusz állítása manuálisan történik, úgy az csomagkezelés és az automatikus státuszállítás nem fog ezekre a tételekre lefutni. 16. oldal