Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Hasonló dokumentumok
EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

A PC Connect számlázó program kezelése.

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Főkönyvi elhatárolások


Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Átutalási csomag karbantartó modul

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Általános kimenő számlázás modul

Bérszámfejtési kézikönyv (v )

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Bankszámlakivonat importer leírás

CobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Általános Integrált Rendszer

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

Astra áttöltés Dimension-be

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

Az Intrastat modul használata

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

Teszt autók mozgatása modul

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

Felhasználói kézikönyv

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

NTAX évi es verzió

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support:

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft Módosítva: március 4.

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

EDInet Connector telepítési segédlet

Gyakran ismételt kérdések

Bankkivonatok feldolgozása modul

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET 1

ÚTMUTATÓ az RVTV portálon történő ciklus beállításhoz

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)

PRECÍZ Információs füzetek

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez

ÁFA változás adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez. Programverzió


Segédlet a 2014 év nyitásához

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: Bithegyezı Házipénztár modul január 26.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Évváltási teendők

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ügyfélforgalom számlálás modul

Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez

Kézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése

Előlegfizetés OTP SZÉP kártyával

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva.

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

HÍRLEVÉL július. Tisztelt Ügyfelünk!

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

Gyári alkatrészek rendelése modul

TB ellátás korrekció

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Átírás:

Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása Tömeges számlázás elvégzése A tömeges számlázáshoz megadott szerződések listázása, nyomon követése 2018 január

Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Beállítások / Főbeállítások / Eladás - Beszerzés - 1 / Tömeges számlázás - számlák automatikusan könyvelődnek: - amennyiben ez igen, a számlák véglegesített státuszban jönnek létre, - amennyiben nem, akkor igény státuszban. Ezt javasoljuk alkalmazni abban az esetben ha az elkészült számlába szükséges belenyúlni, pl. az egyik sor darabszámának módosítása miatt. Tömeges számlázási időszakok megjelölése a hónapok neveivel: - amennyiben be van kapcsolva a hónapok neveit írja ki: 2018 március, április, május - amennyiben nincs az időszak nevét: 2018 II. negyedév (értelem szerűen havi számlánál mindig a hónap nevét írja ki) Szerződés szám beszúrása a tömegesen kiállított számlák megjegyzésébe: amennyiben be van kapcsolva a tömeges adatoknál megadott szerződés szám rákerül a számlára, a tételek alá, a megjegyzésbe. Tömeges számlázási adatok megadása A szerződéses adatokat, a partner menüben, a partnerhez kötötten rögzítjük. Program adminisztráció modul Partner - adott partneren állva, a jobb felső menüsor végén található Tömeges számlázási adatok menüponton keresztül tudjuk beállítani. A partnernél a fizetési mód legyen megadva. A számlák elkészítésekor többek közt fizetési mód szerint szűrünk.

Az ablak felső részén, Új -ként felvesszük a szerződést, egy partnerhez több szerződést is tudunk rögzíteni. Az aktív (kiválasztott szerződéshez tartozóan látjuk alatta a meghatározott időszakokat, és jobbra az időszakhoz tartozó számla tételeket. Az Új szerződés felvitele Szerződés száma Megadjuk a szerződés azonosító számát. A Kezdeti dátum -ot, ettől az időponttól fognak létrejönni a számlázandó időszakok. Itt a számlázandó időszak első napját adjuk meg, ha január havi időszaktól számlázunk, 18.01.01. ha negyedévest, akkor az érintett negyedév első napját. Második negyedévtől kezdődően, 18.04.01.

Az Évek számá -t, ameddig tart a szerződés, ameddig a számlázási adatokat létre akarjuk hozni. Beállítjuk a számlázás Gyakoriság -át, hogy havonta, negyedévente, félévente, vagy évente számlázunk-e az ügyfélnek. Kiválasztjuk, hogy a számlázás kelte az elszámolási időszak elé essen, vagy az elszámolási időszakba essen. Amennyiben aktuális hónapban számlázzuk az aktuális időszakot az elszámolási időszakba essen lehetőséget válasszuk ki. Ezzel megadtuk az alap adatokat. Itt tudjuk még hozzárendelni a szerződéshez tartozó bevételeinket Munkaszám -hoz, Költséghely -hez. Szerződést módosíthatunk, törölhetünk, illetve zárolhatjuk, a szokásos Új, Karton, Törlés gombok mellett, Xszerződés zárolása gombbal. Törölt, zárolt szerződést nem lehet visszaállítani, ezeket a számlázás alkalmával nem fogja a rendszer figyelembe venni. Már számlázott szerződést törölni nem lehet, csak zárolni. Zárolt szerződésre már nem fogunk tudni számlát generálni. Megjegyzést írhatunk a szerződéshez kapcsolódóan, kiegészítő információkat, vagy pl. felvehetjük a zárolás okát, ki zárolta. A megadott adatok alapján, a gyakoriságnak és az évek számának megfelelően ima legenerálja a számlázandó időszakokat. Ezen a felületen látjuk az időszakokhoz tartozó kiszámlázás megtörténtét, Számlaszám oszlopban, mely számla tartozik hozzá. Lezárhatunk egy-egy időszakot Időszak zárolása, ha valamiért abban a hónapban nem kívánunk számlázni az ügyfél részére, a zárolt időszakot nem veszi figyelembe a számlázás során, ezen zárolás visszaállítható Időszak visszanyitása gombbal.

A Számla generálás gombbal az aktuálisan kiválasztott időszakot leszámlázhatjuk (pl. bejött az ügyfél és kp-ban rendezte a számlát), akkor a tömeges számlázásnál már nem fogja figyelembe venni. Itt adhatunk meg még további időszakokat, ha az előzetesen legenerált időszakokat még folytatni szeretnénk. Számlázandó tételek megadása Az egyes időszakokhoz kötötten megtudjuk adni egyszerre, de külön külön is felvehetünk rájuk + tételeket, módosíthatjuk a számlázni kívánt tételeket. Az időszak első során állva a bal oldali számla tételek ablakrészben, az Új gombra kattintva felvisszük a számla tételsorát. Ez a normál számla felvitelnél megszokott felület, használhatunk jogcímet, vagy főkönyvet, megadjuk az ÁFA kulcsot, megnevezést, összeget. A létrehozott tételek után megkérdezi, hogy mely időszakokra kívánjuk létrehozni ezt a tételsort. Érdemes először felvinni mindre az alap esetet Összes időszak kiválasztásával, ezzel minden időszakban létrejön egy tételsor a most megadott összegekkel. Ezt követően, ha eltérő tétel van, kiválasztva az időszakot lehet felvinni új tételként (vagy módosítani lehet az eredeti összeget, vagy jóváírást adni belőle, stb.) Csak a kiválasztott időszak opció választásával. Ha időközben változás áll be, pl. következő évben emelt díjat fizet az ügyfél, adott időszaktól egy módosított összeget viszünk tovább, Kiválasztott és minden jövőbeli időszak lehetőséget kell választani. Időszak megjelölése: Az ima a számla tétel soron megadott megnevezés mögé automatikusan hozzá fűzi az időszakot. Pl.: IMA előfizetés 2018 november. Amennyiben olyan számla sort szeretnénk rögzíteni, amelyben nem szeretnénk szerepeltetni az időszak megnevezését, a számla tételsor alján automatikusan generált számlák időszak. pipát tegyük be.

Partnerek nevei: Az ima a szerződés számát hozzá fűzi automatikusan a partner nevéhez. Ez minden olyan bizonylatról ki van szűrve, melyet a partnernek adunk, pl: számla, egyenlegközlő Tömeges számlázás elvégzése A Számlázás / Számlázás / Tömeges számlázás menüpontban, az Új gombbal beállítjuk a számlázásra kiválasztott időszakot, az egyéb paraméterekkel, melyik gyakoriságú, keltezési adatokkal rendelkező szerződésekre akarjuk legenerálni a számlákat. A menüpontban baloldalon látjuk a számlázásra lekért időszakokat, jobb oldalon pedig az adott időszakhoz tartozó számlákat.

Ezek a számlák a Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés menüpontban, az ott készített számlákkal megegyezően láthatóak. Szűrési feltételek: Időszak dátuma: a partnerek tömeges számlázás adatinál megadott időszakot jelenti. Pl.: szeretném számláznia a 2018 2. negyedévi tételeket akkor ide 2018.04.01-et írunk. Tehát az időszak első napját. Gyakoriság, számla kelte hova esik a teljesítéshez képest, fizetési mód, számla kelte, megjegyzés: értelem szerű, szerződésnél megadottak alapján, a normál számlázásban megszokottak alapján kitöltendő. Fizetési feltétel: fizetési határidő számítása elsőként a partner kartonján beállítottak alapján történik. Amennyiben nincs a partnernek beállítva a fő beállítás kerül alkalmazásra. Az itten fizetési feltételt csak abban az esetben használjuk, ha felül szeretnénk írni a partner / fő beállításokban megadottakat. Ima az összes, a kiválasztásnak megfelelő szerződést legyűjti, a hozzájuk tartozó számlákat létre hozza egy listában, itt elvégezzük a számlázást, a Számlázás gombra kattintva, amennyiben a számlákat véglegesített státusszal hozzuk létre, akkor itt kinyomtathatjuk a számlákat pdf-be, a felugró ablakban kiválasztott módon egyben egy fájlba, vagy számlánként külön fájlba. Amennyiben rögzített státuszban jönnek létre, a vevői számlakészítés menüben tudjuk megtekinteni, módosítani. A változtatások elvégzése után, a felső

menüsor végén található Kötegelt könyvelés gombbal és a Nyomtatás gombbal tudjuk egyszerre könyvelni, nyomtatni a kijelölt számlákat. A tömeges számlázáshoz megadott szerződések listázása, nyomon követése A Számlázás / Számlázás / Tömeges számlázás beállításai menüpontban látjuk a felvitt szerződéseket, különböző szűrési lehetőségekkel. Ebből kiderül például, hogy minden érintett számla elkészült-e. Továbbá a következő időszak szűrésével bevétel és ÁFA előrejelzésre is lehet használni.