BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20



Hasonló dokumentumok
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Leltárív karbantartás modul

Gyári alkatrészek rendelése modul

Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Alkatrészböngésző modul

Az Intrastat modul használata

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Webáruház felhasználói útmutató

Leltározás a DOAS rendszerben

Készlet nyilvántartó

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron

1. Felhasználói név és jelszó

Előlegfizetés OTP SZÉP kártyával

Ügyfélforgalom számlálás modul

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

Polár kezelési segédletek

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

MARSO Webáruház ismertető

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Webáruház felhasználói útmutató

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata

Számlázás kezelési leírás

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support:

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: SZERVIZ Készletkezelési modul 1

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Pénzügyi elszámolás benyújtása

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Általános Integrált Rendszer

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v LeloSoft Kft.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR ÉS TELJES LELTÁR, ROVANCS FOLYAMATA e-tabak 06 00

Előlegfizetés OTP SZÉP kártyával A kártyabirtokos igény esetén előleget is fizethet OTP SZÉP kártyájával a www. otpszepkartya.hu honlapon.

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: március 4.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Csavarda mobil áruház

EDInet Connector telepítési segédlet

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

DOAS data export. DOAS data export Budapest, Egressy út Telefon: ; fax: DOAS_data_export_v01.

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után

Polár lekérdezés segédletek

Felhasználói dokumentáció

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR, ROVANCS ÉS TELJES LELTÁR FOLYAMATA e-tabak 06 00

Program verzió:

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu

Bankkivonatok feldolgozása modul

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Jövedéki termékek kezelése

Iktatás modul. Kezelői leírás

Partner. kezelési útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel

Butik áruforgalmi rendszer Verzió 1.5

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás)

SZAMLA.HU Interneten működő számlázó program Működési leírás

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Bankszámlakivonat importer leírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

Felhasználói útmutató Új Opel autó ajánlat készítése GME VC konfigurátor segítségével, autó rendelés feladása, benyújtása GM OWB-n keresztül

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso levelezésre

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

Átírás:

BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések alapján ( szabad árubeérkezés)... 8 5 Készletáttárolás... 9 6 Teljes tárhely készletének áttárolása egyszerre egy cél tárhelyre ( Tömeges áttárolás)... 10 7 Készletáttárolás készletáttárolási kérelem alapján... 11 8 Komissiózás komissiózási lista bizonylat alapján... 13 9 Leltározás... 15 10 Készlet lekérdezés és címke nyomtatás... 17 11 Kiegészítések... 18 1

1 Bevezetés Ez a leírás a BXWH91 vonalkód olvasós kézi munkaállomás kezelését mutatja be. A rendszer működéshez szükséges alapvető beállításokat a rendszergazda végzi el mind az SAP Business One, mind a kézi készülék konfigurációs felületén. A rendszergazdai beállítások elvégzésének módját a BXWH91 konfigurációs leírás tartalmazza. Az adatmezőkbe mind a készüléken található nyomógombok, mind a készülék vonalkód olvasójának segítségével rögzíthetjük az adatokat. Az adatbevitel mindig abba az adatmezőbe történik, amelyben a (villogó) kurzor van. Ha nyomógombokkal történik az adatbevitel, akkor egy TAB gombot is nyomni kell az adat megadása után. 2

2 Bejelentkezés, kijelentkezés A rendszer beindítása után a készüléken a Felhasználó azonosító és Jelszó megadása után kezdhetjük meg a munkát. Ha nem az alapértelmezett nyomtatót kívánjuk használni, akkor a Nyomtató adatsorban a < > gomb megnyomásával megváltoztathatjuk a belépéshez az alapértelmezett nyomtatót, mely a Kilépés-ig lesz érvényes. A későbbiekben az egyes műveleteknél ettől függetlenül más nyomtatót is kiválaszthatunk. Végül a <Belépés> gombot nyomjuk meg. Kijelentkezéskor szintén erre a képernyőképre jutunk, és ekkor a <Kilépés> gomb megnyomásával kiléphetünk a rendszerből. 3

3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján Ebben az esetben egyszerre egy adott szállító egy-egy megrendeléshez tartozó árubeérkezését rögzíthetjük. A Főmenü-ből a <Beérkezés> menüpontot választjuk ki. A megjelenő Beérkezés ablakban az adatmezőkben megadható szűrőfeltételek segítségével választhatjuk ki a kívánt szállítói rendelés bizonylatot. A szűrési adatokat tetszőlegesen variálhatjuk, azaz egyszerre több mezőt is kitölthetünk vagy üresen hagyhatunk. A szállító megadásakor a < > gomb megnyomásával listából is kiválaszthatjuk a kívánt szállítót. Akár az összes szűrő mezőt üresen hagyhatjuk. Miután megadtuk a szűrési adatokat, az <Újratöltés> gomb megnyomása után a szűrési feltételeknek megfelelő nyitott Megrendelési bizonylatlista jelenik meg, melyek közül a megfelelő sort kiválasztva a <Beérkezés> gomb megnyomásával megkezdhetjük az árubeérkeztetést. 4

Megjelennek a kiválasztott megrendelés nyitott tételsorai. Beolvassuk a cikkszám-ot, majd a következő megjelenő ablakban a sorozatszám-ot. 5

Ekkor a megjelenő ablakban már láthatjuk, hogy a megrendelés bizonylat melyik tételsorában mennyi beérkezett mennyiséget adtunk meg. Itt addig ismételjük a cikkszám és sorszám megadást, míg az összes beérkezést ehhez a megrendeléshez megadtuk. Ezután a <Kész> gomb megnyomásával a megrendelés kiválasztása ablakra jutunk vissza. Az árubeérkezési bizonylat létrehozása (<Könyvelés>) előtt tetszőleges számú beérkezési bizonylat adatait rögzíthetjük. Végül a <Könyvelés> gomb megnyomásával az összegyűjtött adatok alapján létrehozzuk az Árubeérkezés bizonylatot (bizonylatokat). 6

A bizonylatok létrehozása után visszajutunk a Megrendelés kiválasztása képernyőre, ahol újabb beérkezéseket rögzíthetünk, vagy a <Mégsem> gomb megnyomásával visszatérünk a Főmenü-be. 7

4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések alapján ( szabad árubeérkezés) Ebben az esetben egy adott szállító összes nyitott megrendeléséhez tartozó árubeérkezést rögzíthetjük. Itt csak a szállítót kell megadnunk. A szállítót megadhatjuk listából való választással is a < > nyomógomb segítségével. A beérkezett áruk megadása után a rendszer a nyitott megrendelési sorokat a szállítási dátum sorrendben fogja felhasználni az árubeérkezési bizonylatban. A tételek bevitelét az <Új> nyomógomb megnyomásával kezdhetjük el. A cikkszámok és sorozatszámok bevitelének módja innentől megegyezik a 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(ek) alapján pontban leírtakkal. A rendszer csak a nyitott megrendelésekben szereplő cikkeket és mennyiségeket fogadja el, különben hibaüzenetet küld. 8

5 Készletáttárolás Készletáttárolással oszthatjuk szét különböző tárhelyekre a beérkező raktárhelyről a beérkezett tételeket, vagy pedig egyszerűen csak a raktáron belüli egyéb szükséges készletmozgásokat rögzíthetjük. A Tárhely és a Cikkszám megadása után az <Áttárolás> gombot megnyomva megadhatjuk a sorozatszám -ot és a céltárhely -et, majd a <Könyvelés> gomb megnyomásával elvégezzük a kívánt készletmozgatást a rendszerben. Ha egyszerre több cikket is mozgatunk, akkor érdemes előbb a különböző tárhelyekről egy ideiglenes tárhelyre mozgatni a készletet, majd onnan szétosztani a céltárhelyekre. 9

6 Teljes tárhely készletének áttárolása egyszerre egy cél tárhelyre ( Tömeges áttárolás) Ha egy tárhely teljes készletét egy másik tárhelyre tesszük, akkor ezt ezzel a lehetőséggel az egyes cikkek adatainak részletes megadása nélkül megtehetjük. Megadjuk a forrás tárhelyet és a cél tárhelyet, majd az <Áttárolás> gombot megnyomva elvégezzük az áttárolást. 10

7 Készletáttárolás készletáttárolási kérelem alapján Készletáttárolási kérelem alapján való készletmozgatáshoz előbb a készletáttárolási kérelem szám-át adjuk meg (vagy kiválasztjuk a megadott szűrők alapján felajánlott listából). Ezután megadjuk a cikkszámot. 11

A megjelenő ablakban megadjuk a céltárhely-et és a sorozatszám-ot. Miután az összes áttárolandó cikket megadtuk, a <Kész> gombot megnyomva egy összesítő oldalra jutunk, ahol a <Könyvelés> gombot megnyomva létrehozzuk a készletáttárolást. 12

8 Komissiózás komissiózási lista bizonylat alapján A feldolgozandó komissiózási bizonylatot egy szűrőfeltételek szerint szűrt listából választhatjuk ki. Ha nem adunk meg szűrő feltételt, akkor az összes nyitott komissiózási bizonylatból választhatunk. A kiválasztott komissiózást a <Komissiózás> gomb megnyomásával kezdhetjük el. A kívánt tételsor kiválasztása után ismét a <Komissiózás> gombot nyomjuk meg. 13

Minden egyes sorszám megadása után láthatjuk, hogy az aktuális komissiózási soron hány darabot választottunk már ki. Ezek után a <Könyvelés> gombot megnyomva rögzítjük az adott komissiózást. Ekkor visszajutunk a komissiózási bizonylat sorait mutató oldalra, ahol láthatjuk a már komissiózott és a még nem komissiózott tételeket. Ha folytatni akarjuk a komissiózást, akkor a <Komissió> gombot nyomjuk meg. Ha az eddig komissiózott tételekből el akarjuk készíteni a szállítólevelet, akkor a <Szállítás> gombot kell megnyomnunk. Az elkészült szállítólevél az irodában kinyomtatható, és szállítólevél alapján a mobil nyomtatóra kinyomtathatók a megfelelő címkék. 14

9 Leltározás A leltározást az SAP Business One felületen létrehozott Leltárfelvétel bizonylat(-ok) alapján végezhetjük el. Kiválaszjuk a kívánt bizonylatszám-ot, majd az <1.számbavétel> gomb megnyomásával elkezdhetjük a leltározást. Leolvassuk a tárhelykódot, majd megnyomjuk a <Számlálás> gombot. 15

A megjelenő ablakban cikkszám és sorozatszám beolvasásokkal megadjuk a tárhelyen található cikkeket. Ezt addig folytatjuk, amíg az összes cikket az adott tárhelyen berögzítettük. Ezután a <Kész> gomb megnyomásával a Tárhely megadása oldalra kerülünk, ahol más tárhelyet megadva folytatjuk a leltár bevitelét. Miután végeztünk, a <Könyvelés> gomb megnyomásával véglegesítjük az eddigi leltárat. Legközelebb hasonlóan folytathatjuk a többi leltározásával egészen addig, amíg a teljes leltárral kész nem vagyunk. Végül s szükséges SAP Business One rendszerbeli leltárkönyvelés az irodában elvégezhető a leltárfelvételi bizonylat alapján. 16

10 Készlet lekérdezés és címke nyomtatás A készlet menüpont kiválasztása után a szűrőfeltételek megadása után az <Újratöltés> gombot megnyomva megkapjuk a szűrő feltételeknek megfelelő raktári készlet listáját. A <Sorozatszámok> gomb megnyomásával az adott cikk sorozatszámairól kapunk listát. A <Nyomtatás> nyomógomb használatával pedig címkéket nyomtathatunk a kiválasztott cikkhez és tárhelyéhez. 17

11 Kiegészítések A sorozatszám kiegészítéseként a gyári szám megadása is lehetséges a Készletáttárolás, Komissiózás, Készlet menüpontokban. Erre akkor lehet szükség, ha árubeérkezéskor nem lehet leolvasni a cikk tényleges sorozatszámát, ilyenkor egy másik alkalmas azonosítót kell beolvasni, és valamikor később a gyári szám helyére be lehet rögzíteni a sorozatszámot. A mobil eszközön megjelenő információk az adott cikkről tartalmazzák a következő adatokat: Cikk megnevezés; Tárhely; Mennyiség; Vonalkód (EAN kód - cikkszámot azonosító); Cikkszám. A Kétfázisú komissiózás műveletethez szükséges bizonylatok előzetesen az SAP Business rendszerben készülnek el. A Kétfázisú komissiózás műveletet egy Készletáttárolási kérelem és egy, az ennek megfelelően összeállított Komissiózási lista egymás utáni feldolgozásával végezhetjük el (a 7 és 8 pontban leírtak szerint). A szállítólevél létrehozásakor adhatjuk meg a szállítólevél fejrészéhez a megfelelő túra-azonosítót, mely a mobil nyomtatóra kinyomtatott címkén is megjeleníthető az összes többi szükséges adattal együtt. Miután létrejött egy szállítólevél akár standard módon, akár a mobil WH91 felületen a mobil címkenyomtatóra kinyomtathatók az egyes tételsorokhoz tartozó címkék a mennyiségnek megfelelő darabszámban. A BXWH91 rendszer hiba esetén speciális hangjelzéssel kódolt hibaüzeneteket ad. A BXWH91 rendszer itt nem részletezett menüpontjait (pl. Visszárú, Anyagkiadás, Anyagbevét, Csomagolás, stb.) is használhatjuk az általános leírás szerint. 18