Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása
|
|
- Judit Pásztor
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása Forgalmazó: TEN-SOFT Kft Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / (74) / (30) / Fax: (74) / tensoft@tensoft.hu Web:
2 2 1. A rendszer általános ismertetése 1.1. A rendszer tartalma A számlázás, készletnyilvántartás számítógépes rendszer a vállalkozás raktárában tárolt anyagok, áruk nyilvántartását végzi, követi a készlet forgalmát - növekedés és csökkenés - az értékesítésről, a végzett szolgáltatásról számlát készít, szükség esetén bevételi pénztárbizonylatot nyomtat. Figyeli a számlák kiegyenlítését. A kiegyenlítetlen számlákat egyik gazdasági évről a másikra automatikusan átmásolja. A TenSoft KFT kettős könyvviteli programját használó ügyfeleinknek lehetősége van az itt rögzített számlák átadására a kk2004 program adatbázisába Kódrendszer A számítógépes feldolgozás alapvető követelménye, hogy a feldolgozandó információkat gépi adatfeldolgozásra alkalmas, tömör, egyértelmü jelölésekkel helyettesítsük. A jelen rendszer által alkalmazott kódszámok az alábbiak: ÅFA-kulcs 1 = mentes 2 = 0 %-os 3 = 12 %-os 4 = 20 %-os 5 = 5 %-os 6 = 15 %-os 7 = ÁFA körön kívüli 8 = 25 %-os Szállító/vevő megkülönböztető jel S = szállító V = vevő 2. A rendszer indítása 2.2. A program indítása A program a SZAM2004 parancs megadására indul. K01
3 3 A program indításakor megjelenik a FÖMENÜ választéka: A választott menübe való belépést kétféle módon érhetjük el: - a választott menü sorszámának (1-9, illetve a-c) beütésére automatikusan belép a rendszer a menübe; - a le- és felfelé mutató nyíl segítségével a világító ablakkal a kiválasztott menüre állunk és az ENTER gomb megnyomására a rendszer belép a menübe. A rendszerből való kilépést a 0 menüpont vagy Esc gomb beütésére megjelenő "VALOBAN KI AKAR LÉPNI A RENDSZERBŐL? I/N" I - igen válasz biztosítja. N - nem válaszra folytatható a munka újabb menü kiválasztásával.
4 4 3. AZ EGYES MENÜPONTOK ISMERTETÉSE 3.1. CIKKTÖRZS KARBANTARTÅSA A főmenü 1. pontjának kiválasztásakor felvihetők a cikkek (anyagok, áruk, szolgáltatások) jellemző adatai. A cikkeket a cikkszám azonosítja a programban. A menübe való belépéskor lehetőség van a képernyő alján látható választékból a funkció választására: - új tétel - módosítás - törlés - adott cikk keresése Cikkszám vagy Név (névkezdet) alapján - a lapozást a képernyők között a PgUp és a PgDn billentyűk vagy a le és felfelé mutató nyilak biztosítják. - Sel: cikk selejtezése - Egyéb: cikk levétele készletről - Nyit: Uj felvitel esetén a képernyő szerint kéri a cikk adatait: - Cikkszám: 10 hosszú tetszólegesen kialakitott azonositó - Cikk megnevezése: az adott cikkszámhoz tartozó anyag, áru, szolgáltatás megnevezése - Mennyiségi egység: a cikk nyilvántartási mennyiségi egysége - SZJ/VT: Az adott cikk statisztikai kódszáma (SZJ, vámtarifaszám) - Méret: A cikkre jellemző adat lehet, megadása nem kötelező - Jövedéki termék: I/N - Egyéb költség: I/N - Típus: A anyag, R áru, S szolgáltatás, T tárgyi eszköz E egyéb - ÅFA-kulcs: a cikk kódszámmal jelölt ÅFA-kulcsa a kódtáblázat szerint - Nettó beszerzési ár: anyag és árucikk beszerzési ára. - Nettó eladási ár: anyag, áru és szolgáltatás értékesítési ára. Az ÁFÁ-t és a Bruttó beszerzési illetve eladási árat a képernyőre számolja a program. - Aktuális készlet: anyag, áru készleten lévö nyitó mennyisége. - Készlet fogyás figyelés: meg lehet adni azt a minimális készletet, amely alatt figyelmeztet a program, hogy lecsökkent a készlet a megadott szint alá. - Főkönyvi szám: a cikk kettős könyvvitelben alkalmazott főkönyvi száma Nettó eladási ár: 3.2. SZÅLLITO-VEVÖ TÖRZS KARBANTARTÅSA A főmenü 2. pontjának kiválasztására megjelenik a szállítók és vevők törzsadatainak felvitelét biztosító képernyő. A menübe való belépéskor lehetőség van a képernyő alján látható választékból a funkció választására: - új tétel - módosítás - törlés - adott szállító vagy vevő keresése kód vagy név (névkezdet) alapján
5 5 - a lapozást a képernyők között a PgUp és a PgDn billentyűk vagy a le és felfelé mutató nyilak biztosítják. - Hely: Szállító vagy vevő keresése helységnév alapján - Irsz.: Szállító-vevő keresése irányítószám alapján - Új felvitel esetén a képernyő szerint kéri a szállító vagy a vevő adatait: - Szállító vagy vevő kód: A szállítók és a vevők egy adatállományban vannak nyilvántartva, e kóddal jelöljük "S" vagy "V" jelöléssel, hogy szállító vagy vevő pozícióban van-e a partner. - Azonosító: A szállító vagy a vevő kódszáma, mely egyértelműen azonosítja az adott szállítót vagy vevőt a program számára. - Név: A szállító vagy vevő neve - Cím: a vevő címe - Adószám: A szállító vagy vevő adóigazgatási száma - Adóazonosító: magánszemély esetén annak adóazonosító jele - Jövedéki: a szállító/vevő jövedéki engedély száma - Telefon: a szállító/vevő telefonszáma - Bankszámlaszám: A szállító vagy vevő bankszámla száma. - Főkönyvi szám: a szállító vagy a vevő főkönyvi száma - Cégjegyzékszám: a cég bejegyzési száma vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány száma - Csoportszám: - Ügynök - Eladási árkód: Levelezési név, cím: Az a név és cím, ahova a leveleket címezni kell - Közösségi adószám - Export bankszámlaszám - Fizetési mód 3.3. FORGALOM KARBANTARTÅSA A forgalom karbantartása tartalmazza a kimenő számlák (belföldi és export), szállítólevelek, számlát helyettesítő okmány elkészítését, kezeli a számla nélküli és a raktárak közötti készletmozgásokat és a nyomtatott számlák stornírozását. A programban a kimenő számlák adatai csak addig módosíthatók, amíg nem került kinyomtatásra. Nyomtatás után a számla adataiban nem engedünk módosítani, annak javítása csak az eredeti számla stornírozásával és újbóli elkészítésével végezhető el KIMENÖ SZÅMLA KÉSZÍTÉSE Az 1-es almenü kiválasztására készíthető a kimenő számla a cikk vagy szolgáltatás értékesítéséről. A képernyő alján megjelenő funkciók közül választható ki a feladat: - Új számla - Módosítás - Törlés - Sz.szám: adott, már korábban elkészített számla keresése számlaszám alapján - Ü.kód: adott számla keresése ügyfélkód megadásával - Ü.név: adott számla keresése ügyfél név (névkezdet) alapján. - PgUp PgDn: lapozás
6 6 A számla készítésekor a képernyő szerint kéri a vevő kódját. Amennyiben nem ismert a kódszám, a mező üres ENTER-ezésével a képernyőn megjelennek a törzsben szereplő vevők, így ebből kiválasztható az adott vevő. A kód megadására (kiválasztására) kiíródik a képernyőre a vevő neve, címe. A számla sorszámot a program generálja, a megadott kezdő sorszám figyelembevételével. Számla keltének a napi gépi dátumot kínálja fel a program. Fizetési mód: a választott fizetési módot kell beírni. Teljesítés helye, ideje, fizetési határidő: a szükséges adatok beírással töltendők fel. Egyéb adatként bevihetők a teljesítéssel kapcsolatos közlendők, mely a számlára kiírásra kerül, illetve megadható a szállítólevél száma, majd itt el kell dönteni, hogy normál vagy egyszerűsített számlát akarunk-e készíteni. A fejadatok elkészítése után készíti a tételadatokat, mely az adott cikk vagy szolgáltatás adatait tartalmazza. A tételadatok rögzítésekor a képernyő alján megjelenő funkciók közül választhatunk: - Új: tételsor felvitelekor az "új" választásával vihetők fel a tételek, egymás után természetesen több is. - Mód: módosítás a már felrögzített tételek adataiban - Törl: egy adott tételsor kitörlése - ÅFA E/F : Ha engedményt vagy felárat csak az egyik ÅFA-kulcsú tételekre, illetve annak összesítésére akarunk adni, ezt a funkciót kell kiválasztani. - Sz.E/F/K : Ha a számla végösszegéből adunk engedményt vagy számítunk fel felárat, ekkor ezt a funkciót kell kiválasztani. - Sz.vég: a számla végére megjegyzés irható ki e funkció kiválasztásával. - Elözö: a tételadatok között (ha több van) e funkcióval lapozhatunk vissza az elözö tételre. - Köv: a tételadatok között (ha több van) e funkcióval lapozhatunk vissza előre a következö tételre. - Megj: a számla megjelenítése a rögzítés befejezése után. A megjelenítéssel a képernyőn ellenőrizhetjük a számlát, ez még nem egyenértékű a nyomtatással, a megjelenítés után még javítható. - Nyomt: nyomtatás, a számla 1. példányának kinyomtatása - Deviza: A számla rögzítésekor megadható, ha külföldi devizanemben akarjuk a számlát elkészíteni. Az eladási ár mezőn állva az F3 funkciógomb megnyomására kinyíló kisablakban megadható a devizanem és az árfolyam. - Csekk: ha a számla kiegyenlítése csekkel történik, csekk is nyomtatható a programmal. A tételsor adatai: Az F2 funkciógomb megnyomására megjeleníthetők a már felvitt tételek, mint számlán szereplő tételek. - Ssz: A számlához tartozó tételek sorszáma - Cikkszám: az értékesített cikk vagy szolgáltatás cikktörzsben lévő azonosító száma. Ha nem tudjuk fejből megadni, akkor üres ENTER-ezéssel megjelennek a képernyőn a cikktörzsben szereplő cikkek adatai és innen kiválasztható a megfelelő tételadat. Itt lehetőség van arra is, hogy a cikket karbantartsuk: újat vigyünk fel módosítsuk vagy töröljük. Keresni lehet név, -kezdet, cikkszám és ár alapján. S Szolg választék kiválasztásával bevihetők olyan szolgáltatások megnevezése, ÁFA-kulcsa, mennyiségi egysége, szolgáltatási jegyzék száma, valamint főkönyvi számlaszáma, amelyeket nem célszerű/nem kell a cikktörzsbe felvinni, a számla készítésekor itt bevihetők. Itt lehet felvinni negatív előjellel az előlegként kiállított számlát helyettesítő okmány értékét. - Megnev.: A cikkszámhoz tartozó cikk megnevezése.
7 7 - SZJ/SZATJ: A cikk vagy szolgáltatás cikktörzsben megadott SZJ vagy SZATJ vagy vámtarifa száma - Menny.egység: A cikktörzsben szereplő mennyiségi egység - ÅFA-kulcs: A cikktörzsben szereplő ÅFA-kulcs kódja - Mennyiség: Az értékesített mennyiség - Nettó elad.ár: A mennyiségi egységhez tartozó nettó eladási ár. (Ebből számolja a program a tétel ÁFÁ-ját és a bruttó eladási árat). - Érték: A program által számolt adat, a mennyiség*eladási ár - Eng./Felár(E/F): E-vel (Engedmény) vagy F-fel (felár) kell jelölni, hogy lesz-e a számla értékéből engedmény vagy kell-e felárat számolni. - Eng./Felár: E vagy F jelölés esetén annak %-os mértékét lehet megadni, ha az engedmény vagy felár a cikk értékének %-ában kerül kifejezésre. Itt akkor kell megadni az engedmény vagy felár jelölését, ha a számla tartalmából csak az adott cikkre adunk engedményt vagy számítunk fel felárat. - Összeg: Ha az engedményt nem az érték %-ában, hanem konkrét értékben határozzuk, meg, akkor azt itt kell megadni. Ebben az esetben természetesen a %-os adatmezőt üresen kell hagyni. - Eng./Felár jogcím: Jelölni kell, hogy a számlába milyen jogcímen került beállításra az engedmény vagy a felár NYOMTATOTT SZÅMLA STORNIROZÅSA A 2-es menüpont kiválasztásával készíthető el a hibás számla stornó számlája. A program a stornó számla készítésekor bekéri a hivatkozási számlaszámba az eredeti számla számát, és az eredeti számlán szereplő adatokkal azonosan negatív előjellel elkészíti a stornó számlát SZÁMLA KÉSZÍTÉSE SZÁLLÍTÓLEVÉLBŐL A számla készítését megelőzően elkészített szállítólevél alapján elkészíthető a számla úgy, hogy annak tételeit nem kell újra lerögzíteni, hanem a szállítólevél kiválasztása után az abban szereplő tétel adatok automatikusan átkerülnek a számlába. A vevőkód kerül bekérésre, majd megjelennek a vevő szállítólevelei, ebből kell kiválasztani a számlázandót KIMENŐ (NEM GÉPI) SZÁMLA KARBANTARTÁSA A készlet nyilvántartása miatt fel kell vinni azokat a számlákat is a rendszerbe, amelyek nem ezzel a programmal készültek BEJÖVŐ SZÁMLA KARBANTARTÁSA A készlet nyilvántartása miatt szükséges a bejövő számlák rögzítése cikkenként. Rögzítése a bejövő számla készítéséhez hasonlóan történik KIMENŐ SZÁLLÍTÓLEVELEK KARBANTARTÁSA A raktárról számla nélkül, csak szállítólevéllel kiadott készlet bizonylatának készítése.
8 KIMENŐ SZÁLLÍTÓLEVÉL SZTORNÍROZÁSA A már kinyomtatott szállítólevél adatainak sztornírozása, a készlet mennyiségének visszaállítása BEJÖVŐ SZÁLLÍTÓLEVELEK KARBANTARTÁSA A vásárolt cikkek készletre vétele történik a bejövő szállítólevél rögzítésével EXPORT SZÁMLA KARBANTARTÁSA A számla készítésekor bekéri a belföldi számla adatain túlmenően a - címzett neve - címzett címe - ország - vevő kódja, címe, ország - paritás - rendelkezés - fizetési mód - szállítás módja - feladás kelte - feladás helye - rendeltetési hely EXPORT SZÁMLA SZTORNÍROZÁSA A nyomtatott export számla sztornírozása, az eredetivel egyezően, negatív előjellel SZÁMLA NÉLKÜLI KIMENŐ FORGALOM Abban az esetben, ha a vevő nem kér számlát, a termék kiadása itt kerül rögzítésre CSOPORTOS SZÁMLÁZÁS A szállító/vevő törzsben megadható a vevő csoportszáma a csoportos, több vevőnek egyszerre történő számlázása érdekében. A csoportos számlázás indításakor a program bekéri a - a számla csoportszáma - számlavégi megjegyzés - egyéb információ - fizetési mód - teljesítés ideje - fizetési határidő adatokat, és ezek után készíti a számlákat RAKTÁRAK KÖZÖTTI KÉSZLETMOZGÁS Két raktár közötti készletmozgás követése
9 SZÁMLÁT HELYETTESÍTŐ OKMÁNY KÉSZÍTÉSE Azokról a tranzakciókról készül, amelyekről nem számlát kell kiállítani. 4. NYOMTATÅS Az elkészitett számlák és bizonylatok nyomtatása történik e menüpontban. 5. SZÅMLAKIEGYENLITÉSEK 5.1. BEJÖVÖ SZÅMLA KIEGYENLITÉSE Az elkészített kimenő számlák és a felrögzített bejövő számlák kiegyenlítése nyomon követhető a programban a kiegyenlítések rögzítésével. Külön kell rögzíteni a kimenő számlák és a bejövő számlák kiegyenlítését. A bejövő számla kiegyenlítésének rögzítésekor a számla kiválasztásához meg kell adni a szállító kódját (üres ENTER-ezésre megjelennek a szállítók a képernyőn).
10 10 A kiegyenlítendő számla számát bekéri a program, ha nem tudjuk, üres ENTER-ezésre a szállító számlái megjelennek a képernyőn és kiválasztható a konkrét számla. Ha a számla több részletben kerül kiegyenlítésre, a program 10 részkiegyenlítést tud rögzíteni KIMENÖ SZÅMLA KIEGYENLITÉSE A kimenő számla kiegyenlítése a bejövőnél leírtakhoz hasonlóan történik. 6. LISTÅZÅS A kimutatások nyomtatása történik e menüpontban Törzsállományok listázása - Készletállomány lista - Szállítók listája - Vevők listája 6.2. Számlák kimutatása - Elkészített kimenő számlák - Bejövő számlák - ÁFA kimutatás (befizetés) - ÁFA kimutatás (visszaigénylés) - Kiegyenlített vagy részben kiegyenlített vevői számlák - Kiegyenlített vagy részben kiegyenlített szállítói számlák - Vevői tartozás szállítói követelés - Kimutatás az átutalásos számlákról - Kimutatás a készpénzes számlákról - Számla, szállítólevél elszámolása cikkenként 6.3. Forgalmi kimutatások - Szállítói forgalom - Vevői forgalom - Vevői forgalom cikkenként - Számla nélküli forgalom kimutatása - Ügynöki forgalom kimutatása - Kimutatás a szolgáltatásokról - Raktárforgalom kimutatás - Raktárak közötti készletmozgás - Cikkenkénti beszerzés-értékesítés 6.4. Egyéb kimutatások - Árlista - Selejtezési kimutatás - Anyagnyilvántartó lap - Megrendelés kimutatás cikkenként
11 11 - Megrendelés kimutatás vevőnként - Megrendelés kimutatás ügynökönként - Időszaki pénztárjelentés - Kimutatás a készletről történő kivétről - Egyenlegközlő levél - Fizetési felszólítás 7. TECHNIKAI MŰVELETEK, LELTÁR A technikai műveleteken belül a képernyőn szereplő műveletek végezhetők: 8. ELŐZŐ ÉVI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK ÁTVÉTELE Egyik évről a következő évre történő kiegyenlítetlen szállítói és vevői számlák átvétele történik e menüpontban. 9. MEGRENDELŐLAPOK KARBANTARTÁSA A felvett megrendeléseket lehet rögzíteni, illetve törlés esetén sztornírozni.
12 ADATÁLLOMÁNYOK MENTÉSE A munkánk végeztével mentést kell készíteni az állományokról. Ez nagyon fontos, mert egy esetleges állomány-sérülés, vagy winchester meghibásodás esetén az utolsó mentés állapotához lehet visszatérni. A mentés a saját winchesterre és két példányban floppyra készül. Ez csak biztonsági másolat az adatokról. 11. ADATÁLLOMÁNYOK VISSZATÖLTÉSE A winchester esetleges meghibásodása alkalmával a mentésről vissza lehet tölteni az adatokat. Egyébként nem kell a menüpontot használni.
Számlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
Mezőgazdasági felvásárlás rendszer felhasználói leírása
Mezőgazdasági felvásárlás rendszer felhasználói leírása 2007. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:
Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
A PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység
Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás
2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra
Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
Leltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv,, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.
Kísérő okmányok felvitele
Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
Általános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
Általános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
Folyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
Iktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,
Gyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés
2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés
Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
Az Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
Alkatrészböngésző modul
Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.
W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
ENTERsys Integrált Információs Rendszer
1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)
A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél
CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
Készlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz
Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
Nem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.
Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési
EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
Átutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
Kézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése
Kézikönyv Előlegszámla készítése és könyvelése Tartalomjegyzék 1 PROGRAM MANAGER... 5 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 11 3 ABAS-ERP... 12 4 PROGRAM MANAGER... 13 5 UTALÁS... 20 6 SZÁMLA (BESZERZÉS) -
Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 februárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
Ügyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról
Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/9 Tartalomjegyzék 1. Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról...
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
"Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer v7.0 - Iktatás modul 1/6
1/6 Iktatás modul Az iktatás modul a MOZAIK ügyviteli rendszer része, önállóan is képes üzemelni. A modul feladata a beérkező és kimenő dokumentumok nyilvántartása az adminisztráció könnyítése. Az Iktatás
1/5 oldal. Valutapénztár
1/5 oldal Valutapénztár Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb ismeretet modulja. A programrész funkciói közé tartozik: házipénztár kezelése valutanemenként
Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása
Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása A program az egészségügyi árinformáció OSAP 1477 statisztikai adatszolgáltatás
SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
ElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1)
BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
Kettős könyvviteli program nyitása
A Kettős könyvviteli program nyitásának lépései A kettős könyvviteli program automatikusan nyitja a könyvelési állomány záró állapotának analitikáit és főkönyvi adatait. A nyitás során kiválasztható a
Leltár, leltárazás. Készlet leltár, leltárazás
Készlet leltár, leltárazás A készlet leltárazás a Készletnyilvántartó modulban (RAKTAX) érhető el. A RAKTAX modul önnállóan és a RAXLA modulhoz kapcsolódva is elérhető. A leltárazás folyamata többféleképpen
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció
Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész
Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
Értékesítési számla könyvelése
Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp
Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után
Számlakészítés Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az
1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek
Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények
Főkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén
A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani!
1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?
Számlák, bizonylatok 1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható
Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2018-ról 2019-re
IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX Újranyitás előtti teendők FRISSÍTÉS Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi
Alapok (a K2D rendszer alapjai)
Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...
PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
Webáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS
SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS ANYK/SZAMLAZO bejelentés a. Program neve: "Ten-Soft Számlázás, Készletnyilvántartás Rendszer" b. Azonosítója: "FAMNo06" c. Program fejlesztő neve: Ten-Soft
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet
Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben
Polár kezelési segédletek Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Tartalomjegyzék 1. Az egyéb készletmozgásokról...3 2. Mikor használjuk az egyéb készletmozgásokat?...3 3. Egyéb készletmozgás
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).
Segédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1
IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése
Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)
Elsős hallgatók bevezetése a NEPTUN rendszerbe Adatok ellenőrzése Tárgyfelvétel Tárgyfelvétel ellenőrzése Vizsgajelentkezés Eredmények az indexben Pénzügyek kezelése CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)30
- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,
Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista