Armada - Áruforgalom. Kézikönyv



Hasonló dokumentumok
Készlet és Számla Kézikönyv

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Armada - EVA. Kézikönyv

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Alkatrészböngésző modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Leltárív karbantartás modul

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Általános Integrált Rendszer

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Az Intrastat modul használata

Készlet nyilvántartó

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Számlázás kezelési leírás


Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Készlet modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

Iktatás modul. Kezelői leírás

Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.

Általános kimenő számlázás modul

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

Ügyfélforgalom számlálás modul

Felhasználói kézikönyv - készlet - v Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva.

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

A PC Connect számlázó program kezelése.

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Főkönyvi elhatárolások

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

Gyári alkatrészek rendelése modul

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Alkatrész értékesítés modul

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

Felhasználói kézikönyv

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Kézikönyv. Leltárív létrehozása, nyomtatása, nyitása

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Útnyilvántartási Rendszer. Kézikönyv - Win. Armada - Útnyilvántartó PARA EL

Kísérő okmányok felvitele

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

Polár lekérdezés segédletek

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyári alkatrészek modul

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Tisztelt Ügyfelünk! A Zárás, Nyitás / Lejárt vevői követelések átvezetése menüpontban ezentúl lehetőségünk van vevő kategóriára szűrni.

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Webáruház felhasználói útmutató

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Bankszámlakivonat importer leírás

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: március 4.

ESZR - Feltáró hálózat

1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Univerzális modult érintő változások, módosítások

1. Nyissa meg a honlapot. 2. Kattintson a Rendelek. 3. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. 4. Kattintson a Belépés

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Útnyilvántartási Rendszer. Kézikönyv. Armada - Útnyilvántartó PARA EL

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v LeloSoft Kft.

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Bankkivonatok feldolgozása modul

ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban

Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez

Átírás:

Armada - Áruforgalom Készletnyilvántartás és számlázás Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1

( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5.. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL: parallel@parallel.hu Tartalomjegyzék Program indítása...6 Bevezetés...7 Képernyő...7 Eszköz sor...7 Menük...8 Alapmenü...8 Cégek...9 Cég kiválasztása...9 Cégek törzsadatai...11 Létrehozás (új cég)...12 Módosítás...17 Következő év nyitása...18 Törlés...19 Év törlése...20 Alapadatok...22 Cikktörzs...23 Cikk felvitele...24 Cikk módosítása...26 Cikk törlése...27 Cikk új ára...30 Árváltozások...31 Cikktörzs bővítése Excel táblából...31 Cikkek csoportos besorolása...32 Cikkek csoportos áfa besorolása...33 Cikkek csoportos árváltoztatása...34 Cikkek csoportos törlése...34 Termékek-alapanyagok...35 Partnerek...36 Mozgásnemek...39 Ügynökök...41 2

Termékmenedzserek...42 Ártípusok...44 Cikk-főcsoportok...45 Cikk-alcsoportok...46 Raktárhelyek jelölése...47 Költséghelyek...48 Projectek...49 Szállítói tranzak ciók...50 Rendelés szállító...50 Rendelés készítése...51 Rendelés-módosítása...56 Rendelések-törlése...57 Törölt rendelések...58 Bevételezés Szállító...59 Bevételezés I., Bevételezés II...59 Bevételezés módosítása...61 Szállítói számlák nyilvántartása...62 Számla rögzítés...63 Szállítói számla módosítás...67 Számla törlése...67 Törölt számlák...68 Vevői tranzak ciók...70 Rendelés vevő...70 Rendelés készítése...71 Rendelés-módosítása...75 Rendelések-törlése...76 Törölt rendelések...77 Szállítólevél Vevő...78 Szállítólevél készítés...78 Szállítólevél készítése vevői rendelés alapján...83 Szállítólevél módosítása...85 Szállítólevél törlése...87 Törölt szállítólevél...87 Számlázás Vevő...89 Számlakészítés szállítólevél alapján...90 Számlakészítés több szállítólevél alapján...91 Számlakészítés szolgáltatásról...93 Betekintés számla adataiba...95 Számla érvénytelenítés (stornó)...98 Készlet tranzakciók...101 3

Átadás...101 Átadás készítés...102 Átadás módosítás...104 Átadás törlése...105 Átadás import...106 Átvétel...106 Átvétel készítés...106 Átvétel módosítás...107 Átvétel törlése...108 Termék...110 Termék készítése...110 Nyomtatá s...112 Szállító...112 Bevételezések...113 Bevételezés cégek szerint...114 Beszállítás szállítónként...116 Szállítói számlák listája...118 Vevő...119 Forgalom...119 Szállítólevelek tételes listája...120 Eladások listája...121 Eladások tételes listája...122 Eladások értékhatár szerint...123 Eladások cégek szerint...124 Értékesítés szállítónként...125 Készlet...126 Készlet...127 Készlet értéke...129 Készlet beszerzési áron csoportosítva...130 Készlet-minimumszint...130 Készlet szállítónként...132 Kiadások (bevételezés alapján)...133 Árutörzs lista...133 Árutörzs beszerzési áron...134 Árutörzs eladási áron...135 Árutörzs információ...136 Átadások listája, Átvételek listája...137 Átadások tételes listája, Átvételek tételes listája...138 Leltár...138 Leltári jegyek...139 Leltár-értékelése...141 4

Egyéb...141 Vonalkód...141 Árlista...142 Áfás tételek listája...143 Főkönyvi feladás...144 Partnerek...144 Adatátvitel...145 Zárás...145 Leltárjegyek felvitele...146 Leltárjegyek automatikus generálása...147 Leltári utómunkálatok...147 Karbantartá s...148 Rendszeradatok beállítása...149 Biztonsági mentés készítése...155 Az adatok visszatöltése...156 História...157 Regisztráció...157 Rendezés, karbantartás...159 Nulla bevételezés generálása...160 Valuta árfolyamok...160 Kapacitás...160 Jogosultságok...160 Felhasználók...160 Felhasználói csoportok...162 Kiegé szítő menü ( Plus )...165 1. Dátum...165 2. Számológép...165 3. Nyomtató...166 4. Eszköz sor:...166 5

Program indítása A Karbantartás / Jogosultságok menüpontban vihet fel felhasználókat. Ennek leírását az adott menüpontnál részletesen megtalálja. A program indítása utáni első feladat, hogy kiválassza az adott felhasználót. A felhasználó kiválasztása után írja be a jelszót, amennyiben nem írt jelszót, akkor nyomja le a [Rendben] kapcsolót. A [Kilépés] kapcsolóval kilép a programból. 6

Bevezetés Képernyő A képernyő nagyobb részét a téglalap alakú, halványan tónusozott szerkesztőfelület foglalja el. Alaphelyzetben ezen a főmenü található, leggyakrabban azonban adatbevitel folyik itt. A képernyő első sorában látható a program neve és verziószáma. A képernyő második sora a főmenüket tartalmazza. A főmenük alatt látható az eszközsor, a kiválasztott cég neve, melynek éppen a nyilvántartását vezetik, a kiválasztott év, mellette pedig a felhasználó neve. Eszközsor A program vezérfonalát jelentő menüstruktúra mellett tartalmaz egy eszközsort, mely hasznos funkció(ka)t tartalmazhat. Jelenleg a Számológép és a Nyomtató, Cikkinformáció, Szállítólevél készítése és Számla készítése érhető itt el, melyek a program bármely részén előhívhatók, használhatók. 7

Az eszközsor egyes funkcióival a leírás vége foglalkozik részletesen. M enük Alapmenü Mint a legtöbb közkézen forgó szoftver, ez is menürendszerű, azaz bizonyos pontokon a Felhasználó dönti el, hogy a felkínált lehetőségek közül melyiket választja. Néhol a menüpontból egy újabb menübe jut. Az egyes menük úgy következnek egymásból, mint a fák ágai. Egy menüpont úgy választható ki, hogy az egérrel a megfelelő sorra rákattint. 8

Cégek E menüpont a következő funkciókat tartalmazza: Cég kiválasztás, Cégek törzsadatai. Cég kiválasztása A hétköznapi munka során, a program elindítása után az első teendő annak a 'cégnek' kiválasztása, melynek a felhasználó a nyilvántartását vezetni kívánja. E menüpontban választható ki az, hogy az adott cég melyik évével kíván foglalkozni - az előző évek listái utólag is kinyomtathatók. 9

A cég kiválasztásához kattintson duplán a cég nevére. Hasonló módon választható ki az év is. Amennyiben áramszünet miatt kikapcsolódott a számítógép vagy lefagyott az operációs rendszer, s emiatt kellett újraindítani, esetleg szabálytalan gépkikapcsolás történt a legközelebbi cégkiválasztásnál jelölje be az Ellenőrzés (Indexelés) rovatot, hogy a szoftver helyreállítsa az adatok megfelelő sorrendjét. A szoftver fejlesztője nem garantálja, hogy bármilyen adatsérülés ezen funkcióval helyreállítható. Olyan cég esetén, melynek előző évi nyilvántartása is e programmal történt, a nevek melletti keretben több év is megjelenik. Ezek közül választható ki az az év, mellyel foglalkozni szeretne. Így a tárgyév megkezdésétől függetlenül bármikor kinyomtathatók az előző év(ek) adatai. Ezt követően írja be a feldolgozás keltét, majd kattintson rá kétszer, vagy nyomja le az Rendben kapcsolót. 10

E menüpont csak akkor érhető el, ha a Létrehozás menüpont alatt már létrehozott legalább egy cég adatbázisát. A cég és az év kiválasztása után térjen vissza a főmenübe, majd válasszon újabb menüpontot. Cégek törzsadatai E menüpont a következő funkciókat tartalmazza: Létrehozás (Új cég), Módosítás, Következő év nyitása, Törlés, Év törlés. 11

Lehetőség van három különböző bank és a hozzájuk tartozó Swift kódok, Iban számok eltárolására törzsadatként. Létrehozás (új cég) Itt nyitható meg új cég. Egy céget a program használata során csak egyszer kell megnyitni. (Ha valamit eltéveszt a felvitel közben, akkor az a Cégek törzsadatai / Módosítás menüpont alatt javítható.) { Alapadatok } fül Adatmezők: Cég neve: 12

A cég teljes neve. Adószám: Ha kitölti e rovatot, akkor az adószám a cég valamennyi nyomtatványára rákerül majd. Cím: A cég címe a következő sorrendben: irányítószám, város, utca. Telefon: A cég telefonszáma. Bankszámla száma, Bank címe: A cég bankjának adatai. Közösségi adószám, Cégjegyzékszám: A cég alapadataiban ezen adatok is feltölthetők. Az első év: Az első feldolgozásra kerülő év. { Beállítások } fül 13

Adatmezők: Számla, szállító, rendelés forma, árajánlat: A program több fajta számla, szállító, rendelésformátumot és árajánlatot tud nyomtatni. Cikk felvétel: A cikk bevitelének módja lehet Egyszerű cikkszám bevitel illetve Besorolásos cikkszám bevitel. Besorolásos cikkszám felvitelnél az adott cikk főcsoport illetve alcsoport alá bontható. Következő sorszám: Ha a cégnek már voltak az időszakban kiadott számlái, szállítólevelei és azok sorszámával szeretné folytatni, akkor itt lehet megadni az aktuális induló sorszámokat. 14

A feltüntetett tranzakciókhoz mozgásnemkódot rendelhet hozzá, amely főkönyvi számpárokat tartalmaz. Nyomtatás, példányszám Beírható, hogy az elkészített szállítólevélből, számlából hány példányt szeretnénk kiállítani. 15

{ Feliratok } fül Ha a felhasználó a számlák, illetve szállítólevelek alján kíván valamiféle megjegyzést tenni, akkor azt itt kell meghatározni. Az aláíró rovatba a számlákat aláíró személy neve kerülhet. Az utolsó rovatba az első nyilvántartott évet kell beírni. { Kapcsolat } fül Amennyiben az Áruforgalom programot az Armada Pénzügy, Főkönyv modulokkal összekötve szeretné használni, ezen a fülön a kis mappára kattintva tudja beállítani a kapcsolatot az Armada Főkönyv partneradatbázisával. Ha a kitöltött adatok minden fülön rendben vannak, akkor a [Rendben] kapcsolóval lehet létrehozni a cég adatbázisát. 16

Módosítás Itt módosíthatja a kiválasztott cég törzsadatait. A cég neve kivételével valamennyi megnevezés szabadon átírható. 17

A módosítás befejeztével ne felejtse el a módosított adatokat menteni a [Rendben] kapcsoló megnyomásával. Következő év nyitása Egy év befejeztével megnyitható a következő. A nyitás azt jelenti, hogy a gép az új év adatai számára elkülönített helyet foglal amellett, hogy az előző évvel a továbbiakban is foglalkozhat. A számlák, szállítólevelek és más bizonylatok sorszámozása a következő évben folytatólagosan történik, de a következő év nyitásakor megadható tetszőleges bizonylatszám is. Lehetőség van arra is, hogy a még ki nem számlázott szállítólevelek is átkerüljenek a következő évbe. 18

A [Rendben] kapcsolóra való kattintással a program létrehozza a következő évet. Törlés Hibásan nyitott, illetve megszűnt cég esetén szükség lehet teljes törlésre. Az egérrel válassza ki a céget, majd kattintson a [Törlés] kapcsolóra. Járjon el óvatosan e törlési lehetőséggel, mert figyelmetlen törlés esetén a cég teljes évi feldolgozásra került anyaga elveszhet. Ajánlott törlés előtt a törlésre jelölt cég adatait archiválás céljából hajlékony lemezre menteni ( Karbantartás / Biztonsági mentés készítése ). 19

Annak elkerülésére, hogy a felhasználó véletlenül töröljön egy céget, figyelmeztető képernyő is megjelenik a tényleges törlés előtt. Ha jól meggondolta, akkor az [Igen] kapcsolóval történik a törlés: Év törlése Egy év teljes törlését e menüpontnál lehet elvégezni, ha annak adataira többé már nincs szükség. 20

Tanácsos e művelet előtt hajlékony lemezre menteni a cég adatait, s így egy esetleges téves törlésnél visszatöltéssel helyreállítható a törlés előtti állapot. Annak elkerülésére, hogy a felhasználó véletlenül töröljön egy évet, a figyelmeztető képernyő itt is megjelenik a tényleges törlés előtt: 21

Alapadatok E menüpont a következőket tartalmazza: Cikktörzs, Partnerek, Mozgásnemek, Ügynökök, Termékmenedzserek, Ártípusok, Cikk-Főcsoportok, Cikk-Alcsoportok, Raktárhelyek jelölése, Költséghelyek és a Projectek menüpont. 22

Cikktörzs E menüpont a következőket tartalmazza: Cikk felvitele, Cikk módosítása, Cikk törlése, Cikk új ára, Árváltozások, Cikktörzs bővítése Excel Táblázatból, Cikkek csoportos besorolása, Cikkek csoportos áfa besorolása, Cikkek csoportos árváltoztatása, Cikkek csoportos törlése, és a Termékek-alapanyagok menüpont. Új cikk felvitelekor, a cikkekhez megadható valutás egységárat 4 tizedesjegyig lehet megadni. Cikkek csoportos árváltoztatása Ebben a menüpontban lehetőség van a cikkek csoportos árváltozásának megadására. 23

Cikk felvitele Ebben a menüpontban kell felvinni az eddig nem szereplő cikkeket, azok főcsoportját alcsoportját (besorolásos cikkszám bevitel esetén), cikkszámát, nevét, rövid nevét, mennyiségi egységét, kiszerelését Áfa százalékát, valamint a fontosabb jelölő adatokat (VTSZ, ETK, BTO, statisztikai kód, árulistajel,minimumszint ), nyitó készletet, valamint a cikk besorolását a cég valamelyik raktárába. 24

{Cikkhez tartozó árak} A cikk fontosabb árainak adatait érheti el. Az Alapadatok / Ártípusok menüpontban megadott ártípusokhoz rendelheti a megfelelő százalékos kedvezményt, és a program automatikusan kiszámolja az árat Ft-ban, amennyiben a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüponton belül az automatikus árképzés megengedettre van jelölve. Ha valamelyik adatot tévesen írja be, a későbbiekben lehetőség van a módosításra. [Rendben] Felvitt adatok elmentése 25

[Mégsem]: Kilépés [Következő] Egy adott cikk adatainak elmentése után következhet a további cikkek felvitele. Cikk módosítása A módosítás a javítandó cikk kijelölésével kezdődik, majd ezt követően rendelkezésre állnak az adatok. 26

Válassza ki az adott cikket, majd a [Tovább] kapcsolóra kattintva módosíthatja a tévesen bevitt adatokat. [Rendben] Módosítás elmentése. [Mégsem]: Mentés nélkül kilépés. Cikk törlése A Cikk módosítása menüpontban leírtakkal megegyezően a Cikk törlése -kor szintén az első lépés a cikk kiválasztása. 27

Az adott cikk kiválasztása után a [ Tovább] kapcsolóval törölhető a cikk. Annak elkerülésére, hogy a felhasználó véletlenül töröljön egy cikket, figyelmeztető képernyő is megjelenik a tényleges törlés előtt, és alap helyzetben a [Nem] kapcsoló az aktív. Tényleges törléskor kattintson az [Igen] gombra. A már bevételezett cikket nem lehet törölni, erre a program figyelmeztet is. 28

Cikk keresés Lehetőség van gyors keresésre a programban. Az egér jobb gombjával a megfelelő oszlopba kattintva az előugró képernyőn írja be a keresett adatot, majd nyomja le a [Keresés] kapcsolót. Kereshet cikknévre, cikkszámra, VTSZ számra, darabszámra, Nettó és Bruttó értékre. Amennyiben több találat is van, akkor a [Tovább] kapcsolóval kikeresheti az éppen megfelelőt, majd a [Rendben]-nel kiválaszthatja azt. 29

Cikk új ára A cikk új árának felvitele hasonlóképpen történik, mint a módosítás végrehajtása. Elsőként a tétel kiválasztása, majd a megváltozott ár helyes beírása szükséges. A módosított árakat abban az esetben lehet felvinni, ha az Árváltozás dátuma rovatba beírja az árak változásának dátumát, így nem lehetséges az egy napra eső több ár alkalmazása. Addig nem enged a [Rendben] kapcsolóra a program, ameddig az adott cikkre vonatkozóan a dátum nem nagyobb, mint az előző árváltozás dátuma. 30

Árváltozások Ebben a menüpontban a cikkek árváltozásai láthatók. Cikktörzs bővítése Excel táblából Lehetőség van Excel-ben készített táblázatot a programba bekonvertálni az összes adatával együtt, ahol a cikkimportáláshoz szükséges struktúrát akár vonalkód megadásával is meg lehet tenni. Ennek leírását a kézikönyv végén található Mellékletben találja meg. 31

Cikkek csoportos besorolása Az Átsorol kapcsolóra kattintva ki lehet jelölni a bal oldali táblázatból azokat a cikkeket amelyeket át kíván sorolni. Jelölje meg, hogy a cikk mely fő,- alcsoporthoz tartozzon majd duplát kattintson a kapcsolón. Ne felejtse el a [Rendben] kapcsolóval menteni. 32

Cikkek csoporto s áfa besorolá s a A cikktörzs cikkeinél lehetőség van csoportosan átírni az áfakulcsokat a törvényi változásoknak megfelelően az alábbi képernyő segítségével. Az új áfakulcs érvényesítéséhez nyomjuk meg a Rendben kapcsolót. A törvényi változásoknak megfelelően lehetőség van 18-, és 25%os áfakulcsok használatára az egyes tranzakciók rögzítésekor.a szállítóleveleket, számlaformátumokat és az Áfás tételek listáját ennek megfelelően átalakítottuk/bővítettük. Amennyiben egy korábban, még 20%-os áfával elkészített szállítólevelet szeretnének 25%-os áfával számlázni, akkor előbb a szállítólevélben kell módosítani az áfakulcsot, mert számlázáskor ezt már nem lehet megtenni. 33

Cikkek csoporto s árváltoztatá s a Ezen menüpontban van lehetőség csoportos árváltoztatásra, hogy ne kelljen akár egy adott cikkcsoportnak egyesével új árat megadni. Cikkek csoportos törlése Itt van lehetőség a cikkek csoportok törlésére az adatbázisból. 34

Termékek- alapanya g o k Ezen menüpont szolgál a termékek összeszerelésére. Felvihető a termék, mely összeszerelésre kerül és hozzá az alapanyagok, melyeket felhasználunk hozzá. A tényleges összeszerelés a Készlet tranzakciók / Termék / Termék készítése menüpontban fog megtörténni, mely után a termékkel növeli a készlet állományt a program, az alapanyagokkal meg csökkenti. 35

Partnerek Itt lehet felvinni azoknak az ügyfeleknek az adatait, akitől a termékeket a cég beszerzi, s akiknek a cég szokott számlázni, eladni (szállítók,vevők). A bizonylatok készítésénél már csak kiválasztani kell azokat. Ezzel időt lehet megtakarítani, s a hibalehetőségeket (elírás) csökkenteni. [Új tétel] Újabb partner felvitelére szolgáló kapcsoló. Amennyiben egy új partner szeretnénk rögzíteni a programban, de azonos megnevezéssel már szerepel az az állományban, akkor a program figyelmeztető üzenetet ad számunkra. [Módosítás] E kapcsolóval lehet módosítani a partnert. [Törlés] E kapcsolóval lehet törölni egy partnert. 36

[Kilépés] Menübe való visszatérésre szolgál. {Alapadatok} fül Az Alapadatok fülön belül töltheti fel a partner nevét, adószámát, folyószámlaszámát, rövid nevét és a fizetési határidőt. {Címek, telefonszámok} fül Partner számla és levelezési címe, valamint az azokhoz tartozó telefonszámok. {Egyéb adatok} fül Amennyiben a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüpontban a Partnertörzsben ügynök engedélyezett, illetve a Partnertörzsben termék-manager engedélyezett rovat be van jelölve, akkor lehetőség van az adott partnerhez ügynökök illetve termékmenedzserek felvitelére. Ehhez azonban szükség van az Alapadatok / Ügynökök és az Alapadatok / Termékmenedzserek menüpont feltöltése. Lehetőség van partnerenként más számla és szállítólevél formátum beállítására, ha a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüpontban ezt engedélyezte. [Rendben] Partner adatainak elmentése. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 37

Partner keresés Lehetőség van gyors keresésre a programban. Az egér jobb gombjával a megfelelő oszlopba kattintva az előugró képernyőn írja be a keresett adatot, majd nyomja le a [Keresés] kapcsolót. Kereshet azonosítóra, a partner nevére, irányítószámra, városra és címre. Amennyiben több találat is van, akkor a [Tovább] kapcsolóval kikeresheti az éppen megfelelőt, majd a [Rendben]-nel kiválaszthatja azt. 38

Mozgásnemek Minden tranzakcióhoz (bevételezés, számlázás, visszáru stb...) hozzárendelhető egy mozgásnemkód. A mozgásnemkód főkönyvi számokat képvisel és gyakorlatilag azokat helyettesíti. Segítségével a főkönyvi számok ismerete nélkül is használható úgy a rendszer, hogy alkalmas legyen a pénzügyi rendszer, illetve a főkönyvi szoftver felé az adatok átadására. Ugyancsak a mozgásnemkódok teszik lehetővé a rendszer számára bizonyos összesítések kinyomtatását. [Új tétel]: Újabb mozgásnem felvitele. [Módosítás]: E kapcsolóval lehet módosítani a már felvitt mozgásnemeket. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 39

Az Áfaanalitikában ne szerepeljen kapcsoló nem a főkönyvre vonatkozik, hanem az e programban kinyomtatásra kerülő áfaanalitikára. Új mozgásnem felvitelénél először a megnevezést, majd a hozzá tartozó főkönyvi számokat töltse ki. [Rendben] Mozgásnem elmentése. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 40

Ügynökök Valamennyi partnercéghez ügynökök, és termékmenedzserek rendelhetők, ha a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüpontban ezt a lehetőséget kiválasztotta. E menüpont kitöltése lehetővé teszi a partnercégekkel való szorosabb együttműködést, illetve valamely partner céggel kapcsolatos probléma esetén előkereshető, hogy ki a vele kapcsolatos ügyekkel foglalkozó személy. [Új tétel]: Újabb ügynök felvitele. [Módosítás]: E kapcsolóval lehet módosítani a már felvitt ügynököket. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. Új ügynök felvitelénél a Cég, illetve az ügynök megnevezését, címét, adószámát és telefonszámát töltse ki. 41

[Rendben] Ügynök adatainak mentése [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. Termékmenedzserek [Új tétel]: Újabb termékmenedzser felvitele. [Módosítás]: E kapcsolóval lehet módosítani a már felvitt termékmenedzsereket. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 42

Termékmenedzser felviteléhez a cég, illetve a termékmenedzser nevét, címét, adószámát és telefonszámát töltse ki. [Rendben] Termékmenedzser adatainak mentése [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 43

Ártípusok A különböző ártípusokat itt viheti fel. [Új tétel]: Újabb ártípus felvitele. Újabb ártípus felviteléhez írja be a jogcím megnevezését. [Módosítás]: Már felvitt ártípus módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. [Rendben] Ártípus mentése [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 44

Cikk-főcsoportok Cikk-főcsoportok és Cikk-alcsoportok felvitelére akkor van lehetőség, ha a cég létrehozásakor a cikk felviteli módjaként besorolásos cikkszám bevitelű rendszert választotta a felhasználó. A fő,-alcsoportoknak a cikkek kiválasztásakor illetve nyomtatáskor van jelentősége, hiszen ezekre a fő,-alcsoportokra szűrni lehet. [Új tétel]: Újabb főcsoport felvitele. [Módosítás]: Már felvitt főcsoport módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 45

Cikk-alcsoportok Minden cikk-főcsoporthoz további cikk-alcsoportok rendelhetők. Az alcsoportokat úgy célszerű megadni, hogy az áru valamilyen közös tulajdonságát jelöljék. [Új tétel]: Új alcsoport felvitele. [Módosítás]: Már felvitt alcsoport módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. Újabb alcsoport felviteléhez először válassza ki hogy melyik főcsoportot szeretne további alcsoportokra bontani, majd írja be az alcsoport megnevezését. 46

Raktárhelyek jelölése Az egyes árucikkek bevételezésekor megadhatja azt is, hogy melyik raktárhelyre kerül az adott áru, ami a raktárból való későbbi kiadáskor jelent segítséget. [Új tétel]: Újabb raktárhely felvitele. [Módosítás]: Már felvitt raktárhely módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 47

Költséghelyek A rendszer több telephely adatainak kezelését is lehetővé teszi. A lerakatközi mozgásokhoz azonban meg kell adni, hogy melyik helyről melyik helyre vándorol az áru. Ahhoz, hogy később a raktárhelyek közötti mozgást fel tudja dolgozni, ahhoz fel kell sorolni, hogy milyen telephelyek vannak, vagy milyen lerakatok léteznek. [Új tétel]: Újabb költséghely felvitele. [Módosítás]: Már felvitt költséghely módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 48

Projectek Szállítói és vevői tranzakcióknál választhatók ki a projektek. [Új tétel]: Újabb project felvitele. [Módosítás]: Már felvitt project módosítása. [Mégsem] Menüből való kilépésre szolgál. 49

Szállítói tranzakciók Itt találhatóak az alábbi menüpontok: Rendelés szállító, Bevételezés szállító, Szállítói számlák nyilvántartása. Rendelés szállító Itt találhatóak a Rendelés készítése, Rendelés módosítása, Rendelés törlése és Törölt rendelések menüpontok. 50

Rendelés készítése Az áruforgalmi folyamat első eleme a Rendelés készítése a szállítók felé, mivel az áruk bevételezése is ez alapján történik. Adatmezők: Partner neve: A szállító cég, akitől rendelünk. Az Egér dupla kattintásával előugrik a Partner képernyő, melyen szerepelnek az Alapadatok / Partnerek menüpontban felvitt partnerek. Ha egy, még fel nem vitt partnertől rendelünk, az [Új tétel] kapcsolóval lehetőség van a partner adatainak felvitelére, nem kell kilépni, és az Alapadatokon belül feltölteni az adatokat. Partner kiválasztásához nyomja meg a [Rendben] kapcsolót. Partner kereséshez használja az összetett keresést. 51

Összetett keresés: Az összetett keresésnél különböző szűrések eszközölhetők a keresett tételek leszűkítésére. A szűrési feltétel alapján a [Keresés] kapcsolóval megjeleníthető(k) az(ok) a tétel(ek), melyekre az teljesül. Ennek eredménye egy lista, melyből választással megjelennek a kiválasztott partnerek. 52

A szűrési feltétel megadását követően [Rendben]-nel a program megkeresi a megfelelő partnert. Rendelés száma: Ezt a rovatot a rendszer automatikusan tölti ki. Fizetési mód: : Átutalással, vagy készpénzzel történik a rendelés kiegyenlítése. Rendelés kelte Szállítási határidő Ügyintéző Iktatószám Számlázás Szállítás Beszállító neve Ügyintéző: Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, nem mindegyik adat jelenik meg a Rendelés nyomtatványon. [Új tétel] 53

Cikk felvitele a rendelésbe. Válassza ki a megfelelő cikket, majd írja be a mennyiséget. Amennyiben a beszerzési árat szeretné módosítani írja be a megfelelőt és megjelenik a cikk árainak módosítása képernyő, melybe felvezetheti az új árat. [Új cikk] Új, még a cikktörzsben nem szereplő cikk felvitele. [Rendben] Cikk adatainak mentése. [Mégsem]: Mentés nélkül kilépés. 54

Mentés után visszajut a rendelési képernyőbe. A következő cikk felvitele a fentiekkel azonos módon történik. A rendelés feldolgozásának befejezése a [Rendben] kapcsoló megnyomásával, vagy azonnali [Nyomtatás]-sal történik. A rendelést azonnal bevételezheti, ha a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüpontban a Rendelés közvetlen bevételezéssel kapcsolót megjelölte. Az [Igen] gomb megnyomásával megjelenik a bevételezés képernyője. A további lépések a Bevételezés II. menüpontban leírtak szerint történik. 55

Rendelés-módosítása Erre a képernyőre érkezvén kiválaszthatja azt a rendelést, amelyet módosítani szeretne. A már bevételezett rendelések módosítására nincs lehetőség. A rendelés kiválasztásához először a már jól ismert Összetett keresési képernyő jelenik meg. A feltételek beírása után (vagy a [Keresés]kapcsoló megnyomásával) jelennek meg a rendelések. [Rendben] Rendelés kiválasztása a módosításhoz. A rendelési képernyőn módosítsa a megfelelő adatokat, majd [Rendben]-nel térhet vissza a kereséshez. [Mégsem] Kilépés funkció a menüből. 56

Rendelések-törlése Itt van lehetőség az eddigi rendelések törlésére, ha még a rendelés alapján nem történt bevételezés. Az Összetett keresésnél keressen rá a törölni kívánt rendelésre, majd az esetleges véletlen törlés elkerülése érdekében a programban figyelmeztető tábla jelenik meg. [Igen] Rendelés törlése. [Nem] Törlés nélkül kilépés. 57

Törölt rendelések Az előző menüpontban törölt rendeléseket itt lehet megtekinteni. 58

Bevételezés Szállító E menüpont a következő menüket tartalmazza: Bevételezés I., Bevételezés II., Bevételezés módosítása. Bevételezés I., Bevételezés II. Mindegy melyik menüpontból indítjuk el a bevételezést, mert a háttérben ugyanaz a dolog történik. E két bevételezési menüpont között egyrészt az a különbség, hogy a Bevételezés I. módosítási lehetőséget is felkínál bevételezés után, másrészt a megjelenítéskor a Bevételezés II. a rendelés adatait is megmutatja. Első képernyőként a bevételezett cikkek listája jelenik meg, ahol a megfelelő cikk kiválasztásával a beszerzési árat, illetve a beérkezett mennyiséget módosíthatja. Éppen ezért ha a módosításra nincs szükség ajánlott a Bevételezés II. -t választani, mert a képernyőn látható a bevételezett vagy megrendelt, de még nem bevételezett rendelések listája. Első képernyőként a rendelések listája található, így gyorsabb a feldolgozás menete is. Bevételezés I. Ezen menüpontban rögzíthetők a részteljesítésű bevételezések, ahol nyomon követhető rendelt-bevételezve-érkezett darab mennyisége is. Akár a Bevételezés I., akár a Bevételezés II. -t választja a felhasználónak, mindenképpen először egy megrendelést kell kijelölni a 59

bevételezés előtt. Az ismert Összetett keresési képernyővel válassza ki a rendelést. A bevételezéshez a teljesítés keltét, valamint a bevételezés mozgásnemét kell kitölteni. A cikk sorára az Egérrel kétszer kattintva a program az érkezett darabszámhoz automatikusan beírja a rendelés darabszámát. Amennyiben a rendelt mennyiségtől eltér a bevételezett mennyiség, a [Módosítás]-ra kattintva módosíthatja azt. 60

[Rendben] Bevételezés mentése [Nyomtatás] Bevételezés mentése, majd kinyomtatása egyben. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. Bevételezés módosítása Rendelés alapján bevételezett tételek beszerzési árának módosítása végezhető el ebben a menüpontban. Válassza ki az adott bevételezést, majd módosítsa a beszerzési árat. 61

Szállítói számlák nyilvántartása A szállító partnerektől érkezett számlák nyilvántartására szolgál e menüpont, mely tartalmazza a következőket: Számla rögzítés, Számla módosítás, Számla törlése, Törölt számlák. 62

Számla rögzítés Nem kötelező cikkenként tételesen felsorolni azt, hogy miről érkezett meg a számla. Elég, ha csak áfakulcsonként egy tételben felviszi az összes nettó, illetve áfa összeget, hiszen ennek a szállítói számla felvitelének csak az a jelentősége, hogy összességében milyen anyagi kötelezettség keletkezett a szállító felé. Lehetőség van arra is, hogy cikkenként külön felsorolja a beérkezett árukat. 63

Adatmezők: Partner neve: A szállító cég, akitől a számlát kaptuk. Az Egér dupla kattintásával előugrik a Partner képernyő, melyen szerepelnek az Alapadatok / Partnerek menüpontban felvitt partnerek. Ha egy, még fel nem vitt partnertől rendelünk, az [Új tétel] kapcsolóval lehetőség van a partner adatainak felvitelére, nem kell kilépni, és az Alapadatokon belül feltölteni az adatokat. Partner kiválasztásához nyomja meg a [Rendben] kapcsolót. Számlaszám: 64

A számla sorszámának beírására szolgáló mező. Abban az esetben, ha már egy létező sorszámot ír be, a következő figyelmeztető tábla jelenik meg: Számla kelte, Teljesítés kelte, Fizetési határidő Felhasználó által kitöltendő mezők. Mozgásnem: A főkönyvi könyveléshez elengedhetetlen adat. Minden egyes főkönyvi számpárnak megfelel egy mozgásnemkód az áruforgalmi rendszerben és az ennek megfelelő szám kerül ebbe a rovatba. Szállítólevél, Megrendelés [Új tétel] A cikkek felvitele, vagy csak maga az összeg (mennyiség és ár alapján) feldolgozása. 65

[Rendben] Bevételezés mentése [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 66

Szállítói számla módosítás A szállítói számla módosítására alkalmas ez a menüpont. Itt is kiválasztással jelölhető meg a módosítani kívánt számla. A kiválasztás után megjelenik a számla, amelynek adatait felülírhatja. Számla törlése E menüponton belül lehet az elrontott szállítói számlákat kitörölni, ha még nem volt lekönyvelve. 67

Annak elkerülésére, hogy a felhasználó véletlenül töröljön egy számlát, figyelmeztető képernyő is megjelenik a tényleges törlés előtt. Ha jól meggondolta, akkor az [Igen], hatására történik a törlés. Törölt számlák Az eddig kitörölt szállítói számlák listája olvasható ebben a menüpontban. 68

69

Vevői tranzakciók E menüpont az alábbiakat tartalmazza: Rendelés Vevő, Szállítólevél Vevő, Számlázás Vevő. Rendelés vevő E menüpont az alábbiakat tartalmazza: Rendelés készítése, Rendelés módosítása, Rendelés törlése, Törölt rendelések. 70

Rendelés készítése A vevő felé kiállított rendelések felvitele. Adatmezők: Partner neve: A vevő, akinek a rendelést kiállítjuk. Az Egér dupla kattintásával előugrik a Partner képernyő, melyen szerepelnek az Alapadatok / Partnerek menüpontban felvitt partnerek. Ha egy, még fel nem vitt partnertől rendelünk, az [Új tétel] kapcsolóval lehetőség van a partner adatainak felvitelére, nem kell kilépni, és az Alapadatokon 71

belül feltölteni az adatokat. Partner kiválasztásához nyomja meg a [Rendben] kapcsolót. Rendelés száma: Ezt a rovatot a rendszer automatikusan tölti ki. Ártípus Az Alapadatok / Ártípusok menüpontban felvitt ártípus kiválasztása. Kelet, Teljesítés, Határidő, Megrendelés száma Felhasználó által kitöltendő mezők Mozgásnem A főkönyvi könyveléshez elengedhetetlen adat. Minden egyes főkönyvi számpárnak megfelel egy mozgásnemkód az áruforgalmi rendszerben és az ennek megfelelő szám kerül ebbe a rovatba. [Új tétel] Cikk felvitele a rendelésbe. Válassza ki a megfelelő cikket, majd írja be a mennyiséget. Amennyiben a beszerzési árat szeretné módosítani írja be a megfelelőt és megjelenik a cikk árainak módosítása képernyő, melybe felvezetheti az új árat. 72

[Új cikk] Új, még a cikktörzsben nem szereplő cikk felvitele. [Rendben] Cikk adatainak mentése. [Mégsem]: Mentés nélkül kilépés. Mentés után visszajut a rendelési képernyőbe. A következő cikk felvitele a fentiekkel azonos módon történik. A rendelés feldolgozásának befejezése a [Rendben] kapcsoló megnyomásával, vagy azonnali [Nyomtatás]-sal történik. 73

74

Rendelés-módosítása Erre a képernyőre érkezvén kiválaszthatja azt a rendelést, amelyet módosítani szeretne. A már kiszámlázott rendelések módosítására nincs lehetőség. A rendelés kiválasztásához először a már jól ismert Összetett keresési képernyő jelenik meg. A feltételek beírása után (vagy a [Keresés]kapcsoló megnyomásával) jelennek meg a rendelések. [Rendben] Rendelés kiválasztása a módosításhoz. A rendelési képernyőn módosítsa a megfelelő adatokat, majd [Rendben]-nel térhet vissza a kereséshez. [Mégsem] Kilépés a képernyőből. 75

Rendelések-törlése Itt van lehetőség az eddigi rendelések törlésére, ha még a rendelés alapján nem történt számlázás. Az Összetett keresésnél keressen rá a törölni kívánt rendelésre, majd az esetleges véletlen törlés elkerülése érdekében a programban figyelmeztető tábla jelenik meg. [Igen] Rendelés törlése. [Nem] Törlés nélkül kilépés. 76

Törölt rendelések Az előző menüpontban törölt rendeléseket itt lehet megtekinteni. 77

Szállítólevél Vevő E menüpont az alábbiakat tartalmazza: Szállítólevél készítése, Szállítólevél készítése vevői rendelés alapján, Szállítólevél módosítás, Szállítólevél törlés, Törölt szállítólevelek. Szállítólevél készítés Szállítólevél készítése vevő részére. Ebben a menüpontban egy, a rendelésektől független szállítólevél kiállítására van lehetőség. Amennyiben egy rendelés alapján szeretne szállítólevelet készíteni, azt a Szállítólevél készítése vevői rendelés alapján menüpontban teheti meg. Új tétel felvitelekor Export értékesítés eseten lehetőség van az áfa kulcs eseti (kézi) felülírására, anélkül hogy a cikk törzsadataiban kellene megváltoztatnunk az áfa kulcsot. 78

Adatmezők: Partner neve: A vevő, akinek a szállítólevelet kiállítjuk. Az Egér dupla kattintásával előugrik a Partner képernyő, melyen szerepelnek az Alapadatok / Partnerek menüpontban felvitt partnerek. Ha egy, még fel nem vitt partnertől rendelünk, az [Új tétel] kapcsolóval lehetőség van a partner adatainak felvitelére, nem kell kilépni, és az Alapadatokon belül feltölteni az adatokat. Partner kiválasztásához nyomja meg a [Rendben] kapcsolót. Szállítólevél száma: Ezt a rovatot a rendszer automatikusan tölti ki. Ártípus 79

Az Alapadatok / Ártípusok menüpontban felvitt ártípus kiválasztása. Ez alapján a program automatikusan behozza az adott cikkhez a beszerzési árat. Értékesítő A szállítólevelet kiállító felhasználó. Kelet, Teljesítés, Határidő, Megrendelés száma Mozgásnem A főkönyvi könyveléshez elengedhetetlen adat. Minden egyes főkönyvi számpárnak megfelel egy mozgásnemkód az áruforgalmi rendszerben és az ennek megfelelő szám kerül ebbe a rovatba. [Új tétel] Cikk felvitele a szállítólevélhez. Válassza ki a megfelelő cikket, majd írja be a mennyiséget. A bevételezésnél látható, hogy ebből a cikkből milyen bevételezések történtek. A program a szállítólevél képernyőjén kiválasztott ártípus szerint automatikusan beírja az árat. A kedvezményes ár beírásával felül lehet írni a feltüntetett árat és ennek megfelelően számolja ki a végső összeget. Ha nem Ft-ban hanem %-ban jelöli meg a kedvezményt, akkor a %-os értékkel a program visszaszámolja a kedvezményes árat. 80

[Rendben] Feldolgozott adatok mentése. [Mégsem] Visszalépés a szállítólevél képernyőjébe. Mentés után visszajut a rendelési képernyőbe. A következő cikk felvitele a fentiekkel azonos módon történik. A rendelés feldolgozásának befejezése a [Rendben] kapcsoló megnyomásával, vagy azonnali [Nyomtatás]-sal történik. 81

A szállítólevél alapján azonnal számlát is készíthet, ha a Karbantartás / Rendszeradatok beállítása menüpontban a Szállítólevél közvetlen számlázással kapcsolót megjelölte. Az [Igen] gomb megnyomásával megjelenik a számlázás képernyője. A további lépések a Számlázás Vevő menüpontban leírtak szerint történik. 82

Szállítólevél készítése vevői rendelés alapján Egy adott rendelés alapján készíthet szállítólevelet. Első lépésként a már jól ismert Összetett keresési képernyőn válassza ki a rendelést, amely alapján szállítólevelet szeretne készíteni. A kiválasztott rendelés adatai itt is módosítható. 83

[Rendben] Szállítólevél mentése. [Nyomtatás] Szállítólevél mentése, majd kinyomtatása egyben. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 84

Szállítólevél módosítása Szállítólevél csak akkor módosítható, ha még nem készült róla számla. A módosításhoz elsőként ki kell választani a szállítólevelet, majd a [Rendben] kapcsolóra való kattintással a szállítólevél képernyője jelenik meg. 85

[Rendben] Szállítólevél mentése. [Nyomtatás] Szállítólevél mentése, majd kinyomtatása egyben. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 86

Szállítólevél törlése Akkor törölhető egy szállítólevél, ha még nem készült róla számla. Az Összetett keresésnél keressen rá a törölni kívánt szállítólevélre, majd az esetleges véletlen törlés elkerülése érdekében a programban figyelmeztető tábla jelenik meg. [Igen] Szállítólevél törlése. [Nem] Törlés nélkül kilépés. Törölt szállítólevél Ebben a menüpontban a már törölt szállítólevelek listája tekinthető meg. 87

88

Számlázás Vevő E menüpont a következőket tartalmazza: Számlakészítés szállítólevél alapján, Számlakészítés több szállítólevél alapján, Számlakészítés szolgáltatásról, Betekintés számla adataiba, Számla érvénytelenítés (stornó). 89

Számlakészítés szállítólevél alapján Első lépésként ki kell választani az eddig még le nem számlázott szállítólevelet. A kiválasztást követően megjelenik a Vevő számlája nevű képernyő, ahol már a Szállítólevél -ben megadott adatokkal feltöltött számla látható. Ekkor már elegendő csak a számla kinyomtatása, vagy a [Rendben] kapcsolón keresztül a képernyőt elhagyni. A [Rendben] kapcsolóra kattintva egy úgynevezett visszajáró ablak ugrik elő, ezzel segítve a visszajáró kiszámítását. 90

Számlakészítés több szállítólevél alapján Több szállítólevél alapján itt készíthet számlát. Első lépésként szűrje le, hogy mely partner szállítólevelei alapján készíti a számlát, majd az OK oszlopban egy pipával jelölje ki azokat. [Rendben] Számla elkészítésének elkezdése. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 91

A számla elkészítése a továbbiakban a megszokott módon történik. Amennyiben a szállítólevélre és a számlára több egyforma cikk kerül rögzítésre azt nem vonja össze a program egy sorba, hanem külön soron fogja megjeleníteni. 92

Számlakészítés szolgáltatásról A szolgáltatási tétel felvitelekor a cikknév mellett megjelenő két egymás alatti üres mezők közül a másodikba írják be a szolgáltatás megnevezését, mert az ebbe a sorba beírt szöveg jelenik meg a számlákon is. Lehetőség van egy vagy akár több Előlegszámla együttes kezelésére, melyből a Végszámla készítése során egy gombnyomásra kiválasztható az összes, az aktuális partnerhez kapcsolódó előlegszámla. 1. Előlegszámla Előlegszámla felvitele esetén az 'Előlegszámla' beállítást kell kiválasztani és ezen beállítással rögzíteni a számlát. 93

2. Végszámla Majd a végszámla rögzítésekor a képen feltüntetett 'Előlegek' kapcsoló válik aktívvá. 3.Végszámlához előlegszámla kiválasztása 94

Az 'Előlegek' kapcsoló hatására előugrik egy újabb képernyő, ahol a végszámlához kiválasztható az összes, az aktuális partnerhez kapcsolódó előlegszámla. Betekintés számla adataiba Itt lehet betekinteni a már elkészített listák adataiba, vagy a nyomtatást végrehajtani, ha ez a számlakészítésénél nem történt meg. Mind a két esetben a számla kiválasztása az első lépés. [Rendben] Az adott számla kiválasztása. [Mégsem] 95

Kilépés a képernyőből. 96

A kiválasztott számla adatai jelennek meg, ahol módosítani már nem tud. A számla soraiba a [Betekintés] kapcsolóval tekinthet bele. Ha a számlát szeretné kinyomtatni a [Nyomtatás] funkcióval teheti meg. 97

Számla érvénytelenítés (stornó) Egy adott számla érvénytelenítése. A már ismert Összetett keresési képernyőn válassza ki a megfelelő számlát. [Rendben] Számla kiválasztása. [Mégsem] Kilépés a képernyőből. [Rontott] Helytelenül kiállított, elírt számla rontottá tételére szolgál. Azon számlákat lehet 'Rontottá' tenni, melyek nyomtatásra még nem kerültek. [Érvénytelenítő, Stornó (Negatív számla)] 98

Számla sztornózása. Ezt követően a számla már nem jelenik meg az összesítésekben. Ilyen sztornó számla csak olyan időszakban készíthető, amikor annak még nincsen áfa-vonzata. Azokat a számlákat, amelyek már a pénzügyi rendszerbe átkönyvelésre kerültek sztornírozni nem lehet. Sztornózás után a számla kinyomtatható. 99

[Igen] Nyomtatás. 100

Készlet tranzakciók E menüpont a következőket tartalmazza: Átadás, Átvétel és Termék menüpont. Átadás E menüpont tartalmazza a következőket : Átadás készítés, Átadás módosítása, Átadás törlése, és Átadás import. 101

Átadás készítés Előfordulhat, hogy a készletből egy bizonyos árumennyiség átadásra kerül egy másik telephelyre, vagy átadják feldolgozásra, és egy későbbi időpontban visszavételezik ezeket a bizonyos cikkeket a feldolgozás után esetleg egy másik cikkszámra. 102

Adatmezők: Partner: Lehetőség van partnert is rendelni az átadáshoz. Például: Bizományosi raktár átadás esetén. Költséghely: Ebben a rovatban meg kell határozni azt, hogy melyik költséghelyre megy az áru. Az legördülő menünél megjelenik az a lista, amelyet már az Alapadatok / Költséghelyek menüpontban felvitt. (például: selejt raktár) [Új tétel] Cikk felvitele az átadáshoz. Megadható a cikk mennyisége és beszerzési ára, valamint hogy melyik bevételezésből kívánja kiadni a tételt. [Nyomtatás] Átadás mentése nyomtatással együtt. [Rendben] Átadás mentése. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 103

Átadás módosítás A módosításhoz elsőként ki kell választani a kiadási tételt. [Rendben] Az adott átadás kiválasztása, majd megjelenik az Átadási képernyő melyen módosíthatja a kívánt adatokat. 104

Átadás törlése A törléshez elsőként ki kell választani a kiadási tételt. A Véletlenszerű törlés elkerülése érdekében a program figyelmeztető táblát ír ki. [Igen] Átadás törlése. [Nem] Törlés nélküli kilépés. 105

Átadás import Ezen menüpontban lehet a kiadásokat megadott fájlformátum alapján beolvastatni a programba. A fájlformátum struktúráját kérje a Parallel Kft. ügyfélszolgálatától. Átvétel A következő menüpontok találhatók itt: Átvétel készítése, Átvétel módosítása, Átvétel törlése. Átvétel készítés E menüpont akkor használatos, ha a Felhasználó egy másik telephelyről a saját telephelyére vételezi be az árut, vagy ha visszavételez feldolgozásra egy korábban kiadott árut, akár más cikkszámmal. Az átadásban leírtakhoz hasonlóan történik a képernyő kitöltése. 106

Átvétel módosítás Elsőként ki kell választani a módosítani kívánt tételt. 107

Az átvétel kiválasztása után [Rendben] módosítsa a kívánt adatokat. Átvétel törlése Az első lépés a törölni kívánt átvétel kiválasztása a megszokott módon. A véletlenszerű törlés elkerülése érdekében a program figyelmeztető képernyőt ír ki. [Igen] Átvétel törlése. [Nem] 108

Törlés nélküli kilépés. 109

Termék Ezen menüpontban a Termék készítése menüpont érhető el. Termék készítése Ezen menüpont szolgál a termék/ek összeszerelésére. A termékként feltüntetett cikknek a készítés elmentése után növekszik a készletállománya. 110

A következő képernyőn látszik, hogy egy adott termékhez, milyen alapanyagokat használtunk fel. Az alapanyagként feltüntetett cikknek a készítés elmentése után csökken a készletállománya. [Nyomtatás] Termék készítés (Átadás-átvétel) mentése nyomtatással együtt. [Rendben] Termék készítésének mentése. [Mégsem] Mentés nélküli kilépés. 111

Nyomtatás A nyomtatványok négy kategóriába vannak besorolva: Szállító, Vevő, Készlet és Egyéb. Szállító Itt találhatóak a szállítói tranzakciókkal kapcsolatos nyomtatványok, mint a Bevételezések, Bevételezés cégek szerint, Beszállítás szállítónként és a Szállítói számlák listája. 112

Bevételezések A Szállítói tranzakciók / Bevételezés Szállító menüpontban történt bevételezések kinyomtatása történhet e menüpontnál. A bevételezés nyomtatvány tartalmazza a megrendelés számát, cikk nevét, számát, bevételezett mennyiségét, keltét, a beszerzési árát és az összegzett árat. A cikkszám kezdődik sorba beírt karakterrel, vagy karakterekkel kezdődő cikkekre szűrhet, így ha a cikkrendszer ilyen strukturáltsággal van felépítve, akkor ez akár cikkcsoport szerinti szűrésre is alkalmas. Minden nyomtatványunknál a nyomtatások intervalluma teljes szabadsággal adható meg. Kijelölhetők a nyomtatási tételek dátumtól dátumig, hónaptól hónapig, évtől évig. Beállíthatja, hogy képernyőre vagy nyomtatóra nyomtasson-e a program. Az adatok megtekintése végett felesleges papírra nyomtatni az anyagot, erre az esetre van kifejlesztve a képernyőre való nyomtatás. 113

A Keresés kapcsolóra kattintva az ismert Összetett keresővel kereshet költséghelyre, partnerre,raktárhelyre, mozgásnemkódra stb. Bevételezés cégek szerint A Nyomtatás / Bevételezések nyomtatvánnyal teljesen azonos nyomtatvány, azzal a különbséggel, hogy itt lehetőség van partner szerinti szűrésre. A tételekre a Bevételezések nyomtatványon leírtaknak megfelelően kereshet rá. A partnerre többféle módon kereshet: 114

Egyrészt az Egér kétszeri kattintásával a Partner neve mezőbe. Itt az Alapadatok / Partnerek menüpontban leírtaknak megfelelően az Egér jobb gombjával kereshet a Partner kódjára, nevére, városra, címre és folyószámla számára. Másrészt a Partner neve mező melletti keresőgombra kattintva a már jól ismert komplex keresési képernyővel választhatja ki a keresett partnert. 115

Beszállítás szállítónként Egy adott szállítóval kapcsolatos bevételezést, abból történt értékesítést, átadást, átvételt és a bevételezésből maradt készletet nyomtathatja ki ezen a nyomtatványon a megfelelő szűrési lehetőségekkel. 116

117

Szállítói számlák listája Különböző szűrések alapján a Szállítói tranzakciók / Szállítói számlák nyilvántartása menüpontban felvitt számlák listázása történhet itt. Szűrhet a cikkszám kezdő karakter(ei)re, mozgásnemkódra, időintervallumra, valamint a Keresés kapcsolóval számlaszámra, költséghelyre és még sok másra. A legördülő menüvel választhatja ki, hogy a készpénzes vagy az átutalásos számlákat szeretné kinyomtatni. 118

Vevő Forgalom Itt lehet kinyomtatni a forgalmat az elkészített számlák alapján. 119

Szállítólevelek tételes listája A Nyomtatás / Vevői tranzakciók / Szállítólevél Vevő menüpontban feldolgozott szállítólevelek nyomtathatók ki. 120

Eladások listája A Nyomtatás / Vevői tranzakciók / Számlázás Vevő menüpontban feldolgozott vevői számlák nyomtathatók ki, melyen a számla sorszáma, szállítólevél száma, teljesítés kelte, számla kelte, vevő neve és a számla nettó, áfa és bruttó értéke található. Szűrhet cikkszámra, mozgásnemkódra, időintervallumra, készpénzes avagy átutalásos számlára, valamint arra, hogy a számla normál vagy stornó. 121

Eladások tételes listája A Vevői tranzakciók / Számlázás Vevő menüpontban feldolgozott vevői számlák nyomtathatók ki, a számlán szereplő cikkek tételes felsorolásával. 122

Eladások értékhatár szerint A Vevői tranzakciók / Számlázás Vevő menüpontban feldolgozott vevői számlák nyomtathatók ki partnerekre bontva. A nyomtatás megkezdése előtt beírható az az értékhatár, mely összérték feletti eladások listáját szeretné kinyomtatni. 123

Eladások cégek szerint A Vevői tranzakciók / Számlázás Vevő menüpontban feldolgozott vevői számlák nyomtathatók ki cégek szerint külön-külön illetve egyben. Ez a nyomtatvány kibővült az eladási ár oszloppal. 124

Értékesítés szállítónként A Vevői tranzakciók / Számlázás Vevő menüpontban feldolgozott vevői számlák nyomtathatók ki, az alapján, hogy a számlán szereplő cikkek mely szállítótól lettek bevételezve. 125

Készlet Készlet Ezen a nyomtatványon kinyomtatható a készleten lévő cikkek mennyisége, azok utolsó beszerzési ára. Egy bizonyos cikk kinyomtatásához írja be a pontos cikkszámot a cikkszám kezdődik rovatba, vagy csak a cikkszám kezdetét. A sorrendiség állítható ezen a nyomtatványon, cikknév ill. cikkszám szerint 126

Ké szlet értéke Ezen a nyomtatványon kinyomtatható a készleten lévő cikkek mennyisége, értéke beszerzési áron, és a további árai. 127

128

Készlet beszerzési áron csoportosítva A készleten lévő cikkek, beszerzési áranként csoportosítva. Egy bizonyos cikk kinyomtatásához írja be a pontos cikkszámot a cikkszám kezdődik rovatba, vagy csak a cikkszám kezdetét. 129

Készlet-minimumszint Minden egyes cikkhez a cikk törzsadatában beírható, hogy raktáron mennyinek kell lennie, és ez alapján nyomtatható ki ebben a menüpontban azon cikkek listája, amely a cikktörzsben megkövetelt mennyiségi minimumszint alá süllyedtek. Készlet szállítónként A raktáron lévő készletek aszerint csoportosítva, hogy a cikkek mely szállítótól lettek bevételezve. 130

131

Kiadások (bevételezés alapján) Kiadások nyomtatása a hozzájuk tartozó bevételezés alapján. 132

Árutörzs lista A cikktörzsben szereplő cikkek, azok főbb törzsadatai, raktáron lévő mennyisége, utolsó beszerzési ára, valamint árrése nyomtatható ki. [Nyomtatás] Képernyőre nyomtatás. 133

Árutörzs beszerzési áron Ebben a menüpontban az árutörzsben felvitt cikkek utolsó beszerzési árának listáját lehet kinyomtatni a megadott szűrések szerint. 134

Árutörzs eladási áron Ebben a menüpontban az árutörzsben felvitt cikkek eladási árainak listáját lehet kinyomtatni a megadott szűrések szerint. 135

Árutörzs információ Adott cikk törzsadata, valamint a vele történt összes tranzakció részletes adata nyomtatható ki. [Tovább] Képernyőre nyomtatás. Árutörzs karton Ez a nyomtatvány egy adott cikknek a mozgásait (növekedés, csökkenés) jeleníti meg. 136

Átadások listája, Átvételek listája Két raktár közötti cikkátadásra, vagy átvételére vonatkozó listát lehet e két menüponttal kinyomtatni. Tartalmazza a sorszámot, dátumot, a raktár nevét, a cikk beszerzési, nettó, áfa, illetve bruttó összegét. 137

Átadások tételes listája, Átvételek tételes listája A tételes lista cikkenként felsorolja, hogy hány darab került át egyik raktárból a másikba. Az előző menüponthoz hasonlóan a dátum, és a beszerzési ár is szerepel a listán. Leltár A nyomtatvány tartalmazza a cikk(ek) nevét, számát, mennyiségét a beszerzési árát illetve az összesen értékét. 138