2004. évi szöveges beszámoló



Hasonló dokumentumok
2005. évi szöveges beszámoló

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló

Szöveges beszámoló év

Szöveges értékelés a évi intézményi beszámolóhoz


2007. évi szöveges beszámoló

2006. évi szöveges beszámoló

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2012 Elemi költségvetés

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

Készült: :36

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2011 Elemi költségvetés

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2012 Elemi költségvetés

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

A évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

2012 Elemi költségvetés

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Készült: :23

BESZÁMOLÓ a I. félévi gazdálkodás helyzetéről

Készült: :25. Éves beszámoló NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2013.

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

2012 Elemi költségvetés

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2016. évi Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2012 Féléves beszámoló

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény I. félévi gazdálkodásáról

2012 Elemi költségvetés

Az elmúlt évhez hasonlóan évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

2011 Elemi költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2012 Féléves beszámoló

Bezerédj Pál Általános Iskola

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

Előterjesztés az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Szöveges értékelés a évi beszámolóhoz

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Készült: :10 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

2011 Elemi költségvetés

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

2011 Elemi költségvetés

Szöveges beszámoló év

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Készült: :28

Készült: :30

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

2012 Elemi költségvetés

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

2012 Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

2012 Elemi költségvetés

Táblatípus : éves beszámoló Készült :

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Dorog Kossuth Lajos utca 6

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi éves gazdasági beszámolója

B1-B7. Költségvetési bevételek

Éves költségvetési beszámoló

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Átírás:

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges beszámoló Intézményünk 2004. évi pénzügyi gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a takarékosság jellemezte. Az intézménynél folyt felújítási (átalakítási) munkálatok elég nagy terhet róttak az intézményi költségvetés bevételeire és kiadásaira (pl. a konyha 3 hónapos bezárásával kapcsolatosan, több millió forintos bevételkiesés és többletkiadás jelentkezett). Ebből kifolyólag voltak évközben pénzügyi nehézségeink, de évvégére a fenntartó segítségével rendeződött. Az intézmény működési területén jelenleg 2003. szeptember 1. től Értelmi Fogyatékosok Otthonaként (szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító ápoló - gondozó otthon) végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. Az engedélyezett férőhelyeink száma 150. A működési engedélyünk ideiglenes 2008. december 31.-ig szól. (3/69-6/2003 Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya) Az elmúlt évi forgalmi adatai Ellátottak száma 2004. január 01.-én : 149 fő Más tartós ellátást nyújtó intézménybe került: 4 fő Elhunyt: 5 fő Kikerült összesen: 9 fő Felvételt nyert (új felvétel): 7 fő Felvételt nyert más szociális intézményből 5 fő Felvettek száma összesen: 12 fő Ellátottak száma 2004. december 31.-én: 152 fő Az elhelyezésre várók száma 2004. december 31.-én: 7 fő ebből soron kívüli elhelyezést kért 4 fő Az ellátás tárgyi feltételei Lakóinkat a következő tárgyi feltételek mellet látjuk el: Lakószobák száma 38+2db Étkező 4 db Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 4 db. Foglalkoztató helyiségek 10 db Nővérszobák 3+ 1 db Zuhanyzók száma 13db Fürdőkádak száma 5db WC-k száma 27+2db 1

Az általános tárgyi feltételekben szereplő bútorzat viszont még nem áll az intézmény rendelkezésére. Ennek több oka is van. Például az átépítés előtt jóformán csak az ágyaknak jutott hely a túlzsúfolt intézményben, később pedig, a beruházásban az opciós tételek közé került a teljes bútorzat. Az átépítés során a foglalkoztató helységeink száma nőt, de bútorozását csak egy részüknek tudtuk megoldani, mivel korábban ilyen jellegű és számú berendezésünk nem volt. Ehhez viszont ebben a költségvetési évben a fenntartó támogatását várjuk. Az ellátás személyi feltételei 2004. február 5.-vel változott az 1/2000 Sz. Cs. M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. A változtatás érintette a szakmai létszámot és a szakképzettségi előírásokat. 2003. szeptember 01-től intézményünkben 100%-os volt a szakdolgozói létszám és 90% felett volt a szakképzettségi mutatónk. E rendeletváltozás komoly gondokat okozott, mivel a korábbi létszámunkat a következők szerint módosította: Munkakör Engedélyezett létszám 1/2000 Sz. Cs. M Előírt létszám eltérés Igazgató 1 1 - Vezető ápoló 1 1 - Osztályvezető 3 3 - ápoló Ápoló,gondozó 54 45 +9 Szociális - 1.5 1.5 ügyintéző Szabadidő - 3-3 szervező Fejlesztő 1 6-5 pedagógus Szociális és 3 3 - menthig munkatárs Foglalkoztatás 3 3 - szervező, Mozgásterapeu ta 1 3-2 összesen: 67 69.5 2.5 Jelenleg az előírt szakdolgozói létszám 96, 4% vagyunk, ami jó arány. Problémát az átszervezés és annak költségei okozzák. A nyolc általános iskolai végzettségre épülő szociális gondozó szakképzettségű nővérekből nem lehet felsőfokút képezni. Áthelyezéssel részben kisegítő részlegbe, részben a mentálhigiénés csoportba került 6 fő, áthelyezésre és továbbképzésre nem alkalmas dolgozók közül kettőnek a felmentése már megtörtént, egy márciustól várható. Helyükre viszont a következő 7 hónap- 1.5 év tartalmára nem tudunk szakembert felvenni, mert a felmentés és végkielégítést az intézmény bérkeretéből kell kigazdálkodni. 2

A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 88%. Ebben az évben 48 fő vett részt akkreditált továbbképzésben 1780 pontot szerezve, és 6 fő részesült jutalomban, mert megszerezte a szükséges pontjait. Az intézmény jelenleg 4 dolgozójának támogatja a felsőfokú tanulmányait. Ebből egy a második diplomát szerzi meg a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Ketten várhatóan a jövő évtől kerülnek beiskolázásra. Az ellátás szakmai feltételei Egészségügyi ellátás Az intézmény, mint egészségügyi szolgáltató szociális otthoni alapellátásra, bőrgyógyászati szakorvosi tevékenység végzésére, pszichiátriai szakorvosi tevékenység végzésére, neurológiai szakorvosi tevékenység végzésére rendelkezik ideiglenes működési engedélye az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézetétől. Ezeket a feladatokat a háziorvos illetve megbízásos jogviszony alapján szakorvosok látják el. Helyben végzik az éves szűrővizsgálatokat a lakóknál: tüdőszűrés, ortopédiai szűrés, a tavalyi évtől nőgyógyászati szűrés. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás Az átépítés befejeztével 10 szakmai szobában zajlik a fejlesztési tervekben meghatározottak alapján a szakmai munka. Az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírtaknak megfelelően a következő foglalkozatást nyújtja lakói számára: Munkavégzési célú foglalkoztatás Intézmény működési körén belül 10 főt foglalkoztatunk amelyért munkajutalomban részesülnek. Más gazdálkodó szervezetnél (Fővárosi Kézműipari Rt) jelenleg 19 lakónk dolgozik, munkabérért. További 5-6 lakó munkába állítását szeretnénk. Fejlesztő foglalkozások Az egyéni fejlesztési tervben meghatározottak alapján a lakók különböző fejlesztő- szinten tartó foglalkozásokon vesznek részt (gyógytorna, kézműves foglalkozás- finommotorika szinten tartása, olvasás- írás, számolás szinten tartása, higiénés ismeretek, étkezési szokások, főzési, kertészeti ismeretek, fejlesztő játék stb.) Képzési jellegű foglalkoztatás Az elmúlt évben 3 lakónk és egy dolgozónk a vett rész a Dél Dunántúli Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központ által, szervezett csuhékészítő és gyékényfonó tanfolyamon. A tanfolyam OKJ -s képesítést adott nekik. Szabadidős foglalkozások 2004.-ben két nagyobb kiránduláson voltak lakóink: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 200 000Ft-os támogatásával a lakók kirándultak a művészetek völgyében és a balatonedericsi Afrika parkba (50 fő ) 2004. szeptember 20.-án részt vettek a Sérült Gyerek Napján a budapesti állatkertben (50 fő). A tárgyévi feladatellátásra felhasznált éves kiadás Működési kiadás 302.074 e. Ft Felhalmozási kiadás 3. 076 e. Ft Összesen: 305.155 e Ft 3

Az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak. A bevételek teljesítésének alakulása - Az alaptevékenység bevételei az alábbiak szerint teljesültek Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 94 % Módosított előirányzathoz viszonyítva: 94 % - intézmény ellátási díjak eredeti előirányzathoz viszonyítva: 97 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 % - alkalmazottak térítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: 71 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 71 % (bevétel kiesés oka: hogy a konyha felújítása (átalakítása) a tervezett 1 hónap helyett 3 hónap alatt készült el.) - Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek teljesülése 132 % - Vendégélelmezés eredeti módosított előirányzathoz viszonyítva 132 %- ra teljesült (a többletbevétel abból adódott, hogy az intézménynél folyó átalakítási, felújítási munkákat végző vállalkozók dolgozóinak az intézmény konyhája (működése alatt) igény szerint ebédet szolgáltatott.) - intézmény egyéb sajátos bevételei 89 %-ra teljesültek. - ÁFA bevétel 64 %-ra teljesült az alkalmazottak élelmezés térítésénél leírtak miatt. - A kamatbevétel 73 %-ra teljesült, mivel az intézmény költségvetési számláján ritkán volt kamatozású pénzeszköz. - A költségvetési támogatás eredeti előirányzat viszonyítva: 105 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100%-ra teljesült. - 2004. év folyamán intézményünk működési, felhalmozási célú bevételei Ezer Ft-ban Működ. felhalm. - A Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól pályázati úton nyert Égető kemence és korongozóasztal stb beszerzésére: 207 631 - A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekét Alapítványtól - a fenti pályázathoz szüks. 10 % saját forrásra: 23 70 - szekrények, székek, asztalok beszerzésére: 252 498 Összesen 482 1.199 amely teljes összegben felhasználásra került. 4

Az intézmény pályázatainak bemutatása Tárgyévben sikeres pályázat nem volt, a 2003. évben a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól vizsgálati és fejlesztő eszközök (égető kemence) beszerzésére elnyert pályázat megvalósítása és elszámolása 2004. évben történt. Működési kiadások alakulása - a működ. kiadások teljes.-e az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % - a személyi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % - a munkaad.terh. járulékok eredeti előirányzathoz viszonyítva: 111 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 % - dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 100 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 %-ra teljesült. Személyi kiadások - a személyi kiadások teljes.-e eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % Foglalkoztatotti létszám alakulása: 2004. 01. 01-jei engedélyezett létszám: 111 fő (ebből 1 fő 4 órás) statisztikai létszám: 108 fő munkajogi létszám: 118 fő 2004. 12. 31-én statisztikai létszám: 104 fő munkajogi létszám: 117 fő 2004. évi statisztikai létszám: 106 fő. 2004.01.01-jei soros illetményemelésben 37fő részesült átlag 2.367.-Ft/fő. Jutalmak és egyösszegű kereset-kiegészítések: Nagy örömünkre szolgált, hogy 2003 évi pénzmaradványunkat jutalmazásra fordíthattuk 2004 nyarán, amelyből 99 fő részesült Az egyszeri egyösszegű kereset-kiegészítésben a Központi költségvetés támogatás 1 %-ból 96 fő részesült Az egyszeri egyösszegű kereset - kiegészítésben az Önkormányzati saját forrásból és intézeti tárgyévi bérmaradványból.97 fő részesült Dolgozóink nevében ezúton is szeretnénk ezt megköszönni. Bruttó átlagkereset havi összege: 128.119.- Ft/fő. 5

2004. évben 5 fő folytatott és 4 fő még folytat főiskolai tanulmányokat részben vagy teljes egészében munkáltaltói támogatással, melynek költsége éves szinten 162 m/ft. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2004. 12. 31-én: 75 fő Intézményünk saját konyhával rendelkezik, amely az első félévben felújításra (átalakításra) került, így dolgozóink 9 hónapig részesültek természetben nyújtott étkezési hozzájárulásban havonta átlagosan 84 fő (minimum 243.- Ft, maximum 3.598.- Ft értékben) 2 hónapig étkezési utalványt 102 fő kapott, (3.500.- Ft/fő/hó) 714.000.- Ft értékben, amely intézményünknek többletkiadást jelentett. Dologi kiadások alakulása Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 100 % Módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 % - Élelmiszer beszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva:82 %-ra, módosított előirányzathoz viszonyítva: 94 %-ra teljesült, a konyha átalakítási (felújítási) munkálatai miatt 3 hónapon keresztül lakóinknak a meleg ételt szolgáltatás formájában (vásárolt élelmezésként) biztosítottuk, amely az éves költségvetésünknek többletkiadást jelentett. - Gyógyszerbeszerzés 105 %-ra teljesült, a többletkiadás a gyógyszeráremelés hatása. - Hajtó- és kenőanyag beszerzése 116 %-ra teljesült, amely részben az évközi árváltozások hatásából adódik. - Egyéb készletbeszerzés a módosított előirányzathoz viszonyítva 120 %-ra teljesült a növekedés jelentős oka, hogy a beruházás folyamán elég sok karbantartási anyagot, alkatrészt kellett beszerezni. - Gázenergia szolgáltatás 91 %-ra teljesült, mivel a december havi gázfogyasztás számlázása áthúzódott 2005. január hónapra. Beruházási kiadások - pályázaton nyert és alapítványtól átvett pénzeszközből égetőkemence beszerzése: 701 m/ft - alapítványtól átvett pénzeszközből bútorok beszerzése: 498 m/ft - előző évi pénzmaradványból konyha berendezések (asztalok, húsvágó tőke, stb.) beszerzése: 1.054 m/ft - saját forrás terhére és az előző évi pénzmaradványból - telefonközpont áthelyezése, hálózat kiépítése: 469 m/ft - fénymásoló beszerzése: 354 m/ft Összesen: 3.076 m/ft 6

A vásárolt tárgyi eszközök nagyban segítik az intézmény működését és a feladat ellátását. A mérlegtételek alakulása - Immateriális javak állományban történő változás az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja. - Ingatlanok értékében történt változást az intézmény rekonstrukciója, átalakítása bruttó 233.984 m/ft-tal növelte. - Gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változás összetevői: - Jelentős az intézmény beruházásával kapcsolatos eszközbeszerzés, bruttó 15.170 m/ft, - Átvett pénzeszközökből megvalósult felhalmozás, - Pénzmaradvány terhére történt beszerzés. - A készletek csökkenésének oka, amely 621 m/ft az, hogy az előző évekhez hasonlóan a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt nem tudtuk pótolni a felhasznált raktári készleteket. - Az adósok adósságállománya csökkent, amely a térítési díj hátralék csökkenéséből adódik. - A pénztárban levő pénzkészlet csökkenése kismértékű. - A bankszámlán levő pénzkészlet csökkenése 487 m/ft abból adódik, hogy az éves bevételeinket nem tudtuk teljesíteni. - Idegen pénzeszközök csökkenése a lakóknak igényük szerint történő évközi beszerzésekből adódik. - A költségvetési aktív átfutó elszámolás nagymérvű csökkenésének (4.900 m/ft) oka, hogy decemberhónapban nem volt 12. havi vagy 13. havi illetmény kifizetés. - A költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások csökkenése (162 m/ft) abból adódik, hogy a fizetési előleg átkerült a költségvetési aktív átfutó elszámolásokhoz. - A szállítói kötelezettségek állománya az előző évhez képest növekedett 1.677 m/ft-tal, mivel a pénzügyi lehetőség miatt a számlák kiegyenlítésére, amelyeknek a fizetési határideje még nem járt le, nem volt lehetőség. 7

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (gondozási díj túlfizetés) kismértékben emelkedett, mivel a havi gondozási díj mértéke is emelkedett. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása Működési célra Felhalmozási célra - Jutalomra 10.599 m/ft - Jutalom járulékaira 3.392 m/ft - Szállítói számlák kiegyenlítésére (DÉDÁSZ, Fűzfa BT. Tejipar. stb.): 630 m/ft - Konyhai berendezések (asztalok, hústőke, zsírfogó beszerzése): 1.090 m/ft Összesen: 14.621 m/ft 1.090 m/ft A tárgyévi pénzmaradvány alakulása Intézményünk tárgyévi pénzmaradványa az előző évi maradványhoz viszonyítva minimális 151 m/ft, mivel a tervezett bevételeink nem teljesültek és az évközben képződött maradványok évvégéig felhasználásra kerültek. Pálfa, 2005. február 21. Pál Mária Igazgató sk. 8