XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A
102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. október 04-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz Ezzel a rendelettel a Képviselő-testület módosítja és kiegészíti a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselő-testületi munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010. szám) 2. szakasz A 6. szakasz 1. és 3. bekezdésében a köztársaság gazdaságában érvényes foglalkoztatottankénti havi átlagkereset szavak helyébe a Szerb Köztársaságban foglalkoztatottanként kifizetett átlagkereset adók és járulékok nélkül szavak kerülnek. 3. szakasz A 7. szakasz 1. bekezdésében a köztársaság gazdaságában érvényes foglalkoztatottankénti havi átlagkereset szavak helyébe a Szerb Köztársaságban foglalkoztatottanként kifizetett átlagkereset adók és járulékok nélkül szavak kerülnek. 4. szakasz Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 114-42/2011-I Rácz Szabó Lászó s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke 521
103. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2002., 115/2005. és 107/2009. szám) 9. szakaszának 4. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. október 04-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉGBELI GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZÜGYI SEGÉLYRŐL 1. szakasz Ezzel a rendelettel a Képviselő-testület a gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyre való jogosultságot, a jogosultakat, valamint ezen jogok érvényesítésének feltételeit és módját szabályozza. A gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyre való jogosultságot a szülők és gyermekek megállapításra kerülő jogai képezik az alábbiak végett: a gyermekszületések ösztönzésére Zenta község területén, a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítését célzó feltételek javítása érdekében. 2. szakasz A család részére nyújtott pénzügyi segélyre való jogosultságok e rendelet értelmében: minden élve született gyermek után járó egyszeri pénzsegélyre való jogosultság, az új év első újszülöttjének járó egyszeri pénzsegélyre való jogosultság. 1. A minden élve született gyermek után járó egyszeri pénzsegélyre való jogosultság 3. szakasz 10.000 dinár összegű egyszeri pénzügyi segélyre való jogosultságot érvényesít az anya élve született gyermeke után azzal a feltétellel, ha: 1) az anya lakóhelye a gyermek születésekor Zenta község területén van, 2) az anya közvetlenül gondoskodik a gyermekéről. Ha az anya elhunyt, elhagyta gyermekét, vagy indokolt okokból nem tud közvetlenül gondoskodni gyermekéről, az anya helyett ezt a jogot az apa, a nevelőszülő vagy gyám érvényesítheti, ha lakóhelye a község területén van, és ha közvetlenül gondoskodik a gyermekről. 4. szakasz Ha az anya szülése alkalmával két vagy több gyermeket szül, minden gyermeke után jogosul a segélyre. 522
5. szakasz Az e jogosultság iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 90 napon belül kell benyújtani a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel bíró osztályának, amely határozattal dönt a jog elismeréséről és a pénzügyi segély kifizetéséről. A kérelemhez mellékelni kell: 1) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 2) az anya személyi igazolványának hitelesített fénymásolatát, 3) a hitelesített nyilatkozatot, hogy közvetlenül gondoskodik a gyermekről, 4) a kérelmező folyószámlaszámát vagy takarékbetétkönyvének számát. Az egyszeri pénzügyi segélyre való jogosultságról döntő határozat megfellebbezhető, a fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül kell az elsőfokú szervhez benyújtani. A fellebbezésről a másodfokú döntéshozatalra illetékes községi szerv határoz. 6. szakasz Az egyszeri pénzügyi segély kifizetése a jogosultság elismeréséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül eszközlendő az anya folyószámlájára. 2. Az új év első újszülöttjének járó egyszeri pénzsegélyre való jogosultság 7. szakasz Egyszeri pénzügyi segélyre jogosult az a gyermek, akinek az anyja Zenta község területén lakóhellyel rendelkezik, és aki újévkor elsőként születik a Zentai Általános Kórházban. Az egyszeri pénzsegélyt a község nevében a község polgármestere adja át a gyermek anyjának. A Zenta községben újévkor elsőként világra jött újszülött részére 20.000 dinár egyszeri pénzsegély kerül folyósításra. 8. szakasz Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 553-8/2011-I Rácz Szabó László s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke 523
104. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. és 101/2010.sz.) 32. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07.sz.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta község Hivatalos lapja, 5/2011.sz.) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011.10.4-én tartott ülésén meghozta az alábbi: R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Az 1. szakasz az alábbiakra módosul: Zenta község 2011. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét 839.685.700,00 dinár összegben állapítjuk meg." 2. szakasz A 2. szakasz az alábbiakra módosul: "1. Zenta község 2011. évi költségvetésének teljes bevételét 765.263.300,00 dinár összegben állapítjuk meg, 2. A használók más forrásokból származó bevétele 74.422.400,00 dinár." 3. szakasz A költségvetés forrásonkénti közbevételei és jövedelmei az alábbiakra módosul: Csoport Közgazdasági Bevételek 2011. évi terv 1 2 3 4 321 AZ ÜGYVITEL EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 56 776 000 321120 A jövedelem és többlete ill. hiánya 56 776 000 I. ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 214 385 000 711110 Jövedelemadó 166 000 000 711120 Önálló tevékenységek adója 11 500 000 711140 Vagyonadó 13 500 000 711160 Személybiztosításból eredő jövedelem adója 15 000 711180 Önálló tevékenységgel foglalkozók jövedelmének helyi járuléka 2 370 000 711190 Más jövedelmek adója 21 000 000 712 KERESETALAPADÓ 1 000 712110 Keresetalap és munkaerő utáni adó 1 000 524
Csoport Közgazdasági Bevételek 2011. évi terv 1 2 3 4 713 VAGYONADÓ 51 625 000 713120 Vagyonadó 30 075 000 713310 Örökösödési és ajándékadó 4 500 000 713420 Tőketranzakciók adója 17 000 000 713610 Névre szóló részvények utáni és részesedési adó 50 000 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 36 560 000 714420 Zenei programok utáni helyi illeték 100 000 714430 Hirdetőtáblák utáni helyi illeték 970 000 714510 Motoros járművek adói, illetékei 17 230 000 714540 Közérdekű javak használatának illetéke 1 700 000 714550 Koncessziós és tartózkodási illetékek 1 200 000 714560 Környezetvédelmi külön illeték 13 820 000 714570 Községi kommunális illetékek 40 000 714590 Községi utak használatának külön illetéke 1 500 000 716 EGYÉB ADÓK 10 300 000 716110 Helyi cégtáblaadó 10 300 000 I. ÖSSZESEN : 312 871 000 II. ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 1 000 000 731150 Külföldi államok községnek szánt adományai 1 000 000 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 2 000 000 732150 Nemzetközi szervezetek folyó adományai 1 000 000 732250 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 1 000 000 733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 152 100 000 733150 Más hatalmi szintek folyó átutalásai 87 100 000 733250 Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 65 000 000 II. ÖSSZESEN : 155 100 000 III. EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONBEVÉTELEK 87 003 000 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 7 500 000 741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 2 000 000 741520 Termőföld bérbeadásából származó eszközök 47 820 000 741530 Terület- és telekhasználat utáni térítmény 29 683 000 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 30 583 000 742150 Vagyon bérbeadásából eredő 22 083 000 742250 Közigazgatási illetékek 4 500 000 742350 Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 4 000 000 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON 8 290 000 743320 Közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból származó bevétel 8 190 000 743350 Szabálysértési pénzbírságokból származó bevétel 100 000 525
Csoport Közgazdasági Bevételek 2011. évi terv 1 2 3 4 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEM. ÖNK. ÁTUTALÁSAI 1 500 000 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 1 500 000 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 110 140 300 745150 Vegyes és határozatlan a községi szint javára 110 140 300 770 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 2 000 000 771110 Költség-visszatérítési memorandumtételek 1 970 000 772110 Költség-visszatérítési memorandumtételek az előző évből 30 000 921 921950 BELFÖLDI PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK JÖVEDELME Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a község javára 1 000 000 1 000 000 III. ÖSSZESEN : 240 516 300 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ JÖVEDELMEI 765 263 300 A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI 74 422 400 Ö S S Z E S E N: 839 685 700 4. szakasz A 4. szakasz módosul az alábbiak szerint: "A költségek és közkiadások a költségvetési rendszer egységes közgazdasági a alapján: Közgazdasági 2011. évi költségvetési terv A költségvetési használók tervei Összesen 1 2 3 4 5 A FOGLALKOZTATOTTAK 41 KÖLTSÉGEI 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít. 144 503 200 1 320 000 145 823 200 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 25 392 500 235 900 25 628 400 413 Természetbeni juttatások 10 000 30 000 40 000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 776 000 4 425 000 15 201 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 909 700 30 000 1 939 700 416 A foglalkoztatottak jutalmazása 1 488 000 1 488 000 42 SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE 184 079 400 6 040 900 190 120 300 421 Állandó költségek 32 594 600 6 041 000 38 635 600 422 Utazási költségek 2 719 000 391 000 3 110 000 423 Szerződéses szolgáltatások 44 642 935 1 390 500 46 033 435 424 Specializált szolgáltatások 27 363 000 2 679 000 30 042 000 425 Folyó javítás és karbantartás 6 349 900 2 292 000 8 641 900 426 Anyag 15 172 400 4 126 700 19 299 100 128 841 835 16 920 200 145 762 035 526
Közgazdasági 2011. évi költségvetési terv A költségvetési használók tervei 1 2 3 4 5 44 KAMATTÖRLESZTÉS Összesen 441 Belföldi kamatok törlesztése 9 285 000 24 000 9 309 000 45 TÁMOGATÁSOK 9 285 000 24 000 9 309 000 451 Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak 162 691 000 162 691 000 46 ADOMÁNYOK, PÉNZB. TÁMOG. ÉS ÁTUT. 162 691 000 162 691 000 461 Adományok külföldi kormányoknak 750 000 750 000 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 17 950 000 1 000 000 18 950 000 465 Egyéb támogatások és átutalások 44 511 000 16 016 300 60 527 300 47 TÁRS.BIZT. ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 63 211 000 17 016 300 80 227 300 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 26 436 000 26 436 000 48 EGYÉB KIADÁSOK 26 436 000 26 436 000 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 42 397 000 42 397 000 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 3 745 000 49 000 3 794 000 484 Kártérítés elemi csapások esetén 900 000 900 000 485 Állami szervek által okozott károk kártérítése 72 000 72 000 49 TARTALÉKESZKÖZÖK 47 114 000 49 000 47 163 000 499 Tartalékeszközök 2 088 065 2 088 065 51 ALAPESZKÖZÖK 2 088 065 2 088 065 511 Épületek és építmények 122 987 000 31 500 000 154 487 000 512 Gépek és berendezés 7 750 000 2 542 000 10 292 000 513 Egyéb ingatlanok és berendezés 100 000 100 000 515 Szoftver 780 000 780 000 61 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 131 517 000 34 142 000 165 659 000 611 Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezők részére 10 000 000 230 000 10 230 000 10 000 000 230 000 10 230 000 ÖSSZESEN: 765 263 300 74 422 400 839 685 700 527
5. szakasz Az 5. szakasz az alábbiak szerint módosul: "A költségek és közkiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális és közgazdasági a alapján:" 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 1.1. KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI TANÁCS 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 11 213 000 11 213 000 2 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2 020 000 2 020 000 3 421 Állandó költségek 800 000 800 000 4 422 Utazási költségek 850 000 850 000 5 423 Szerződéses szolgáltatások 16 250 000 16 250 000 6 425 Folyó javítás és karbantartás 1 000 000 1 000 000 7 426 Anyag 2 300 000 2 300 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 34 433 000 34 433 000 A 111. funkció : 34 433 000 34 433 000 Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: 0.1 Költségvetési 34 433 000 34 433 000 1.1. fejezet 34 433 000 34 433 000
1.2. KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 8 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 1 932 000 1 932 000 9 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 346 000 346 000 10 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 129 000 129 000 11 421 Állandó költségek 83 000 83 000 12 422 Utazási költségek 55 000 55 000 13 423 Szerződéses szolgáltatások 110 000 110 000 14 426 Anyag 195 000 195 000 15 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 100 000 100 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 950 000 2 950 000 A 111. funkció : 2 950 000 2 950 000 Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai: 0.1 Költségvetési 2 950 000 2 950 000 1.2. fejezet 2 950 000 2 950 000 521
1.3. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok 16 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 1 752 000 1 752 000 17 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 314 000 314 000 18 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 19 421 Állandó költségek 176 000 176 000 20 422 Utazási költségek 45 000 45 000 21 423 Szerződéses szolgáltatások 11 000 11 000 218 425 Folyó javítás és karbantartás 9 900 9 900 22 426 Anyag 82 400 82 400 23 463 Átutalások más hatalmi szinteknek A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 410 300 2 410 300 A 330. funkció : 2 410 300 2 410 300 Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési 2 410 300 2 410 300 1.3. fejezet 2 410 300 2 410 300 522
1.4. TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 24 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 757 400 757 400 25 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 136 000 136 000 26 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 27 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30 700 30 700 28 421 Állandó költségek 143 000 91 000 234 000 29 422 Utazási költségek 107 000 107 000 30 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 51 000 31 425 Folyó javítás és karbantartás 40 000 40 000 32 426 Anyag 83 000 83 000 226 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 50 000 50 000 33 511 Épületek és építmények 5 000 000 5 000 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 188 100 1 188 100.04 5 321 000 5 321 000 A 160. funkció : 1 188 100 5 321 000 6 509 100 Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 188 100 1 188 100.04 5 321 000 5 321 000 1.4. fejezet 1 188 100 5 321 000 6 509 100 523
1.5. CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 34 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 752 000 752 000 35 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 134 200 134 200 36 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 37 421 Állandó költségek 143 000 158 000 301 000 38 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 150 000 201 000 39 425 Folyó javítás és karbantartás 80 000 80 000 40 511 Épületek és építmények 15 000 000 15 000 000 41 512 Gépek és berendezések 80 000 80 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 100 200 1 100 200.04 15 468 000 15 468 000 A 160. funkció : 1 100 200 15 468 000 16 568 200 Az 1.5. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 100 200 1 100 200.04 15 468 000 15 468 000 1.5. fejezet 1 100 200 15 468 000 16 568 200 524
1.6. KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 42 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 750 000 750 000 43 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 134 000 134 000 44 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 45 421 Állandó költségek 153 000 150 000 303 000 46 422 Utazási költségek 30 000 30 000 47 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 62 000 113 000 48 425 Folyó javítás és karbantartás 70 000 70 000 49 426 Anyag 25 000 25 000 50 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 10 000 10 000 51 511 Épületek és építmények 10 000 000 10 000 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 108 000 1 108 000.04 10 347 000 10 347 000 A 160. funkció : 1 108 000 10 347 000 11 455 000 Az 1.6. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 108 000 1 108 000.04 10 347 000 10 347 000 1.6. fejezet 1 108 000 10 347 000 11 455 000 525
1.7. FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 52 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 674 000 674 000 53 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 120 000 120 000 54 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 000 10 000 55 421 Állandó költségek 143 000 188 000 331 000 56 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 192 500 243 500 57 424 Specializált szolgáltatások 498 000 498 000 58 425 Folyó javítás és karbantartás 897 000 897 000 59 426 Anyag 322 700 322 700 60 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 2 160 000 2 160 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 3 158 000 3 158 000.04 2 098 200 2 098 200 A 160. funkció : 3 158 000 2 098 200 5 256 200 Az 1.7. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 3 158 000 3 158 000.04 2 098 200 2 098 200 1.7. fejezet 3 158 000 2 098 200 5 256 200 526
1.8. BÁCSKA-BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 61 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 375 000 375 000 62 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 67 000 67 000 63 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 000 10 000 64 421 Állandó költségek 398 000 216 000 614 000 65 422 Utazási költségek 20 000 20 000 66 423 Szerződéses szolgáltatások 311 000 10 000 321 000 67 424 Specializált szolgáltatások 21 000 21 000 68 425 Folyó javítás és karbantartás 100 000 100 000 69 426 Anyag 60 000 60 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 161 000 1 161 000.04 427 000 427 000 A 160. funkció : 1 161 000 427 000 1 588 000 Az 1.8. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 161 000 1 161 000.04 427 000 427 000 1.8. fejezet 1 161 000 427 000 1 588 000 527
1.9. TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 70 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 674 000 674 000 71 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 120 000 120 000 72 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 73 421 Állandó költségek 143 000 143 000 74 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 51 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 008 000 1 008 000.04 A 160. funkció : 1 008 000 1 008 000 Az 1.9. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 008 000 1 008 000.04 1.9. fejezet 1 008 000 1 008 000 528
1.10. KEVI HELYI KÖZÖSSÉG 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 75 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 358 000 358 000 76 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 54 000 54 000 77 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 000 10 000 78 421 Állandó költségek 143 000 143 000 79 423 Szerződéses szolgáltatások 231 000 231 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 796 000 796 000 A 160. funkció : 796 000 796 000 Az 1.10. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 796 000 796 000 1.10. fejezet 796 000 796 000 529
1.11. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 80 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 43 796 000 43 796 000 81 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 7 809 000 7 809 000 82 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3 712 000 3 712 000 83 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 700 000 1 700 000 231 416 A foglalkoztatottak jutalmazása - jubiláris díj 121 000 121 000 84 421 Állandó költségek 11 350 000 11 350 000 85 422 Utazási költségek 800 000 800 000 86 423 Szerződéses szolgáltatások 5 300 000 5 300 000 87 424 Specializált szolgáltatások 100 000 100 000 88 425 Folyó javítás és karbantartás 1 000 000 1 000 000 89 426 Anyag 5 600 000 5 600 000 90 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 15 000 15 000 91 512 Gépek és berendezések 500 000 500 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 81 803 000 81 803 000 A 111. funkció : 81 803 000 81 803 000 530
111 Általános szolgáltatások 92 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 5 385 000 5 385 000 93 421 Állandó költségek 10 300 000 10 300 000 94 423 Szerződéses szolgáltatások 15 569 000 15 569 000 95 424 A KH foglalkoztatottjainak sporttevékenységei 260 000 260 000 96 441 Belföldi kamatok törlesztése 85 000 85 000 239 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 500 000 500 000 97 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 3 715 000 3 715 000 216 485 Állami szervek által okozott károk kártérítése 72 000 72 000 98 512 Gépek és berendezések 1 000 000 1 000 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 36 886 000 36 886 000 A 111. funkció : 36 886 000 36 886 000 531
POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 99 481 Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli támogatása 620 000 620 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 620 000 620 000 A 111. funkció : 620 000 620 000 912 Alapfokú oktatás - Stevan Sremac Általános Iskola 100 465 Egyéb támogatások és átutalások 30 145 000 7 596 300 37 741 300 A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 30 145 000 30 145 000.04 7 596 300 7 596 300 A 912. funkció : 30 145 000 7 596 300 37 741 300 912 Alapfokú oktatás - Stevan Mokranjac Zeneiskola 101 465 Egyéb támogatások és átutalások 2 766 000 2 400 000 5 166 000 A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 766 000 2 766 000.04 2 400 000 2 400 000 A 912. funkció : 2 766 000 2 400 000 5 166 000 922 Középfokú oktatás - Zentai Gimnázium 102 465 Egyéb támogatások és átutalások 2 848 000 2 000 000 4 848 000 A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 848 000 4 848 000 532
.04 2 000 000 2 000 000 A 922. funkció : 2 848 000 2 000 000 4 848 000 923 Középfokú oktatás - Tehetséggondozó Gimnázium 103 465 Egyéb támogatások és átutalások 2 750 000 3 020 000 5 770 000 A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 750 000 2 750 000.04 3 020 000 3 020 000 A 922. funkció : 2 750 000 3 020 000 5 770 000 922 Középfokú oktatás - -keresk. Iskola 104 465 Egyéb támogatások és átutalások 2 822 000 1 000 000 3 822 000 A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 822 000 2 822 000.04 1 000 000 1 000 000 A 922. funkció : 2 822 000 1 000 000 3 822 000 922 Középfokú oktatás -Egészségügyi Középiskola 105 465 Egyéb támogatások és átutalások 2 180 000 2 180 000 A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 180 000 2 180 000.04 A 922. funkció : 2 180 000 2 180 000 533
980 Máshova nem sorolt oktatás 106 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 21 251 000 21 251 000 01 Tanulók utaztatása 10,750,000 02 Egyetemisták ösztöndíjazása 2,000,000 03 Szakmai továbbképzés 500,000 04 Külfölddel való partnerségi projektum 350,000 05 Az iskolanap megünneplése 300,000 06 A gyerekek közlekedési képzése 250,000 07 A gyerekek versenyeztetése 435,000 08 Központi fűtés a középiskolákban 6,666,000 A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 21 251 000 21 251 000 A 980. funkció : 21 251 000 21 251 000 110 Tartalékok 107 499 Tartalékeszközök 2 088 065 2 088 065 01 Állandó tartalék 1,280,000 02 Folyó tartalék 808,065 A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 088 065 2 088 065 A 111. funkció : 2 088 065 2 088 065 534
560 Környezetvédelmi Költségvetési Alap 15 900 000 15 900 000 108 424 Specializált szolgáltatások 12 000 000 12 000 000 109 426 Anyag 3 900 000 3 900 000 220 Rendkívüli Helyzetek Költségvetési Alapja 3 250 000 3 250 000 110 423 Szerződéses szolgáltatások 350 000 350 000 111 424 Specializált szolgáltatások 900 000 900 000 112 425 Folyó javítás és karbantartás 280 000 280 000 224 426 Anyag 70 000 70 000 225 461 Adományok külföldi kormányoknak 750 000 750 000 219 484 Kártérítés elemi csapások esetén 900 000 900 000 412 Foglalkoztatási Költségvetési Alap 5 100 000 5 100 000 113 424 Specializált szolgáltatások 5 100 000 5 100 000 473 Az Egészs. Turizmus Klaszterének Költségv. Alapja 100 000 100 000 114 424 Specializált szolgáltatások 100 000 100 000 421 Zenta Mezőgazdaságának Költségvetési Alapja 1 818 000 1 818 000 115 424 Utazási költségek 1 718 000 1 718 000 221 422 Specializált szolgáltatások 100 000 100 000 411 Kisipar-és Kézművességfejlesztő Költségvetési Alap 4 000 000 4 000 000 116 424 Specializált szolgáltatások 4 000 000 4 000 000 535
620 Közösségfejlesztés Lakás- és kommunális ügyek 117 441 Belföldi kamatok törlesztése 9 200 000 9 200 000 118 451 Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak 162 691 000 162 691 000 01 Villanyrendőrök karbantartása 350,000 350,000 02 A közvilágítás áramfogyasztása 7,500,000 7,500,000 03 Utcatisztítás 5,500,000 5,500,000 04 Zöldterületek karbantartása 5,000,000 5,000,000 05 Népkerti munkák 2,200,000 2,200,000 06 Üzlethelyiségek és községi vagyon költségei 13,761,000 13,761,000 07 Fák szakszerű metszése 310,000 310,000 08 Szúnyogirtás 5,500,000 5,500,000 09 Kullancsirtás 1,000,000 1,000,000 10 Kóborkutyák- és macskák befogása 1,000,000 1,000,000 11 Aszfaltos utak karbantartása 3,700,000 3,700,000 12 Vertikális közúti jelzések karbantartása 1,650,000 1,650,000 13 Horizontális közúti jelzések felfestése 1,650,000 1,650,000 14 A városi strand rendezése 600,000 600,000 15 Emlékműfenntartás 70,000 70,000 16 Helyi utak téli karbantartása 2,000,000 2,000,000 17 Játszóterek karbantartása 1,300,000 1,300,000 536
18 Közvilágítás karbantartása-kábeljavítás 3,500,000 3,500,000 19 Kockaköves utak karbantartása 100,000 100,000 20 Az utak melletti útszegélyek karbantartása 2,000,000 2,000,000 21 A járdák melletti útszegélyek karbantartása 800,000 800,000 22 Létesítmények eltávolítása 500,000 500,000 23 A fasorok helyreállítása a szűk központban 550,000 550,000 24 Az átereszek és csatornák földmunkái és karbantart. 2,500,000 2,500,000 25 Sürgős, előre nem látható beavatkozási munkálatok 1,000,000 1,000,000 26 Közkutak karbantartása 100,000 100,000 27 Le- és felhajtó munkák rámpák a rakparton fogy.rész. 300,000 300,000 28 Járdák szanálása és újak kiépítése 5,000,000 5,000,000 29 A komp karbantartása 60,000 60,000 30 Tőkeszubvenciók a mezőgazdaság számára 84,820,000 84,820,000 31 A közvilágítás rekonstrukciója - a KLKV hitele 8,000,000 8,000,000 32 Kutak kihelyezése a Tisza-parti sétányra 370,000 370,000 119 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 10 700 000 10 700 000 01 Oktatási létesítmények és felszerelés 3,000,000 3,000,000 02 A Közművelődési Központ adaptálása 2,000,000 2,000,000 03 Történelmi Levéltár 500,000 500,000 04 Inkubátor Kft. 1,300,000 1,300,000 05 Egészségügyi intézmények szükségleteire 3,000,000 3,000,000 537
06 Regionális szemétlerakó 900,000 900,000 120 511 Épületek és építmények 122 577 000 122 577 000 01 Zenta tervei 11,000,000 11,000,000 02 Kapitális beruházások jóváhagyott projektumokba 13,776,000 13,776,000 03 Önrész ajóváhagyott projektumokban 5,481,000 5,481,000 04 Tervezett projektumok és önrész 4,300,000 4,300,000 05 A Sportcsarnok kiépítése 4,820,000 4,820,000 06 Új parkolóhelyek kiépítése 3,000,000 3,000,000 07 A Városháza kupolájának szanálása 2,900,000 2,900,000 08 Zenta központjának újjáépítése 4,000,000 4,000,000 09 Zenta Község piacainak újjáépítése 500,000 500,000 10 A vízvezeték újjáépítése 5,400,000 5,400,000 11 A Népkerti kút felújítása 500,000 500,000 12 Termálkút kiépítése 50,000,000 50,000,000 13 Kút kiépítése Búránysoron 1,500,000 1,500,000 14 Trafóállomás kiépítése az Ipari Parkban 2,500,000 2,500,000 15 Út kiépítése az Ipari Parkban 3,500,000 3,500,000 16 Szökőkút kiépítése a Városi Parkban 9,400,000 9,400,000 217 512 Gépek és berendezések 4 000 000 4 000 000 01 Magas vízállás esetén a szennyvíz átszivattyúzását szolgáló szivattyú 3,000,000 3 000 000 02 Konténerek 1,000,000 1 000 000 538
232 515 Szoftver 780 000 780 000 01 48-as rendszer 780,000 780 000 121 611 Alaptőke-törlesztés belföldi keresk. bankoknak 10 000 000 10 000 000 A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 319 948 000 319 948 000 A 620. funkció : 319 948 000 319 948 000 110 Más kormányon kívüli szervezetek 122 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 7 815 000 7 815 000 01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1,100,000 1,100,000 02 Helyi Ifjúsági Akcióterv 1,600,000 1,600,000 03 Helyi Roma Akcióterv 450,000 450,000 04 Szociális stratégia 200,000 200,000 05 Részvétel a civil szervezetek projektumaiban 100,000 100,000 06 Zentai Gazdakör 255,000 255,000 07 Felsőhegyi Földművesek Polgárok Egyesülete 105,000 105,000 08 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete 700,000 700,000 09 Egyéb civil szervezetek 2,735,000 2,035,000 10 "Révész" Civil Szervezet 570,000 570,000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 7 815 000 7 815 000 A 160. funkció : 7 815 000 7 815 000 539
Az 1.11. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 544 090 065 544 090 065.04 16 016 300 16 016 300 1.11. fejezet 544 090 065 16 016 300 560 106 365 540
1.12. IDEGENFORGALMI SZERVEZET 473 Turizmus 123 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 1 280 000 500 000 1 780 000 124 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 224 000 93 000 317 000 125 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 126 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30 000 30 000 127 421 Állandó költségek 214 000 12 000 226 000 128 422 Utazási költségek 150 000 100 000 250 000 129 423 Szerződéses szolgáltatások 330 000 300 000 630 000 130 424 Specializált szolgáltatások 300 000 300 000 131 425 Folyó javítás és karbantartás 30 000 25 000 55 000 132 426 Anyag 104 000 40 000 144 000 133 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 1 200 000 1 000 000 2 200 000 134 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 233 511 Épületek és építmények 410 000 410 000 A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 3 962 000 3 962 000.04 2 400 000 2 400 000 A 473. funkció : 3 962 000 2 400 000 6 362 000 Az 1.12. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 3 962 000 3 962 000.04 2 400 000 2 400 000 1.12. fejezet 3 962 000 2 400 000 6 362 000 541
1.13. ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS - HÓFEHÉRKE ÓVODA 911 Iskoláskor előtti oktatás 135 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 54 616 000 54 616 000 136 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 9 322 000 9 322 000 137 413 Természetbeni juttatások 30 000 30 000 138 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 150 000 4 425 000 5 575 000 234 416 A foglalkoztatottak jutalmazása - jubiláris díj 1 184 000 1 184 000 139 421 Állandó költségek 2 072 000 5 216 000 7 288 000 140 422 Utazási költségek 50 000 50 000 141 423 Szerződéses szolgáltatások 560 000 560 000 142 424 Specializált szolgáltatások 360 000 360 000 143 425 Folyó javítás és karbantartás 2 500 000 950 000 3 450 000 144 426 Anyag 1 000 000 2 866 000 3 866 000 145 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 3 200 000 3 200 000 146 441 Belföldi kamatok törlesztése 24 000 24 000 147 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 400 000 400 000 148 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 19 000 19 000 149 611 Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezők részére 230 000 230 000 A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 75 444 000 75 444 000 542
.04 14 730 000 14 730 000 A 911. funkció : 75 444 000 14 730 000 90 174 000 Az 1.13. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 75 444 000 75 444 000.04 14 730 000 14 730 000 1.13. fejezet 75 444 000 14 730 000 90 174 000 543
1.14. THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT 820 Művelődési szolgáltatások 150 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 13 541 000 13 541 000 151 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2 471 000 2 471 000 152 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 100 000 100 000 235 416 A foglalkoztatottak jutalmazása - jubiláris díj 120 000 120 000 153 421 Állandó költségek 4 830 000 10 000 4 840 000 154 422 Utazási költségek 170 000 84 000 254 000 155 423 Szerződéses szolgáltatások 1 200 000 56 000 1 256 000 156 424 Specializált szolgáltatások 2 750 000 1 500 000 4 250 000 157 425 Folyó javítás és karbantartás 1 240 000 30 000 1 270 000 158 426 Anyag 550 000 340 000 890 000 159 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 540 000 540 000 160 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 10 000 20 000 30 000 161 511 Épületek és építmények 1 500 000 1 500 000 162 512 Gépek és berendezések 2 462 000 2 462 000 163 513 Egyéb ingatlanok és berendezés 100 000 100 000 A 8201. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 27 522 000 27 522 000.04 6 102 000 6 102 000 A 820. funkció : 27 522 000 6 102 000 33 624 000 544
820 Kulturális szolgáltatások - Művelődési intézmények 164 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 8 725 000 8 725 000 01 Egyéb művelődési intézmények 2,150,000 2,150,000 02 Zenta város ünnepe 2,220,000 2,220,000 03 IX. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóverseny 400,000 400,000 04 IX. Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörköltfőző Verseny 250,000 250,000 05 Znanje imanje A tudás hatalom 200,000 200,000 06 XI. Nyári Ifjúsági Játékok 900,000 900,000 07 A Zeneakadémia mesteriskolája 600,000 600,000 08 A helyi közösségek napjainak ünnepei 135,000 135,000 09 Önálló művészek társadalombiztosítása 70,000 70,000 10 Miroslav Antić Kamaraszín 750,000 750,000 11 Barkóca 300,000 300,000 12 Kukoricafosztó 100,000 100,000 13 Lovasfesztivál 100,000 100,000 14 Dohánynapok - Bogaras 50,000 50,000 15 Nyári Falusi Játékok - Tornyos 100,000 100,000 16 Bábszínházak Nemzetközi Találkozója 50,000 50,000 17 Egyéb rendezvények 150,000 150,000 18 V. Nyári zentai zenekartábor 200,000 200,000 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 8 725 000 8 725 000 A 820. funkció : 8 725 000 8 725 000 545
Az 1.14. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 36 247 000 36 247 000.04 6 102 000 6 102 000 1.14. fejezet 36 247 000 6 102 000 42 349 000 546
1.15. ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 820 Művelődési szolgáltatások 165 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 1 300 000 1 300 000 166 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 237 000 237 000 167 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 168 421 Állandó költségek 96 000 96 000 169 422 Utazási költségek 290 000 290 000 170 423 Szerződéses szolgáltatások 1 443 000 1 443 000 171 424 Specializált szolgáltatások 55 000 55 000 227 425 Folyó javítás és karbantartás 94 000 94 000 172 426 Anyag 470 000 470 000 238 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 10 000 10 000 220 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 5 000 5 000 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 4 000 000 4 000 000 A 820. funkció : 4 000 000 4 000 000 Az 1.15. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 4 000 000 4 000 000 1.15. fejezet 4 000 000 4 000 000 547
1.16. STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődési szolgáltatások 173 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 451 400 451 400 174 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 80 000 80 000 175 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 000 10 000 176 421 Állandó költségek 210 000 210 000 177 422 Utazási költségek 250 000 250 000 178 423 Szerződéses szolgáltatások 468 000 468 000 179 424 Specializált szolgáltatások 380 000 380 000 180 425 Folyó javítás és karbantartás 15 000 15 000 181 426 Anyag 270 000 270 000 182 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 500 000 500 000 01 Művelődési rendezvények szervezése 500 000 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 634 400 2 634 400 A 820. funkció : 2 634 400 2 634 400 Az 1.16. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 634 400 2 634 400 1.16. fejezet 2 634 400 2 634 400 548
1.17. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások 183 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 7 499 000 500 000 7 999 000 184 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1 364 000 84 500 1 448 500 185 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 140 000 140 000 186 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 179 000 179 000 235 416 A foglalkoztatottak jutalmazása - jubiláris díj 63 000 63 000 187 421 Állandó költségek 70 000 70 000 188 425 Folyó javítás és karbantartás 40 000 40 000 189 426 Anyag 20 000 20 000 A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 9 375 000 9 375 000.04 584 500 584 500 A 133. funkció : 9 375 000 584 500 9 959 500 Az 1.17. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 9 375 000 9 375 000.04 584 500 584 500 1.17. fejezet 9 375 000 584 500 9 959 500 549
1.18. SPORTKULTÚRA 810 Rekreációs és sportszolgáltatások - Sportszövetség 190 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 8 841 000 8 841 000 A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 8 841 000 8 841 000 A 810. funkció : 8 841 000 8 841 000 SPORTSZERVEZETEK 810 Rekreációs és sportszolgáltatások - Sportszövetség 191 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 8 286 000 8 286 000 01 ` Hagyományos sportrendezvények 1,100,000 02 ` Az élsport pénzbeli támogatása 1,439,000 03 Sportstratégia 400,000 04 Egyéb sportszervezetek 3,280,000 05 А sportszervezetekműködési költségei 2,067,000 A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 8 286 000 8 286 000 A 810. funkció : 8 286 000 8 286 000 Az 1.18. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 17 127 000 17 127 000 1.18. fejezet 17 127 000 17 127 000 550
1.19. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 090 Szociális védelem 192 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 2 471 400 2 471 400 193 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 442 000 442 000 194 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 195 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 196 421 Állandó költségek 1 090 000 1 090 000 197 422 Utazási költségek 198 423 Szerződéses szolgáltatások 2 769 935 10 000 2 779 935 199 425 Folyó javítás és karbantartás 100 000 100 000 200 426 Anyag 360 000 40 000 400 000 201 472 Szociális védelem térítése a költségvetésből 4 275 000 4 275 000 202 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 5 000 5 000 203 512 Gépek és berendezések A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 11 513 335 11 513 335.04 50 000 50 000 A 090. funkció : 11 513 335 50 000 11 563 335 551
090 Máshova nem sorolt szociális védelem Egyb civil szervezetek 204 481 Kormányon kívüli szervezetek támogatása 7 605 000 7 605 000 01 Vöröskereszt 1,000,000 1,000,000 02 Házi ápolás - Caritas 1,000,000 1,000,000 03 Népkonyha 2,000,000 2,000,000 04 Kéz a Kézben fogyatékkal élő gyermekek szervezete 935,000 935,000 05 Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete 490,000 490,000 06 Reszorközi bizottság 180,000 180,000 07 Egyéb civil szervezetek 1,479,000 1,479,000 08 Egyéb 521,000 521,000 A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 7 605 000 7 605 000.04 A 090. funkció : 7 605 000 7 605 000 Az 1.19. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 19 118 335 19 118 335.04 50 000 50 000 1.19. fejezet 19 118 335 50 000 19 168 335 552
1.20. 320 Tűzvédelmi szolg. - Községi Tűzoltó Szövetség 205 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 257 000 320 000 577 000 206 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 52 300 58 400 110 700 207 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10 000 10 000 208 421 Állandó költségek 37 600 37 600 209 422 Utazási költségek 9 000 9 000 210 423 Szerződéses szolgáltatások 45 000 50 000 95 000 211 425 Folyó javítás és karbantartás 41 000 100 000 141 000 212 426 Anyag 81 000 350 000 431 000 213 465 Egyéb támogatások és átutalások 231 000 231 000 A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 763 900 763 900.04 878 400 878 400 A 320. funkció : 763 900 878 400 1 642 300 320 Tűzvéd. szolg. Önkéntes Tűzoltóegyesület 214 465 Egyéb támogatások és átutalások 314 000 314 000 A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 314 000 314 000 A 320. funkció : 314 000 314 000 320 Tűzvéd. szolg. Fúvószenekar 215 465 Egyéb támogatások és átutalások 250 000 250 000 A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 250 000 250 000 A 320. funkció : 250 000 250 000 553
Az 1.20. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 1 327 900 1 327 900.04 878 400 878 400 1.20. fejezet 1 327 900 878 400 2 206 300 1.21. MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG NEMZETI TANÁCSA 160 Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások 222 465 Egyéb támogatások és átutalások 205 000 205 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 205 000 205 000 A 160. funkció : 205 000 205 000 Az 1.21. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 205 000 205 000 1.21. fejezet 205 000 205 000 1.22. VÉDELMI MINISZTÉRIUMI NAGYKIKINDAI KÖZPONTJA 250 Máshova nem sorolt védelem 223 465 Egyéb támogatások és átutalások 120 000 120 000 A 250. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 120 000 120 000 A 250. funkció : 120 000 120 000 Az 1.22. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 120 000 120 000 1.22. fejezet 120 000 120 000 554
1.23. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 310 Rendőrségi szolgáltatások 229 426 Anyag 50 000 50 000 230 512 Gépek és berendezés 2 250 000 2 250 000 A 310. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 300 000 2 300 000 A 310. funkció : Az 1.23. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési 2 300 000 2 300 000 1.23. fejezet 2 300 000 2 300 000 ÖSSZESEN: 765 263 300 74 422 400 839 685 700 555
6.szakasz Ezen Rendeletet meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak és meg kell jelentetni a Zenta Кözség Hivatalos lapjában. Ezen Rendelet Zenta Község Hivatalos lapjában való közzétételétől számított 8 napon belül lép hatályba. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Број: 400-7/2011-I Председник СО Сента Rácz Szabó László s. k., 105. A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 28. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 9. pontja alapján Zenta Község Képviselőtestülete 2011. október 04-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A képviselő-testület a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központnak a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága által a 2011. július 14-én tartott ülésén 05-4-2 iratszám alatt elfogadott alapszabályát jóváhagyja. II. Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 6-7/2011-I Rácz Szabó László s. k., a Zentai KKT elnöke
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. sz. más törvény, 81/2005. sz. más törvény kiigazítása és 83/2005. szám más törvény kiigazítása) 21. szakasza és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. szám) alapján a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága 2011. július 14-én meghozta A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központot (a továbbiakban: intézmény) a művelődés, oktatás és tudomány területén a törvényben megállapított jogok biztosítása és a törvényben megállapított egyéb érdekek érvényesítése végett a Zentai Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: alapító) intézményként alapította meg. 2. szakasz Ez az alapszabály a törvénnyel és az intézmény alapításáról szóló rendelettel összhangban közelebbről megállapítja: az intézmény elnevezését és székhelyét, jogállását, képviseletét és a nevében történő eljárást, az intézmény által ellátott teendőket és feladatokat, a belső szervezetet, az intézmény szerveit, összetételüket és megválasztásukat, az intézmény eszközeit és a rendelkezésre meghatalmazott szerveket, a szakmunkák végzésének módját a szakmai szervet, a munka tervezését és programozását, a munka nyilvánosságát, az üzleti titkot, a környezetvédelmet és az intézmény céljainak és feladatainak megvalósítása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. 3. szakasz Az intézményt a törvényben és ezen alapszabályban megállapított szervek igazgatják, illetve vezetik. A dolgozóknak joguk van szakszervezetet szervezni, amely védi a dolgozók törvényben és kollektív szerződésben megállapított jogait. A dolgozóknak a törvénnyel és a kollektív szerződéssel összhangban joguk van részt venni az intézmény igazgatásában. 557
II. ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY 4. szakasz Az intézmény elnevezése szerb nyelven: КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТУРЗО ЛАЈОШ. Magyar nyelven: THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT. Az intézmény elnevezését szerb nyelven latin és cirill írással és magyar nyelven és írással kell kiírni. Az intézmény székhelye Zenta, Posta utca 18. Az intézmény elnevezése és székhelye az alapító jóváhagyása nélkül nem módosítható. Az intézménynek saját pecsétje van. 5. szakasz A pecsét kör alakú, átmérője 32 mm, rajta a következő felirat szerepel: szerb nyelven cirill írással КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТУРЗО ЛАЈОШ СЕНТА, szerb nyelven latin betűs írással KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS SENTA, és magyar nyelven THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ZENTA. Az intézménynek téglalap alakú bélyegzője van, felirata: КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТУРЗО ЛАЈОШ СЕНТА, szerb nyelven latin betűs írással KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS SENTA, és magyar nyelven THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI- OKTATÁSI KÖZPONT ZENTA, helyet adva az iktatószám és a keltezés beírására. A pecsét számát, fajtáját, nagyságát és használatának módját, őrzését és kezelését az intézmény igazgatója külön utasítással szabályozza. Az intézménynek saját emblémája van, amelyet az intézmény memorandumain, hivatalos dokumentumain, továbbá védjegyként saját honlapjának fejlécén használ: 558
III. JOGÁLLÁS, KÉPVISELET ÉS AZ INTÉZMÉNY NEVÉBEN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 6. szakasz Az intézmény jogi személy, amely rendelkezik az alkotmány, a törvény, az alapításról szóló rendelet és ezen alapszabály rendelkezései szerint őt megillető jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel. 7. szakasz Harmadik személyekkel való jogforgalomban az intézmény minden meghatalmazással rendelkezik. 8. szakasz Az intézmény a kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. 9. szakasz Az intézményt az igazgató képviseli, és ő jár el az intézmény nevében. Az igazgató korlátlan meghatalmazással szerződést köt és egyéb jogi cselekményeket foganatosít, valamint képviseli az intézményt a bíróságok és más szervek előtt. Az igazgató távolléte, illetve akadályozottsága esetén a jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendőket az igazgató által felhatalmazott személy is elvégezheti, éspedig teljes egészében, illetve csak egyes jogi cselekmények ellátását illetően. IV. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 10. szakasz Az intézmény teendői és feladatai kiemelt társadalmi jelentőséggel bírnak. Az intézmény az alábbi tevékenységeket végzi: 11. szakasz R NEMZETGAZDASÁGI ÁG MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS ÉS SZABAD IDŐ Tartalmazza a különböző kulturális, szórakoztatási vagy szabadidős szükségleteket és érdekeket kielégítő tevékenységeket, beleértve a zenei és színházi alkotások előadását, beleértve múzeumok, képtárak és gyűjtemények működtetését, a művelődési javak védelmét. 90 Alkotó-, művészeti és szórakoztató tevékenység 559
Tartalmazza a használók kulturális igényeit kielégítő, valamint a szórakoztatást az erre szolgáló létesítményekben biztosító tevékenységeket. Tartalmazza a nagyközönségnek szánt előadások előállítását, promócióját és előadását, a művészeti és szórakoztató műsorok megtartását, kiállítások rendezését; a művészeti alkotást és az előadások bemutatását elősegítő művészeti, alkotói és szakmai tevékenységeket. Nem tartalmazza: valamennyi múzeumi, növény- és állatkerti tevékenység, történelmi helyek fenntartása; nemzeti parkok és természeti rezervátumok tevékenységei, lásd: 91 szerencsejáték és fogadás, lásd: 92 sport, szórakozás és szabadidős tevékenység, lásd: 93 A kulturális, szórakoztatási, illetve szabadidős tartalmakat és szolgáltatásokat biztosító egyes egységek más ágazatokba és csoportokba vannak besorolva, mint pl.: filmalkotások és más audiovizuális művek előállítása és forgalmazása, lásd: 59.11 59.13 filmalkotások bemutatása, lásd: 59.14 rádió- és tévéműsor sugárzása, lásd: 60.1 és 60.2 90.0 Alkotó-, művészeti és szórakoztató tevékenység Tartalmazza az alkotói, előadó-művészeti és ehhez kapcsolódó tevékenységeket. 90.01 Előadó-művészet Tartalmazza: színházi, opera- és táncművek/előadások bemutatása, zenés műsorok (koncertek) előadásának előkészítése és egyéb színpadi alkotások bemutatása: művészcsoportok, társulatok, zenekarok, illetve együttesek és cirkuszok előadói tevékenysége az egyéni művész, mint pl. színész, táncos, zenész és műsorvezető tevékenysége Nem tartalmazza: a művészeket képviselő színházi és művészeti ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 74.90 szereposztás, szerepnyilvántartás lásd: 78.10 90.02 Egyéb művészeti tevékenység az előadó-művészet keretében Tartalmazza: az előadó-művészeti, színházi, táncművek, koncertek és operaelőadások és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei rendezői-produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, fényeffektustervezés előadások produceri és impresszáriós tevékenysége színpadi felszereléssel vagy anélkül Nem tartalmazza: 560