SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526



Hasonló dokumentumok
SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support:

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support:

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: Bithegyezı Házipénztár modul január 26.

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Általános Integrált Rendszer

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

Bankszámlakivonat importer leírás

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Felhasználói kézikönyv

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support:

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

Ügyfélforgalom számlálás modul

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Bankszámlakivonat importer leírás

Az Intrastat modul használata

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Kötegelt postázás felugró menü Borítékok ragszámmal: a rögzítés során lehetővé vált azonnali boríték nyomtatása, a 3 leggyakrabban használt méretben

Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest:

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Internet Bank használati útmutató

Webáruház felhasználói útmutató

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

SAP Business One. Oktatási példatár Törzsadatok. Mosaic Business System Kft.; Support:

SCnet Vásárlói Applikáció. Felhasználói kézikönyv

Teszt autók mozgatása modul

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

ContractTray program Leírás

1. Bejelentkezés. 2. Ügyfélkapu nyitólap

ClicXoft programtálca Leírás

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen

Átutalási csomag karbantartó modul

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Bankkivonatok feldolgozása modul

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás:

Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

ÁVF oktatási és közösségi portál

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Új és régi Internetbank összehasonlítás

ServiceTray program Leírás

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Kettős könyvviteli program nyitása

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

DebitTray program Leírás

A PC Connect számlázó program kezelése.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Fiók Információk

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

Univerzális modult érintő változások, módosítások

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Iktatás modul. Kezelői leírás

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Területi elemzések. Budapest, április

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés:

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

CobraConto.Net v0.50 verzió

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

Kézikönyv. Idegen pénznemek alkalmazása

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

TAXA évi es verzió

Webáruház felhasználói útmutató

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Hírlevél április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Átírás:

Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése

Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja ki, hogy vevıt, vagy szállítót rögzít, illetve keres a rendszerben.

Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése

Keresés üzleti partner törzsadatok között Ez a rész röviden bemutatja, hogy a felhasználó milyen módon tud az üzleti partnerek aktuális adatai között keresni, azokat megtekinteni. Az SAP BO rendszerben az üzleti partner törzsadatok ablak megnyitáskor KERESÉS módban jelennek meg. Keresési lehetıségek: Ha a * karaktert adjuk meg, mint szőrési feltételt a Kód vagy a Név adatmezıben, és rákattintunk a Keresés gombra, a rendszer az összes üzleti partnert tartalmazó listát jelenít meg, amelybıl kiválasztható a keresett ügyfél:

Keresés üzleti partner törzsadatok között

Keresés üzleti partner törzsadatok között Ha tudjuk, hogy az ügyfél neve a Po karaktersorral kezdıdik, akkor a Név mezıbe ezt írjuk be a végére téve egy csillag karaktert, mint keresési feltételt, és nyomjuk meg a Keresés gombot. Ekkor a rendszer csak azon vevıket listázza, amelyek neve e kifejezéssel kezdıdik:

Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partnerek rögzítése

Az üzleti partner nevének és kódjának megadása után: A legördülı listában találhatóak az elızıleg definiált szállítócsoportok

A pénznem menüben választható ki, hogy az adott szállító milyen pénznemet használ. A nyitó egyenlegek felvitele esetén az adott partner nyitó egyenlegének pénznemét célszerő elıször beválasztani, majd a nyitó után változtatható a pénznem.

A kiszállítási mód megadásához definiáljon kiszállási módokat a rendszerben.

A tárgyalópartnerhez E-mail cím megadása esetén tud a rendszerbıl közvetlen E-mailt küldeni partnere számára.

Több szállítási cím is megadható egy vevıhöz, ekkor a konkrét bizonylaton választhatjuk ki az aktuális tranzakcióban alkalmazandó címet.

Az Üzleti partner rögzítése alakalmával a rendszer az általános beállítások értékesítés fülén a vevık/szállítók számára megadott fizetési feltételt ajánlja fel, ami helyett a legördülı menübıl itt más is választható vagy az Új érték definiálásának választása után itt meghatározható az adott partnerhez alkalmazandó fizetési feltétel.

A kijelölt fizetési feltételhez tartozó árlista automatikusan megjelenik a fizetési feltétel kiválasztásával, ehelyett más árlista is kijelölhetı a partnerhez.

A partner bankjának és bankszámlaszámának megadásához a ikonra kattintva válassza ki annak bankját és adja meg bankszámlaszámát.

Az Adminisztráció / Definíciók / Bank / Bankok menüpontban megadott bankok közül választhat bankot, majd adja meg a partner bankszámla számát. A partnerhez megadható, hogy a rendszer figyelembe vegye-e a munkaszüneti napokat a határidık kiszámításánál. (Esetleg partnerenként eltérı munkaszüneti nap definíció is alkalmazható.)

A fizetési rendszer fülön a Saját bank rovatban választható ki az a bank és saját bankszámlaszám, melyet a rendszer a számla kiállításakor a számlára kinyomtat.

Az adott üzleti partnert zárolhatja is, nem-fizetés vagy megszőnés esetén, ha nem szeretné, hogy bizonylat kiállítás történjen felé:

A Pénzügy / Általános fülön az egyeztetı és elılegkezelési számlák rendszerbeállításkor megadott értéke jelenik meg, ezek az adott partnerre megváltoztathatók.

Amennyiben egy szállító egyben vevıje is a cégnek, akkor a partnertörzsben szállítóként és vevıként is rögzíteni kell, és a szállítónál a Kapcsolt vevı, a vevınél a Kapcsolt szállító rovatban a ikonra kattintva kell kiválasztani a másikat a fizetések konszolidációjának biztosítása érdekében.

A Pénzügy / Adó fülön válassza ki a partner Áfa státusát a legördülı mezıbıl.

A Tulajdonság fülön a partnerek vevı/szállítócsoportjától független osztályozására alkalmas tulajdonságok állíthatók be.

A tulajdonságok megnevezését az Adminisztráció / Definíciók / Üzleti partner / Üzleti partner tulajdonságok menüpont alatt határozhatjuk meg:

A Megjegyzések fülön szöveges megjegyzéseket írhatunk a partnerrıl, a ikonra kattintva pedig képet csatolhatunk a partner adataihoz.