Év zárása és nyitása 2016-ról 2017-re

Hasonló dokumentumok
Év zárása és nyitása. Igen válasz esetén azonnal megjelenik az évváltást lehetővé tevő ablak:

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot a felső sorban:

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2015 hivatkozásra:

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2017 hivatkozásra:

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2014 hivatkozásra:

1. A Windows programok telepítése

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

EDInet Connector telepítési segédlet

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

1 Rendszerkövetelmények

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

Programrendszerek telepítése, frissítése, élesítés és licenc hosszabbítás

BXWH91 Kezelési leírása. v

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

Általános Integrált Rendszer

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Telepítési útmutató. web:

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

Gyári alkatrészek rendelése modul

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Bankszámlakivonat importer leírás

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2018-ról 2019-re

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

1. DVNAV letöltése és telepítése

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!

Órarendkészítő szoftver

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Jövedéki termékek kezelése

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történő nyomtatáshoz szükséges böngésző beállítások végrehajtásában.

Astra áttöltés Dimension-be

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, november 08.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2017-ről 2018-ra

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Főkönyvi elhatárolások

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

Útmutató az E-Beszámoló használatához

A telepítési útmutató tartalma

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú alkalmazás használatáról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V VERZIÓHOZ

Számlázás kezelési leírás

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS verzió leírása. 4. rész

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Adóbevallás leadása elektronikusan

Heti Hálózati Hírek kapcsolt dokumentumok megnyitása

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

ContractTray program Leírás

Készlet nyilvántartó

VisualBaker Telepítési útmutató

ShopRenter Kulcs-Soft beállítás

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

CobraConto.Net v0.50 verzió

Kézikönyv Kamat infosystem

DszámlaWIN Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

R e n d e l ő i a d m i n i s z t r á c i ó s p r o g r a m

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

DszámlaWIN. Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program verzió. Felhasználói leírás

SSL VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DszámlaWIN. Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program verzió. Felhasználói leírás

DszámlaWIN. Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program verzió. Felhasználói leírás

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Elektronikus aláírás ellenőrzése PDF formátumú e-számlán

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az Intrastat modul használata

MARSO Webáruház ismertető

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

WIN-TAX programrendszer frissítése

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

DebitTray program Leírás

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú elektronikus aláírás használatáról

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Átírás:

Év zárása és nyitása 2016-ról 2017-re Ebben az évben a korábbiakban megszokott módon, nem kell új programot kell telepíteni. Az automatikus frissítésekkel letöltheti a megfelelő verziót. Abban az esetben, ha nincs bekapcsolva a programban az automatikus frissítés, akkor azonban fel kell installálni az internetről legalább a 6.12 kiadást. Ennek lépései: 1. lépjen ki a DszámlaWIN programból (FONTOS!). Amennyiben hálózatban használják a rendszert, minden gépen lépjenek ki és valamennyin installálják a következőkben leírtaknak megfelelően a friss szoftvert 2. Töltse le a telepítőt WEB-oldalunkról: Ennek közvetlen hivatkozása: http://www.drd-software.hu/files/dsz_setup.exe 3. Futtassa a telepítőt (dsz_setup.exe programot) ekkor már egy gépen sem lehetnek belépve! Az új verzió telepítése Internetről Az előző szakasz 2. pontjában lévő hivatkozásra kattintva (amennyiben az Ön gépén ez engedélyezett), egy jóváhagyás után: kiválaszthatja, melyik internetes böngészővel kívánja megnyitni (mi most az Internet Explorert választottuk), majd a letöltési képernyő jelenik meg: Kattintson a mentésre, majd a már letöltött fájlt indítsa el. Amennyiben így nem tudja megnyitni, WEB-oldalunkon (http://www.drd-software.hu) álljon a Letöltések gombra, majd kattintson rá:

1. WEB oldal megnyitása: 2. Ezután görgesse lejjebb a képernyőt, majd a táblázatban kattintson a megfelelő program melletti feliratra (program neve+verziószám pl. DszámlaWIN 6.12.1228): 3. A következő ablakban válassza a Futtatás-t (vagy Megnyitás-t, ha azt írta ki): 4. Miután a program letöltődött, a következő biztonsági üzenetet küldheti a Windows: 5. Erre természetesen szintén az Igent kell válaszként megnyomni. Ezzel a módszerrel a program cserélődik, az adatbázisok természetesen nem sérülnek. Ettől függetlenül készítsen biztonsági mentést a művelet végrehajtása előtt.

A telepítő program használata A futtatás első lépéseként kattintson a Next-re A következő lépésben olvassa el a program felhasználási feltételeit, majd amennyiben azokat elfogadja, pipálja be az I accept the terms jelölőnégyzetet. Ezután megnyomhatja a Next gombot. Ez az ablak csak akkor jelenik meg ha korábban nem volt telepítve DszámlaWIN. A telepítő végrehajtja a szoftver kibontását a gépre, elkészíti az új ikonokat. Utolsó lépésként a Finish gombot kell megnyomni. Ahogy már 2016-ban is, két darab ikont fog a képernyőn látni: A programot 2017-ben is a DszamlaWIN XE6 ikonra kattintva tudja majd indítani.

A nyitás folyamata Amikor belép a programba, először ki kell választani a céget, amellyel dolgozni szeretne. Ezután ha még nem nyitotta meg az aktuális dátumnak megfelelő évet a következő üzenetet küldi a program: Innen közvetlenül megnyithatja a jelen dokumentumot (bár, ha ezt olvassa, valószínűleg ez már megtörtént), Nem esetében nem történik adatbázis átemelés, Igen válasz esetén azonnal megjelenik az évváltást lehetővé tevő ablak: A program csak abban az esetben fogja a Rendben gombot engedélyezni és ezzel lehetővé tenni a nyitást, ha a Nincs nyitott WEB rendelésem, zárhatunk; Nem maradt nyitott szállító és Készítettem mentést pipákat bekapcsolja. Ezt a kérdéssort nem azért tesszük fel, mert lassítani akartuk a munkát, hanem azért, mert ezekhez az adatokhoz a zárás után többé nem fér hozzá! Kérjük, hogy vegyék komolyan, ha nem biztosak benne, nézzenek utána szükség szerint zárják le a nyitott tételeket és ne csak berakják a pipát.

. A következő lehetőségek között dönthet: Pénztárak pénzkészletének megnyitása: bejelölt állapota esetén az új évben az előző évi záró pénzkészlet automatikusan megnyitásra kerül valamennyi forint és deviza pénztárban; Kiegyenlítetlen számlák átemelése: amennyiben ebbe a négyzetbe tesz jelet, a megelőző évről a program átemeli a nem vagy csak részben kifizetett bizonylatokat, hogy nyomon követhesse a vevői/szállítói nyitott számlákat. A Ft bizonylatok esetében +/- 5Ft kerekítéssel dolgozik, míg devizások esetében 2 tizedes jegyig. Jelöletlen esetben nem fogja áthozni a program az adatokat. Ezt akkor célszerű választani, ha a programban felvezetik a számlák kifizetését, hiszen különben az előző évi teljes (nem KP-s) bizonylatlista átemelésre kerül. Még egyszer: A művelet elindításához, először meg kell erősítenie, hogy nincs nyitott WEBshop rendelése, melyet még számláznia kell. Szintén jelölnie kell, hogy nem hagyott nyitott szállítólevelet. Ekkor aktiválódik az a jelölőnégyzet, ahol jelezheti, hogy az aktuális könyvelési év mentésre került a 2016-os programban, mivel addig nem megy tovább a program. Mielőtt a Rendben gomb aktívvá válna, be kell jelölnie, hogy készített mentést az adott évről. Ennek megnyomásakor a program visszakérdez, hogy egészen biztosan szeretné-e ezt a műveletet, majd amennyiben megerősíti szándékát, egy rövid rutinellenőrzést hajt végre, megvizsgálja, van-e már nyitva a következő évre adatbázis. Amennyiben igen, nem engedi folytatni a műveletet, ebben az esetben hívja fel a forgalmazót, segíteni fog Önnek megszüntetni a problémát. Amennyiben mindent rendben talált, a következő műveleteket végzi el a sorszámok az évnyitás után nem az előző évi utolsótól folytatódnak, hanem 1-es sorszámmal indulnak; átállítja a számla sorszámok betűjelét az évnek megfelelően; megnyitja a pénztárak pénzkészletét létrehozza a beszállító és összekötő törzseket az előző évi alapján megnyitja a raktári tételek kartonját Ennek a menüpontnak a futását a Rendben gomb megnyomása után már ne szakítsa meg. FIGYELEM! Hálózatban használva a programot, csak egyetlen gép lehet belépve zárás/nyitás alatt, a többi programból KI KELL LÉPNI! Az évváltást csak egyetlen gépen hajtsa végre a leírt módon! A többi terminálon telepítse a friss programot! Az adatbázisok létrehozása után a rendszer üzenetben fogja tájékoztatni, hogy az évváltás megtörtént. A biztonság kedvéért célszerű ilyenkor kilépni, majd újra elindítani a rendszert és ellenőrizni, hogy a megfelelő év van-e kiválasztva.

Alapértelmezések beállítása A rendszer működését alapvetően meghatározó beállítások. Lépjen a Beállítások menü -> Alapbeállítások -> Alapértelmezések beállítása pontjába: Először állítsa be, hogy cége az általános szabályok szerint, vagy pénzforgalmi szemléletben adózik. Amennyiben különbözet szerinti adózás vagy más speciális szabály vonatkozik cégükre, azt a következő lenyíló menüben kell megjelölnie. Szintén állítsa be a sorszámozás módját. EZEN BEÁLLÍTÁSOKRÓL EGYEZTESSEN KÖNYVELŐJÉVEL! A következő mezőben a számlák betűjelét állíthatja be. A sorszámok generálásakor ezt fogja használni a program. A számla kiegészítő jel bejelölése esetén a bizonylat készítésekor kiegészítheti a bizonylatszámot egy két betűs jelzéssel, ami pl. a tevékenységenkénti bontást, legyűjtést segítheti. Ez az opció egy kiegészítő jelzést tesz a számlára, nem befolyásolja a sorszámok előállításának módját Az alap utalás nap adata határozza meg, hogy azoknál a vevőknél, akikhez eltérő fizetési határidőt nem tárolt be, hány napot tesz a rendszer a számla keltére vagy teljesítésére. Azt, hogy melyik alapján számoljon a program, szintén ezen a lapon tudja kiválasztani a lap alján, a Fizetési határidő számítása lenyíló mezőben. A raktár mínuszba mehet jelzés mellett akkor is enged a program árut kiadni, ha ezzel mínuszba megy a készlet, ellenkező esetben csak a rendelkezésre álló mennyiséget lehet értékesíteni.

Amennyiben van soros vonalkód olvasó csatlakoztatva a rendszerhez, itt engedélyezheti annak figyelését. Ahhoz, hogy használni tudja pl. a raktár listában, készletmozgásnál stb., be kell jelölnie a négyzetet. Billentyűzetre csatlakozó olvasónál nem kell pipát tennie a mezőbe, anélkül is működni fog. Szintén a vonalkód olvasóhoz kapcsolódik a következő jelölőnégyzet. Amennyiben billentyűzet interface-szel ellátott eszközt használ, a 0 helyett Ö betűket fog visszaadni eredményként egy-egy olvasásnál és így használhatatlan lesz a beolvasás. Ilyenkor kell itt megjelölnie, hogy a program cserélje ki az ékezetes betűket a megfelelőre. Külön határozhatja meg a mennyiségek és árak esetében használt tizedes jegyek számát, illetve ettől eltérően is megadhatja a deviza számlák esetében a tizedeseket. Kérheti a rendszertől, hogy az egyes tételsoroknál ne kerekítse az értékeket, csak a bizonylat végén. A nem forint alapú számláknál mindenképpen tizedes jegyekkel történik a kiírás a bizonylat végén is. Itt tudja kiválasztani az export számlák nyelvét. Jelenleg angol és német nyelvű számlákat írhat a programmal. A tömeges szla tizedesei mezőben a kiegészítő modulban használt tizedesjegyek számát állíthatja. A Dev.szla alján ÁFA össz. Jelölésével az export számlák alján is nyomtat ÁFA összesítőt a rendszer, egyébként nem. A Dev. Szla is ÁFÁ-val jelölése esetén ha deviza számlát ír, a program a raktár tételeknél és szolgáltatásoknál ugyanúgy felajánlja a beállított ÁFÁ-t, mint a forint alapúaknál. Ellenkező esetben nem visz be ÁFA százalékot a tételek beemelésénél. A Vevői tartozás figyelés számla/szállító írás közben jelölésekor, miután kiválasztotta a bizonylaton a vevőt, a program ellenőrzi, hogy van-e a vevőnek tartozása és ez nem lépte-e át a megengedett limitet. A 0% ÁFA mód jelölőnégyzet kipipálásával azt jelzi, hogy 0% ÁFÁ-t szeretne használni (ez az alapértelmezett). Ha kiveszi a jelet, a 0% ÁFA kulcs esetén ÁK, vagyis ÁFA körön kívüli kerül kiírásra a nyomtatáskor (a számla írásakor ugyanúgy 0-át írjon be az ÁFA % mezőbe). A Minden ÁFA kulcs nyomtatása pipálásával azt állíthatja be, hogy csak azokat nyomtassae a program, amiken van érték, vagy az összes ÁFA kulcsra vonatkoztatott (ami nulla értékkel szerepel) alapot és ÁFA értéket. Amennyiben nem jelölte be a Raktár mínuszba mehet opciót, választhatja a Készlet áttöltés raktárak között beállítást is. Amennyiben egy alraktárból számláz és abban nincs elegendő mennyiség, a program önműködően átmozgat megfelelő mennyiséget a központiból. A Raktár mínuszba mehet bejelölése esetén a program megengedi, hogy a készlet számlázáskor vagy egyéb készletmozgás során mínusz értéket vegyen fel, ellenkező esetben nem. A Megrend. foglalás mínuszba mehet bejelölésekor akkor is enged a vevői megrendelés kezelő modul készletet foglalni, ha azzal mínusszá válik a szabad készlet. Ellenkező esetben csak akkor, ha legalább a lefoglalni kívánt mennyiségnek megfelelő mennyiség áll rendelkezésre. Az azonos termékek összevonása bejelölésekor, ha egy bizonylat írásakor olyan tételt vesz fel, amely azonos feltételekkel már szerepel rajta, azt nem külön sorba, hanem az előző

mennyiségének növelésével fogja tárolni a program. Ennek az a feltétele, hogy megegyezzen az azonosító, megnevezés, megjegyzés, ár és kedvezmény. Az adómentes kulcs tárgyi mentest jelöl beállításakor, ha a bizonylaton egy AM ÁFAkulcsú tételt rögzít, azt a nyomtatásnál TM jelzéssel látja el a program. A számlázás/szállítólevél egy bizonylaton kizárólag egy raktárból jelölésekor egy adott raktárból kell a számlát összeállítani, nem lehet tételsoronként kapcsolgatni. Ellenkező esetben akár tételenként más-más raktárból veheti a termékeket. Az előleg ÁFA részletezve végszámlán az előlegen szereplő nettó/áfa összesítő sorokat kibontva nyomtatja. A számla bal és felső margóját milliméterben állíthatja. A leporelló példányszámnál nem azt kell beírni, hogy hányszor nyomtasson a program, hanem hogy hány példányos önátírós a befűzött papír. Egyéb esetben (sima géppapírnál) hagyja 1-en. A munkalap leporellót képes elkülönülten kezelni a rendszer, ezt az Mlap.pld mezőben adhatja meg. Cégük EAN prefixét (13 karakteres kódhoz) az EAN13 prefix mezőbe írhatja. Ebből sorszámozott kódot tud generáltatni a tételek felvitelénél. Beírhatja, hogy hány tételsor fér a papírra a listanyomtatások során a Max sor/lap-nál. A blokk nyomtató csatlakoztatás módját (ha van ilyen) és az abban használt papír fajtáját is itt adhatja meg. A pénztárbizonylatok nyomtatásához beállíthatja, hogy csak egyetlen bizonylat keletkezzen, 2 külön lapon nyomtasson egy bizonylatot és egy nyugtát, vagy egy lapra nyomjon két bizonylatot, utóbbi esetben vagy felezett papírt kell használni, vagy félbevágni a kész nyomatot. Normál körülmények között a program a raktár tételekhez rendelt minimum készletet figyeli mind a központi, mind az alraktárakban. Ezt megváltoztathatja, ekkor az alraktárakban a tételek maximum mennyiségének elérésekor fog figyelmeztetni a rendszer, nem a minimumnál. Ez jó megoldás arra, ha például terítő autókat legfeljebb egy előre meghatározott mennyiségű áruval akar feltölteni. Készletmozgás során, amikor raktárközi átadást hajt végre, beállítható, hogy melyik legyen az elszámoló ár, a súlyozott önköltségi, valamelyik eladási illetve ne legyen ár kiírás ilyen átadásoknál. A raktármozgások olyan bizonylatainál, amikor nem ír be bizonylatszámot, a szoftver önműködően ad neki egyet. Ennek két módja lehet, az egyik az un. Növekményes számozás, ahol 1-től indulva folyamatosan számoz a rendszer, a másik esetben a dátum+idő alapján képez egy bizonylatszámot. Több szállítóból egy számla írásakor szintén itt tudja meghatározni, hogy a határozott időnkénti elszámolást alkalmazza a cégük, vagy a szerződés szerinti gyűjtő számlákat. A Fizetett összeg bekérése KP-s bizonylatnál mezőt jelölve, a bizonylat elkészülte után segít a program a KP-s bizonylatok fizetésekor az elszámolásban. A dátum bekérés induláskor akkor hasznos, ha vannak problémák a számítógép órájával és nem szeretné, hogy véletlenül rossz dátumra könyveljen. Jelölve, a program indulásakor jóváhagyásra felkínálja az aktuális napi dátumot.

A beérkezésnél auto árazás jelölésekor, ha készlet beérkezést hajt végre, az eladási árakat egyből át tudja számoltatni a mozgatott termékek esetében. Képviselőként történő számlázás Amennyiben Ön nem saját cégében, hanem mint képviseletet ellátó számláz (szerződés alapján), a Beállítások menü -> Alapbeállítások -> Pénzügyi képviselői adatok megadása is kötelező (addig nem tud a Számlázás pontba belépni): Itt értelemszerűen kell kitölteni a táblát, majd rögzíteni. Egy programban csak egyetlen képviselői adat adható meg, nem lehet cégenként mást hozzárendelni!