Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.
I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. ra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Klaszterekben, támogatott együttmőködésékben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése (%) mértékegysége típusa Bázisérték % eredmény 0,00 % eredmény 41,84 Célértékek 2015 évi 7% 49,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 17,44 0,00 0,00 Tartalék: (Mrd Ft) 17,44 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2014-2015 25,36 5,23 10,46 1,74 0,00 42,80 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenyésgek Megjegyzés utód 1.1.1. Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 15,24 0,00 0,00 10,00 1 000,00 100% 87 2011. I. negyedév 2013. III. negyedév kkv kedvezményezett Ipari területek, Telephelyek kialakítása,, Inkubátorházak utód 1.1.2. utód 1.2.1 utód 1.3.1 Vállalkozások tanácsadással Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerısítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai Régió innovációs potenciáljának a 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület közvetett támogatás 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 0,50 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 50% 1 2011. II. negyedév 2013. II.negyedév kkv kedvezményezett 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet 2011. IV. 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 1,20 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 10 negyedév 2013. II.negyedév kkv kedvezményezett 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 0,50 0,00 0,00 10,00 150,00 80% 4 2011. II. negyedév 2013. II. negyedév kkv kedvezményezett 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás : 17,44 0,00 0,00 102 Alap- és emeltsztintő tanácsadás, projektmenedzsment, eszközbeszerzés klasztermenedzsment, IT k, eszközbeszerzések projektmenedzsment, kísérleti fejlesztés, szabadalmaztatási tevékenység, tervek, tanulmányok készítése 2/2
I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú k 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló ket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése A vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi helyeken mértékegysége ezer főre vetítve, db Célértékek Bázisérték típusa 2015 eredmény 1 146 1 512 A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése % eredmény 28,18 40 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 17,37 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10% 17,37 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2014-2015 27,80 5,21 10,42 1,74 0,00 45,17 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód 2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 11-Jogi személyiségű gazdasági társaság 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23-Egyéni vállalkozás 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és kiemellt, költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 54-Köztestület 55-Egyház, egyházi intézmény 13,62 0,00 0,00 5,00 1 000,00 100% 81 2011. I. negyedév 2013. I. félév kkv kedvezményezett Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és utód 2.1.2. Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek minőségi és mennyiségi 11-Jogi személyiségű gazdasági társaság, 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23-Egyéni vállalkozás 55-Egyház, egyházi intézmény 3,00 0,00 0,00 10,00 200,00 45% 18 2011. II. negyedév 2013. I. félév kkv kedvezményezett Szálláshelyek utód 2.1.3 Turisztikai Desztináció Menedzsment 0,75 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 11 2011. I. negyedév 2013. I. félév kkv beszállító 2. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 2. Prioritás : 17,37 0,00 0,00 110 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 2/2
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A 3. prioritás tengely keretében elsısorban a közúti elérhetıség javítását (négy- és öt számjegyő utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni. A 2011-2013 akciótervi idıszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérı lakosság számának növekedése Közösségi közlekedést igénybe vevık számának szinten tartása mértékegysége típusa Bázisérték fı eredmény 0 fı hatás 140 913 000,00 Célértékek 2015 17 000 szinten tartás 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 10,26 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 10,26 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon) 2007-2010 2014-2015 41,84 3,08 6,15 1,03 0,00 52,09 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása utód 3.1.1. Közúti elérhetıség javítása Kedvezményezettek köre 11 - Magyar Közút NZrt. 31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 6,73 0,00 0,00 50,00 3 000,00 100% 12 2011. I. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító Támogatható tevékenységek hálózati jellegő mellékúthálózat Megjegyzés utód 3.1.2. Kerékpárforgalmi hálózat 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési konzorciumi partnerként: 11 Magyar Közút NZrt. 11 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 31 Központi költségvetési 2,00 0,00 0,00 50,00 400,00 90% 6 2011. I. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító kerékpárforgalmi hálózat utód 3.2.1. Közösségi közlekedés 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési 11 - NIF Zrt; 11 - MÁV Zrt; 11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok 59-100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft 1,53 0,00 0,00 50,00 500,00 90% 3 2011. II. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító közösségi közlekedés 3. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 3. Prioritás : 10,26 0,00 0,00 21 2/2
I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élık, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminıségének javításához. Cél a kedvezıtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén. A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének a humán erıforrások minıségi erısödéséhez hozzájáruló közoktatási-mővelıdési, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás révén. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 2015 Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fı eredmény 0,00 15 000 Óvodai nevelésben részesülı gyermekek arányának növekedése % eredmény 90,60 94,20 Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése fı eredmény 63 679 72 594 Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) fı eredmény 3 821 398 4 356 000 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 10,13 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 10,13 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2014-2015 37,24 2,74 5,48 0,91 0,00 46,36 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja utód 4.1.1. utód 4.1.2. Alap és járóbeteg ellátás Rehabilitációs és hosszú idejő ápolási ellátás utód 4.1.3. Szociális ellátás utód 4.2.1 Oktatásfejlesztés utód 4.3.1 utód 4.3.2 neve Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai Projekt kiválasztás eljárása automatikus Kedvezményezettek köre 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 12-Szövetkezet 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás Országos kisebbségi önkormányzat Jogi személyiségő non-profit szervezetek, egyházak Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. 0,36 0,00 0,00 10,00 50,00 95% 8 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító 2,00 0,00 0,00 100,00 250,00 95% 10 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító 3,80 0,00 0,00 5,00 150,00 95% 31 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító 3,47 0,00 0,00 20,00 250,00 95% 14 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Orvosi rendelık és egészséghézak Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejő ápolás Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, bölcsıdék infrastrukturális Közoktatási infrastruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95% 0 - - Akadálymentesítés 0,50 0,00 0,00 0,00 500,00 100% 1 2012. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító 4. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4. Prioritás : 10,13 0,00 0,00 64 Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek Megjegyzés 2/2
I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) Az elsı intézkedésa régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehetıségek szerint minél integráltabb k megvalósítása és indukálása. A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerőtlen települési hulladéklerakók rekultivációja. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 2015 A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése (az átlag százalékában kifejezve) % hatás akcióterületi tervek alapján 75 A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése db eredmény 0 200 A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése % eredmény 100 130 sal érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken fı eredmény 0 10 000 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 7,19 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 7,19 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2014-2015 44,14 2,16 4,31 0,72 0,00 51,33 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód 5.1.1. Integrált szociális városrehabilitáció kétfordulós 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 71-Állami gazdálkodó szervezet 54-Köztestület 55-Egyház 59-Lakásszövetkezet 69-Társasház 12-Szövetkezet 11-Jogi személyiségő gazdasági társaság 13-Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 23-Egyéni vállalkozók 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 1,60 0,00 0,00 100,00 400,00 100% 5 2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító Integrált szociális jellegő városrehabilitáció lakófunkciós k utód 5.1.2. Város- és városrész megújítási akciók kétfordulós 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 71-Állami gazdálkodó szervezet 54-Köztestület 55-Egyház 12-Szövetkezet 11-Jogi személyiségő gazdasági társaság 13-Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 23-Egyéni vállalkozók 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 11-Városfejlesztı társaság 2,51 0,00 0,00 120,00 750,00 100% 6 2011. IV. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító Funkcióbıvítı integrált komplex települési k új 5.1.3. A régiós civil szervezetek infratsrukturális feltételeinek 55-Egyház 57-Non-profit gazdasági társaság (csak konzorciumi partnerként) 0,46 0,00 0,00 5,00 50,00 95% 10 2011 II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító A régiós civil szervezetek tevékenységeinek támogatása, melyek hozzájárulnak az EU horizontális politikájához és a régió fejlıdése szempontjából kiemelt jelentıséggel bírnak utód 5.2.1. Környezeti értékeink védelme környezetbiztonság, 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 31-Területileg illetékes KÖVIZIG 11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetı céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelı közszolgáltatási szerzıdéssel 2,62 0,00 0,00 10,00 350,00 100% 14 2011. I. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító A konstrukció célja a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése és a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása 5. Prioritás 0,00 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft) 5. Prioritás : 7,19 0,00 0,00 35 2/2
I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közremőködı szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintő kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebbıl a keretbıl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetı egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mőködtetése, értékelı, elemzı tanulmányok, fordítás költsége). 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Támogatott projektek megvalósulásának aránya mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 % eredmény 0,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 1,45 1,36 1,36 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 4,18 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2014-2015 3,48 1,45 1,36 1,36 1,22 8,88 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció Konstruk státusza (új vs. ció kódja utód) neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében) (Mrd Ft) Pályázatok, kiemelt projektek Keret KMR meghirdethetı kerete része (Mrd összege (MFt) mértéke (%) (MrdFt) Ft) (HEP és KÖZIG IH) Min. Max. Max. Támogatan kkv dó tervezett tervezett zárása érintettsége (kkv projektek indítása (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv tervezett (év/negyed-fél beszállító/nincs kkv) száma Támogatható tevékenységek Megjegyzés Különösen az alábbiak: utód 6.1.1. Az operatív program technikai szintő lebonyolítása (közremőködı szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 1,31 1,23 1,23 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító - döntés-elıkészítés - szerzıdéskezelés - finanszírozás, nyomonkövetés - ellenırzés - szabálytalanságkezelés - humán kapacitás 2 futó projekt 2015-ig utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek tájékoztatása - OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció 2 futó projekt 2015-ig utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító - OP MB ülések megrendezése - éves megvalósítási jelentések készítése - tanulmányok, elemzések, értékelések készítése - szakértıi tanácsadás - szakmai rendezvények megvalósítása - szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás - humán kapacitás fejlesztés 2 futó projekt 2015-ig 6. Prioritás : 0,00 1,45 1,36 1,36 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2/2