OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK TKI



Hasonló dokumentumok
OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2014/2015. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK KMJI

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2014/2015. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK KMJI

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

DOAS ig változások, összefoglaló

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

Automatikus feladatok modul

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LogControl Raktármenedzsment

Gyári alkatrészek rendelése modul

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

HÍRLEVÉL július. Tisztelt Ügyfelünk!

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

Alkatrészböngésző modul

Kulcs Számla frissítés

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.


Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V verzió és SP1 kiadása után

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul


Főkönyvi elhatárolások

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

Tisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Hírlevél július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben III. negyedév

ShopRenter Kulcs-Soft beállítás

Tisztelt Ügyfelünk! Univerzális modult érintő változások. Készlet modult érintő változások

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

Változások a V SP1 verzió kiadása után

HÍRLEVÉL április. Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Folyószámla műveletek kontírozása

ÁRAJÁNLAT TELEPRE RENDELÉS VEVŐI RENDELÉS KÉSZLET BEVÉTEL OBJEKT ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLA B G E D 4 5 I 6 7

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

BXWH91 Kezelési leírása. v

Vállalatirányítási rendszerek. Felvételi mintakérdések

HÍRLEVÉL február. Tisztelt Ügyfelünk!

Szakértő díjjegyzék összeállító program

Bankkivonatok feldolgozása modul

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése

TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V VERZIÓHOZ

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Általános Integrált Rendszer

ROOL Bázis - élelmiszeripar

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

Régens PMS. Beszerzési modul. Beszerzési modul. (Procurement-Manufacturing-Sales)

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

AMTECH RENDSZERHÁZ - SOFTWARE FEJLESZTÉSI PROGRAM - ALAPÍTVA 2006.

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció

Kézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

PRECÍZ Információs füzetek

Projektmenedzsment tréning

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Értékesítési számla könyvelése

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Új és régi Internetbank összehasonlítás

Webáruház felhasználói útmutató

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Az Intrastat modul használata

1. Bevezetés. 2. Szűrési feltételek

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

TÁJÉKOZTATÓ A CobraConto.Net V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. CobraConto.Net alkalmazás.

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE. Emelt szintű érettségire felkészítő képzés évfolyam. 2-3 óra 2016.

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

1. Bevezetés. 1. ábra

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

SAP Business One 2004C

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

Átírás:

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI

1. gyakorlat

Modulok Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Modul telepítése

Felhasználók lista Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználóválasztás Műveletek a kiválasztott felhasználóval

Felhasználók adatmódosítás Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Alapadatok Jogosultságok Szerepkörök az egyes modulokban Speciális, technikai jogok

Alkalmazottak lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Alkalmazott kiválasztása Műveletek a kiválasztott alkalmazottal

Alkalmazottak adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Személyes és munkahelyi adatok Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

Könyvviteli alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Könyvelés Beállítások érvényesítése Fkv-i számlák számjegyei Általános számlatükör mivel magyar nincs Alapértelmezett adó (ÁFA) Üzleti év és időszakok ezen belül Alapértelmezett pénznem

2. gyakorlat

A gyártási folyamat könyvelése * 1. Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K384 2. Gyártás T511 K211 T251 K581 3. Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

Könyvelés üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év feltöltése időszakokkal Üzleti év időszakai Új időszak hozzáadása

Könyvelés Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók Alapértelmezett ÁFA a beszerzéshez és értékesítéshez Adók a különféle ÁFAkulcsokhoz

Könyvelés Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók > egy adó szerkesztése Adónév Alkalmazási terület Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

Könyvelés főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla kiválasztása

Könyvelés fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlaszám Számlanév Gyűjtőszámla: szla.csport, szla.osztály A szla. szerepe a könyvelésben Speciális csoportosítás, pl: - információs céllal - nyitóegyenleg meghatározása Alapértelmezett ÁFA, csak 911-nél és 811-nél

Könyvelés fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlaszám Számlacsoport-név Gyűjtő- (szülő-)számla: itt egy szla.osztály Gyűjtőszámla, mely az alá rendelt számlák összesítésére szolgál Nézet- (gyűjtő-) számla, ez esetben a jövedelem, bevétel területéről

3. gyakorlat

Jogosultságok bővítése Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése

Raktár-alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Raktárépület Ennek hatása majd a termék-beállításnál jelentkezik

Könyvelési beállítások bővítése A Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák menüben hozzuk létre a következő két számlát: 2111 Alapanyag-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 21-22, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz) 5111 Késztermék-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 25, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz) A Könyvelés > Beállítások > Naplók > Naplók menüben a BNK1 (pénztár), BNK2 (bank) és STJ (készlet) naplókban kapcsoljuk be az Azonnali könyvelés jelölőnégyzetet. Így az ezeket érintő könyvelési tételeket (pl. kifizetés, készletmozgás) nem kell külön jóváhagyni.

Partnerek partnerlista Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Vevők ILLETVE Purchases > Beszerzés > Suppliers Szűrés, keresés a partnerek között Partner kiválasztása

Partnerek beállítások I Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Cég vagy személy? Partner neve Partner címe

Partnerek beállítások II Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Partner szerepköre A partnernél használt árlisták (lásd később)

Partnerek beállítások III Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Alapértelmezett szállító-számla Alapértelmezett vevőszámla

Termékkategóriák Késztermékek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

Termékkategóriák Alapanyagok Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

Termékek mértékegységek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Mértékegységek Itt hozhatók létre, illetve módosíthatók azok a mértékegységek, amelyeket a termékeinknél használunk.

Termékek terméklista Elérés: Értékesítés > Products > Termékek VAGY Purchases > Termékek > Termékek VAGY Raktárépület > Termékek > Termékek VAGY Manufacturing > Termékek > Termékek Szűrés és keresés a termékre Mértékegység készletadatok A termék ára

Termékek termékadatok I Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél Termékkategória Készterméknél ez az árképzés alapja Mértékegységek A termékből képezhető raktárkészlet

Termékek termékadatok II Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Alapanyagnál ez az árképzés alapja A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Alapértelmezett szállító, alapanyagnál kötelező megadni!

Termékek termékadatok III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen Alapértelmezett ÁFA Alapértelmezett ÁFA

Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék A gyártott termék

Anyagjegyzék beállításai Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék > egy anyagjegyzék szerkesztése A gyártott termék Szükséges alapanyagok Szükséges mennyiségek Új összetevő hozzáadása

4. gyakorlat

Árképzés árlisták segítségével Partnerek (pl. Vevő Kft.) Árlisták (pl. Nyilvános árlista) partnerhez kötődő árak képezhetők Árlista változatok (pl. Alapértelmezett nyilvános árlistaverzió) időszakos érvényességű árak képezhetők Árképzési szabályok (pl. Default Public Pricelist Line) Termék- vagy mennyiségfüggő árak képezhetők Alapár (pl. Nyilvános ár = eladási ár) + számítások Új (=tényleges) ár Az árlisták segítségével alapvetően a partnerekből kiindulva képezhetjük az árainkat a fenti többlépcsős rendszerben.

A gyártás elvi folyamata 1. Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre Értékesítés modul 2. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések Beszerzés modul 3. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés Gyártás modul 4. Az alapanyagok beérkezése, készletre vétel Raktár modul 5. Szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése Könyvelés modul 6. A késztermék gyártása Gyártás modul 7. Kibocsájtjuk a vevői számlát Könyvelés modul 8. Készletről kivezetjük az eladott készterméket Raktár modul 9. Beérkezik a késztermék ellenértéke Könyvelés modul

Értékesítés megrendelés a termékünkre I Elérés: Értékesítés > Árajánlatok Árajánlat rögzítése A folyamat lépései Árajánlatok Partner Árlista Termék és mennyiség Az értékesítés folyamata új árajánlat (amit mi, mint értékesítők küldünk el) létrehozásával indul

Értékesítés megrendelés a termékünkre II Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Folyamat státusza Értékesítésazonosító Árajánlatérvényesítés Az árajánlat elküldhető emailben (ha az email-kezelést beállítottuk) vagy kinyomtatható

Értékesítés megrendelés a termékünkre III Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Megrendelés rögzítése Folyamat státusza Miután megerősítettük az értékesítést (ez megfelel a rendelés visszaigazolásának) a bejegyzés az Értékesítés modulban átkerül az Árajánlatokból a Vevői megrendelések közé

Értékesítés megrendelés a termékünkre IV Elérés: Értékesítés > Vevői megrendelések > rendelés feldolgozása Termék kiszállítása Számla kibocsátása Folyamat státusza Az érvényesített rendelés alapján tudunk számlát készíteni ill. (a gyártás után) terméket kiszállítani.

Értékesítés kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az előző képernyőn a Számla készítése gombra való kattintás után jelenik meg a számlatervezet a kimenő számlák között

Folyamatok ütemezése Elérés: Raktárépület > Ütemezések > Ütemezők futtatása Beszerzési kifogások Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést. Ha valamilyen ok miatt valamelyik lépés nem teljesül, a hibaüzenet a Beszerzési kifogások menüben található meg.

Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok Szűrés a beszerzések között Beszerzés státusza Beszerzés kiválasztása Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Manufacturing > Gyártás > Gyártási rendelések Gyártás státusza Gyártás azonosítója

Beszerzés ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Rendelés visszaigazolása Árajánlat státusza Árajánlatérvényesítés Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (érvényesítés ill. visszaigazolás után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

Beszerzés készletre vétel Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Tétel állapota Szállítmány kiválasztása Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

Beszerzés készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány beérkeztetése Folyamat állapota

Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla kiválasztása Számla állapota Már jóváhagyott számla száma Kapcsolódó megrendelés

Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Folyamat állapota Érintett fkv-i számlák

Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

Beszerzés számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetés indítása Fizetési mód kiválasztása Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

Gyártás gyártási rendelések Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Befejezett gyártás Gyártási rendelés kiválasztása Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

Gyártás I Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Gyártás indítása Folyamat állapota Az űrlap Felhasznál termékek fülén találhatóak az anyagjegyzék alapján szükséges alapanyagok, a Késztermékek fülön pedig a létrehozandó késztermékek

Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Folyamat állapota Előállított termékek

Késztermék kiszállítása I Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kapcsolódó megrendelés Kimenő tétel kiválasztása Tétel állapota

Késztermék kiszállítása II Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kiszállítás indítása Folyamat állapota

Késztermék kiszállítása III Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Szállítólevél nyomtatása Folyamat állapota

Értékesítés kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

Értékesítés Számlázás I Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

Értékesítés Számlázás II Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számlatervezet jóváhagyása Számla állapota

Értékesítés Számlázás III Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számla állapota Számlakészítés

Értékesítés fizetés elkönyvelése Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetés indítása Fizetési mód választása Fizetés elkönyvelése

Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Fkv-i számlák Tartozik-Követel értékek Napló Kapcsolódó bizonylatok

5. gyakorlat

Részleges teljesítés I Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesíthetők a raktárba beérkező és az onnan kiszállított szállítmányok, a gyártási rendelések ill. a számlázás (bár ez nem célszerű) és a fizetés is.

Részleges teljesítés II Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Teljes szállítmány Az átvételnél a teljes szállítmánynál kevesebb is beállítható

Részleges teljesítés III Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok A részleges teljesítésből visszamaradó tétel Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesített szállítás

Vezérlőpultok és kimutatások I Elérés: pl. Kimutatás készítés > Vezérlőpultok > Beszerzések Vezérlőpultok Táblázatok és diagramok Vezérlőpultok: Egy vezérlőpultra ( műszerfalra ) rendezhetők azok a táblázatok és diagramok, melyek az adott terület gyors áttekintését, a problémák feltárást segítik. Ezek a táblázatok, diagramok nem alakíthatók át.

Vezérlőpultok és kimutatások II Elérés: pl. Kimutatás készítés > Purchase > Beszerzések elemzése Szűrők és csoportosítások Kimutatások Kimutatás, mely szállítónkén és termékenként mutatja be a beszerzéseket Kimutatások: Előre definiált táblázatok, melyek a szűrők és csoportosítások (lásd később) segítségével testre szabhatók.

Új elem vezérlőpultra helyezése I Elérés: pl. Purchase > Gyártási rendelések Listanézet-váltó gombok Listanézet: az OpenERP listái (listától függően) többféle nézetben jeleníthetők meg. A beszerzés modulban ezek: 1. Listanézet 2. Űrlapnézet 3. Grafikon nézet 4. Naptárnézet

Új elem vezérlőpultra helyezése II Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Beállított szűrők és csoportosítások A keresőmezőben lévő menüvel szűréseket és csoportosításokat készíthetünk a listához, így könnyítve meg az adott terület adatainak elemzését. Szűrés: A teljes listának csak egy részét adja vissza (pl. csak árajánlatok, csak rendelések) Csoportosítás: Valamely mező (vagy mezők) alapján csoportosítjuk (összegezzük) a bejegyzéseket. Itt: a megrendelések állapota, azon belül a rendelések forrásdokumentumai alapján

Új elem vezérlőpultra helyezése III Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Váltás diagram nézetre Diagram beállításai Ugyanez a lista megjeleníthető diagramként is, melynek beállításaival változtatható a diagram típusa (bizonyos korlátokkal figyelembe véve a beállított csoportosításokat).

Új elem vezérlőpultra helyezése IV Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Hozzáadás a vezérlőpultokhoz Vezérlőpult kiválasztása A beállított lista vagy diagram az Add to Dashboard paranccsal csatolható valamelyik vezértlőpulthoz