Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított kel együtt; o 2 fordulós valamint kiemelt felhívások esetében: csak a végső döntéshez kapcsolódó folyamatok statisztikái; o támogató döntések és ek: visszalépések/elállások nélkül. gazdaság gazdaság ÉOP-1.1.1/_2.kör ÉOP-1.1.1/-13 hátterének - kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek z üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet ipari parkok és iparterületek a / keret i / forrás ek -tartalma időszaka zajlik 2 354 725,197 10 2 988 879,446 126,93% 6 2 372 673,401 100,76% 6 2 222 818,671 93,68% 2 175 327,204 megvalósítása zajlik 1 400 000,000 24 5 051 603,307 360,83% 9 1 876 057,490 90,44% 7 1 400 782,339 99,98% 865 345,693 gazdaság gazdaság gazdaság ÉOP-1.1.1/-2F ÉOP-1.1.1/B-11 ÉOP-1.1.1/B-2f hátterének - kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek z üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak a hátterének - Inkubáció elősegítése időszaka zajlik 2 551 506,470 15 5 166 687,017 202,50% 7 1 825 696,138 71,55% 7 1 823 896,125 99,90% 1 718 599,103 fenntartás zajlik 3 651 052,000 31 5 686 362,466 155,75% 16 2 706 323,153 84,73% 16 2 698 888,305 99,76% 2 376 742,331 időszaka zajlik 1 605 476,760 6 1 651 344,359 102,86% 3 643 177,568 40,06% 3 642 482,568 99,89% 638 516,659 gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság ÉOP-1.1.1/C ÉOP-1.1.1/C-12-k ÚSZT egyszakaszos kiemelt ÉOP-1.1.1/C-12-k2 ÚSZT kiemelt ÉOP-1.1.1/D / egy projek esetében hátterének - Kiemelt pedig a fenntartás zajlik 6 215 000,000 3 3 927 281,800 63,19% 2 1 930 965,862 31,07% 2 1 930 317,051 99,97% 1 772 292,951 hátterének -kiemelt hátterének -kiemelt hátterének - Telephely megvalósítása zajlik 2 119 295,763 2 2 165 178,727 102,17% 2 2 119 295,763 100,00% 2 2 119 295,763 100,00% 2 051 788,363 megvalósítása zajlik 3 065 000,000 2 2 446 786,536 79,83% 2 2 441 956,739 79,67% 2 2 441 956,739 100,00% 1 834 588,294 időszaka zajlik 3 146 109,700 140 6 527 565,468 207,48% 61 2 676 727,304 85,08% 61 2 641 041,993 98,67% 2 602 466,299 gazdaság ÉOP-1.1.1/D-10 hátterének - Telephely fenntartás zajlik 4 323 730,035 97 4 524 461,024 104,64% 43 2 120 281,191 49,04% 43 2 092 164,105 98,67% 2 111 929,745 gazdaság ÉOP-1.1.1/D-11 Telephely gazdaság ÉOP-1.1.1/D-12 Telephely Telephely a Tisza-tó gazdaság ÉOP-1.1.1/D-14 térségében hátterének - gazdaság ÉOP-1.1.1/E-09 Ipartelepítés gazdaság ÉOP-1.1.1/E-10 hátterének - Ipartelepítés gazdaság ÉOP-1.1.1/E-11 Ipartelepítés hátterének - Üzleti gazdaság ÉOP-1.1.1/F-09 infrastruktúra a komplex LHH kistérségekben gazdaság ÉOP-1.1.1/G-10 Tőke lap fenntartás zajlik 10 622 430,663 275 14 074 786,006 132,50% 163 8 284 081,871 78,14% 163 8 250 367,038 99,62% 8 096 569,610 esetében a fenntartás zajlik 5 614 694,038 290 17 734 055,340 315,85% 162 10 357 449,710 185,56% 162 10 337 416,654 99,30% 8 172 456,678 Pályázati felhívás lezárult 500 000,000 13 752 786,515 150,56% 6 497 262,809 99,45% 5 164 009,254 32,98% 61 397,012 időszaka zajlik 635 000,000 4 634 332,909 99,89% 4 593 181,512 93,41% 4 593 181,512 100,00% 593 181,510 időszaka zajlik 2 911 675,945 13 3 330 467,289 114,38% 10 2 363 693,184 81,18% 10 2 350 209,569 99,43% 2 316 776,814 / egyes projetek esetében a fenntartás zajlik 3 000 000,000 7 2 352 001,326 78,40% 4 1 692 188,550 56,41% 4 1 692 188,550 100,00% 1 692 188,529 időszaka zajlik 976 269,965 20 4 604 488,409 471,64% 5 398 174,824 40,79% 5 396 612,324 99,61% 381 984,113 megvalósítása zajlik 2 000 000,000 1 2 000 000,000 100,00% 1 2 000 000,000 100,00% 1 2 000 000,000 100,00% 2 000 000,000 6/1
gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság ÉOP-1.1.2 ÉOP-1.1.2./-11 ÉOP-1.1.3-12 ÉOP-1.1.4-09 Együttműködések ösztönzése; Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése - Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése Vállalati együttműködések és klaszterek a régió innovációs potenciáljának innovatív start-up cégek létrehozásával hátterének - Vállalati tanácsadás / keret i / forrás ek -tartalma időszaka zajlik 800 000,000 24 795 231,090 99,40% 12 350 208,357 43,78% 12 349 501,357 99,80% 327 364,938 projektmegvalósítás/ egyes fenntartás zajlik 233 972,605 15 431 350,177 184,36% 8 186 122,605 89,74% 8 183 913,715 98,95% 181 842,967 esetében a fenntartás zajlik 500 000,000 100 876 719,458 175,34% 55 452 514,539 91,42% 55 452 457,489 98,99% 441 962,658 zajlik 500 000,000 1 500 000,000 100,00% 1 500 159,159 100,03% 1 500 159,159 100,00% 493 080,316 ÉOP-2.1.1/.I-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások folyamata zajlik 6 750 000,000 136 39 967 122,892 592,11% 36 11 582 941,396 170,46% 35 11 485 682,964 95,75% 6 252 345,597 ÉOP-2.1.1/-2f Versenyképes turisztikai termék-és projektmegvalósítás attrakció - Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fenntartás zajlik 4 608 542,390 10 4 216 543,313 91,49% 8 3 116 502,401 67,62% 8 3 099 664,528 99,46% 3 102 781,744 ÉOP-2.1.1/B1-09 attrakció - Természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló attrakciók időszaka zajlik 1 703 000,000 9 1 812 566,778 106,43% 2 133 298,070 7,83% 2 133 298,070 100,00% 133 298,070 ÉOP-2.1.1/B2-09 attrakció - kerékpárutak és fenntartási kisvasutak időszaka zajlik 1 766 000,000 2 742 000,000 42,02% 1 400 000,000 22,65% 1 392 890,015 98,22% 413 686,754 ÉOP-2.1.1/B-2f ÉOP-2.1.1/C-09 attrakció - Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fenntartás zajlik 3 920 000,000 13 3 895 542,345 99,38% 10 2 680 491,725 68,38% 10 2 671 691,943 99,67% 2 652 808,251 Versenyképes turisztikai termék-projektmegvalósításés attrakció - Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális egyes fenntartás zajlik 1 178 780,000 21 6 027 942,864 511,37% 5 1 172 058,372 99,43% 5 1 166 703,827 99,54% 1 171 001,316 ÉOP-2.1.1/C-2f Versenyképes turisztikai termék-és projektmegvalósítás attrakció - Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fenntartás zajlik 2 143 125,647 8 2 175 485,889 101,51% 7 2 141 727,069 95,61% 7 2 140 577,701 99,94% 2 082 108,276 ÉOP-2.1.1/D-2f attrakció - Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételének időszaka zajlik 759 059,415 6 712 559,415 93,87% 4 496 444,732 65,40% 4 496 444,732 100,00% 502 741,542 ÉOP-2.1.1/E Versenyképes turisztikai termék-és egyes attrakció - Kiemelt fenntartás zajlik 9 591 440,000 4 7 287 658,699 75,98% 4 7 261 657,401 75,71% 4 7 261 502,900 100,00% 7 270 813,283 Kiemelt turisztikai attrakció ÉOP-2.1.1/E-12-k2 ÚSZT kiemelt ÉOP-2.1.1/G-12 ÉOP-2.1.1/H-11 ÉOP-2.1.2 Versenyképes turisztikai termék és attrakció megvalósítása zajlik 13 611 725,953 9 13 558 387,095 99,61% 9 14 867 132,956 108,07% 9 14 867 132,956 97,10% 6 193 281,060 Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak Turisztikai szolgáltatások Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi megvalósítása zajlik 3 000 000,000 25 13 715 672,228 457,19% 7 3 934 672,294 131,16% 7 3 929 072,535 99,94% 2 586 970,653 projektmegvalósítás/ egyes fenntartás zajlik 3 085 812,882 155 6 020 674,950 195,11% 59 2 245 919,709 74,40% 59 2 244 073,241 99,94% 2 097 567,654 időszaka zajlik 3 750 000,000 65 11 122 144,129 296,59% 6 1 180 244,503 31,47% 6 1 173 252,425 99,41% 1 173 091,130 6/2
ÉOP-2.1.2/-09 ÉOP-2.1.2/B-09 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi / keret i / forrás ek -tartalma fenntartás zajlik 3 000 000,000 41 6 880 761,915 229,36% 7 1 210 594,232 40,35% 7 1 166 879,768 96,39% 1 153 230,073 időszaka zajlik 1 500 000,000 5 511 327,543 34,09% 3 284 333,496 18,96% 3 283 394,244 99,67% 282 779,936 ÉOP-2.1.2-12 Üzleti célú szálláshelyek fenntartás zajlik 4 618 856,294 71 15 274 137,728 330,69% 20 5 148 839,666 111,47% 20 5 137 775,502 99,79% 4 289 711,980 Desztináció-menedzsment ÉOP-2.1.3 - regisztrációs (végső kiválasztás) felhívás időszaka zajlik 600 000,000 4 211 318,689 35,22% 4 207 975,929 34,66% 4 197 756,216 95,09% 188 099,013 ÉOP-2.1.3-11 Helyi és térségi TDM megvalósítása zajlik 42 348,215 1 49 980,000 118,02% 1 42 348,215 100,00% 1 42 348,215 100,00% 42 327,442 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai ÉOP-2.1.3-12 klaszterek létrehozása és megvalósítása zajlik 707 651,785 14 814 072,579 115,04% 3 195 787,849 27,67% 3 195 773,799 100,00% 181 876,523 ÉOP-3.1.1 ÉOP-3.1.1-09-2f ÉOP-3.1.1-11 4 és 5 számjegyű közutak - Kiemelt 4 és 5 számjegyű közutak 4-5 számjegyű közutak időszaka zajlik 9 284 000,000 20 9 281 997,672 99,98% 20 9 294 520,773 100,11% 20 9 294 520,773 100,00% 9 088 487,776 fenntartási időszaka zajlik 9 500 000,000 1 164 783,729 1,73% 1 164 783,729 1,73% 1 164 783,729 100,00% 151 581,843 megvalósítása zajlik 20 779 000,000 34 34 483 485,721 165,95% 18 21 867 025,003 105,24% 18 20 638 892,046 94,38% 18 909 701,903 ÉOP-3.1.2 Önkormányzati utak ÉOP-3.1.2/-09 Önkormányzati utak ÉOP-3.1.2/-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak időszaka zajlik 2 647 367,510 103 11 764 675,818 444,39% 14 2 663 348,084 100,60% 14 2 662 661,618 99,97% 2 551 175,640 időszaka zajlik 3 950 000,000 37 6 889 532,294 174,42% 17 3 387 446,987 85,76% 17 3 379 602,362 99,77% 3 328 881,819 valamint a megvalósítása egyes esetében a fenntartási időszak zajlik 1 963 333,096 54 10 593 678,062 539,58% 19 4 899 613,984 244,85% 19 4 886 882,708 99,66% 3 133 901,736 ÉOP-3.1.2/B Önkormányzati utak a komplex LHH kistérségekben időszaka zajlik 2 119 000,000 34 2 343 297,443 110,59% 17 755 739,617 35,66% 17 753 843,658 99,75% 750 239,648 ÉOP-3.1.3 hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása időszaka zajlik 2 596 190,000 36 4 266 379,603 164,33% 22 2 612 842,038 100,64% 22 2 607 593,795 99,80% 2 547 537,057 ÉOP-3.1.3/-09 Kerékpárforgalmi hálózat fenntartás zajlik 3 573 000,000 28 4 710 301,687 131,83% 13 2 239 173,845 62,67% 13 2 223 845,526 99,32% 2 198 299,790 ÉOP-3.1.3/-11 Kerékpárforgalmi jálózat fenntartás zajlik 4 162 155,458 16 4 581 153,557 110,07% 13 3 731 608,520 89,66% 13 3 739 364,939 100,21% 2 741 392,632 ÉOP-3.1.3/B-09 Kerékpárforgalmi hálózat - LHH fenntartás zajlik 1 208 000,000 15 1 510 807,582 125,07% 7 769 739,526 63,72% 7 768 289,521 99,81% 759 235,834 ÉOP-3.1.4/-09 ÉOP-3.1.4./-11 ÉOP-3.1.4/B infrastrukturális négy régióban - Közösségi közlekedés infrastrukturális fenntartás zajlik 1 587 813,115 15 4 972 118,799 313,14% 7 2 407 422,897 151,62% 7 2 407 422,897 100,00% 2 289 286,462 megvalósítása zajlik 3 658 000,000 5 2 210 559,164 60,43% 4 1 508 422,457 41,24% 4 1 491 818,907 98,90% 1 049 110,090 időszaka zajlik 2 068 000,000 23 2 612 070,349 126,31% 15 1 993 887,414 96,42% 15 1 960 432,502 98,32% 1 915 864,318 ÉOP-3.1.4/B-09 infrastrukturális - LHH fenntartás zajlik 1 073 000,000 10 1 294 723,189 120,66% 7 968 000,863 90,21% 7 929 232,521 96,00% 919 669,799 6/3
ÉOP-4.1.1/2/2F-2f (zárt kör) / keret i / forrás ek -tartalma fenntartás zajlik 5 326 851,892 15 5 171 323,328 97,08% 15 4 966 799,193 93,24% 15 4 959 941,856 99,86% 5 004 011,590 ÉOP-4.1.1/2F-2f fenntartás zajlik 18 399 620,728 54 18 708 592,177 101,68% 54 18 702 305,979 101,65% 54 18 627 534,718 99,60% 18 538 197,598 ÉOP-4.1.1/_2-10. NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE fenntartás zajlik 1 200 000,000 33 3 492 461,746 291,04% 23 2 421 141,133 201,76% 23 2 419 365,048 99,93% 2 397 753,586 ÉOP-4.1.1/-09 ÉOP-4.1.1./-11 ÉOP-4.1.1./-12 Nevelési intézmények Oktatási intézmények fenntartás zajlik 2 362 760,000 13 4 248 728,992 179,82% 11 3 749 011,804 158,41% 11 3 740 179,026 99,76% 3 583 339,437 megvalósítása zajlik 2 000 000,000 39 4 970 218,744 248,51% 24 3 173 834,173 158,11% 24 3 173 125,991 99,99% 3 012 087,734 megvalósítása zajlik 4 113 000,000 14 6 783 280,254 164,92% 7 3 358 381,306 79,64% 7 3 357 020,592 91,78% 2 193 521,439 ÉOP-4.1.1/B-09 ÉOP-4.1.2/ ÉOP-4.1.2/-09 a komplex LHH kistérségekben - lapellátás, helyi egészségházak kialakítása - lapellátás, helyi egészségházak kialakítása fenntartás zajlik 2 580 000,000 18 3 153 383,604 122,22% 14 2 436 908,334 94,45% 14 2 425 731,157 99,54% 2 266 093,677 időszaka zajlik 1 021 464,063 79 3 198 794,119 313,16% 20 1 021 464,063 100,00% 20 1 011 746,941 99,05% 996 034,853 időszaka zajlik 986 593,052 34 1 667 792,667 169,05% 21 988 397,653 100,18% 21 980 942,904 99,25% 963 207,748 ÉOP-4.1.2./-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás folyamata zajlik 1 000 000,000 122 6 818 869,925 681,89% 100 5 507 636,713 548,23% 100 5 505 800,816 99,96% 4 972 614,451 ÉOP-4.1.2/B ÉOP-4.1.2/B-09 ÉOP-4.1.2./C-11 - Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok Rehabilitációs szolgáltatások fenntartás zajlik 1 975 324,889 11 6 620 442,166 335,16% 3 2 030 817,128 102,81% 3 2 027 554,628 99,84% 2 031 042,866 időszaka zajlik 1 299 949,400 6 3 717 980,918 286,01% 2 1 299 949,400 100,00% 2 1 307 956,901 100,62% 1 228 865,355 megvalósítása zajlik 3 500 000,000 1 4 059 999,999 116,00% 1 4 328 546,188 123,45% 1 4 325 879,188 100,00% 3 034 345,676 ÉOP-4.1.2/D-09 -Egészségügyi intézmények fej-lesztése a komplex LHH kistérségekben fenntartás zajlik 1 327 000,000 28 1 425 569,257 107,43% 15 992 913,589 74,82% 15 984 387,804 99,14% 989 327,429 ÉOP-4.1.2/D-10 ÉOP-4.1.3/ ÉOP-4.1.3/-09 Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális (kivéve bölcsőde) időszaka zajlik 340 900,000 4 98 459,711 28,88% 3 58 599,365 17,19% 3 58 599,365 100,00% 58 543,625 időszaka zajlik 366 922,505 48 1 514 866,200 412,86% 10 366 922,505 100,00% 10 361 962,433 98,65% 356 766,376 időszaka zajlik 490 000,000 37 2 153 324,481 439,45% 2 297 133,806 60,64% 2 282 609,190 95,11% 277 359,892 ÉOP-4.1.3./ -11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fenntartás zajlik 2 000 000,000 83 8 585 126,455 429,26% 16 1 996 968,790 99,85% 16 1 985 912,311 99,46% 1 926 598,029 ÉOP-4.1.3/B-09 ÉOP-4.1.3/B-11 Bölcsődék - Bölcsődei ellátást nyújtó intéz-mények és kapacitásának növelése időszaka zajlik 2 330 000,000 11 934 932,796 40,13% 6 654 367,758 28,08% 6 652 381,261 99,70% 637 600,861 megvalósítása zajlik 1 500 000,000 17 2 377 488,689 158,50% 9 1 373 146,390 90,15% 9 1 373 146,074 100,00% 1 279 063,603 6/4
ÉOP-4.1.3/B-2f - Bölcs?dei ellátást nyújtó intézmények és kapacitásának b?vítése / keret i / forrás ek -tartalma fenntartás zajlik 1 010 611,045 12 996 778,658 98,63% 12 1 012 104,950 100,15% 12 1 011 794,689 99,97% 975 734,357 ÉOP-4.1.3/C-09 - Szociális intézmények a komplex LHH kistérségekben fenntartás zajlik 1 096 000,000 26 1 594 008,636 145,44% 12 613 133,619 55,94% 12 612 564,804 99,91% 614 391,231 ÉOP-4.1.3/C-2f ÉOP-4.1.3/D-09 - szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások min?ségének komplex és/vagy térségi szintő (kivéve bölcs?de) időszaka zajlik 619 735,921 7 603 528,630 97,38% 6 518 213,480 83,62% 6 516 936,047 99,75% 516 811,050 - Közösségi intézmények fejlesz-tése időszaka zajlik 1 100 000,000 2 136 844,688 12,44% 2 135 768,267 12,34% 2 135 697,146 99,95% 140 034,522 ÉOP-4.1.5 kadálymentesítés időszaka zajlik 1 472 647,482 176 2 183 143,233 148,25% 116 1 462 647,482 99,32% 116 1 454 307,376 99,43% 1 377 447,621 ÉOP-4.1.5-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - kadálymentesítés fenntartás zajlik 1 096 000,000 150 2 971 040,684 271,08% 74 1 363 207,896 124,38% 74 1 356 513,237 99,51% 1 339 806,882 ÉOP-5.1.1/-09-2f ÉOP-2009-5.1.1. - Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása zajlik 1 600 000,000 2 1 024 449,529 64,03% 2 1 027 565,004 64,22% 2 1 019 572,578 99,22% 735 498,976 ÉOP-5.1.1/-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása zajlik 1 880 000,000 18 7 012 126,112 372,99% 9 3 449 602,616 182,75% 9 3 449 602,616 100,00% 2 076 071,744 települési ÉOP-5.1.1/-2f akciók - Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció megvalósítása zajlik 866 222,702 2 866 100,330 99,99% 1 555 784,341 64,16% 1 551 276,373 99,19% 567 370,739 ÉOP-5.1.1/B települési települési k a megyei jogú városokban - kiemelt fenntartás zajlik 5 490 720,000 4 5 165 528,550 94,08% 4 5 236 889,818 95,38% 4 5 227 889,753 99,83% 5 204 697,309 ÉOP-5.1.1/B-09-2f ÉOP-5.1.1/B1-12-k kormánydöntés a vége ÚSZT egyszakaszos kiemelt települési települési k a megyei jogú városokban - kiemelt Megyei Jogú Városok (funkcióbővítő) városrehabilitációja kiemelt megvalósítása zajlik 5 380 000,000 3 1 955 906,154 36,36% 3 1 955 906,154 36,36% 3 1 955 906,154 100,00% 1 832 510,338 megvalósítása zajlik 3 581 111,256 3 4 974 555,884 138,91% 2 3 581 111,256 100,00% 2 3 581 111,256 100,00% 1 774 567,949 ÉOP-5.1.1/B2-13-k2 ÚSZT kiemelt Megyei Jogú Városok (szociális) városrehabilitációja kiemelt megvalósítása zajlik 695 161,040 2 695 161,040 100,00% 2 686 226,856 98,71% 2 686 086,456 99,98% 651 350,597 ÉOP-5.1.1/D-09-2f ÉOP-5.1.1/D-12 települési települési k Funkcióbővítő integrált települési k megvalósítása zajlik 9 674 688,473 12 8 095 546,037 83,68% 11 7 392 455,891 76,14% 11 7 370 260,087 99,71% 6 555 792,345 megvalósítása zajlik 4 000 000,000 21 7 130 141,825 178,25% 18 6 191 591,402 154,79% 18 6 191 591,401 100,00% 3 371 762,606 ÉOP-5.1.1/D-2f ÉOP-5.1.1/E települési települési k fenntartás zajlik 6 177 077,298 8 6 006 880,878 97,24% 6 4 348 810,940 70,40% 6 4 309 759,274 99,10% 4 312 382,866 települési akciók - Helyi települési akciók időszaka zajlik 1 750 000,000 46 2 105 343,577 120,31% 35 1 597 561,418 91,29% 35 1 593 211,170 99,73% 1 566 551,249 ÉOP-5.1.1/E-09 települési akciók - Helyi települési akciók fenntartás zajlik 604 780,000 19 886 593,925 146,60% 12 538 605,983 89,06% 12 536 685,293 99,64% 525 062,062 ÉOP-5.1.1/G-09 települési településk az LHH kistérségekben fenntartás zajlik 2 847 000,000 9 2 560 016,693 89,92% 8 2 486 403,657 87,33% 8 2 471 521,572 99,40% 2 513 760,676 6/5
ÉOP-5.1.1/H-13 ÉOP-5.1.1/I-13 települési akciók - Fenntartható városi programok előkészítése Funkcióbővítő integrált települési k kiemelt projekt / keret i / forrás ek -tartalma megvalósítása zajlik 120 000,000 3 119 999,920 100,00% 3 119 999,920 100,00% 3 119 999,920 100,00% 118 932,969 folyamata zajlik 300 000,000 1 300 000,000 100,00% 1 300 000,000 100,00% 1 300 000,000 100,00% 127 915,985 ÉOP-5.1.2/B-09 ÉOP-5.1.2./B-11 környezetbiztonság - 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése fenntartás zajlik 2 514 352,237 13 3 256 199,701 129,50% 6 1 638 049,412 65,15% 6 1 638 049,412 100,00% 1 599 205,595 megvalósítása zajlik 1 576 759,234 7 2 526 940,306 160,26% 3 1 140 621,577 68,79% 3 1 140 621,577 100,00% 689 800,437 ÉOP-5.1.2/B-2f (2. foruló) környezetbiztonság - 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése fenntartás zajlik 2 420 000,000 8 2 271 542,581 93,87% 6 1 813 599,539 74,94% 6 1 706 071,011 94,07% 1 739 163,036 ÉOP-5.1.2/C-09 környezetbiztonság - Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja, Állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja időszaka zajlik 1 760 000,000 7 928 183,482 52,74% 5 685 809,937 38,97% 5 685 809,937 100,00% 682 160,979 ÉOP-5.1.2/C-11 ÉOP-5.1.2/C-2f Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése környezetbiztonság - Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja fenntartás zajlik 1 388 442,939 8 1 434 052,946 103,28% 7 1 346 458,602 96,98% 7 1 346 421,012 100,00% 1 333 050,150 fenntartás zajlik 289 507,000 4 282 357,614 97,53% 4 279 394,009 96,51% 4 275 013,072 98,43% 259 840,745 ÉOP-5.1.2/D_2-09 környezetbiztonság -Belterületi bel- és csapadék-víz-védelmi k fenntartás zajlik 4 909 783,854 50 8 935 626,057 182,00% 28 4 926 862,432 100,35% 28 4 830 408,727 98,04% 4 745 021,876 ÉOP-5.1.2/D1-09 környezetbiztonság - Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés időszaka zajlik 3 859 337,220 8 3 859 337,220 100,00% 8 3 839 600,090 99,49% 8 3 838 976,011 99,98% 3 738 176,459 ÉOP-5.1.2/D1-11 ÉOP-5.1.2/D2-11 Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi k megvalósítása zajlik 1 199 860,010 3 1 191 419,065 99,30% 3 1 200 138,001 100,02% 3 1 199 602,632 99,96% 1 184 494,354 projektmegvalósítás/ egyes fenntartás zajlik 11 599 507,773 65 14 375 168,444 123,93% 52 11 029 309,171 95,08% 52 10 976 662,068 99,54% 9 994 486,114 ÉOP-5.1.2/D-2f ÉOP-5.1.2/D3-09-2f környezetbiztonság - Települési bel- és külterületi vízrendezés környezetbiztonság -Belterületi bel- és csapadék-víz-védelmi k időszaka zajlik 6 294 113,000 15 6 140 420,407 97,56% 11 4 425 934,247 70,32% 11 4 423 684,247 99,95% 4 402 357,927 megvalósítása zajlik 2 500 000,000 1 2 454 307,500 98,17% 1 2 491 361,937 99,65% 1 2 491 361,937 100,00% 1 906 152,725 ÉOP-5.1.2./D3-11 Bel- és belterületi csapadékvízvédelmi k a VTT által érintett településeken megvalósítása zajlik 3 165 430,044 8 3 262 552,101 103,07% 8 3 216 275,672 101,61% 8 3 215 975,672 99,99% 3 125 296,290 ÉOP-5.1.2./D3-12 ÉOP-5.1.3 Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi k a VTT által érintett településeken megvalósítása zajlik 700 000,000 1 700 000,000 100,00% 1 699 815,850 99,97% 1 699 815,850 100,00% 408 462,490 régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek időszaka zajlik 1 200 000,000 61 2 546 667,048 212,22% 19 798 413,738 66,53% 19 785 714,599 98,41% 811 039,502 ÉOP-5.1.3-10 régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fenntartás zajlik 1 483 000,000 80 2 727 572,870 183,92% 34 1 367 314,603 92,20% 34 1 359 214,599 99,41% 1 349 887,928 ÉOP-5.1.3-11 régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fenntartás zajlik 884 114,525 69 2 303 547,729 260,55% 22 831 092,528 94,00% 22 829 548,278 99,81% 799 904,631 Összesen: 348 457 490,483 3 724 531 179 058,671 152,44% 1 885 311 983 625,046 89,53% 1 881 308 735 779,410 98,96% 268 424 619,567 6/6