DABAS VÁROS JEGYZŐJE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABAS VÁROS JEGYZŐJE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax:"

Átírás

1 DABAS VÁROS JEGYZŐJE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax: BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. -ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.16.) sz. rendelete elfogadásakor kiemelt szempontnak a törvényi kötelezettségek teljesítését tekintette. Ez elsősorban az intézmények eddig elért színvonalon való működtetését, az egyéb önkormányzati feladatok ellátását jelentette. A kötelező feladatok mellett a korábbi években vállalt kötelezettségek maradéktalan finanszírozása is meghatározó a tárgyévi célkitűzések között. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartotta a különböző önként vállalt feladatokról való gondoskodást, úgy a működési, mint a fejlesztési feladatok tekintetében. Az egész év folyamán az egyik legfontosabb alapelv volt a lakosság igényeinek megfelelő város fejlesztés és ehhez az uniós pályázatokon való eredményes részvétel. Az Önkormányzat a évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző, a város szinte minden lakóját megszólító helyi rendezvények szervezésére. Ezek egy része már hagyománnyá vált, de vannak új rendezvények is. A Képviselő-testület a évet a Közösség Évének nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat szorosan kapcsolódva a 20 éve kapott városi rangra való megemlékezésekhez. A évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is 1

2 módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege e Ft, amely összeg tartalmazza az önkormányzati intézmények kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények működési kiadását, az Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulás kiadásait, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. A módosított költségvetési előirányzat 63,9 %-a, e Ft a működési célokat szolgálta, ez e Ft-tal több az előző évinél. Ez a növekedés egyértelműen az uniós pályázatok működési kiadási része, mivel egyéb növekedésre (bér, dologi kiadás) nem volt lehetőség. A tartalék aránya 17,9 %, ez viszonylag magas. Ez az önkormányzat előtt álló feladatok megvalósításához feltétlenül szükséges, mivel a fejlesztési célkitűzések saját forrására nyújt fedezetet. Bevételek Az Önkormányzat a évben a bevételi tervét 100,76 %-kal, e Ft-ra teljesítette. Az előirányzat év közben 39,4 %-kal növekedett, ennek a növekménynek nagy része, 77,6 %-a a évi pénzmaradvány. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata e Ft-tal növekedett, a felhalmozási célú bevételek előirányzata e Ft-tal csökkent. A évi forrásokat e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat és az önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási bevételek csökkenését a tervezett tárgyi eszköz értékesítés elmaradása okozta. A városi szintű bevételek teljesítése e Ft, ez 100,76 %, az időarányosnak megfelelő. Intézményi működési bevételekből e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 99,76 %- os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kötődő bevételekből e Ft bevételt értünk el, ezek különösen igazgatás szolgáltatási díjak, valamint az Okmányiroda bevételei. Az intézményi működési bevételek 42,5 %-a az intézményi sajátos bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett 2

3 térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 29,2 %-a e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. Az intézményi működési bevételek alakulására kedvezően hatott a e Ft kamat bevétel, ez az összeg tartalmazza az intézmények által elért 887 e Ft bevételt is. A helyi adókból beszedett bevétel e Ft, ami e Ft-tal kevesebb az előző évi teljesítésnél. Helyi adókból e Ft bevételt terveztünk, amely összeg év közben a teljesítési adatok alakulását figyelembe véve e Ft-tal csökkentésre került, egyidejűleg gondoskodni kellett a forrás kiesés pótlásáról, amit egy fegyelmezett gazdálkodással a kamat bevételből sikerült kompenzálni. A tervezettnél alacsonyabb teljesítés nagy része a helyi iparűzési adónál jelentkezett, ami szoros összefüggésben van a gazdasági környezet alakulásával, az év folyamán eluralkodott gazdasági válsággal. A tervezettnél valamivel több kommunális adó folyt be, a teljesítés e Ft, úgy hogy a különböző jogcímeken biztosított mentesség e Ft. Az építményadóból e Ft bevételt értünk el, ami 8,1 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az átengedett központi adók körül személyi jövedelemadóból e Ft bevétel folyt be. A tervezett előirányzat e Ft-tal csökkentésre került elsősorban az iparűzési adó erőképességének alakulása alapján. Gépjárműadóból a tervezett Ft-tal szemben e Ft bevételt értünk el. A működési bevételekhez tartoznak a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, melyekből évben az elért bevétel e Ft, az eredeti előirányzatnál e Ft-tal több. A növekményből e Ft a normatív állami hozzájárulásnál mutatkozik az évközi mutatószám változásokból eredően. A központosított állami hozzájárulás e Ft-tal, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása e Ft-tal növekedett. Ezek az előirányzatok a tényleges kifizetések vagy külön miniszteri rendelet alapján kerülnek leigénylésre. A Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcíme e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amelyeket az alábbi feladatokhoz biztosították: - Napsugár Óvoda bővítése e Ft - Ivókutak létesítése e Ft A működési bevételek 19,2 %-a e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi 3

4 ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez az összeg e Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A bevételi lemaradás a járóbeteg-szakellátás teljesítmény finanszírozásából következett. A Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás e Ft, amely a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére leigényelt kiegészítő normatív állami hozzájárulások átadása, továbbá a logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátásához biztosított támogatás. Az 1. sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért e Ft bevételt is, amely összegek minden esetben meghatározott, konkrét feladatok fedezetét biztosítják. A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jogcímen értünk el működésre átvett pénzeszközökből támogatást: - közhasznú munkások foglalkoztatása e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása 900 e Ft - otthonteremtési támogatás e Ft - gyermektartásdíj megelőlegezésére támogatás e Ft - agrártermelés támogatása (mezőőri szolgáltatás fenntartása) e Ft - pályakezdők foglalkoztatása e Ft - dobfesztivál (2008. évi) pályázati támogatás e Ft évi Európa Parlamenti választás e Ft - kiegészítő pénzbeli gyermekvédelmi támogatás e Ft - műszaki ügyintéző 373 e Ft - szakértői bizottság foglalkoztatására e Ft - MÚZSÁK Alapfokú Művészeti Iskola támogatása 300 e Ft - Polgári Védelmi feladatok támogatása 864 e Ft - Közösségi feladatok ellátása támogatás e Ft - Vásártér kerítés pályázati támogatás e Ft A működési bevételek teljesítése 101 %, ez az időarányosnak teljes mértékben megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből e Ft bevételt tervezett önkormányzatunk, amelynek 81,5 %-a felhalmozásra átvett pénzeszköz. A teljesítés e Ft, amely összegből pályázati támogatás e Ft, az 1. sz. mellékletben felsorolt uniós projektek megvalósításához. 4

5 Tárgyi eszköz értékesítésből e Ft-ot tervezett önkormányzatunk, a tényleges bevétel e Ft. Az osztalékból befolyt bevétel e Ft, ami teljes egészében a Remondis- Dabas Kft. befizetéséből származik. A felhalmozásra átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények bevételét is. Az átvett pénzeszközök felhasználása meghatározott feladatokhoz kötődött a működési és felhalmozási kiadásoknál is, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. A évi pénzmaradványból e Ft a évi költségvetésben visszatervezésre került. A évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradványból e Ft működési célokat szolgált, míg e Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. A működései célú pénzmaradvány az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. Az önkormányzati szintű bevételek 14 %-át képezik a társulások bevételei, amelyből e Ft az uniós pályázatokra folyósított támogatás. Kiadások A város szintű kiadások teljesítése e Ft, ez a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 91,9 %. A kiadások 78,55 %-a működési kiadásokra, 20,8 %-a felhalmozási célokra, 0,65 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodását nagyban megnehezítette a begyűrűző gazdasági válság, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedések, jogszabály módosítások. Az állami hozzájárulás alakulása jelentős mértékű saját forrás bevonását igényelte úgy a kötelező önkormányzati feladatoknál, mint a korábban önként vállalt feladatoknál. A nehézségek ellenére az önkormányzat és az önkormányzat segítségével az intézmények is igyekeztek az eddig elért ellátási színvonal megtartására, ami nem minden esetben sikerült. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése többségében közel 100 %, ami az anyagi lehetőségek szűkülését jelenti. A évi költségvetésben kitűzött célokhoz, feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de néhány indokolt esetben pótelőirányzat engedélyezése is szükségessé vált a fizetőképesség megőrzése, a feladatok 5

6 végrehajtása érdekében. A szűkös keretek ellenére odafigyelnek az épületeik állagmegóvására, karbantartására. Ennek keretében az alábbi munkákat végeztették el: 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - kerítés a Napsugár Óvodánál 188 e Ft - kazánjavítás a Napsugár Óvodánál 185 e Ft - Napsugár Óvodánál térbeton készítése 62 e Ft - udvari játékok telepítése 59 e Ft 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - vizesblokk javítás 71 e Ft 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda - kerítés javítás 275 e Ft - érintésvédelmi felülvizsgálat 200 e Ft - két csoportszoba festése 175 e Ft II. Rákóczi Általános Iskola - parkosítás 250 e Ft - udvarrendezés 916 e Ft - aula, folyosó festés 975 e Ft - terasz járólapozás 80 e Ft Kossuth Lajos Általános Iskola - uszodában lámpatestek cseréje, szellőző berendezés javítás 362 e Ft - radiátor csere 106 e Ft - kamera rendszer kiépítés 295 e Ft Tűzoltóság - homlokzati szigetelés e Ft - klíma szerelés, gázátalakítás homlokzati szigetelés miatt 605 e Ft - aszfaltozás e Ft - tűzoltószertár felújítása e Ft - fűtés korszerűsítés és irodai nyílászárók cseréje 692 e Ft Az intézmények évi költségvetésében az előirányzat nem adott lehetőséget váratlan helyzetek megoldására, de indokolt esetben a Képviselő-testület biztosította a fenntartói segítséget. Így pl.: - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda technikai dolgozó foglalkoztatására 750 e Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola ingyenes tankönyv pótigény 150 e Ft 6

7 - Gyóni Géza Általános Iskolánál karbantartási feladatokra 978 e Ft - Gyóni Géza Általános Iskola műfüves pálya bérleti díja 500 e Ft - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 2 fő dolgozó nyugdíjaztatása miatt e Ft - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beteginformációs rendszer kialakítására e Ft A évi működési kiadásokban már megjelentek uniós forrásból finanszírozott feladatok. Ez esetekben a teljesítés általában elmarad az időarányostól, mivel vannak a évre áthúzódó kiadások. Ezen feladatok különösen a - Halász Boldizsár Városi Könyvtárnál - Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulásnál - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatánál - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetnél jelentkeznek. A működési kiadásokra felhasznált e Ft-ból e Ft-ot az alábbi feladatokra fordítottuk: évi változás évhez - óvodások ellátása (558 fő) e Ft - 5 % - általános iskolai tanulók ellátása (1216 fő) e Ft - 4,5 % - középfokú oktatásra (923 fő) e Ft - 3 % - alapfokú művészeti oktatás (312 fő) e Ft --- A művészet oktatásnál még nincs viszonyítható adat - közművelődésre e Ft + 0,9 % - egészségügyi ellátásra e Ft - 5,5 % A fenti adatok is a lehetőségek szűkülését, a gazdasági környezet negatív hatását támasztják alá. A Polgármesteri Hivatalnál évben működési célú kiadásokra e Ft kifizetés történt. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal közreműködésével működő Társulások kiadásait is. A fenti kiadás teljesítés az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az 7

8 Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének működésével, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a térségi feladatot ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait, Hivatal szervezetfejlesztése uniós pályázat működési kiadásait is tartalmazza. Az Önkormányzat évben e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg a pénzbeli támogatások, segélyek kifizetésére nyújtott fedezetet. A pénzbeli szociális ellátásokban részesülők száma a évben a következőképpen alakult: - rendszeres szociális segély 10 fő/hó - gyermekvédelmi támogatás 730 fő/év - ápolási díj 40 fő/hó - időskorúak járadéka 7 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 2 fő/hó - közlekedési támogatás 90 fő/hó - átmeneti szociális segély 150 fő/év - lakásfenntartási támogatás 110 fő/hó - tanulmányi ösztöndíj 20 fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 45 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 20 fő/év - kamattámogatás 30 fő/év - kiegészítő gyerekvédelmi támogatás 3 fő/hó - otthonteremtési támogatás 8 fő/év - adósságkezelés támogatása 10 fő/év - gyerektartásdíj megelőlegezése 30 gyerek/hó - rendelkezésre állási támogatás 12 fő/hó - óvodáztatási támogatás 2 fő/év A természetbeni szociális juttatások több formája is működik a városban. Ezeket a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. A legjelentősebb ellátási forma a szociális étkeztetés, amelyet naponta 46 fő dabasi lakos vett igénybe. A váratlanul nehéz helyzetbe kerültek részére gyakran élelmiszer csomagot biztosítunk, illetve télen a tüzelő beszerzést is megoldjuk. A fentieken kívül 40 jelző készüléket tudunk kihelyezni az egyedül élő, rászoruló idős embereknek, hogy szükség esetén segítséget hívhassanak. A pénzbeli és természetbeni szociális juttatás minden rászoruló és arra jogosult részére biztosított volt. 8

9 Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által a évre jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is pályázati támogatással egészítette ki, keresve a források kiegészítésének lehetőségeit: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola Az intézményeknél a feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítottak voltak. Az intézményeink közül a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodik a legnagyobb összeggel, ez a működési kiadások vonatkozásában e Ft-ot jelentett. Ez az összeg tartalmazza az intézmény üzemeltetését, az egy napos sebészet működtetését, valamint a vállalkozó szakorvosok részére átadott pénzeszközöket. A Szakorvosi Rendelőintézetben évben már 592 műtétet végeztek, ez 96,45 %-os kihasználtságot jelent. A betegek és családjuk számára is kedvező lehetőség az egynapos sebészeti ellátás igénybe vétele. Az intézményben 3,7 %-kal nőtt a különböző szakrendelésen megjelent betegek száma, ez főt jelentett. Fokozatosan nő az egy órára eső beteglétszám, ami a kihasználtságát növekedését, nem utolsó sorban a bővítés szükségességét támasztja alá. A járó-beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi Ügyelet működését, a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok együttes kiadása e Ft, a teljesítés 87,1 %, de szakfeladatonként eltérő mértékű. Általában az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásai nem érik el az időarányos teljesítést az utólagos finanszírozás miatt. Az önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátást biztosította. A Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat működési kiadási előirányzata e Ft-tal módosult év közben. Ez a növekedés tartalmazza a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos központi támogatásból eredő növekményt, a városi parkok gondozására biztosított e Ft-ot. 9

10 A város, közvetlen környezetünk lakhatóbbá, tisztábbá tétele érdekében az önkormányzat folyamatosan növeli az erre fordítható előirányzatot, nem kevés energiát fordítva a közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőség kihasználására. A helyi utak karbantartására, fenntartására e Ft ráfordítás történt. Az önkormányzat évben a helyi közlekedés megoldására beszerezte a Kisvonatot, amelynek a működtetésére e Ft kifizetés történt. A lakosság részéről az igénybevétel a tervezett alatt maradt. A Kabinet Iroda évben e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság - Önkormányzati címek adományozása - Külkapcsolatok - Önkormányzati kiadványok (szorosan kapcsolódva az évfordulós eseményekhez) A Kabinet Iroda által szervezett városi rendezvények a Közösség Éve jegyében zajlottak, a rendezvények szervezésében aktívan közreműködtek a város kis és nagy közösségei: - Civil szervezetek, egyesületek - Klubok - Egyházak - Önkormányzati intézmények. A városi programok és rendezvények egy része a reprezentatív helyszín adta lehetőségeket kihasználva a Halász Móricz-kúriában került megszervezésre, ahol a Tájoló Iroda is segítette ezek lebonyolítását. A Gyóni település részen a lakosság minden rétege részére biztosították egész évben a tartalmas szabadidő eltöltést a gyerekektől a nyugdíjasokig. A feladatok ellátására a Tájoló Iroda és Halász Móricz-kúria e Ft kiadást eszközölt, ez figyelembe véve az épület sajátosságait jelentős rezsi kiadást tartalmaz. A Dabas Szőlősi Civil Közösségi Ház és Művelődési Ház e Ft-ot használt fel a múlt évi működési feladatokra. A rendszeres programok megtartása mellett - a Szőlősi Iskola címmel dokumentumfilmet készítettek a II. világháború 65. évfordulójára a helyi civil áldozatoknak emléket állítva - Kiállítás keretében emlékeztek meg a 10 éves Óvodáról - Bővítették a Dinnyés Emlékszoba tárgyait. A Sári Közösségi Ház működtetésében év közben változtatás történt. A 2/a. sz. mellékletben kimutatott e Ft elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésére nyújtott fedezetet. 10

11 A Városgazdálkodás szakfeladat e Ft kiadásai tartalmazza a vásárral kapcsolatos kiadásokat. A Képviselő-testület döntése alapján elkezdődött egy folyamat, ami a vásártéren szembetűnő változást hozott. A saját forrásokat e Ft pályázati támogatással kiegészítve elkészült a vásártér kerítése, ami jól illeszkedik a környezetbe, valamint a megjelenített életképek a hagyományőrzés fontosságára utalnak. Az önkormányzat jelentős összeget, e Ft-ot fordított évben a tulajdonában levő ingatlanokra, amely összegből az alábbi állagmegóvási munkák kerültek elvégzésre: - Általános Iskolákban felvonók karbantartása 298 e Ft - Luther u. 26. szám alatti ingatlan karbantartása e Ft - Kossuth u. 58. szám alatti ingatlan karbantartása 225 e Ft - Fő út 52. szám alatti vízvezeték hálózat javítása 148 e Ft - Sári Faluház festése, lámpatest csere, és parketta felújítása e Ft - volt GAMESZ épület központi fűtés javítás 178 e Ft - gyóni Nyugdíjasház fűtés javítás 32 e Ft - Bajcsy-Zsilinszky u. 19. szám alatti ingatlan karbantartása e Ft A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntései alapján. A Közvilágítás szakfeladaton a teljesítés e Ft, ami 7,2 %-kal több az előző évinél. A fenti összegből db közvilágítási lámpa üzemeltetését biztosítjuk. Az Önkormányzati igazgatás szakfeladata kiadás teljesítése e Ft, ez 93 %-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat és bizottságai e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyházaknak, sport egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/c. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző rendeletei, határozatai alapján e Ft közvetett támogatást nyújtott évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz. A városi szintű e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat Megoszlás %-a Teljesítés %-a - személyi kiadás 39,6 95,7 - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 11,3 92,1 - dologi kiadás 47,7 90,5 - ellátottak juttatása 1,4 90,9 11

12 A Kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelelő vagy ahhoz közeli. A működési kiadások 50,8 %-a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások a folyamatosan növekvő fenntartási és rezsiköltségek, postai díjak, telefon költségek valamint a számítástechnikai eszközök üzemeltetési költségei. Az állami hozzájárulás már több éve nem követi az inflációt, ezért egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításához jelentős, egyre növekvő mértékű önkormányzati forrás szükséges. Felújítás A évi költségvetésben e Ft-ot tervezett a Képviselő-testület felújítási feladatokra. Év közben az előirányzat e Ft-tal növekedett, így a módosított előirányzat e Ft-ra változott. Az előirányzat 54 % a Panel programmal kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet, a évi kiadás e Ft. A Szent János úti ivóvízhálózat kiváltása vált szükségessé, a bekerülési költség e Ft. A Halász Móricz-kúria fűtés rendszer felújítása e Ft értékben elkészült. Az ifjúsági szálláshely kialakítás terveire 895 e Ft kifizetés történt. A felújítások teljesítése 97,29 %. Beruházás A évi költségvetésben e Ft előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből e Ft-ot intézményi saját beruházásokra, e Ft a Polgármesteri Hivatal által bonyolított fejlesztésekhez lett tervezve. A fejlesztési feladatokra összesen e Ft kifizetés történt, ez 88,9 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület a évi költségvetés elfogadásakor a 4. sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, ez tartalmazza az uniós támogatással megvalósuló kiemelt beruházásainkat, a korábbi kötelezettség vállalásokat és a hiteltörlesztéseket. Az előirányzatból e Ft európai uniós forrásból támogatott fejlesztésekhez nyújtott fedezetet, e Ft hazai pályázati forrásokból elnyert támogatás. 12

13 Európai uniós pályázattal megvalósuló beruházásainkra évben e Ft kifizetés történt az alábbiak szerint: - A Bóbita Óvoda építésével kapcsolatosan e Ft a évi kifizetés. A beruházás 90 %-os támogatottságot élvez. A beruházás befejezése évre húzódik, a használatba vétel is évben megtörténik. - A TISZK infrastrukturális fejlesztése beruházás az ütemtervnek megfelelően halad. A évi kifizetés e Ft. Ez a beruházás tartalmaz számítástechnikai eszközbeszerzést, de lehetőséget teremt egy struktúra váltásra is Kialakításra kerül egy kőműves műhely és labor, valamint a legkorszerűbb 3 D-s, 4D-s rendszer alkalmazására nyílik lehetőség az oktatásban. Ez természetesen a Társulásban résztvevőket egyaránt érint. A pályázat 90 %-os támogatottságú. - A TISZK szakmai fejlesztése beruházásra e Ft kifizetés történt. A támogatás mértéke 100 %. A kiadások különböző tananyag fejlesztésekre, pedagógus továbbképzésekre, elektronikus napló bevezetésére nyújtanak fedezetet a Társulásban résztvevő intézményekben. - A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése pályázat 92 %-os támogatottságú, 2009.évben elkezdődött fejlesztésre, 134 e Ft kifizetés történt. A beléptető-rendszer kiépítése és a projekt menedzsment képzés tavaszára hózódik át, vele párhuzamosan a belső beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése is. A projekt összes kiadása e Ft, a befejezés és pénzügyi teljesítés évre húzódik az ütemezésnek megfelelően. - A Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése 66,91 %-os támogatottságot élvez. A beruházás évben elkezdődött, az ütemterv szerint halad. A teljes bekerülési költség e Ft, a évi teljesítés e Ft. A pénzügyi teljesítés és befejezés évre húzódik át. - A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő fejlesztése beruházás pályázati támogatásának mértéke 89,89 %. A évi kiadás e Ft, amely összeg a téma menedzselésre és a kiviteli tervekre nyújtott fedezetet. A fejlesztés teljes bekerülési értéke e Ft. A támogatási szerződés szeptember hónapban megkötésre került. A kiviteli tervekre a szerződés aláírása megtörtént. A munkák várhatóan tavasszal kezdődnek. 13

14 Hazai pályázati forrással megvalósult beruházásaink: - Napsugár Óvoda bővítése e Ft évi kiadással befejeződött. A tornaszoba, a közösségi tér és iroda kialakításával lényegesen javultak az intézményben elhelyezett gyerekek és az ott dolgozók részére biztosított tárgyi feltételek. - Az 1. sz. Napköziotthonos Óvodának e Ft értékben udvari és benti eszközök beszerzésére nyílt lehetősége jelentős pályázati támogatással. - A főutak melletti ivókutak telepítése megtörtént, a bekerülési költség e Ft, a pályázati támogatás e Ft. Az önkormányzat saját forrásából elsősorban a korábbi évek kötelezettségvállalásait teljesítette, valamint későbbi fejlesztések, pályázatok előkészítéséhez biztosított előirányzatot, melyeket a 4. sz. melléklet tartalmaz. A fejlesztési kiadások másik nagy csoportját a 4/a melléklet tartalmazza. Ezen belül szerepelnek uniós forrásból tervezett fejlesztések, és nagyon sok kisebb-nagyobb volumenű, de a település szempontjából mindenképpen fontos beruházás. Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések - Vörösmarty úti járda és kerékpárúttal kapcsolatosan e Ft kifizetés történt. Ez a beruházással kapcsolatos előkészítő munkák kiadása. A megvalósítás évre húzódik át. - A Tabáni úti kerékpárút tervezéssel kapcsolatos kifizetés 276 e Ft. A támogatottság mértéke 80 %, a várható teljes bekerülési költség e Ft. - A belterületi utak fejlesztése projekt keretében a Huba, Ond, Tass utak fejlesztését tervezzük. A beruházással kapcsolatos háttér tanulmányra e Ft kifizetés történt. A beruházás tervezett összköltsége e Ft, a támogatottság mértéke 70 %. - Turisztikai pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákra, a pályázat engedélyezései tervére és a megvalósíthatósági tanulmányra e Ft a kifizetés. Az Önkormányzat céltudatosan jelentős összegeket fordít különböző ingatlanok megvásárlására, amelyek a későbbi fejlesztési elképzelések megvalósításához szükségesek. Erre a célra évben e Ft-ot használt fel az önkormányzat. A felsorolt kiemelt feladatokon kívül még sok kisebb fejlesztési feladatot oldott meg az önkormányzat, amelyek a maguk területén az érintett városrész lakóinak, egyes társadalmi rétegeknek, illetve a támogatásokba részesült intézményeknek, szervezeteknek, magán személyeknek egyaránt fontosak voltak. 14

15 Ezek közül kiemelve: - első lakást teremtő fiatalok támogatása e Ft - időskorúak lakáskorszerűsítésének támogatása e Ft - vállalkozások támogatása..pályázat e Ft - dolgozók lakásépítésének támogatása e Ft - Kisvonat II. rész, garázs kialakítás és táblák kihelyezése e Ft - Gyóni Géza szobor és emlékhely kialakítás I. ütem e Ft - Gyóni Géza Általános Iskola bővítés engedélyezési terve e Ft - DASZOFE Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatása e Ft - Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány fejlesztési támogatása e Ft - Gyóni Óvoda tornaszoba terv 240 e Ft Az önkormányzat intézményei az eredeti előirányzatként tervezett e Ft-tal szemben e Ft-ot fordítottak intézményi saját beruházásokra. A kiadások nagy részét különböző berendezések, felszerelések, szakmai eszközök számítástechnikai eszközök beszerzésére használták fel, amelyet a 4/b. sz. melléklet részletesen tartalmaz. Pénzmaradvány A városi pénzmaradvány e Ft, amely összegből e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. A pénzmaradvány összegéből e Ft a fejlesztési céltartalék, ami a folyamatban levő beruházásaink saját forrására nyújt fedezetet. Az egyéb pénzmaradvány tartalmazza a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata e Ft, a TISZK Társulás e Ft, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 108 e Ft pénzmaradványát is. Az intézményeknél e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítések e Ft 15

16 - térítésmentes átadás (ingatlan) e Ft - üzemeltetésre átadás e Ft - selejtezés e Ft - térítésmentes átadás (eszközök) e Ft - értékcsökkenés e Ft A felsorolt csökkenések mellett a e Ft növekedésből a legnagyobbak: - térítésmentes átvétel e Ft - Napsugár óvoda bővítése e Ft - Napsugár Óvoda eszközbeszerzés e Ft - Ivókutak kihelyezése e Ft - Szennyvízhálózat kiépítése Ipari parknál e Ft - Ivóvízhálózat e Ft - Ivóvízhálózat kiépítése Szőlőhegyen e Ft - Ivóvízvezeték felújítás e Ft - Vízmű Ipari parkban e Ft - Körforgalom Ipari Park előtt e Ft - Kiépített útburkolat e Ft - Ravatalozó e Ft - Ingatlan vásárlás e Ft - Kisvonat vásárlás e Ft - Kisvonat garázs kialakítás e Ft - Halász Móricz Kúriába központi fűtés felújítás e Ft - Számítástecnikai eszközök, egyéb gép berendezés e Ft - Ingatlanhoz tartozó vagyoni értékű jog e Ft Az önkormányzat évi gazdálkodásával, a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét az erőteljesen megváltozott gazdasági körülmények ellenére sikerült megvalósítani. A évi költségvetésben eltervezett és az év folyamán még elhatározott feladatokat az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is végrehajtottuk. Az egyre nehezedő körülmények ellenére még nem kellett módosítani a város intézményi struktúráján. Az intézményekben nem kellett létszám leépítést alkalmazni, ehhez természetesen szükséges volt egy ésszerű, a feladatokhoz igazodó létszám gazdálkodásra. 16

17 Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához kiemelve a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat-, a kötelezettség vállalásokhoz a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt. Ehhez szükséges volt a Képviselő-testület részéről a gazdasági programjában elhatározott célok megvalósításához való ragaszkodás, a megváltozott körülményekhez igazodó gyors, hatékony döntések sorára, valamint a hivatali apparátus lelkiismeretes munkájára. Dabas, április 20. Kőszegi Zoltán polgármester Garajszki Gábor jegyző 17

18 18

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról 18/ 2010. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról.

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. 19/ 2009. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ. Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax:

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax: DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: 29-561-217 Fax: 29-561-290 E-mail: POLGARMESTER@DABAS.HU Szám: 12-116 /2011. ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ. Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról 17/ 2008. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010. Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.

Részletesebben

Költségvetési bevételét E Ft-tal

Költségvetési bevételét E Ft-tal Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. (1) A 2012.

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. 1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1)

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) Az Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2007. (II.23.) KT.

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 28-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról 4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Hatályos: -tól A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) ,

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) , Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Hamar Tünde pü. előadó ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben