SAP Business One 2004C

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAP Business One 2004C"

Átírás

1 SAP Business One 2004C 4. Értékesítés 5. Bizonylatok jellemzői, kezelése 6. Üzleti lehetőségek (CRM) SBO I. 2. előadás február 26. (kedd) március 4. (kedd) - 3. labor március 11. (kedd) - 4. labor 2007/08 2. szemeszter Készítette: Váradi László

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 SBO ALAPOK TÖRZSADATOK BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS Törzsrekordok létrehozása Szállítói törzsrekord létrehozása Érdeklődő üzleti partner törzsrekordjának létrehozása Cikk törzsrekord létrehozása Raktárkészlet feltöltése Megrendelés Bejövő száma Ajánlat létrehozása Vevői rendelés létrehozása Szállítási bizonylat létrehozása. Érdeklődőből vevő Kimenő számla létrehozása szállítólevélre való hivatkozással Kimenő számla létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül Kimenő számla létrehozása vevői rendelésre való hivatkozással Szállítói megrendelés létrehozása vevői rendelésből Vevői visszáru létrehozása bázisbizonylatra való hivatkozással Értékesítési jóváírás létrehozása bázisbizonylatra való hivatkozással Előzetes számla létrehozása Kimenő készpénzes számla Kimenő helyesbítő számla létrehozása Kimenő helyesbítő számla visszavonása Értékesítési előleghez kapcsolódó folyamat áttekintése. a kapcsolódó bizonylatok elkészítése Vevői rendelés Értékesítési előlegigénylése Előleg kifizetése Értékesítési előlegszámla elkészítése Rendelt lámpák kiszállítása Előleggel csökkentett kimenő számla előállítása Vevő fizetése Bizonylat-összefoglalás varázsló Vevői rendelés tervezetként való létrehozása tervezet (vevői rendelés) élessé tétele szállítás tervezetként való létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül tervezet szállítólevél élessé tétele kimenő számla tervezetként való létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül A tervezet kimenő számla élessé tétele Tervezet bizonylatok törlése Bizonylat nyomtatása Értékesítési folyamat komissiózással

3 4.27 Átfutó raktár kezelése Forgalmi beszámolók Értékesítés elemzése Vevők Vevői regiszter, éves beszámoló Vevői regiszter, havi beszámoló Vevői regiszter, negyedéves Cikkek Cikk regiszter, éves beszámoló Cikk regiszter, havi beszámoló Cikk regiszter, negyedéves beszámoló Értékesítő Értékesítő regiszter, éves beszámoló Értékesítő regiszter, havi beszámoló Értékesítő regiszter, negyedéves beszámoló Nyitott tételek Vállalti folyamatok modellezése A feladat általános leírása Törzsrekordok definiálása ASUS szállítói törzsrekord létrehozása Samsung szállítói törzsrekord létrehozása Monitor Nagykereskedelmi Kft. adatainak rögzítése ASUS TFT monitor törzsrekord létrehozása Samsung TFT monitor törzsrekord létrehozása Alternatív cikk beállítása Ajánlat létrehozása Monitorok megrendelése Samsung monitorok megrendelése ASUS monitorok megrendelése Monitorok betárolása bázis bizonylatra való hivatkozással Samsung monitorok beérkeztetése Asus monitorok beérkeztetése Vevői rendelés elkészítése bázis bizonylatra való hivatkozással, valamint vevői rendelésből szállítói megrendelés létrehozása Értékesítési előleg Egyeztető számla kijelölése Értékesítési előleg igénylése Bejövő fizetés Értékesítési előlegszámla Szállítás Kimenő számla Bejövő fizetés BIZONYLATOK KEZELÉSE

4 5.1 Bizonylat keresése Kiválasztás listából törzsadatokhoz Bizonylat duplikálása Sorok duplikálása Sorok létrehozása Sorok törlése Cikkleírás módosítása Módosítási napló Utolsó árak keresése és másolása Térfogat és súly számítása Mentés tervezetként Navigációs nyilak Űrlapbeállítás Státussor FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK, VEVŐI KAPCSOLATOK KEZELÉSE törzsrekordok definiálása Sony szállítói törzsrekord létrehozása Laptop kft. adatainak rögzítése Sony laptop törzsrekord létrehozása Üzleti lehetőségek Ajánlat előkészítése Ajánlat létrehozása üzleti lehetőségen keresztül Laptopok szállítói megrendelése vevői rendelésen keresztül beszerzési előleg kezelése az igényléstől a kifizetésig Egyeztető számla kijelölése Előlegigénylés Előleg kifizetése Beszerezési előlegszámla elkészítése Laptopok betárolása Előleggel csökkentett számla elkészítése Vevői előleg kezelése az igényléstől a kifizetésig Egyeztető számla kijelölése Értékesítési előleg igénylése Bejövő fizetés, előleg Értékesítési előlegszámla Komissiózás, Szállítás Kimenő számla Bejövő fizetés Szállító kifizetése

5 1 SBO ALAPOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 2 TÖRZSADATOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 3 BESZERZÉS Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 4 ÉRTÉKESÍTÉS Ahol megjelenik a bizonylatvarázsló válassza a következőket: - Árfolyam importálása alapbizonylatból - Minden adat másolása (ráfordítások és forrásadó) 4.1 TÖRZSREKORDOK LÉTREHOZÁSA Szállítói törzsrekord létrehozása Ha még nem hozta létre a szállítója törzsrekordját, akkor most tegye meg! Szállítói törzsrekord létrehozása Kód: S_X_LAMPA Név: X_lámpa szállító Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: lámpa projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: 15 nap, szállító (vk) Árlista: Árlista Érdeklődő üzleti partner törzsrekordjának létrehozása Kód: X_LAMPA_V Név: X_lámpa érdeklődő Csoport: érdeklődők (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) 5

6 Projekt: lámpa projekt (vk) Értékesítő: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Készpénzes (vk) Árlista: 01 Árlista_V Cikk törzsrekord létrehozása Ha még nem hozta létre az állólámpa olvasókarral cikk rekordját, akkor tegye meg! Cikkszám: X_LAMPA Leírás: X_állólámpa olvasókarral Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: világítási rendszer Árlista: hagyja jóvá a megjelenő árlistát Kategória: Készletezhető Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: Tungsram (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi Cikk kezelésének alapja: egyik sem (vk) Alapértelmezett szállító: S_X_LÁMPA (vk) Gyártói szám: Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Adócsoport: 20 % (vk) Hosszúság: 120 cm Szélesség: 30 cm Magasság: 30 cm Súly: 3 kg A méret adatokat egy kattintással vigye át az Értékesítési adatok regiszterbe Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés: raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár - vk) 6

7 Raktárnév: berendezés raktár Részletek regiszterbe rögzítse a következő adatokat: - Halogén - R W + G9 40 W - Szaténkróm színben - 2 fényerő szabályozóval 4.2 RAKTÁRKÉSZLET FELTÖLTÉSE Megrendelés Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. A szállítójánál rendeljen meg 20 db olvasókaros állólámpát. Ár: ,- Ft, Mennyiség: 20 db, Áfa: 20 %. Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. A LOGISZTIKA REGISZTEREN JELÖLJE MEG AZ ENGEDÉLYEZVE MEZŐT, ENNEK HIÁNYÁBAN A MEGRENDELÉS NEM LEHET EGY MAGASABB SZINTŰ BIZONYLAT BÁZISBIZONYLATA! Bejövő száma Bázis bizonylatra (4.2.1) való hivatkozással készítse el a bejövő számlát. Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. 4.3 AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA Készítsen az érdeklődő partnere számára egy árajánlatot! Cikk megnevezése olvasókaros állólámpa. Mennyiség: 5 db Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 7

8 4.4 VEVŐI RENDELÉS LÉTREHOZÁSA A 4.3 sz. feladat Ajánlat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozza létre a vevői rendelést! Ár: ,- Ft/db Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.5 SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT LÉTREHOZÁSA. ÉRDEKLŐDŐBŐL VEVŐ A 4.4 sz. feladat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozza létre a szállítólevelet. Figyeljen az üzleti partner átminősítésére! Mindkét helyen végezze el a módosítást! A csoport mezőben válassza ki a Vevők megnevezést. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.6 KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA SZÁLLÍTÓLEVÉLRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL A 4.5 sz. feladat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozzon létre kimenő számlát. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 8

9 4.7 KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL A pontban létrehozott érdeklődő majd vevővé átminősített üzleti partner részére készítsen kimenő számlát. Bázisbizonylatra ne hivatkozzon, a számla előállítása közvetlenül történjen. Cikk: pontban definiált. Mennyiség: 2 db. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Rendszerüzenet: Nem került könyvelésre árubeérkezés/szállítás. Folytatja? - a megjegyzés arra utal a megjelent üzenet mellett, hogy a számla hozzáadását követően a készletváltozás mennyiségi könyvelése is megtörténik! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.8 KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL Az pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával hozzon létre egy új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A vevői rendelésre hivatkozva készítse el a kimenő számlát. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.9 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL A LOGISZTIKA REGISZTEREN JELÖLJE MEG A MEGRENDELÉSEK MEZŐT, ENNEK HIÁNYÁBAN NEM HOZHATÓ LÉTRE VEVŐI RENDELÉSBŐL SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS! 9

10 Ezzel a rendszer biztosítja a felhasználó számára, hogy az értékesítés területéről átlépjen a beszerzéshez, azaz ha az eladáshoz adott cikkből nem rendelkezik elegendő raktárkészlettel vagy egyéb ok miatt nem kell kilépnie az értékesítésből és bejelentkezni a beszerzés modulba, hanem itt közvetlenül elkészítheti a kívánt cikkekhez a szállítói megrendelést. A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő egy új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Ár: ,- Ft/db Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A Beszerzés modulban ellenőrizze, hogy a szállítói megrendelést a rendszer létrehozta-e. Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével VEVŐI VISSZÁRU LÉTREHOZÁSA BÁZISBIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL A pontban definiált üzleti partner részére a 4.5. sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő egy új szállítólevelet. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A szállítólevélre hivatkozva készítse el a vevői visszáru bizonylatot. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS LÉTREHOZÁSA BÁZISBIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL A pontban definiált üzleti partner részére a 4.7 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új kimenő számlát. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A kimenő számlára hivatkozva készítse el az értékesítési jóváírást. 10

11 Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével ELŐZETES SZÁMLA LÉTREHOZÁSA A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A most létrehozott vevői rendelésre, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozzon létre előzetes számlát! Tegye láthatóvá és módosíthatóvá a raktár mező tartalmát! Előzetes számlára hivatkozva végezze el a kiszállítást. Tegye láthatóvá és módosíthatóvá a raktár mező tartalmát! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadások után az elmentett bizonylatok megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Ellenőrizze a bizonylatok pénzügy regisztereit, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA A kimenő készpénzes számla létrehozása előtt az Adminisztráció => Definíciók => Pénzügy => Főkönyvi számla-kijelölések => Értékesítés útvonalon megjelenített ablakban definiálni kell az Alapértelmezett vevőt a Kimenő készpénzes számlához. Ezt a definiálást nem kell elvégeznie, mivel ez a beállítás már rendelkezésére áll! A fenti útvonalon megtekinthető a beállítás. A kimenő készpénzes számla űrlapon megjelenik az a vevő és név, mely az előzőekben definiálásra került. A bizonylatban megjelenő nevet írja át tetszés szerint. Cikk: pontban definiált. Mennyiség: 2 db. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! 11

12 A már ismert módon végezze el a soron következő műveleteket. Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történte naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA Alapbizonylatként használja a 4.7 sz. feladatban előállított kimenő számlát. Kimenő helyesbítő számlát kell kiállítani, mivel az alapbizonylatként szolgáló számlán a mennyiség hibásan lett kiállítva, nem 2 hanem 4 darabot kellett volna feltüntetni, ezért az eredeti számlát módosítani kell. Helyesbítse az eredeti számla mennyiségét! Ezt megelőzően ellenőrizze a raktárban elérhető mennyiséget a karos állólámpából! Az értékeket jegyezze fel! Bizonylat elkészítését követően is ellenőrizze a mennyiséget! Történt-e naplóbejegyzés? 4.15 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA A kimenő helyesbítő számlát, mint bázisbizonylat felhasználásával vonja vissza. Állítsa vissza az eredeti állapotot! Jegyezze fel az elérhető mennyiség részleteit ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE. A KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATOK ELKÉSZÍTÉSE Vevői rendelés A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4. sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő az új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Ár: ,- Ft/db Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével Értékesítési előlegigénylése A pontban definiált üzleti partner részére hozza létre az értékesítési előlegigénylés bizonylatot! Bázis bizonylat a sz. feladat megrendelése. Előleg: 10 %. 12

13 Előleg kifizetése Fogadja az előleget a vevőjétől. A bizonylatot a következő útvonalon éri el: Bank => Bejövő fizetések. A vevő kiválasztását követően figyeljen, hogy a fizetésre váró számlák közül a megfelelő kerüljön kiválasztásra. A kiválasztott sort jelölje meg, majd a fizetési mód ikonra kattintva pl. az eszköz soron válassza a készpénz fizetést, írja be a főkönyvi számla számot (3811), az összesen mezőbe Ctrl+B billentyűk segítségével hozza be a kifizetésre váró összeget, majd a kattintson a fizetve mezőre és az ok kapcsolón keresztül visszajut a bejövő fizetések bizonylathoz, végül a bizonylatot adja hozzá az adatbázishoz! Hívja elő az elmentet bizonylatot és a tranzakciószámnál lévő navigációs nyíl segítségével nézze meg a naplókönyvelést Értékesítési előlegszámla elkészítése Készítse el az értékesítési előlegszámlát az értékesítési előleg igénylése bázis bizonylatra való hivatkozással! Rendelt lámpák kiszállítása Szállítsa ki a rendelt lámpákat, hivatkozzon a vevői rendelésre (4.16.1) Előleggel csökkentett kimenő számla előállítása Hozza létre az előleggel csökkentett kimenő számlát a szállítólevélre hivatkozva! A megfelelő szállítási bizonylat kiválasztását követően az előleg összesen mező előtt található hárompontos kapcsolóra kattintva válassza ki a kiállítandó előleget! Vevő fizetése Fogadja a fennmaradó összeg kifizetését a vevőjétől. A bizonylatot a következő útvonalon éri el: Bank => Bejövő fizetések. A vevő kiválasztását követően figyeljen, hogy a fizetésre váró számlák közül a megfelelő kerüljön kiválasztásra. A kiválasztott sort jelölje meg, majd a fizetési mód ikonra kattintva az eszköz soron válassza a készpénz fizetést, írja be a főkönyvi számla számot (3811), az összesen mezőbe Ctrl+B billentyűk segítségével hozza be a kifizetésre váró összeget, majd a kattintson a fizetve mezőre és az ok kapcsolón keresztül visszajut a bejövő fizetések bizonylathoz, végül a bizonylatot adja hozzá az adatbázishoz! Hívja elő az elmentet bizonylatot és a tranzakciószámnál lévő navigációs nyíl segítségével nézze meg a naplókönyvelést BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4. sz. feladatnál létrehozott bizonylat kétszer történő duplikálásával állítson elő két új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. 13

14 Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A bizonylat-összefoglaló varázsló segítségével készítsen a két vevői rendelésből egy kimenő számlát. A varázsló lefutását követően ellenőrizze, hogy a rendszer létrehozta-e a kimenő számlát. A kimenő számlán cikkek szerint végezze el a bizonylatok összefoglalását, ezt követően aktualizáljon VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új vevői rendelést, a vevői rendelést tervezetként mentse el. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Ár: ,- Ft/db Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével TERVEZET (VEVŐI RENDELÉS) ÉLESSÉ TÉTELE Tegye élessé a 4.18 sz. feladatban létrehozott vevői rendelést! 4.20 SZÁLLÍTÁS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL A lámpa vevője részére készítse el a szállítólevél tervezet verzióját 10 db olvasókaros állólámpára. Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! 4.21 TERVEZET SZÁLLÍTÓLEVÉL ÉLESSÉ TÉTELE Tegye élessé a 4.20 sz. feladatban létrehozott bizonylatot! 14

15 4.22 KIMENŐ SZÁMLA TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL Hozzon létre kimenő számlát bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül! A számla adatai: Szállító: Üzleti partner törzsben meghatározott vevője. Cikk: olvasókaros állólámpa Mennyiség: 10 db Ár: ,- Ft/db Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! 4.23 A TERVEZET KIMENŐ SZÁMLA ÉLESSÉ TÉTELE Tegye élessé a 4.22 sz. feladatban létrehozott kimenő számlát! 4.24 TERVEZET BIZONYLATOK TÖRLÉSE Jelenítse meg a létrehozott három tervezett bizonylatot és törölje azokat! 4.25 BIZONYLAT NYOMTATÁSA A szűrési feltételek beállításával tekintse meg az egyes nyitott értékesítési bizonylatokat, valamint a nyitott és zárt dokumentumot. Nyomtatást ne indítsa el! 4.26 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL A pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat kétszer történő duplikálásával állítson elő két új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Ár: ,- Ft/db A két vevői rendeléshez kapcsolódóan végezze el a komissiózást és állítsa elő a szállítólevelet a komissiózás során. Ellenőrizze, hogy a rendszer a komissiózás folyamatában létrehozta e a szállítóleveleket ÁTFUTÓ RAKTÁR KEZELÉSE Hozzon létre egy új cikket. Duplikálja a pontban definiált cikket. A következő mezők tartalmát módosítsák: Cikkszám: X_LAMPA_2 Leírás: X_lámpa Raktárkód: X_AFR (alapértelmezett raktár) (vk) 15

16 Raktárnév: X_átfutó raktár Hozzon létre egy vevői rendelést Cikk: X_LAMPA_2 Mennyiség: 10 db Ár: 2.000,- Ft Raktár: átfutó raktár Szállítás dátuma: [ma] Az átfutó raktár használatakor a készlet nem érkezik be a vállalathoz, és nem hagyja el azt. A társaság csak ügynökként tevékenykedik, és jutalékot kap a folyamat után. Azzal, hogy a bizonylat létrehozásánál az Általános regiszteren kijelölik az átfutó raktárt, ezzel automatikusan bejelölésre kerül a megrendelés mező, annak jelöléséről külön nem kell gondoskodni FORGALMI BESZÁMOLÓK Értékesítés elemzése Saját értékesítések lekérdezése Vevők Vevői regiszter, éves beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számlák - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok Értékesítés elemzési beszámoló vevő szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Vevői regiszter, havi beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Rendelések - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok 16

17 Értékesítés elemzése beszámoló vevő szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Vevői regiszter, negyedéves Szűrési feltételek beállítása: - Negyedéves beszámoló - Szállítólevelek - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok Beszerzés elemzési beszámoló szállító szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Cikkek Cikk regiszter, éves beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számla - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Cikk regiszter, havi beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Rendelések - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Cikk regiszter, negyedéves beszámoló Szűrési feltételek beállítása: 17

18 - Negyedéves - Szállítólevelek - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Értékesítő Értékesítő regiszter, éves beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számla - Értékesítő tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Értékesítő regiszter, havi beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Kimenő számla - Értékesítő tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót Értékesítő regiszter, negyedéves beszámoló Szűrési feltételek beállítása: - Negyedéves beszámoló - Rendelés - Értékesítő tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 18

19 Nyitott tételek A legördülő menüben található bejegyzések kiválasztását követően sorra nézze meg, hogy talál-e a vevőjéhez tartozó bizonylatokat. A következőket válassza ki! Nyitott rendelések, Nyitott szállítások, Nyitott visszáruk, Nyitott kimenő számlák, Nyitott helyesbítő bejövő számlák VÁLLALTI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE A feladat általános leírása Vállalkozása TFT monitorokat forgalmaz. A monitorokat két szállítótól (ASUS, Samsung) vásárolja. Üzleti partnerével folytatott egy megbeszélést a monitorok értékesítésével kapcsolatban. Üzleti partnere 10 db ASUS monitorra kér árajánlatot. Raktárkészlete feltöltése érdekében szállítóinál rendel 10 db (Samsung) és 5 db (ASUS) monitort. A monitorok megérkezését követően tárolja be azokat. A berendezések betárolása után az ajánlatra való hivatkozást követően jelenítse meg a cikk rendelkezésre állásának ellenőrzése ablakot, majd jelölje be a váltás rendelkezésre álló mennyiségre jellemzőt. Mivel ASUS monitorból csak 5 db áll rendelkezésre a következő sorba rögzítse ismét az előző monitor cikkszámát, jelenítse meg az ugrás menüt és válassza ki az alternatív cikk menüpontot, majd jelölje be az alternatív cikket és válassza ki, ezt követően rögzítse az ajánlathoz hiányzó mennyiséget! Szállítás dátuma: [ma]. Mivel további vevői rendelésre számít a vevői rendelésből készítsen szállítói megrendeléseket mind két monitorra 5-5 db-ot. A rendelés elkészítését követően kérjen partnerétől 10 % előleget és az értékesítés során az SBO-ban kezelje a kapcsolódó tranzakciókat a szállításon és a kimenő számla elkészítésén keresztül a bejövő fizetésig Törzsrekordok definiálása ASUS szállítói törzsrekord létrehozása Kód: S_X_ASUS Név: X_ASUS Kft. Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) 19

20 Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: monitor projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Szállító-30 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_S Samsung szállítói törzsrekord létrehozása Kód: S_X_SAMSUNG Név: X_SAMSUNG Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi Projekt: monitor projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: Fizetési feltételek: Szállító 30 napon belül Árlista: 01 Árlista_S Monitor Nagykereskedelmi Kft. adatainak rögzítése Kód: X_monitor Név: X Monitor Nagykereskedelmi Kft. Csoport: érdeklődő (vk) Pénznem: Forint Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Projektnév: monitor projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a második jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: Fizetési feltételek: vevő-15 napon belül (vk) Árlista: 01_V_nagyker (vk) 20

21 ASUS TFT monitor törzsrekord létrehozása Cikkszám: X_ASUS Leírás: X_ASUS TFT monitor 19 Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: Berendezés Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: ASUS (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Alapértelmezett szállító: ASUS (vk) Gyártói szám: Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 50 cm Súly 1 kg Az értékeket vigye át az Értékesités területére Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) - vk Raktárnév: berendezés raktár Samsung TFT monitor törzsrekord létrehozása Cikkszám: X_SAMSUNG Leírás: X_Samsung TFT monitor 20 Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: berendezés Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: Samsung (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Alapértelmezett szállító: Samsung (vk) Gyártói szám:

22 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 50 cm Súly 1 kg Az értékeket vigyék át az Értékesités területére Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) Raktárnév: berendezés raktár Alternatív cikk beállítása Készletvezetés => Cikk-kezelés => Alternatív cikkek definiálása Cikkszám: X_ASUS Cikkszám a táblázatban: X_Samsung Megjegyzések: Majdnem azonos 1 -lal nagyobb és drágább Egyezésfaktor: 80 % Ajánlat létrehozása Az érdeklődő partnere számára készítse el árajánlatát! ÜP -pénznem: Ft. Ajánlatban szereplő monitor típusa ASUS és 19 -os. Ár: ,- Ft Monitorok megrendelése Samsung monitorok megrendelése Szállító: S_X_samsung Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_samsung Mennyiség: 10 db Ár: ,- Ft 22

23 ASUS monitorok megrendelése Szállító: S_X_asus Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_asus Mennyiség: 5 db Ár: ,- Ft Monitorok betárolása bázis bizonylatra való hivatkozással Samsung monitorok beérkeztetése Szállító: S_X_samsung Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_samsung Mennyiség: 10 db Ár: ,- Ft Asus monitorok beérkeztetése Szállító: X_asus Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_asus Mennyiség: 5 db Ár: ,- Ft Vevői rendelés elkészítése bázis bizonylatra való hivatkozással, valamint vevői rendelésből szállítói megrendelés létrehozása Ajánlatra való hivatkozást követően jelenítse meg a Cikk rendelkezésre állásának ellenőrzése ablakot, majd jelölje be a Váltás rendelkezésre álló mennyiségre jellemzőt. Mivel ASUS monitorból csak 5 db áll rendelkezésre a következő sorba rögzítse ismét az előző monitor cikkszámát jelenítse meg az Ugrás menüt és válassza ki az Alternatív cikk menüpontot, majd jelölje be az alternatív cikket és válassza ki, ezt követően rögzítse az ajánlathoz hiányzó mennyiséget! Szállítás dátuma: [ma]. A vevői rendelésből készítsen szállítói megrendeléseket mind két monitorra 5-5 dbot Értékesítési előleg Egyeztető számla kijelölése Egyeztető számla: 4531-Vevőktől kapott előlegek 23

24 Értékesítési előleg igénylése Monitor Nagykereskedelmi Kft-től kérjen 10 % előleget! Bejövő fizetés Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleg kifizetésére vonatkozik! A kifizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. A rendszer hibát jelez, ha nincs kijelölve a 468 ÁFA elszámolási számla a Főkönyvi számla kijelöléseknél! Értékesítési előlegszámla Az értékesítési előleg bizonylatra hivatkozva hozza létre az értékesítési előlegszámlát a Monitor Nagykereskedelmi Kft. részére Szállítás Bázis bizonylatra való hivatkozással készítse el a vevője részére a szállítólevelet és adja át a 10 db monitort! Ez a tranzakció is az üzleti lehetőségeken belül történik Kimenő számla Szintén az üzleti lehetőségeken belül készítse el vevője számára a kimenő számlát. Hivatkozzon a megelőző bázis bizonylatra! Bejövő fizetés Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 5 BIZONYLATOK KEZELÉSE A logisztikai terület minden részén bizonylatokkal dolgozik. Különböző üzleti igények és számos eltérő logisztikai folyamat kielégítéséhez a bizonylatokat is különböző módon kell használni. Az értékesítési és beszerzési bizonylatok struktúrája megegyezik, és következő a felépítésük: Felső rész (fejléc) az általános információkat tartalmazza. Középső rész a különböző regisztereken (Tartalom, Logisztika, Pénzügy) tárolt információkat és cikkspecifikus adatokat, az alsó rész (lábléc) pedig további általános információkat tartalmaz (1. sz. ábra). 24

25 1. sz. ábra Egyazon bizonylatban nem lehetséges beszerezni vagy eladni cikke(ke)t és szolgáltatás(oka)t. Azonban a szolgáltatásokat rögzíthetjük cikként az adatrbázisunkban és ekkor kezelésére a cikkekre vonatkozó szabályok az érvényesek. 5.1 BIZONYLAT KERESÉSE Korábban már áttekintettük a törzsrekordok keresésének különböző lehetőségeit. Az ott bemutatott keresési funkciók a bizonylatoknál is alkalmazhatók. A bizonylatok keresésére még adódik egy plusz lehetőség, ha ismert a bizonylat száma, akkor Keresés módban azt rögzítve szintén elérhetjük a kívánt eredményt. Keresse meg az addig elkésztett összes megrendelés bizonylatát a szállító kód néhány karakterének és a csillag begépelésével, majd a teljes szállítókód rögzítésével. A bizonylat számának felhasználásával is keressen meg egy megrendelést. 25

26 5.2 KIVÁLASZTÁS LISTÁBÓL TÖRZSADATOKHOZ Korábban két alkalommal is dolgoztunk a kiválasztási listával, először, amikor az üzleti partnert választottuk ki a pl. a Megrendelési bizonylathoz, a második alkalommal pedig amikor a cikket hoztuk be a bizonylatba. 5.3 BIZONYLAT DUPLIKÁLÁSA Kereséssel jelenítse meg az utolsó Megrendelését. A jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) való kattintás hatására megjelenő menüből válassza ki a Duplikálás funkciót. Ezt követően a Kód mezőbe írják be a szállítója azonosítóját. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.4 SOROK DUPLIKÁLÁSA A még nem mentett bizonylat táblázat részében kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor megkettőzése funkciót, miután ezt aktivizálta megjelenik az előzővel azonos sor a bizonylaton. Hajtson végre még egy sorkettőzést, most már három azonos sorral rendelkezik a Megrendelésen belül. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.5 SOROK LÉTREHOZÁSA Álljon a kurzorral a 3. sorba a cikkszám mezőre, ezt követően kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor létrehozása funkciót, miután ezt aktivizálta megjelenik a második és a volt harmadik sor között egy üres sor. Ezt követően álljon a kurzorral a 2. sorba a cikkszám mezőre és hozzon létre még egy üres sort. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.6 SOROK TÖRLÉSE Álljon a kurzorral az első üres sor cikkszám mezőjére, ezt követően kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor törlése funkciót, miután ezt aktivizálta törlődik az üres sor. Törölje a másik üres sort is és törölje a harmadik feltöltött sort is. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.7 CIKKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA Álljon a kurzorral a cikkleírás mezőre. Módosítsa a cikkleírást. Kattintson a Hozzáadás gombra. Mit tapasztal. A hozzáadás nem történt meg. Lépjen vissza a Megrendelés űrlaphoz. Álljon a kurzorral ismét a cikkleírás mezőre. Ezt követően lépjen ki a cikkleírás mezőből a Ctrl+Tab billentyűk megnyomásával. A 26

27 módosítás csak az adott rekordban észlelhető, a törzsállomány adata változatlan marad, a Hozzáadás gombra kattintva a mentés most megtörténhet. 5.8 MÓDOSÍTÁSI NAPLÓ A Módosítási napló funkciója megegyezik a korábban leírtakkal. 5.9 UTOLSÓ ÁRAK KERESÉSE ÉS MÁSOLÁSA A bizonylatszám megadásával keresse meg a S_X_01 szállító felé elkészül utolsó Megrendelést. Miután az űrlap megjelent a jobb egérgombbal kattintson az Ár mezőre és a megjelenő menüben válassza az Utolsó árak funkciót, miután ezt aktivizálta, megjelenik az Utolsó árak beszámoló ablak, ahol megtekinthető a cikkhez tartozó utolsó ár TÉRFOGAT ÉS SÚLY SZÁMÍTÁSA Használja a 5.9 pontban megkeresett Megrendelést. A jobb egérgombbal kattintson az első sorra és a megjelenő menüben válassza a Térfogat és súly kiszámítása funkciót, miután ezt aktivizálta, megjelenik egy ablak a kiszámított térfogattal és súllyal MENTÉS TERVEZETKÉNT A tervezet bizonylatok használata másismert a korábbi feladatokból NAVIGÁCIÓS NYILAK A navigációs nyilak ( ) segítségével navigálhatunk például egy objektum kódjáról a definíciójára. Jelenítse meg számítógépe képernyőjén az utolsó Megrendelését. A cikkszámnál található navigációs nyíllal lépjen tovább. Hova jutott? Ahol ilyen nyilakat találunk azokra kattintva az SAP Business One nagy részét bejárhatjuk ŰRLAPBEÁLLÍTÁS Űrlapbeállítás ( ) segítségével a beszerzési és értékesítési bizonylatokon belül megjelenő mezők száma bővíthető, illetve a megjelenítése letiltható. Keresse meg az utolsó Megrendelés bizonylatot, kattintson az Eszközsoron az Űrlapbeállítás ikonra. Ezt követően megjelenik a 2. sz. ábrán látható Űrlapbeállítások Megrendelés űrlap a Táblaformátum regiszteren belül jelenítsen meg néhány plusz mezőt. Ellenőrizze a végrehajtott műveletet, majd ugyan ezen az útvonalon tiltsa le a korábban bejelölt adatokat. 27

28 5.14 STÁTUSSOR 2. sz. ábra Minden képernyő alsó részén megjelenik a státussor (3. sz. ábra), amely folyamatosan kiírja az aktuális mező nevét, hosszát és tartalmát. Ezen túlmenően, ha engedélyezzük a Nézet => Debug-információ menüpontot a rendszer további kiegészítő műszaki információt is megjelenít a mezőről, amelyet lekérdezések vagy formattál keresések vagy egyéb, a Software Development Kit (SDK) használata során felmerülő feladatok végrehajtásához használhatunk. 3. sz. ábra Végezze el a 3. sz. ábrán látható megjelenítéseket az utolsó Megrendelés bizonylaton. Státussoron megjelenő egyéb üzenetek: 28

29 6 FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK, VEVŐI KAPCSOLATOK KEZELÉSE Vállalkozása laptopok forgalmazásával foglalkozik. Az üzleti partnerével kialakuló kapcsolatot az üzleti lehetőségeken keresztül kezeli. Az üzleti lehetőségek környezetét felkészíti a tranzakciók kezelésére. Partnerével telefonbeszélgetés során áttekintették a laptop vásárlásának lehetőségeit, ezzel egyúttal megtörtént az ajánlat adásának előkészítése. Elkészíti érdeklődő partnere részére az árajánlatot (5 db), aki a kapott ajánlatok kiértékelését követően cégénél megrendel 3 db Sony laptopot. Mivel ebből a termékből nem rendelkezik raktárkészlettel a vevői rendelésből felad egy megrendelést a szállítója felé. Szállítója vállalkozásától kér 10 % előleget. Ezt követően kifizeti az előleget, majd partnere leszállítja a laptopokat. Az üzlet egyensúlyának biztosítása érdekében vállalkozása kér 20 % előleget a vevőjétől. Partnere kifizeti a megállapított összeget, majd komissiózást követően kiszállítja a berendezéseket vevőjének. Ezt követően kezeli a bejövő, majd a kimenő fizetéseket. Végezetül ellenőrizze, hogy minden ki és bejövő fizetés rendben megtörtént-e. 6.1 TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA Sony szállítói törzsrekord létrehozása Kód: S_Sony_X Név: X_Sony Kft. Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: laptop projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Szállító-30 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_S (vk) Árlistát rendelje hozzá az üzleti partnerhez Laptop kft. adatainak rögzítése Kód: V_X_Laptop Név: X Laptop Kft. Csoport: érdeklődő (vk) 29

30 Pénznem: Forint Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Projektnév: laptop projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a másodikként megjelenő jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: (szk) Fizetési feltételek: vevő-15 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_V (vk) Sony laptop törzsrekord létrehozása Cikkszám: X_sony_laptop Leírás: X_sony slp 600 laptop Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: Számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S (vk) Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális (vk) Gyártó: Sony (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Alapértelmezett szállító: S_Sony_X (vk) Gyártói szám: sony slp 600 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 5 cm Súly 1 kg Adatokat vigyék ár az értékesítés területre Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) 30

31 Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Részletek: 15,4 WXGA kijelző Intel Celeron M340 1,6 GHz processzor 1 GByte memória 80 GByte winchester DVD író WLAN Webkamera Teljes numerikus billentyűzet 6.2 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Az értékesítés minden bizonylatát az üzleti lehetőségen belül kell kezelni! Az üzleti lehetőséget készítse fel az értékesítési folyamat egyes tranzakcióinak kezelésére! Üzleti partner neve: V_X_Laptop (vk) Üzleti lehetőség neve: laptop Tervezett zárás: 10 nap Potenciális összeg: ,- Ft Nyitódátum: [ma-1 nap] 6.3 AJÁNLAT ELŐKÉSZÍTÉSE Üzleti partnerével folytatott egy megbeszélést a laptopok értékesítésével kapcsolatban. Az üzleti lehetőségeken belül jelölje ezt a szintet ajánlat előkészítésként. Az első szinthez kapcsoljon egy tevékenységet: Tevékenység: telefonbeszélgetés Típus: általános Tárgy: Ajánlat egyeztetése Leírás: Laptop ajánlat egyeztetése A tevékenység ablakot állítsa úgy be, hogy 10 perc múlva megjelenjen egy figyelmeztetés. 6.4 AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA ÜZLETI LEHETŐSÉGEN KERESZTÜL Az érdeklődő partnere számára készítse el árajánlatát! Saját pénznem Ajánlatban szereplő laptop: sony slp 600 laptop Cikk: sony laptop 31

32 Projektnél válassza ki a laptop projektet. Ár: ,- Ft 6.5 LAPTOPOK SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉSE VEVŐI RENDELÉSEN KERESZTÜL A partnere megrendelte Önnél a 3 db Sony laptopot. Ebből a termékből nem rendelkezik készlettel ezért a vevői rendelésen keresztül rendelje meg azokat a szállítójánál. Az értékesítés műveletét a bázis bizonylatra való hivatkozással az üzleti lehetőségeken belül végezze el. Szállítás dátuma: [ma]. Beszerzési ár: ,- Ft 6.6 BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG Egyeztető számla kijelölése Az adminisztrációs részben ellenőrizze az egyeztető számla (3531-Szállítói előleg) kijelölését. Az üzleti partnerénél is ellenőrizze az egyeztető számlát (3531-Szállítói előleg), ha itt nem jelent meg, akkor rögzítse a megfelelő helyen a főkönyvi számla számot Előlegigénylés Szállítója 10 % előleget kér. Hivatkozzon a megrendelésre, mint bázis bizonylatra Előleg kifizetése Fizesse ki az előleget. Fizetés pénztárból történik Beszerezési előlegszámla elkészítése Készítse el a beszerzési előlegszámlát. Hivatkozás a beszerzési előlegre. Adódátum: [ma] Laptopok betárolása Fogadja a megrendelt laptopokat. Hivatkozzon a megrendelésre Előleggel csökkentett számla elkészítése Készítse el a előleggel csökkentett bejövő számlát Alapbizonylat az árubeérkezés. Könyvelési dátum: [ma] 32

33 6.7 VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG Egyeztető számla kijelölése Az adminisztrációs részben ellenőrizze az egyeztető számla (4531-Vevőktől kapott előlegek) kijelölését. Az üzleti partnerénél is ellenőrizze az egyeztető számlát (4531-Vevőktől kapott előlegek), ha itt nem jelent meg, akkor rögzítse a megfelelő helyen a főkönyvi számla számot Értékesítési előleg igénylése Laptop Kft-től kérjen 20 % előleget! Bázis bizonylat a vevői rendelés Bejövő fizetés, előleg Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleg kifizetésére vonatkozik! A kifizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma] Értékesítési előlegszámla Az értékesítési előleg bizonylatra hivatkozva hozza létre az értékesítési előlegszámlát a Laptop Kft részére Komissiózás, Szállítás Végezze el a komissiózást, készítse el a szállítólevelet, majd a szállítólevelet kapcsolja be az üzleti lehetőség táblázatába. Jegyezze fel a szállítólevél számát! Kimenő számla Szintén az üzleti lehetőségeken belül készítse el vevője számára a kimenő számlát. Hivatkozzon a megelőző bázis bizonylatra! Bejövő fizetés Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 6.8 SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE Kezelje a kimenő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 33

SAP Business One 2004C

SAP Business One 2004C SAP Business One 2004C 7. Készletvezetés 8. Anyagszükséglet-tervezés 9. Gyártás 10. Szerviz 11. Emberi erőforrás SBO I. 3. előadás 2008. március 18. (kedd) 2008. április 1. (kedd) - 5. labor 2008. április

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Komplex feladat 05 OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

Részletesebben

Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév. 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév

Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév. 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév SAP Business One I. 2004C Hol tartunk? 2. előadás 4. Értékesítés, 5. Bizonylatok kezelése, 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) 2008. február 26. (kedd) SBO ALAPOK SAP BUSINESS ONE TECHNOLÓGIA MENÜSOR,

Részletesebben

SAP Business One 2004C

SAP Business One 2004C SAP Business One 2004C Önálló feladatok SBO I. 2008. április 15. (kedd) - 7. labor 2008. április 22. (kedd) - 8. labor 2007/08 1. szemeszter Készítette: Váradi László TARTALOMJEGYZÉK 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE,

Részletesebben

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest,

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 3. füzet

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 3. füzet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Törzsállományok definiálása és jellemzői OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy

Részletesebben

Kézikönyv. Fizetési feltétel kulcs felvitele

Kézikönyv. Fizetési feltétel kulcs felvitele Kézikönyv Fizetési feltétel kulcs felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 FIZETÉSI FELTÉTEL KULCS - ÜRES... 5 3 FIZETÉSI FELTÉTEL KULCS - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Kézikönyv. Számla készítése manuálisan

Kézikönyv. Számla készítése manuálisan Kézikönyv Számla készítése manuálisan Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 6 4 UTALÁS... 21 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ... 22

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából

Kézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából Kézikönyv Nyitott tétel bővítése számlából Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK... 7 3 NYT MOZGÁS - MEGJELENÍTÉS [549 NYT400082 SZÁMLA K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 9 4 NYITOTT

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek törzs

Kézikönyv. Nyitott tételek törzs Kézikönyv Nyitott tételek törzs Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 7 4 UTALÁS... 12 5 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 13

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Kézikönyv. Cikkcsoport

Kézikönyv. Cikkcsoport Kézikönyv Cikkcsoport Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 9 3 CIKKCSOPORT - ÜRES... 11 4 CIKKCSOPORT - ÚJ... 12 5 15 6 CIKKCSOPORT - ÚJ... 16 7 ÁRUCIKK - ÚJ... 18 8 ABAS-ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

Kézikönyv. Árfolyam rögzítés

Kézikönyv. Árfolyam rögzítés Kézikönyv Árfolyam rögzítés Tartalomjegyzék 1 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÜRES... 4 2 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÚJ... 5 3 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - MEGJELENÍTÉS [188 EUR20120626 ]... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 ÁRFOLYAMTÁBLÁZAT

Részletesebben

Kézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése

Kézikönyv. Előlegszámla készítése és könyvelése Kézikönyv Előlegszámla készítése és könyvelése Tartalomjegyzék 1 PROGRAM MANAGER... 5 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 11 3 ABAS-ERP... 12 4 PROGRAM MANAGER... 13 5 UTALÁS... 20 6 SZÁMLA (BESZERZÉS) -

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása

Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES... 9 3 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ... 10 4 LIKVIDITÁS TERVEZÉS

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés

VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés Rendelés rögzítés 1 TARTALOMJEGYZÉK Rendelés feldolgozása lehetőségek Rendelés keresőből Termékválasztó Gyors rendelés Rendelés kedvencek közül Rendelés

Részletesebben

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS MS ACCESS 2010 A feladat megoldása során a Microsoft Office Access 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: Adatok importálása

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása

Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 8 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [70001 TESZTVEV TESZT VEVŐ]... 10 4 VEVŐ - VÁLTOZTATÁS [70001

Részletesebben

Kézikönyv Standard beszerzési folyamat lebonyolítása a Beszerzési ügyletek infosystem segítségével

Kézikönyv Standard beszerzési folyamat lebonyolítása a Beszerzési ügyletek infosystem segítségével Kézikönyv Standard beszerzési folyamat lebonyolítása a Beszerzési ügyletek infosystem segítségével Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW...

Részletesebben

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk! HÍRLEVÉL 2012. június Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BANKKAPCSOLAT - ÜRES... 6 3 BANKKAPCSOLAT - ÚJ... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS... 9 5 BANKKAPCSOLAT - ÚJ...

Részletesebben

Tartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok

Részletesebben

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által

Részletesebben

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron

1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron Kitárolás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Készletek menüpont... 4 2.1. Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása... 4 2.2. Egyéb alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása... 5 2.3. Gyári alkatrészkészletek

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása Kézikönyv Szelekciós jegyzék létrehozása Tartalomjegyzék 1 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - VEVŐ MEGJELENÍTÉS... 4 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 8 4 VEVŐ - ÜRES... 9 5 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 11 6 VEVŐ

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 1. füzet

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 1. füzet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Általános kérdések OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás

Részletesebben

Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás

Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 8 4 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Kézikönyv. Számlatartomány nyomtatvány felvitele

Kézikönyv. Számlatartomány nyomtatvány felvitele Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÜRES... 4 3 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÚJ... 5 4 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY - ÜRES... 14 5 SZÁMLATARTOMÁNY-NYOMTATVÁNY

Részletesebben

Kézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése

Kézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése Kézikönyv Devizás főkönyvi számlák átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 7 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 8 4 ABAS-ERP... 10 5 FKVSZÁMLA

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012.január. Tisztelt Ügyfelünk!

HÍRLEVÉL. 2012.január. Tisztelt Ügyfelünk! HÍRLEVÉL 2012.január Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg

Részletesebben

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

Kézikönyv. Adókulcs felvitele

Kézikönyv. Adókulcs felvitele Kézikönyv Adókulcs felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ADÓKULCS - ÜRES... 5 3 ADÓKULCS - ÚJ... 10 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 15 5 FKVSZÁMLA - ÜRES... 16 6 FKVSZÁMLA -

Részletesebben

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CobraConto.Net V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. CobraConto.Net alkalmazás.

TÁJÉKOZTATÓ A CobraConto.Net V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. CobraConto.Net alkalmazás. CobraConto.Net alkalmazás Készletkezelés Javítás: Készletkezelés/Raktári mozgások/véglegesített raktári mozgás/új Kiadás menüponton belül, Sarzs -os termék esetén, amennyiben a képernyő alján a sorozatszám

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Felhasználói mezők és táblák definiálása. Engedélyezési eljárás OKTATÁSI SEGÉDANYAG

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára

Belépés Éles és Demo számlára Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

DOAS ig változások, összefoglaló

DOAS ig változások, összefoglaló DOAS 3.549.0 3.550.1-ig változások, összefoglaló 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/8 Tartalomjegyzék 1. Szerviz modul... 3 1.1. Szerviz modul javítások...

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Kézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem

Kézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Kézikönyv Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 MÉRLEG... 5 3 INFÓ INFÓ-RENDSZER-HEZ MÉRLEG (IS/FOP.BUINFOSYS)... 7 4 SZÁMLAKIMUTATÁS MÉRLEG...

Részletesebben

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben