Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)"

Átírás

1 CalcSystem Fuvarozói Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ Mobil: 30/

2 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete szemlélteti a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat, valamint az elérési útvonal tükrözi a munkafolyamatok menetét: Főmenük: 1. Számlázás KIMENŐ 1.1. Rögzít Belföldi számla Számla sztornó/jóváíró Belföldi számla másolat nyomtatása Számla archívum 1.2. Listák Belföldi számlák cikkenként Belföldi számlák partnerenként 2. Szállítólevelek KIMENŐ 2.1. Rögzít Szállítólevél (belföldi/export) Szállítólevél sztornó Szállítólevél másolat nyomtatása Szállítólevél számlázása Szállítólevél archívum 2.2. Listák Belföldi szállítólevél cikkenként Belföldi szállítólevél partnerenként 3. Törzskarbantartás 3.1. Rögzít (adatok) Partnerek Áru/szolgáltatás Technikai beállítások 3.2. Rögzít (segéd törzs) Fizetési határidők Fizetési módok ÁFA kulcsok Devizanemek Szállítólevél típusok 3.3. Rögzít (saját cég adatok) Cégadatok Saját bankszámlák Aláírók 3.4. Listák (törzsadatok) Áru/szolgáltatás Partnerek, belföldi Belföldi kiszállítás összesítő Belföldi értékesítés összesítő 2. oldal, összesen: 39 oldal

3 1. Számlázás KIMENŐ 1.1. Rögzít Belföldi számla - Partner kiválasztása a lenyíló menüből. - Fizetés módja kiválasztás - Teljesítés kiválasztás a lenyíló naptárból - Számla kelte automatikusan kiíródik - Fizetési nap feljön, amit a partnernél rögzítettünk, módosítható - A fizetési határidőt a gép számolja - Megrendelés száma - Saját bankszámla számunk megadása - Kísérő szállítólevél kockába teszünk egy pipát, akkor a számla nyomtatása után kinyomtatja a szállítólevelet annyi példányba amennyibe kérjük. - Megjegyzés A számla tételeinek feltöltése: F3 billentyűvel, vagy a Tétel felvitelegomb megnyomásával. Az alábbiak szerint: - Cikkszám kiválasztása menüből - ÁFA kulcs kiválasztás menüből - Mennyiség megadása - Egységár beírás - Poz.szám beírása - Fuvarlevélszám - Rendszám - Pótkocsi rendszám beírása - Tétel megjegyzés rákerül a számlára - F2 ment - F3 új tétel rögzítése Kísérő szállítólevél pipa Kinyílik a szállítólevélre vonatkozó adatok: Abban az esetben, ha az árucím megegyezik a partner adataival, akkor a Partner adatok másolása ikonra kattintva kitöltődnek az adatok. A szállítólevélen cikkenként kerülnek kirészletezésre az adatok. 3. oldal, összesen: 39 oldal

4 Számla tétel törlése: - kiválasztjuk azt a cikket amit kiszeretnénk törölni, kijelöljük az egérrel, sötétkék sáv és rákattintunk a Kijelölt tétel törlése gombra, vagy az F9 billentyűvel. Nyomtatási kép: Egy oldalra 6 tételt lehet rögzíteni Számla sztornó/jóváíró - A lenyíló menüből beállítjuk, hogy stornó, vagy jóváírás történik. - A számla jellegének kiválasztása. - Beírjuk a stornózni/jóváírni kívánt számla sorszámát. - Mutat gomb megnyomásával megjelennek a számla adatai. - F2 vagy a nyomtatás gombbal elvégeztetjük a stornózást/jóváírást Belföldi számla másolat nyomtatása - Beírjuk a számlaszámát - A mutat gomb megnyomásával megjelennek a számla adatai - F2, vagy a nyomtatás gombbal elvégeztetjük a számla másolat nyomtatását. 4. oldal, összesen: 39 oldal

5 Számla archívum Az archívumba kerülnek a lementett, elkészített számlák, és a proforma számlák. A számlaszámot kiválasztva megjelennek a számla adatai: partner, számla kelte, teljesítés dátuma, és a számla végösszege. F2 billentyűvel, vagy a kiválasztott számla behívása gombbal új ablakba megjelenik a számla, ez alapja lehet a következő kiállítandó számlánknak. A vevő neve módosítható. Számla kelte automatiku-san az aktuális napra változik. A tételek megegyeznek az archívumban lévő számla tételeivel, módosíthatóak, bővíthetőek. F2, mentés után kinyomtatja az új számlát, a soron következő sorszámmal Listák Belföldi számlák cikkenként A listát kérhetjük a cikkszám és megnevezés szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Szűkíthetjük a listát, ha dátum intervallumot adunk neki. Nyomtatása az ikonra való kattintással. Kilépés a lista jobb alsó sarkában lévő lista bezárás ikonnal. 5. oldal, összesen: 39 oldal

6 Belföldi számlák partnerenként A listát kérhetjük a partner kód és a partner név szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Szűkíthetjük a listát, ha dátum intervallumot adunk neki. Nyomtatása az ikonra való kattintással. Kilépés a lista jobb alsó sarkában lévő lista bezárás ikonnal. 2. Szállítólevelek KIMENŐ 2.1. Rögzít Szállítólevél (belföldi/export) A szállítólevél kitöltése megegyezik a számla feltöltésével. Külön sorszám alatt menthető el Szállítólevél sztornó Csak olyan szállítólevelet rudunk megsztornózni, ami F2-vel mentve lett és ki lett nyomtatva. Beírjuk a szállítólevél számát, megmutatja a szállítólevél adatait ás F2-vel vagy a gomb segítségével stornózunk és nyomtatunk is egyben. 6. oldal, összesen: 39 oldal

7 Szállítólevél másolat nyomtatása A szállítólevél újranyomtatása is teljesen hasonló módon készül mint a számla újranyomtatása. F2-vel ment és nyomtatja a szállítólevelet Szállítólevél számlázása Kiválasztjuk a lenyíló listából a partnert. Kipipáljuk azt a szállítólevelet, amit ki szeretnént számlázni. F2-vel egy új ablakban megjelenik a számla. A fizetési mód, fizetési határidő és a bankszámlaszámunk beállítása után F2- vel vagy a Nyomtatás gombbal mentjük és nyomtatjuk a számlát. 7. oldal, összesen: 39 oldal

8 Szállítólevél archívum A szállítólevél archívumban raktározódnak külön a nyitott és a lezárt szállítólevelek. Ha kiválasztunk egy szállítólevelet, és F2-t vagy a kiválasztó gombot megnyomjuk, akkor feljön egy új ablakba a szállítólevél, mely alapja lehet a következő szállítólevelünk készítésének. Minden tételét módosíthatjuk, bővíthetjük Listák Belföldi szállítólevél cikkenként A listát kérhetjük a cikkszám és megnevezés szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Szűkíthetjük a listát, ha dátum intervallumot adunk neki. Nyomtatása az ikonra való kattintással. Kilépés a lista jobb alsó sarkában lévő lista bezárás ikonnal Belföldi szállítólevél partnerenként A listát kérhetjük a partner kód és a partner név szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Szűkíthetjük a listát, ha dátum intervallumot adunk neki. Nyomtatása az ikonra való kattintással. Kilépés a lista jobb alsó sarkában lévő lista bezárás ikonnal. 8. oldal, összesen: 39 oldal

9 3. Törzskarbantartás 3.1. Rögzít (adatok) Partnerek Kötelező: (A világossárga alapú mezők kitöltése kötelező) Partner kód megadása, amennyiben nem írunk számot, akkor a program automatikusan kitölti Típus megadása a lenyíló menüből Név Irányítószám Város Cím Ország Nem kötelező megadni: Telefonszám Fax Kapcsolattartó Mobilszám Partner adószám Tax No. Ügyfél bankszámlaszáma A partnerhez felvihetünk árucímeket, melyet az árucím gomb megnyomásával érünk el. Kötelező: Cégünk bankszámlaszáma ügyfélnél: lenyíló menüből Devizanem: lenyíló menüből Partner fizetési módja: lenyíló menüből Fizetési határidő magyarul: lenyíló menüből Fizetési határidő idegen nyelven: lenyíló menüből Nem kötelező Paritás megadása: lenyíló menüből Tétel rögzítés: F2, vagy a rögzít gomb megnyomásával. A rögzített tétel megjelenik a fenti partner listában. Új tétel megadása: F3, vagy a Új feliratú gomb megnyomása. Módosítás: A felső részen látható listán ráklikkelünk a módosítandó partnerre, az adatok megjelennek a feltöltő részben, átírjuk a módosítani kívánt adatokat és F8 billentyűvel, vagy a Módosít feliratú gombban módosítjuk és mentjük az adatokat. Törlés: ráállunk arra a tételre amit törölni szeretnénk és F5 billentyűvel, vagy a törlés gombban végezzük el a műveletet. A rögzítésből az ESC, vagy a kilépés gomb megnyomásával lehet Áru/szolgáltatás - cikkszám megadása, amennyiben nem írunk számot, akkor a program automatikusan kitölti - ÁFA kulcs kiválasztása a lenyíló menüből - Cikknév megadása - Idegen nyelv kiválasztása - Cikknév idegen nyelven - cikk jellege: kiválasztás a lenyíló menüből - SzJ/VTSZ szám - BTO - Mennyiségi egység megadása - Egység ár A világossárga alapú mezők kitöltése kötelező, a fehér alapú mezők kitöltése nem kötelező. 9. oldal, összesen: 39 oldal

10 Tétel rögzítés: F2, vagy a rögzít gomb megnyomásával. A rögzített tétel megjelenik a fenti partner listában. Új tétel megadása: F3, vagy a Új feliratú gomb megnyomása. Módosítás: A felső részen látható listán ráklikkelünk a módosítandó partnerre, az adatok megjelennek a feltöltő részben, átírjuk a módosítani kívánt adatokat és F8 billentyűvel, vagy a Módosít feliratú gombban módosítjuk és mentjük az adatokat. Törlés: ráállunk arra a tételre amit törölni szeretnénk és F5 billentyűvel, vagy a törlés gombban végezzük el a műveletet. A rögzítésből az ESC, vagy a kilépés gomb megnyomásával lehet Technikai beállítások Csak az Adminisztrátor módosíthatja a menüpontban lévő adatokat. A számla, illetve szállítólevél nyomtatási példányaira vonatkozó utasítások Rögzít (segéd törzs) Fizetési határidők Fizetési módok - napok száma, számmal - napok száma szöveg - számla nyelve: kiválasztás a lenyíló menüből. Tétel rögzítés: F2, vagy a rögzít gomb megnyomásával. A rögzített tétel megjelenik a fenti partner listában. Új tétel megadása: F3, vagy a Új feliratú gomb megnyomása. Módosítás: A felső részen látható listán ráklikkelünk a módosítandó partnerre, az adatok megjelennek a feltöltő részben, átírjuk a módosítani kívánt adatokat és F8 billentyűvel, vagy a Módosít feliratú gombban módosítjuk és mentjük az adatokat. Törlés: ráállunk arra a tételre amit törölni szeretnénk és F5 billentyűvel, vagy a törlés gombban végezzük el a műveletet. A rögzítésből az ESC, vagy a kilépés gomb megnyomásával lehet. - fizetési mód megnevezése - könyvelési jel megadása nem kötelező 10. oldal, összesen: 39 oldal

11 ÁFA kulcsok - ÁFA kulcs neve - ÁFA kulcs jele a számlán - ÁFA kulcs számértéke Devizanemek - Devizanem megadása Szállítólevél típusok - Típus neve - Típusa: lenyíló menüből kiválasztás - számlára kerül - számlára nem kerül 11. oldal, összesen: 39 oldal

12 3.3. Rögzít (saját cég adatok) Cégadatok A számlázó cégre vonatkozó adatokat tartalmazza, kitöltése, módosítása az Adminisztrátor (programot beállító) feladata Saját bankszámlák - Bank neve - Belföldi bankszámlaszám - Bankfiók címe - Deviza bankszámlaszám - IBAN szám - S.W.I.F.T. megadása Aláírók - név megadása - számla nyelve: kiválasztás a lenyíló menüből 3.4. Listák (törzsadatok) Áru/szolgáltatás Az Áru/szolgáltatás gomb megnyomásával egy új ablakba megjelenik a kívánt lista. A nyomtató ikonra kattintva ki tudjuk nyomtatni. Kilépés: a piros kockában lévő fehér x-re való kattintással, vagy a lista bezárása ikonnal. 12. oldal, összesen: 39 oldal

13 Partnerek, belföldi A listát kérhetjük a partner kód és a partner név szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Nyomtatása az ikonra való kattintással. Kilépés a lista jobb alsó sarkában lévő lista bezárás ikonnal Belföldi kiszállítás összesítő A lista rendezése a lenyíló menü alapján cikkszám és megnevezés alapján történik növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Megadhatjuk azt az időintervallumot, amelyikben szeretnénk a listát lekérni. A frissítés gomb megnyomásával aktualizálja a listát. Nyomtatás a nyomtató ikonnal. Lista bezárása a lista jobb alsó sarkában lévő ikonnal Belföldi értékesítés összesítő A lista rendezése a lenyíló menü alapján cikkszám és megnevezés alapján történik növekvő, vagy csökkenő sorrendbe. Megadhatjuk azt az időintervallumot, amelyikben szeretnénk a listát lekérni. A frissítés gomb megnyomásával aktualizálja a listát. Láthatjuk a listában lévő rekordok számát. Nyomtatás a nyomtató ikonnal. Lista bezárása a lista jobb alsó sarkában lévő ikonnal. 13. oldal, összesen: 39 oldal

14 Pénzügyi modul Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) Az Ön által használt programban, a vásárláskor egyeztetett funkciók vannak aktiválva. M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ Mobil: 30/ oldal, összesen: 39 oldal

15 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete szemlélteti a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat, valamint az elérési útvonal tükrözi a munkafolyamatok menetét: Főmenük: 4. Pénzügyi modul 4.1. Bejövő számlák Számla rögzítése Számla tételes rögzítés 4.2. Kézi kiállítású számlák rögzítése 4.3. Kiegyenlítések Bank/pénztár rögzítése Bank/pénztár egyenleg 4.4. Pénztárbizonylatok újranyomtatása 4.5. Kinnlevők, tartozások Kinnlevőségek Tartozások (saját) Egyenlegértesítő/ Fizetési felszólítás 4.6. Készlet Nyitókészlet Aktuális készlet 15. oldal, összesen: 39 oldal

16 4. Pénzügyi modul 4.1. Bejövő számlák Számla rögzítés Itt csak a bejövő számla számát, kiállítóját, dátumait és a számla nettó, ÁFA és bruttó összegét rögzítjük fel. A bejövő számla feltöltése megegyezik a kimenő számla készítésével, azzal a különbségekkel, hogy itt a szállítót kell kiválasztani, és a sorszámot be kell írnunk. Mentés után a számla megjelenik a képernyő bal oldalán található listában Számla tételes rögzítés Ebben a pontban a bejövő számla tételesen kerül felvitelre. Kitöltése megegyezik a számlázással.

17 4.2. Kézi kiállítású számlák rögzítése A megfelelő nyilvántartás érdekében felrögzíthetjük a programba a kézzel kiadott számlákat is. Itt természetesen meg kell adnunk a kiadott számla sorszámát. Ha feltöltöttük a számlát, ezt is menthetjük, de már nem nyomtatja ki a program, hanem elraktározza a képernyő bal oldalán lévő listába. Ha vissza szeretnénk hívni egy számlát, akkor csak rá kell kattintani a baloldalon lévő számla sorszámára és ekkor beíródik a számla a feltöltéshez. Ekkor módosíthatjuk a berögzített számlát. A bevitt számlát törölhetjük is, rákattintunk az egérrel arra a számlaszámra, amit ki szeretnénk törölni és megnyomjuk a Kijelölt tétel törlése gombot a baloldalon. Kilépés a Kilép gombbal, vagy az ESC billentyűvel Kiegyenlítés Bank/pénztár rögzítés Lépések: - beállítani, hogy banki, vagy pénztári kiegyenlítést akarunk rögzíteni - kiválasztani a számlaszámot a banki rögzítésnél - beírni a bizonylat számát 17. oldal, összesen: 39 oldal

18 Tétel felvitele: - Értéknap megadása - Tranzakció típusa: beérkező, illetve kimenő számla kiegyenlítés, egyéb terhelés, egyéb jóváírás - Partner kiválasztása - a kiválasztott partner számlájának kiválasztása - Ha behívtuk a megfelelő számlaszámot, amit ki szeretnénk egyenlíteni, akkor megjelenik a számla összege, a tartozás és a fennmaradó összeg. - beírjuk a jóváírás összegét - ekkor módosul a tartozás és a fennmaradó összeg, mely attól függ, hogy a számla teljesen, vagy részben lett kiegyenlítve. - megjegyzést írhatunk a tételhez, melyet elment a program - rögzítjük a kiegyenlítést, - ha további kiegyenlítés szeretnénk beírni erre a bizonylatszámra akkor a Következő feliratú gombot megnyomva folytathatjuk a rögzítést. - ha befejeztük a rögzítést a kilép gombbal bezárjuk. - ekkor a képernyőn megjelennek azok a tételek, melyet berögzítettünk: 18. oldal, összesen: 39 oldal

19 Ha már nem akarunk több tételt kiegyenlíteni, akkor a jóváírás összesen, terhelés összesen helyeit ki kell tölteni, ha a Még: után 0, nulla szerepel, akkor menthetjük a kiegyenlítést. Ha mínusz, vagy plusz szám szerepel a Még: után, akkor nem írtunk be jó összeget, vagy még nem írtunk oda számot. A kiegyenlítés rögzítése a Rögzít gombbal történik, ekkor a bizonylat szám alatt beíródik a kiegyenlítés a képernyő baloldalán lévő listába. Ha rákattintunk a bizonylatszámra, akkor a kiegyenlítés beíródik a feltöltéshez. Ekkor törölhetünk tételt, vagy írhatunk hozzá kiegyenlítést. Ismételt rögzítéssel, az utolsó állapotot jegyzi meg a program Bank/pénztár egyenleg Beírjuk a lekérdezendő időszak kezdete és vége dátum határait Kiválasztjuk, hogy bank, vagy pénztár egyenleget nézünk és ha több bank fiók van, kiválasztjuk, hogy melyiket. A listát kérhetjük a képernyőre és nyomtatóra is. 19. oldal, összesen: 39 oldal

20 4.4. Pénztárbizonylatok újranyomtatása 4.5. Kinnlevők, tartozások Kinnlevőségek Viszonyítási dátum megadása után kérhetünk nyomtatási képet és nyomtatóra is kérhetjük a listát. Nyomtatási kép: Tartozások (saját) A képernyő azonos az előző képernyővel, de itt a bejövő számlák kiegyenlítésére kapunk információt. 20. oldal, összesen: 39 oldal

21 Ha nyomtatóra kérjük a listát, rákérdez a program, hogy melyik nyomtatót választjuk. Kiválasztás után nyomjunk egy Ok billentyűt Egyenlegértesítő/ Fizetési felszólítás A rádió gombbal kiválasztjuk, hogy egyenlegértesítőt, vagy fizetési felszólítást készítünk. A partner nevének kiválasztása a lenyíló listából Fizetési határidő megadása Telefonszám és Iktatószám megadása Az adatok feltöltése után kérhetjük a levél elkészítését képernyőre és nyomtatóra is Készlet Nyitókészlet A listában a Mennyiség alatt lévő oszlopba kattintva be tudjuk írni a nyitókészletet. 21. oldal, összesen: 39 oldal

22 Egy tétel keresése és nyitókészletének megadása: A szűkítés téglalapjába beírunk egy részletet a keresett tételből, Enter megnyomása után felkínálja a program azokat a tételeket, amikben megtalálta a beírt részletet. A mennyiség megadása után mentjük a változást Aktuális készlet Dátum megadása után kipipáljuk, hogy Nulla mennyiségű tételek és a nyitó készlet rajta legyen-e a listán amit készíteni szeretnénk. Ezután a listát kérhetjük képernyőre és nyomtatóra is. 22. oldal, összesen: 39 oldal

23 Export modul Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) Az Ön által használt programban, a vásárláskor egyeztetett funkciók vannak aktiválva. M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ Mobil: 30/ oldal, összesen: 39 oldal

24 Főmenük: Számlázás Export számla (deviza) - Partner megadása - Dátumok beállítása - Devizanem kiválasztása Belföldi deviza számla: - kocka kipipálása - árfolyam megadása Számla aláíró kiválasztása - Bankszámla megadása - Számlanyelv - kiválasztás - Megrendelés - dátumának beírása Számla tételeinek feltöltése: - cikk kiválasztása - ÁFA kulcs beállítás - Poz.szám megadása - Fuvarlevélszám - Gépkocsi vezető kiválasztás - Egyéb adatok beírása - Gépkocsi rendszám kiválasztás - Megjegyzés - Mennyiség - Nettó egységár megadása Tétel összesen nettó, bruttó értéket a program mutatja Mentés: gomb megnyomása, vagy F2- billentyű Új tétel kezdés: Új tétel gomb megnyomásával kinullázódik a tétel felvétel és be lehet vinni az új adatokat. Kilépés: ha több tételt nem akarunk felrögzíteni, megnyomjuk a kilépés gombot. Bezáródik a Tétel felvitele ablak. 24. oldal, összesen: 39 oldal

25 Tétel törlése: - ráállunk a kitörlendő tétel sorára és megnyomjuk a Kijelölt tétel törlése gombot. - Rákérdezés után megtörténik a törlés Nyomtatási kép készítése Proforma számla mentése meghatározott néven Számla mentése-nyomtatása: F2 billentyű, vagy a megfelelő gomb megnyomásával - a számla nyomtatása a nyomtató kiválasztása után történik Export számla nyomtatási képe: A számlán megtalálható a kiválasztott devizanemben és a Ft-ban a számlaösszegek. Listák Export számlák, cikkenként A listák kérhetők képernyőre és nyomtatóra. Dátumhatárok beállítása után frissítés gomb megnyomása szükséges. 25. oldal, összesen: 39 oldal

26 Export számlák, partnerenként A lista lekérése azonos módon történik, mint az export számlák, cikkenkénti lekérése. 26. oldal, összesen: 39 oldal

27 Fuvarlevél kezelése: Gépkocsivezetők felvitele A 0 azonosítóval az Alvállalkozókat jelöli a program. Új felvétele a gomb megnyomásával, vagy az F3 billentyűvel történik. A sárga mező kitöltése kötelező, a többi nem. Ment F2, vagy a ment gombbal történik. Az utoljára vezetett gépkocsi rendszámát a fuvarlevél rögzítésből a program teszi át. 27. oldal, összesen: 39 oldal

28 Módosítás: Kiválasztjuk azt a sort melynek az adatát szeretnénk módosítani, megnyomjuk a Módosítás gombot, vagy az F8 billentyűt, és akkor lehetőségünk van a módosításra. Mentés a Ment gombbal, vagy F2-vel történik. Gépkocsik rögzítése A gépkocsi törzs feltöltése teljesen hasonló a járművezető tábla feltöltésével. Itt is csak a sárga mezővel megjelölt adatok kitöltése kötelező. Az adatok módosítása és törlése is megegyezik a fent látottakkal. 28. oldal, összesen: 39 oldal

29 Menetlevelek listája (gépkocsi/vezető) A listák képernyőre és nyomtatóra is kérhetjük. 29. oldal, összesen: 39 oldal

30 Menetlevél modul Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ Mobil: 30/ oldal, összesen: 39 oldal

31 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete szemlélteti a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat, valamint az elérési útvonal tükrözi a munkafolyamatok menetét: Főmenük: Menetlevél 1. Rögzítés 1.1. Rögzít Fuvarlevelek rögzítése Gépkocsivezetők Gépkocsi Viszonylat Tarifa 1.2. Fuvarlevelek kiszámlázása Számlázás 31. oldal, összesen: 39 oldal

32 Menetlevél 1. Rögzítés 1.1. Rögzít Fuvarlevelek rögzítése Fuvarlevelek programrész sajátosságai: - A fuvarlevelek szám szerinti nyilvántartása - A fuvarlevelek rögzítése - A fuvarlevelek szám szerinti nyilvántartása Belekattintva az egérrel a nyilvántartó részbe, ekkor a Tehergépkocsi menetlevél/fuvarlevél kitöltő részben megjelenik a bevitt fuvarlevél. - a Csuszkán tartva az egeret kereshetünk a fuvarlevelek között, vagy a előre, hátra nyilakkal (sárga kockában fekete nyilak) lapozhatunk a fuvarlevelekben. 32. oldal, összesen: 39 oldal

33 Fuvarlevelet módosítani nem lehet, csak törölni tételeit, viszonylatait. - Behívjuk azt a fuvarlevelet, amelynek egyik viszonylatát törölni szeretnénk. - Ráállunk arra a viszonylatra amit ki szeretnénk törölni. (lásd: baloldalon) - Megnyomjuk a Tétel törlése gombot. - Rákérdez, hogy Biztos, hogy megteszi? - Igent választva, törli azt a viszonylatot. - A törléssel egy időben menti is a változást. Egy egész fuvarlevél törlése Kiválasztjuk a törölni kívánt fuvarlevelet a fenti listából és ráállva egyik viszonylatára megnyomjuk a sötétzöld téglalapban lévő Törlés gombot, vagy a billentyűn az F5-ös billentyűt megnyomjuk. Rákérdez, hogy biztosak vagyunk-e benne, ha az igen gombot válaszuk, akkor törlődik a kiválasztott fuvarlevél. Fuvarlevél kitöltése - fuvarlevélszám begépelése - saját gépkocsival végzett fuvar esetén a Rendszám és a Járművezető nevének kikeresése a már előre elkészített táblákból. - Nyílra állva lenyílik a lista, rákattintva a kívánt név beíródik. A Menetlevél típusa: számlázandó. - Alvállalkozó fuvarlevél esetén a Menetlevél típusa: Alvállalkozó, ekkor a rendszám és a Járművezető mezőkben az alvállalkozóra beállított bejegyzés íródik be. - A fuvaroztatóra vonatkozó részt a név kiválasztásával beíródik. A fuvarlevél fejlécének kitöltése után meg ki kell választani, hogy lerakós, vagy partnertörzsből vesszük majd az adatokat a számlához. 33. oldal, összesen: 39 oldal

34 A programban számlaforrás ként a partnertörzs van beállítva. Partnertörzsnél választási lehetőség: a számlaadatokban azt a partnert kell kiválasztani, akinek a részére fogjuk a számlát kiállítani. Itt két lehetőség közül választhatunk: 1. Egységár a km alapján: a kocka bepipálva marad. A tarifa táblázatban megadtunk km díj és palettadíj összegeket km-ekhez rendelve. Az egységárat a km díjból számolja. 2. Egyéb ár külön megállapodás alapján. Az egységárat nekünk kell begépelni. Viszonylat felvitele (sötétzöld háttérben lévő adatok felvitele): - Indulás és Érkezés helyének kiválasztása az előre feltöltött Viszonylat táblából tudjuk a fuvarlevélbe a nyilak segítségével behívni. Az indulás és érkezés oda-vissza utat jelez, így a távolságot ez alapján írja be a program, amit előre fel kell tölteni. - A következő kockába beírhatjuk a tényleges km értékeket. Ez tájékoztatóadat, a későbbiekben hasznos az üzemanyag elszámoláshoz. Számlaadatok felvitele A Lrk.sz. (Partner adatai) feletti + jellel lehet lenyitni az ablakot. 34. oldal, összesen: 39 oldal

35 A megnyitást úgy látjuk, hogy a Lrk.sz. alatt lévő téglalap körvonalán belül szaggatott vonal jelentkezik. Ha ismerjük a Partner számát, akkor begépelhetjük és megjelenik a másik téglalapba a Partner neve. Ha nem ismerjük a számát, akkor a Lerakóba kattintva a nyilat megnyomjuk és legördül a lista. Megnyomjuk a billentyűzeten annak a partnernak az első betűjét, amit be kívánunk hozni, ekkor a lista odalapoz, ahol a legelső azzal a betűvel kezdődő név kezdődik. Megkeressük a kívánt nevet, rákattintunk és beíródik a név, az egységár és a 100% és a 100%-hoz tartozó nettó összeg. Cikk behívása: Ha tudjuk a cikkszámot, akkor begépeljük a Cikksz. Mezőbe utána Enter nyomva. Megjelenik az Áru/Szolgáltatás megnevezése és a hozzá tartozó ÁFA értéke. A Forduló elszámolás cikkszáma:2. Ha nem tudjuk a cikkszámot, akkor az Áru/Szolgáltatás alatt lévő téglalapba kattintunk és a nyíl lenyomásával választhatunk a felvitt szolgáltatás és áru között. Mennyiség megadása: Begépeljük a kívánt számot. A mennyiségi egységet nem kell beírni, a számlán automatikusan meg fog jelenni. Abban az esetbe, ha befejeztük a fuvarlevél feltöltését, akkor megnyomjuk a Ment gombot, vagy az F2- billentyűt. Ha fel szeretnénk rögzíteni még egy tételt, akkor ismét megnyomjuk a + gombot, ami egy új üres sort ad, amit az előzőek alapján feltölthetünk. Akkor, ha ezt a viszonylatot feltöltöttük és van a fuvarlevélen másik viszonylat, akkor megnyomjuk az ÚJ viszonylat gombot, és egy üres viszonylatot látunk a képernyőn. Az előző, általunk már feltöltött viszonylat nem veszlik el. Ha több viszonylat is szerepel azon a fuvarlevélen, akkor felrögzítjük mindegyiket. Mentés a Ment gombbal történik. A visszakeressük a felrögzített fuvarlevelet, akkor látjuk, hogy az alsórészben kitöltődtek a Fuvardíj, Rakodási és az Össz díj értékek. A fuvarlevél lementése előtt minden esetben rákérdez, hogy a fuvarlevél rögzítésénél a dátumot beállítottuk-e, rendben van-e, ha igen, akkor ment, ha nem-et választunk akkor nem ment és engedi, hogy a dátumot beállítsuk. De a mentés gomb megnyomásával újra rákérdez, hogy a dátum rendben van-e. Igent választva menti a fuvarlevelet. Viszonylat 35. oldal, összesen: 39 oldal

36 Érdemes a viszonylat feltöltésénél ezt a kiírást választani. A távolságnál az oda-vissza út km-ét kell beírni. Új tétel rögzítése, módosítás és a törlés megegyezik a fent leírtakkal Tarifa Km táblázat alapján: A zöld téglalapok között a km (B) van kijelölve. 36. oldal, összesen: 39 oldal

37 A táblázatok módosítása: Ha kijelöltük azt a fuvardíj számítási módot, amit módosítani szeretnénk (A, B), akkor megnyomjuk a Módosít gombot, vagy az F8 billentyűt. Módosítjuk a táblát és utána megnyomjuk a mentés gombot (F2). Számítást is végezhetünk a tarifatáblázatban, ha hírtelen szükség van egy fuvardíjra: - beírjuk a Távolság [km]: alatt lévő téglalapba a km számot és az a fenti adatok alapján kiszámítja a Nettó összeget. A fuvarlevél feltöltésnél - km-díjtáblázatból- számolja a nettó egységárat. 37. oldal, összesen: 39 oldal

38 Fuvarlevelek kiszámlázása Számlázás Az egyéb fuvarlevelek, melyek nem lerakó alapján készülnek ebben a pontban kerülnek kiszámlázásra. Kiválasztjuk az ügyfelet. Megjelennek a hozzá tartozó fuvarlevél számok. Ha a számok előtt levő kis kockába pipát teszünk, így jelöljük ki a fuvarlevelet, melyet ki szeretnénk számlázni. Megnyomjuk a Számlázás gombot, vagy az F2-billentyűt és betöltődik a számla formula. Nyomtatás gombot választva, kiszámlázódik a számla. Kilép (ESC) gombbal kiléphetünk és választhatjuk, hogy nem számlázzuk ki a fuvarleveleket. Ily módon kiszámlázott fuvarlevelek listájában kiíródik a számlaszám, amelyik számlán kiszámláztuk. 38. oldal, összesen: 39 oldal

39 A számlák stornózásával a fuvarleveleknél visszaírásra került számlaszám kitörlődik. Újra ki lehet majd ezeket a fuvarleveleket számlázni. 39. oldal, összesen: 39 oldal

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt. Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

Fuvarszámla készítés. A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés.

Fuvarszámla készítés. A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés. 1/5 oldal Fuvarszámla készítés A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés. A Fuvarnaplóban bevitt és teljesített fuvarok leszámlázására szolgál. Ahhoz, hogy a fuvarszámlát

Részletesebben

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához

Részletesebben

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Belépés Budapest, Ady Endre utca MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva, Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata Felhasználói kézikönyv 2015. 02. 14. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk modulokat

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 2 DELPHI 2000 Bt Alapinformációk Fejlesztõ: "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Cím: Bagod Hunyadi u. 5. 8992 Telefon:

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: 1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénztár, Készlet, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Vizes számlázó, Univerzális

Részletesebben

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0. felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére. MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.

MKB epénzügyes v1.0. felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére. MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...4 Az epénzügyes menüje...4

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Serpa egyszerűen. Utolsó módosítás: 2012.01.11.

Serpa egyszerűen. Utolsó módosítás: 2012.01.11. Serpa egyszerűen Utolsó módosítás: 2012.01.11. Tartalomjegyzék Áru bevételezése... 2 Magyarországról érkezett áru bevételezése... 2 Üzletek közötti árumozgás... 4 Számlázás... 5 Osztott fizetés... 6 Visszavásárlás...

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

WIRT Office számlázó gyors használati útmutató

WIRT Office számlázó gyors használati útmutató WIRT Office számlázó gyors használati útmutató Belépés a rendszerbe Telepítés után a rendszerbe ADMIN névvel és jelszó nélkül lehet belépni. Új felhasznállót a Szerviz menü alatt a Felhasznállók listája

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása A program az egészségügyi árinformáció OSAP 1477 statisztikai adatszolgáltatás

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk

Részletesebben